2025工程量预算与实际费用表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程量预算与实际费用表Bill of quantities budget and actual cost3111531115工程总预算Total project budget序号1234567891011121314151617181920212223Unnamed: 2 项目编码1000098310000984100009851000098610000987100009881000098910000990Unnamed: 3 项目名称项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8Unnamed: 4 28472847人工费Labor cost项目内容*****************************......

2025年涨跌柱线销售预算与实际销售差异 - 设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471分析图 销售预算与实际销售差异对比 产品预算线实际线差异折线图—使用涨/跌柱线的分析图Unnamed: 1 产品19317582Unnamed: 2 产品29418591Unnamed: 3 产品38512035Unnamed: 4 产品49612125Unnamed: 5 产品5167120-47Unnamed: 6 产品6158125-33Unnamed: 7 产品7189127-62Unnamed: 8 产品8190112-78Unnamed: 9

2025年费用预算与实际支出对比图 - 支出预算对比 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门市场部客服部人事部研发部物流部总经办采购部生产部注:数据来自2020年Q4财务利润报表Unnamed: 2 费用预算45003800231023003909350026003000Unnamed: 3 实际支出42002399200021002938279021002800

2025个人预算与实际支出记账表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 个人预算与实际支出记账表项目预算支出实际支出超支占比日期2021-05-01 00:00:002021-05-02 00:00:002021-05-03 00:00:002021-05-04 00:00:002021-05-05 00:00:002021-05-06 00:00:002021-05-07 00:00:002021-05-08 00:00:002021-05-09 00:00:002021-05-10 00:00:002021-05-11 00:00:002021-05-12 00:00:002021-05-13 00:00:002021-05-14 00:00:002021-05-15 00:00:002021-05-16 00:00:002021-05-17 00:00:002021-05-18 00:00:002021-05-19 00:00:00Unnamed: 2 预算支出餐饮500486-0.028餐饮1539593654535Un

培训成本费用明细预算与实际表(含自动计算、图表分析 - 培训成本预算及实际 人力资源管理工具——员工培训与开发 培训成本费用明细预算与实际表(含自动计算、图表分析)说明:本工具主要用于企业培训成本控制以及资金保障,费用主要分为直接成本、间接成本与开发成本三部分。其中,间接成本中的时间成本、对生产经营影响的成本需要根据企业实际情况折算成相应的金额,如果不好折算,可以作为成本核算的重要参考项目。项目分类直接成本间接成本开发成本费用合计Sum不可预算费用(按5%计算)总计Sum版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您

2025年预算与实际支出明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算与实际支出明细统计表序号123456789合计Unnamed: 2 部门财务部技术部市场部工程部人力资源董事会工会综合办公室销售部Unnamed: 3 预算金额60007000800020000300001200034000400012000133000Unnamed: 4 实际金额78006800980015000400001500045000600015000160400Unnamed: 5 占比1.30.9714285714285711.2250.751.333333333333331.251.323529411764711.51.25Unnamed: 6 备注

2025年预算与实际对比图表模板带公式和制作方法免费下载 - 预算与实际图表模板 预算与实际对比图表模板 1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.0Unnamed: 1 数据类别ABCDEFGHI符号标注%-1-0.0500.10.25图表创建步骤:从预算和实际数据中插入常规柱形图。再次将相同的数据添加到图表中。将新添加的系列转换为线条。选择任一行并添加上下栏。格式化上下栏,预算和实际列。调整间隙宽度和重叠。对于列:重叠0%,间隙宽度:150%。对于线条:间隙宽度:300%。使线条透明(即无线)。删除不必要的图例项并设置标题。将数据标签添加到预算和实际行。将数据标签更改为计算值。将标签位置更改为“上方”。Unnamed: 2 预算50055060065070

2025装修预算与实际付款对比表免费下载 - 样本 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭装修预算与实际付款对比表144900预算总金额类别全屋半包全屋地面定制柜吊顶厨房卫生间阳台家具全屋插座全屋空调全屋窗帘全屋灯门其它Unnamed: 2 名称/墙砖/地砖贴砖加工费美缝卧室木地板衣柜/橱柜/酒柜 /鞋柜厨房卫生间煤气灶油烟机燃气热水器洗碗机消毒柜电饭煲厨房杂项台盆花洒马桶浴霸其它杂项晾衣架洗衣机伴侣阳台封窗卧室床餐厅座椅客厅沙发客厅电视洗衣机金牛插座格力空调//卫生间门厨房门主卧次卧儿童房扫把 拖把家具摆饰家具挂饰鞭炮瓦工烟费水管装修保险垃圾清理费Unnamed: 3 2025每个部门的预算与实际差异表格

2024费用预算与实际费用对比分析exce表格 - 可视化看板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算与实际费用对比分析13345总预算费用Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 21411总实际费用Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 8066总差异金额Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 0.604421131509929预算差异率数据源 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司费用预算管理表费用名称工资费广告费宣传费展览费咨询费水电费交通费通信费折旧费其它费合计Unnamed: 2 预算费用110211931371130014161391141414921303136313345Unnamed: 3 实际费用2200206221342378

2025年日销售计划与实际月报表 - Sheet1 日销售计划与实际月报表 日期⑨Unnamed: 1 Unnamed: 2 星期⑩Unnamed: 3 Unnamed: 4 计划金额③Unnamed: 5 计划占比④Unnamed: 6 Unnamed: 7 实际金额⑤Unnamed: 8 实际占比⑥Unnamed: 9 Unnamed: 10 业绩差异⑦Unnamed: 11 差异率⑧Unnamed: 12 Unnamed: 13 备注

2025项目费用预算与支出统计表-图表分析 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目费用预算与支出统计表 Project cost budget and expenditure statistics20555总预算序号1234567Unnamed: 2 1项目名称0001项目0002项目0003项目0004项目0005项目0006项目0007项目Unnamed: 3 总预算2513330125013520252032502950Unnamed: 4 8306实际费用商务费用100500200100100100101Unnamed: 5 产品开发费用100200200200200200201Unnamed: 6 美术开发费用200200200200200200201Unna......

各部门预算制及各部门KPI考核指标exc - Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事

2025年任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析 - Sheet1 财务管理工具——预算管理 任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析(输入起止日期即可)说明:本工具主要用于统计分析某一项目任一时间段各项支出费用的预算及实际支出情况。具体包括各项支出费用的预算与实际支出的差额即差异率、每一具体项目预算及实际支出的差额及差异率。(只要输入起始日期即可,将根据支出费用明细自动生成各类别费用数据,要求费用项目类别名称与支出明细中保持一致)请输入起止日期各项支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别费用类别1费用类别2费用类别3费用类别4费用类别5费用类别6合计支出费用明细(

2024年各部门预算执行统计与分析表 - 预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed

部门预算单位非税收入资金管理台账excel模板包含

2025年销售计划与实际对比表 - Sheet1 Unnamed: 0 销售计划与实际对比表 统计公司:门店A店合计Unnamed: 2 品名护肤品Unnamed: 3 规格型号XXXXXUnnamed: 4 销售计划数量10001000Unnamed: 5 单价498Unnamed: 6 金额49800000000000000000000000000000000000000000498000Unnamed: 7 销售实际数量10001000Unnamed: 8 单价529Unnamed: 9 金额52900000000000000000000000000000000000000000529000Unnamed: 10 统计月份:销售差异额310000000000000000000000000000000000000002025每个部门的预算与实际差异表格

2025公司财务费用计划与实际支出表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务费用计划与实际支出表编制单位:费用名称固定资产低值耐用品电脑耗材费文具用品书报资料修理费水电费物料印刷制作费工商行政人事费用其他合计Unnamed: 2 上月计划支出2763222231652102552752162591551692525Unnamed: 3 实际支出2602162112802442462092681803042332651Unnamed: 4 计划与实际差异-16-106-1211534-9-6652-7914964126Unnamed: 5 单位:人民币万元本月计划支出3002......

2025年部门预算下半年支出财务预算表 - Sheet1 部门预算下半年支出财务预算表 部门财务部销售部行政部设计部开发部电商部后勤部Unnamed: 1 各类费用预算工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社

2025年人事行政部门预算表 - 人事行政部门预算 人事行政部门预算 部 门行政部网络部人事部汽车费用Unnamed: 1 项 目房租水电水票电话费快递费洗衣费办公用品修理费其它域名及网站维护电脑耗材费物料印刷制作费设备维护费社保招聘会议费员工活动员工福利教育培训工商年检过路过桥费汽油/机油费修理及保养税费验车费保险Unnamed: 2 单位月月月月季度季度年月半年半年半年半年月月月月月月年月月年年年年Unnamed: 3 费用统计Unnamed: 4 浮动比例Unnamed: 5 调整数Unnamed: 6 下阶段预算Unnamed: 7 备 注物业提供费用明细平均每月支出平均每月支出实时发生日常办公文具(

2025年部门预算费用明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算明细表部门财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部Unnamed: 2 费用类型财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用Unnamed: 3 费用项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14Unnamed: 4 单位项项项项项项项项项项项项项项Unnamed: 5 预算单价150......

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