2025统计供应商过年放假表格
2024年供应商管理系统(带采购单付款单) - 地址:XX区CC街道XX巷XXC号 电话:010-12388888客户名称:客户地址:序号金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称客户电话:联 系 人:规格单位数量单价(元)小写金额制单人员:送货日期:金额(元)备注白存根 红客户 黄回单
2024年供应商货品比价管理系统 - 首页 供应商货品比价管理系统 供应商信息表 Unnamed: 0 供应商信息表 供应商名称A公司B公司C公司Unnamed: 2 地址天津市和平区北京市海淀区洛阳市洛龙区Unnamed: 3 联系电话151****2954135****1794177****1597Unnamed: 4 对方账号622********15691622********19856622********95812供应商供货明细表 Unnamed: 0 12.013.014.015.016.017.0供应商供货明细 供应商名称A公司A公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司C公司C公司C公司C公司C公司C公司Unnamed: 2 地址天津市和平区天津市和平区北京市海淀区北京市海淀区北京市海淀区北京市海淀区北京市
2024年供应商年度绩效管理评估系统 - 供应商绩效考核管理流程 供应商年度绩效管理系统 1.目的: 通过对合格供方业绩的年度考评,便于我司客观的对供方进行评价与定位,并实施有效的奖罚措施,稳定供方队伍,建立长期互惠供求关系,促进供方的不断发展,使其更加适应集团高速发展的步伐。2.范围:本集团供应原辅材料、零配件、工装的合格供方管理。3.指导原则:NO123456784.图例/表例/事例:无。5.附加信息:无。6.相关文件:无。7.附件:7.1 供方月交付评价表; 7.2 供方月品质评价表; 7.3 供方月度综合评价表; 7.4 供方月度考核通报表; 7.5 供方评价奖惩细则; 7.6 供方不定期走访计
2024年供应商档案管理系统 - 首页 Unnamed: 0 说明:表格没有任何公式计算,宏运用,简单实用方便,可任意更改。Unnamed: 1 供应商档案管理系统合格供应商 供应商档案汇总 合格供应商名录及供应商档案序号Unnamed: 1 产品类别Unnamed: 2 采购人员Unnamed: 3 供应商代码Unnamed: 4 供应商名称全称Unnamed: 5 供应商详细地址Unnamed: 6 联系人Unnamed: 7 电话Unnamed: 8 手机Unnamed: 9 传真Unnamed: 10 E-MAILUnnamed: 11 在线联系方式联系方式Unnamed: 12 联系地址Unnamed: 13 法人证件有/无Unnamed: 14 证件种类Unnamed: 15 证件号码Unnamed: 16 有效期Unnamed: 17 状态过
2024年供应商信息管理系统 - 首页 Unnamed: 0 供应商信息登记及查询系统供应商信息登记表 供应商信息登记表 序号123Unnamed: 1 供应商简称儿万达阿里巴巴Unnamed: 2 供应商名称儿有限公司万达集团有限公司阿里巴巴有限责任公司Unnamed: 3 联系人张三李四王五Unnamed: 4 联系电话150888298761897654210917654288909Unnamed: 5 邮箱zhangsan@163.comlisi@163.comwangwu@163.comUnnamed: 6 传真010-876543010-675432010-9876512返回 单位地址广州市**区**路北京市**区**路杭州市**区**路Unnamed: 8 电话(座机)010-6666666010-8888888010-9999999Unnamed: 9 开户行中国银
2024年供应商对账单 - 对账单 供应商对账单 本次对账周期:供货单位:单位地址:联系人及电话:送货日期2020-07-04 00:00:00上期末结余货款:本期应付货款:本期已付货款:截止目前应付货款余额:供应商确认:Unnamed: 1 2020年7月1日—2020年7月31日送货单号***日期:Unnamed: 2 品名A_1300006776.61200034776.61Unnamed: 3 规格型号8*7 白色Unnamed: 4 单位台Unnamed: 5 对账单编号:购货单位:单位地址:联系人及电话:数量3截止目前应开票累计金额:目前已开票金额:截止目前未开票金额:Unnamed: 6 单价1999购货单位确认:Unnamed: 7 NO.202009034LY001含税单价2258.87日期:Un
供应商信息台账 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商信息台账 序号123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 2 公司简称Unnamed: 3 公司名称Unnamed: 4 主要货物名称Unnamed: 5 联系人Unnamed: 6 电话Unnamed: 7 邮箱Unnamed: 8 传真Unnamed: 9 单位地址Unnamed: 10 开户行Unnamed: 11 账号Unnamed: 12 税号Sheet2 Sheet3
供应商对账单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供 应 商 对 账 单 明 细 表对账日期2019-11-01 00:00:002019-11-02 00:00:002019-11-02 00:00:00Unnamed: 2 供应商名称客户1客户2客户3Unnamed: 3 起始日期截止日期产品名称产品1产品2产品3Unnamed: 4 2019-11-01 00:00:002019-11-15 00:00:00单位台台台Unnamed: 5 数量502012Unnamed: 6 合计金额欠款金额合计单价230100100Unnamed: 7 金额11500200012000000000000Unnamed: 8 1470012200已支付100010005002025统计供应商过年放假表格
供应商对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商对账单下单日期Unnamed: 2 合同编号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 收货数量Unnamed: 7 金额(元)0000000000000000000000000Unnamed: 8 收货日期Unnamed: 9 开票日期Unnamed: 10 发票号码Unnamed: 11 付款日期Unnamed: 12 已付货款Unnamed: 13 应付货款0000000000000000
2025年应付账款及供应商考核管理 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应付账款及供应商考核管理基本信息序号123Unnamed: 2 供应商名称供应商1供应商2供应商3Unnamed: 3 联系人张三李四王五Unnamed: 4 联系地址广东省珠海市幸福路77号广东省珠海市美丽路99号广东省珠海市好运路66号Unnamed: 5 采购合同合同1合同2合同3Unnamed: 6 付款信息采购金额500070009000Unnamed: 7 已付款金额200010004000Unnamed: 8 未付款金额300060005000Unnamed: 9 截止日期2020-06-30 00:00:002020-06-30 00:00:002020-07-01 00:00:00Unnamed: 10 考核标准质量指标110Unnamed: 11 供应指标01-1Unname
2025年供应商稽核报告(制造商) - 稽核报告 供应商稽核报告 供应商名称:供应商地址:稽核日期:参与稽核人员:项次12345稽核得分:稽核得分计算方法:稽核项目前四项各项得分乘以权重后再加总评分标准及结果处理:稽核得分[80,100][70,80)[0,70)会签:采购部Unnamed: 1 稽核项目经营管理和供应链管理质量管理和文件管制设计开发和工艺技术能力绿色产品管理SER管理Unnamed: 2 结果等级优良一般,须改进差Unnamed: 3 结果判定通过条件性通过不通过质量部Unnamed: 4 稽核员 结果判定:结果处理供应商系统合乎要求,依供应商开发流程继续作业可依供应商开发流程打样和小批量试做,但在供
2025供应商处罚通知单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商处罚通知单供应商名称 问题订单明细记录序号1234合计数量扣款处罚 原因处罚扣款方式扣款额处罚依据: 订单产品 处理方法处理意见说明备注Unnamed: 2 供应物资我司我司总经办生产品质采购财务供应商如对该处罚有异议,请在3日内与我公司采购部联系,否则视为认可该处罚。Unnamed: 3 型号£现金 £货款 £其他扣款金额大写Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 供应商地址数量0处罚扣款具体计算方法: 我司特采挑选并且进行加工处理,工时费用由供应商承担。 挑选及加工工时:2人*3小时=6小时 工时费按照30
2025年供应商欠款财务对账单 - 对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章) 日期:_
2025年实用供应商评估考核 - 供应商评估表 Unnamed: 0 供应商考核评估表 供应商名称:供货类型:序号12345标 准Unnamed: 2 项目 品质 (40分) 交货期 (20分)价格及付款方式 (20分)投诉处理(10分)服务(10分)合计注:总得分80分以上: A级 总得分60-79分: B级 总得分60分以下: C级评定为A,B级为合格供应商,C级为不合格供应商.如果产品品质状况得分低于18分,也将被判为不合格供应商.采购:采购经理:Unnamed: 3 评核阶段:评核类别:权重0.30.10.10.050.050.10.050.050.050.050.11日期:日期:Unnamed: 4 评估细则批次合格率=检验合格批数/总进料批数。得分=批次合格率×
2025年供应商往来台帐 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商往来台帐 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 供应商名称供应商1供应商2供应商3Unnamed: 3 采购数量995060Unnamed: 4 单价1006060Unnamed: 5 金额990030003600000000000000000000000000000000Unnamed: 6 物流/车费1008090Unnamed: 7 折扣Unnamed: 8 合作方式Unnamed: 9 验收状况已到货√√Unnamed: 10 未到货√Unnamed: 11 已付款100003080Unnamed: 12 日期: 年 月 日应付款3690Unnamed: 13 其中:已销未结款已开票★★Unnamed: 14 未开票★
2025年客户供应商往来对账单 - 3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO:呵宝公司联系人:葛主任TEL: FAX:客户:安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求:各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出,并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)2012025统计供应商过年放假表格
2025年供应商往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商往来对账单单位名称:供货信息日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:00本期合计金额:本期收款金额:上期未收款金额:供应商盖章:日期:Unnamed: 2 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8Unnamed: 3 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格8536201000015000Unnamed: 4 单位个个个个个个个个Unnamed: 5 联系电话:数量121051230183227本期开票金额:本期未收
2025年年终供应商对账单 - 年终供应商对账单 Unnamed: 0 年 终 供 应 商 对 账 单 本次对账周期:供货单位:单位地址:联系人及电话:送货日期20**-12-01上期末结余货款:本期应付货款:本期已付货款:截止目前应付货款余额:供应商确认:日期:Unnamed: 2 20**-12-01武汉京东贸易有限公司武汉市金贸大厦3号楼5层王*** 027-00000000送货单号D0001Unnamed: 3 至品名打印复印一体机100005097509710000王**Unnamed: 4 20**-12-31Unnamed: 5 20**-12-31规格型号EPSON-L4168Unnamed: 6 单位台Unnamed: 7 对账单编号:购货单位:单位地址:联系人及电话:数量3截止目前应开票累计金
2025年供应商现场审核检查清单 - 概要 Unnamed: 0 供应商审核报告 供应商名称供应商所在地审核时间审核员审核组长确认签名:审核项目1 管理职责2 质量管理体系3 采购4 生产计划控制5 产品设计与开发6 合同评审7 生产控制8 产品的监视与测量控制9 不合格品控制10 持续改进11 售后服务总体结论备注:1.本检查表适用于西菱公司针对于所有产品及产品组成件的外部供应商的监控审核;2.如果一些审核项不适应于具体供应商请标注"不适用"/"N/A",不适用项将不会纳入总分计算; 3.每项审核项所占比率将根据不同的供应商进行调整;4.纠正措施报告要求受审方在两周回复;如在此时间内无法回