excel年度预算年度费用月度预算月度人工成本展示图
2025年年度资产处置预算表 - 资产处置预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度资产处置预算表编制单位:NO123456789101112131415161718192021合 计备注: 1.资产类别包括电子设备、电器设备、家具用具、运输工具、土地、办公软件、商标、专利权、非专利技术、著作权、特许权、其他。 3.处置方式包括:出让及转让、清算、报废、置换及其他。Unnamed: 2 资产名称破旧柜子破旧柜子破旧柜子Unnamed: 3 资产类型类型固定资产固定资产固定资产Unnamed: 4 类别电子设备电器设备家具用具运输工具土地办公软件商标专利权非专利技术著作权特许权Unnamed: 5 处置方式报废报废报废U
年度预算总结表 - 预算执行总结 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20**年度预算执行总结类别例常类项目类汇总Unnamed: 2 20**年各项指标数据总结类别2020年1-12月2019年1-12月同比%预算科目公共设施及模具耗材工资及奖金第三方派遣费用五险一金能源开支-水、电、气低耗及劳保设备维修养护员工餐费差旅费用邮寄费空调系统改造加装无油空压站下水系统改造项目纯水系统改造移动紫外灯3个电子天平4台电子秤4台移动臭氧发生器2个高压水枪-台片剂硬度仪1台Unnamed: 3 销量(盒)361903532656250.1082212440191387520**年年度预算3408121.39291134941871894.1641399995316782.089
年度预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度预算表第一季度2021年度一 季 度二 季 度三 季 度四 季 度Unnamed: 2 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 600000销售 预算金额4500001500007500008000001000000Unnamed: 4 第二季度增长比例成本预算设备采购100000200000Unnamed: 5 7500000.25采购材料11250037500187500200000250000Unnamed: 6 第三季度增长比例人工成本13500045000225000240000300000Unnamed: 7 8000000.0666666666666667制造成本225007500375004000050000Unnamed: 8 第四季度增长比例费用预算销售费用120005000500003
2025年年度预算编制模板 - 首页 使用说明 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 返回首页 2021年预算编制总表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 总表序号一二三分表序号123457891011一12345678910二序号1234567三Unnamed: 2 类别例常类尾款--设备采购项目类小计类别工资及奖金五险一金派遣人员临时工费用能源开支-水、电、气低值易耗员工餐费差旅费用市内交通费邮寄费例常类合计购买A设备质保金尾款000000000尾款类合计类别购买B设备000000项目类合计总计Unnam
2025年年度预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 年度预算表事项预算事项1预算事项2预算事项3预算事项4预算事项5预算事项6预算事项7预算事项8预算事项9预算事项10预算事项11预算事项12合计Unnamed: 4 第一季度一月100.1345445.1Unnamed: 5 二月354354Unnamed: 6 三月34534512702Unnamed: 7 第二季度四月123345468Unnamed: 8 五月3535Unnamed: 9 ANNUAL BUDGET六月234345345924Unnamed: 10 第三季度七月100.1345445.1Unnamed: 11 八月354354Unnamed: 12 九月34512345702Unnamed: 13 第四季度十月123345468Unnamed: 14 十一月3535Unnam
2024年物业管理年度预算表格管理 - 预算表格管理 物业服务收入预算 物业服务收入预算 总建筑面积(平米):总收费面积(平米):类型一、物业服务费(业主)高层多层小高层别墅洋房车库公寓商铺/裙楼其他收费业态二、物业服务费(地产)高层多层小高层别墅洋房车库公寓商铺/裙楼其他收费业态三、其他收入(经营)资产经营增值服务四、车场经营收入地上停车管理费地下停车场管理费临停车位费其他服务费合计Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 2 计费面积Unnamed: 3 单价Unnamed: 4 收缴率Unnamed: 5 应收总额00000000000000000000000000000Unnamed: 6
2025年财务报表新年度部门工资预算表 - 具体行程计划 2020年度总工资预算 58754002020年员工数量增加数158总工资比2019年度预算增加2112333Unnamed: 1 财务报表之(新年度部门工资预算表) 部门销售部财务部人事部加工部运输部设计部运营部电商部计算机部法务部后勤部总计Unnamed: 3 2019年度部门人数513812582315221003128360Unnamed: 4 人均工资870585906000103941298011000900093002130015000450010452.9638888889Unnamed: 5 年度总工资3763067Unnamed: 6 2020年度预算部门人数803015100341726
2025年财务报表新财年年度预算表 - Sheet1 财务报表-新财年年度预算表 年度:部门编号415454Unnamed: 1 2018部门名称开发部Unnamed: 2 一月预算60000Unnamed: 3 总预算:二月预算70000Unnamed: 4 830000三月预算70000Unnamed: 5 四月预算70000Unnamed: 6 五月预算70000Unnamed: 7 财务:六月预算50000Unnamed: 8 七月预算50000Unnamed: 9 八月预算50000Unnamed: 10 制表:九月预算80000Unnamed: 11 十月预算80000Unnamed: 12 十一月预算80000Unnamed: 13 总经理:十二月预算100000Unnamed: 14 全年预算总计830000000000000excel年度预算年度费用月度预算月度人工成本展示图
2025年财务年度预算表 - 填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2020年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2020年 月 日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 财务年度预算表 行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他三、本期资金减少 1.商品及材料
2025年年度公司开销预算表 - Sheet1 年度公司开销预算表 部 门 月 份 科 目薪津支出加班费职工福利费培训费Unnamed: 1 说 明合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 1月300003000Unnamed: 4 人 数2月300003000Unnamed: 5 3月30001003100Unnamed: 6 4月30002003200Unnamed: 7 5月30001583158Unnamed: 8 6月300003000Unnamed: 9 7月300003000Unnamed: 10 8月30002303230Unnamed: 11 9月30002103210Unnamed: 12 10月300003000Unnamed: ......
2025年年度销售回款预算表 - 锦绣泉城 Unnamed: 0 年度销售回款预算表 编制部门: 年 月 日 单位:万元楼号合计填表人部门经理分管领导总经理Unnamed: 2 月份销售面积百分比销售额销售套数放款额首付款回款额回款合计销售面积百分比销售额销售套数放款额首付款回款额回款合计销售面积百分比销售额销售套数放款额首付款回款额回款合计Unnamed: 3 1月份1000100000000签名签
2025年年度营业收入预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度营业额预算表收入项目xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合计Unnamed: 2 1月13151316131713181319132013219226Unnamed: 3 2月13161317131813191320132113229233Unnamed: 4 3月13171318131913201321132213239240Unnamed: 5 4月13181319132013211322132313249247U......
2025年年度现金流量预算表 - Sheet1 年度现金流量预算表 编制单位:老乔融有限公司项目 时间一、期初结余资金其中:可动用资金 不可动用资金二、经营性净现金流1、经营性收入 1.1销售收入回款 1.2其他业务收入回款 1.3代收费 1.4税费返还 1.5土地款返还 1.6其他 1.7其他2、经营性支出 2.1土地款支出 2.2工程支出/经营成本支出 2.3税金 2.4管理费用 2.5财务费用 2.6营销费用 2.7股息、红利支出 2.8其他三、筹资性净现金流1、筹资性收入 1.1金融机构借款 1.2非金融机构借款 1.3股东投入资本金 1.4股东借款 1.5员工债权2、筹资性支出 2.1归
2025年公司年度预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 公司年度预算表 收入类营业收入合计主营业务收入其他业务收入成本类营业成本合计主营业务成本其他业务成本费用类费用合计工资提成加班费租金办公费福利费折旧费物流费宣传费差旅费交际费保险费其他费用利润Unnamed: 2 合计600005000010000合计1200040008000合计4120020000500020001000050010050010005005005005001006800Unnamed: 3 1月6000050000100001月12000400080001月4120020000500020001000......
2025年医疗行业年度预算细分表 - Sheet1 2018预算表 费用大类医疗成本费用营销费用管理费用总成本费用Unnamed: 1 一级费用物耗成本人工成本维修费水电燃气费医疗事务费检验检测费折旧摊销费租赁物业费医疗消耗其他费用医疗成本费用合计人工费网络广告费市场营销费其他营销费营销费用合计人工费福利费差旅应酬费车辆费用办公费用其他费用管理费用合计Unnamed: 2 二级费用耗材成本药品成本物耗成本 小计工资社保公积金人工成本 小计设备维修费房屋装修维修费维修费小计水电燃气费水电燃气费小计会诊及劳务费医疗纠纷费医疗事务费小计检验检测费检验检测费小计固定资产折旧长
2025年橙色家庭预算(年度) - 预算概览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 余额预计余额实际余额 差额收入123456789101112总收入实际支出细目Unnamed: 2 预计6380000000000006380Unnamed: 3 48123482-1330实际5100000000000005100Unnamed: 4 Unnamed: 5 预计值减支出实际值减支出实际值减预计值支出123456789101112总支出......excel年度预算年度费用月度预算月度人工成本展示图
2025年家庭年度预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 家庭年度预算表 收入项目工资收入手工收入其他收入收入合计支出项目伙食费日用品服饰聚餐费旅游费休闲娱乐小孩学杂费其他合计累计汇总收入合计支出合计结余Unnamed: 2 合计1800001800024000222000合计236631220789117320108976000120001146692464合计22200092464129536Unnamed: 3 1月1500015002000185001月2000100050050010005001000100075001月18500750011000Unnamed: 4 2月150001500
2025年年度预算损益表 - Sheet1 年度预算损益表 项 目 商品销售收入 减:销售折扣与折让 产品销售净额 减:商品销售税金 商品销售成本 商品销售费用 产品销售毛利 减:管理费用 财务费用 产品销售利润 加:其他业务收入 减:其他业务支出 营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 利润总额 减:所得税 净利润附注:已贴现商业承兑汇票 元Unnamed: 1 行次123456789111213141516171819Unnamed: 2 本年累计数Unnamed: 3 比率%Sheet2 Sheet3
2024年全面经营预算(年度)编制系统 - 首页 全面经营预算(年度)编制系统 目录 目录 企业名称预算名称预算时间期间长度单位期间编制方法预算负责人序号12345678910111213141516Unnamed: 1 全面经营预算1个会计年度1个季度定期预算、增量预算报表销售预算!A1应收账款预算!A1生产预算!A1直接材料预算!A1应付账款预算!A1直接人工预算!A1变动制造费用预算!A1固定制造费用预算!A1制造费用合计预算!A1产品成本预算!A1产成品预算!A1销售费用预算!A1管理费用预算!A1现金流量表预算!A1利润表预算!A1资产负债表预算!A1Unnamed: 2 备注销售预算 事业部 产品代码 产品名称 单位 1季度预算销