2025年度预算表汇总
2025部门年度预算表免费下载 - 内容页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 年 份20XX年总预算185736序号123456789Unnamed: 3 部门部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8部门9Unnamed: 4 费用类型类型1类型2类型3类型4类型5类型6类型7类型8类型9Unnamed: 5 费用项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9Unnamed: 6 预算金额222711467524893286111351826699131042408617879Unnamed: 7 预算说明说明1说明2说明3说......
2025分公司年度预算表免费下载 - 内容页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 序号12345678合计Unnamed: 3 分公司名称分公司1分公司2分公司3分公司4分公司5分公司6分公司7分公司8-Unnamed: 4 年 份上一年预算3714222992332902731425817261463753121304231536Unnamed: 5 20XX年上一年实际花费3514521972350902691432912301463954120204241924Unnamed: 6 差额(预算-实际花费)19971020-1800400-7095-4000-20101100-10388Unnamed: 7 本年度总预算本年度预算42......
2025年度预算支出统计表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869......
2025年度预算统计表免费下载 - 费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 序号123456789101112------Unnamed: 6 年度预算统计表部门采购部技术部销售部品质部财务部采购部品质部采购部财务部技术部品质部采购部Unnamed: 7 费用类型招待费通信费差率费费用01办公费差率费招待费通信费差率费办公费费用01招待费Unnamed: 8 1月6510098949086985692935380Unnamed: 9......
2025年培训预算表-预算管理 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格 - 1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
年度预算表-图表分析表 - Sheet2 (2) Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 20XX年度预算表日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 预算额100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000Unnamed: 4 实际支出135606.463850.734221.263841.594751.875068.234386.695506.963889.844249116036.667277.4Unnamed: 5 差额-35606.436149.365778.836158.55248.224931.865613.44493.1000000000136110.255751-16036.6......
期间费用年度预算汇总 - 期间费用年度预算汇总明细 Unnamed: 0 期间费用预算明细分类营业费用管理费用财务费用总费用月度合计Unnamed: 1 项目名称产品自销费用产品促销费用销售部门的费用委托代销费用营业费用月度合计管理部门及员工企业直接管理之外的费用其他管理费用月度合计利息支出汇兑损失相关的手续费其他财务费用财务费用月度合计Unnamed: 2 序号1234567891011121314151617181234567891011121314151617181920123456......2025年度预算表汇总
企事业单位年度预算菜单Excel管理系统下载 - 汇总表 (打印) **县**局 人员经费汇总审批表 编制单位:**县**局项目年合计行政参公全额事业差额事业自收自支项目年合计行政参公全额事业差额事业自收自支编办审核意见:单位负责人:Unnamed: 1 人员及车辆情况在职210100人员支出离休人员支出小计000000张三Unnamed: 2 退伍安置000000工资000000Unnamed: 3 离休000000公务员津补贴000000Unnamed: 4 2018年退休000000事业人员津补贴000000Unnamed: 5 遗属000000建党90周年离休人员生活补贴000000财会股长:Unnamed: 6 其他0其他000000李四Unnamed: 7 差额人员000退休人员支出小计000000Unnamed
2025年行政费用预算系统-年度计划 - 首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 行政费用预算-行政年度计划Unnamed: 2 行政费用预算Unnamed: 3 Unnamed: 4 相关事项计划Unnamed: 5 Unnamed: 6 主体项目计划Unnamed: 7 Unnamed: 8 其他工作项目Unnamed: 9 Unnamed: 10 费用节俭计划行政费用预算 Unnamed: 0 行政费用预算(元) 办公用品采购填报说明:其他费用1、2、3在填报时请用具体的费用项目名称予以替换Unnamed: 2 公关费Unnamed: 3 通讯费Unnamed: 4 车辆购置、维修与保养Unnamed: 5 车辆油费Unnamed: 6 差旅费Unnamed: 7 餐费Unnamed: 8 员工福利Unnamed: 9 其他费用1Unnamed: 10 其他费用2
2025年年度费用预算 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算(自动分析计算)部门分析销售部合计研发部合计采购部合计总计Unnamed: 2 0.31250.18750.0Unnamed: 3 分类通讯费差旅费交际费办公费通讯费差旅费交际费办公费通讯费差旅费交际费办公费Unnamed: 4 年度合计360002400060000240001200036000096000Unnamed: 5 分配比例0.60.6666666666666670.40.333333333333333Unnamed: 6 1月300020005000200010005000Unnamed: 7 2月300020005000200010005000Unnamed: 8 3月300020005000200010005000Unnamed: 9 4月300020005000200010005000Unnamed: 10 5月300020005
2025年公司季度预算支出统计 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 2 预算5345525656396605263476Unnamed: 3 支出5215375646356715263454Unnamed: 4 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3
2025年橙色家庭预算(年度) - 预算概览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 余额预计余额实际余额 差额收入123456789101112总收入实际支出细目Unnamed: 2 预计6380000000000006380Unnamed: 3 48123482-1330实际5100000000000005100Unnamed: 4 Unnamed: 5 预计值减支出实际值减支出实际值减预计值支出123456789101112总支出......
2025年个人月度预算 - Sheet1 个人月度预算 计划月收入实际月收入计划结余(计划收入-计划支出)实际结余(实际收入-实际支出)差额(实际结余-计划结余)Unnamed: 1 固定收入额外收入月收入总额固定收入额外收入月收入总额Unnamed: 2 4300.0300.04600.04000.0300.04300.0
2024年度预算达成可视化看板exce表格 - 可视化面板(显示区) Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 · ·Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 Unnamed: 22 Unnamed: 23 Unnamed: 24 Unnamed: 25 Unnamed: 26 Unnamed: 27 Unnamed: 28 Unnamed: 29 Unnamed: 30 Unnamed: 31 Unnamed: 32 Unnamed: 33 数据源(编辑区) Unnamed: 0 年度预算达成可视化看板(数据录入区) 月度收支利润清单月份1月2月3月2025年度预算表汇总
家庭月度预算表格excel表格模板 - 家庭月度预算 家庭月度预算表 住房购房贷款或租金 1购房贷款或租金 2电话费电费燃气费水费有线电视收视费物业费维修费装修费其他小计交通购车贷款 1购车贷款 2公共交通费用汽车保险验车费汽油费维修费其他小计保险养老保险医疗保险工伤保险失业保险其他小计饮食食品购买外出就餐其他小计子女医疗服装学费书费辅导班午餐费家教玩具/游戏其他小计宠物食物医疗清洁玩具其他小计个人护理医疗理发/美容服装洗衣健身俱乐部会员费其他小计Unnamed: 1 计划支出总额1195计划开支100005444228341023001195000000Unnamed: 2 实际支出总额1237实际开支
年度预算总结表 - 预算执行总结 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20**年度预算执行总结类别例常类项目类汇总Unnamed: 2 20**年各项指标数据总结类别2020年1-12月2019年1-12月同比%预算科目公共设施及模具耗材工资及奖金第三方派遣费用五险一金能源开支-水、电、气低耗及劳保设备维修养护员工餐费差旅费用邮寄费空调系统改造加装无油空压站下水系统改造项目纯水系统改造移动紫外灯3个电子天平4台电子秤4台移动臭氧发生器2个高压水枪-台片剂硬度仪1台Unnamed: 3 销量(盒)361903532656250.1082212440191387520**年年度预算3408121.39291134941871894.1641399995316782.089
2025年年度费用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算表本年度预算总计7550上年度支出总计50001部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计第一季度第二季度第三季度第四季度合计Unnamed: 2 0.51财务部15010010080605030605060801009200.121854304635762Unnamed: 3 销售部2201201205090110802208050908013100.17350993377483426101500211013307550Unnamed: 4 技术部120802208050150903309080807014400.1907284768211920.3456953642384110.1986754966887420.2794701986754970.176158940397351Unnamed: 5 产品部140903309080120120120120606060