2025往来对账单(通用模板)
2025年企业往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 对账单位:对 账人:对账日期:序号123456789101112131415Unnamed: 2 华龙超市王梅子2020.5.25发货日期2020.5.12020.5.22020.5.32020.5.42020.5.5Unnamed: 3 商品名称哇哈哈矿泉水脉动奥利奥饼干威龙辣条老干妈麻辣酱Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 已付金额800600780780800Unnamed: 6 应收金额已付金额欠款金额:欠款金额0201222340000
2025年客户往来对账单(自动换算) - Sheet1 Unnamed: 0 客户往来对账单 中州商贸股份有限公司客户名称:序号12合计(RMB)元合计金额(大写)上期余额20000备注:1、此单不得涂改,涂改无效; 2、请贵司仔细核对,如有疑问请及时与我司联系,核对无误请及时签字、盖章并回传; 3、由衷感谢贵司的合作与支持。制单人:Unnamed: 2 日期4383243833Unnamed: 3 订单号66000016600002本期金额80003Unnamed: 4 品名产品1产品280003联系电话:Unnamed: 5 型号规格xxxx已付金额50000Unnamed: 6 单位台台Unnamed: 7 对账周期:单价1000010001Unnamed: 8 数量53待付金额50003Unnamed: 9 2020/1/
2025年财务往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务往来对账单***科技有限责任公司序号1234567891011121314151617181920212223Unnamed: 2 往来单位公司B公司C公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司B公司BUnnamed: 3 前期欠款合计前期欠款51006200Unnamed: 4 前期还款22006200Unnamed: 5 本期欠款合计本次欠款32005900Unnamed: 6
2025年公司往来对账单模版 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:日期合计 备注:如与贵司记录相符,请在本函下端“信息是否相符”处勾“是”并签章回传;如有不符,请勾“否”并列明原因回传。多谢合作!供货单位盖章:供货单位经办人:日 期: 年 月 日Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 规格编号(公司盖章)Unnamed: 4 DATE:单位Unnamed: 5 2019-10-18 16:33:40数量信息是否相符:如若不符, 请说明原因:收货单位经办人:
2025年客户往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单往来单位:账单属期:序号123456789101112131415合计Unnamed: 2 往来类别Unnamed: 3 摘要Unnamed: 4 记录科目Unnamed: 5 业务发生日期Unnamed: 6 收款/支付日期Unnamed: 7 编制人:对账联系电话:尚未支付金额Unnamed: 8 尚未支付原因Unnamed: 9 对账预计支付时间
2025年客户往来对账单 - 对账单 Unnamed: 0 XXXXXX有限公司往来客户对账单 客户名称:XXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为¥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日,上次对账应收账款金额为¥XXXXXX元1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下:日期数据证明无误贵司确认(盖章、签字)Unnamed: 2 为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至摘 要日期: 年 月 日Unnamed: 3 销货金额Unnamed: 4 已收账款XXXXX贸易有限公司 年 月 日Unnamed: 5 欠款总额Unnamed: 6 备 注Shee
2025年往来对账单 - 恒康3-5月对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 深圳市儿有限公司××××年××月对账单序号合计请贵司尽快核对账目,若核对无误请盖章回传,若账面金额不一致请及时反馈调整,谢谢!Unnamed: 2 时间Unnamed: 3 单号Unnamed: 4 名称Unnamed: 5 纸箱数量0Unnamed: 6 每箱数量Unnamed: 7 送货数量0Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 金额000000000000000000000Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年公司往来对账单 - Sheet1 对 账 单 客户名称:日期合计本期应收:采购方(盖章):日期:Unnamed: 1 合同编号00Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 规格型号(人民币大写)本期已收:Unnamed: 4 单位0Unnamed: 5 数量0供应商(盖章):日期:Unnamed: 6 对账周期:单价应收金额:Unnamed: 7 2019.7.1--2019.7.31金额00000000000000Unnamed: 8 备注2025往来对账单(通用模板)
2025年企业往来对账单(带公式) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX网络科技有限公司 电 话: 地 址: 传 真:序号12345678910111213141516人民币大写是否开发票: □ 是 □ 否送货方式:□自取 □快递□闪送 □货运Unnamed: 2 日期20XX年X月X日20XX年X月X日Unnamed: 3 具体时间10:00:0010:00:00万 仟 佰 拾 元 角 分 整Unnamed: 4 订单号ck2020085130ck2020085131付
2025年客户往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx公司客户对账单致:xxx 感谢贵司一直以来的信任和支持!现将贵我双方关于“XXX”的业务往来明细做如下汇总:(截至2015年3月25日)业务期间合计□以上数据与我公司核对相符□以上数据与我公司核对不相符,截止 年 月 日在贵公司的应付款余额为 元。 备注:客户单位(章):代表签字(章): 日 期:Unnamed: 2 结算方量0XXXUnnamed: 3 合计金额0Unnamed: 4 合同进度款0Unnamed: 5 已回款0XXX公司财务部2019-11-14 16:18:00Unnamed: 6 总欠款0Sheet2 Sheet3
2025年公司往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公司往来对账单 联系人:对账单贵公司:联系人:按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项,截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项 列示如下:物品合计Unnamed: 3 送货日期制表:Unnamed: 4 电话:订单号Unnamed: 5 日期:商品规格Unnamed: 6 传真: 单位Unnamed: 7 贵司电话:传真:数量审核:Unnamed: 8 地址:单价Unnamed: 9 金额0000000000000000Unnamed: 10 备注
2025年付款往来对账单自动化 - Sheet1 Unnamed: 0 五指山建筑设计股份有限公司 年付款往来对账总金额合计:制 表 人:2019年月11客户单位:联系人:传 真:Unnamed: 2 日11Unnamed: 3 18000送货单号Unnamed: 4 送货日期Unnamed: 5 产品名称Unnamed: 6 实付金额合计:核 算 人:规 格Unnamed: 7 数 量180Unnamed: 8 18000单 位盒地 址:电 话:对账时间:Unnamed: 9 单 价100Unnamed: 10 结余金额合计:制 表 时 间:总金额 (万元)1800000000Unnamed: 11 0实付金额18000Unnamed: 12 结余金额00000000......
2025年公司财务欠款往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 甲方:电 话:传 真:日期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:002018-03-22 00:00:002018-03-23 00:00:002018-03-24 00:00:002018-03-25 00:00:002018-03-26 00:00:002018-03-27 00:00:002018-03-28 00:00:00 截止至今天,贵公司共欠我方应收货款:核对无误后请签章回传。致谢! 祝:欠款单位 (盖章): 经手人: Unnamed: 2 江苏****有限公司0512*****0512*****摘要货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款
2025年材料费用往来对账单 - Sheet1 材料费用往来对账单 单位名称:序号12345678910111213141516Unnamed: 1 日期2019-04-09 00:00:00Unnamed: 2 材料名称冷水管Unnamed: 3 规格型号20Unnamed: 4 单位根Unnamed: 5 数量30Unnamed: 6 单价50Unnamed: 7 联系人:金额1500000000000000000Unnamed: 8 运费200Unnamed: 9 总价1700000000000
2025年财务往来对账单-应收应付款 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单日 期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:002018-03-22 00:00:002018-03-23 00:00:002018-03-24 00:00:002018-03-25 00:00:002018-03-26 00:00:002018-03-27 00:00:002018-03-28 00:00:00 截止至今天,贵公司共欠我方应收货款:核对无误后请签章回传。致谢! 祝:欠款单位 (盖章): 经手人: Unnamed: 2 客户单位:采 购 员:电 话:传 真:合同号GH9402GH9403GH9404GH9405GH9406GH9407GH940
2025年往来对账单-自动计算 - Sheet1 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 客户名称:XXXXXXXXX有限公司 付款方式 :月结30天 序号1234本次对账数量金额合计本次对账金额合计人民币(大写)金额往期明细数据应收明细对账金额收款金额年初余额附注:1.以上对账数据请确认后盖章签回!2.请在约定付款日及时付款到我司账户。3.如有问题,请及时来电! Unnamed: 1 送货日期2020-09-01 00:00:002020-09-03 00:00:0020202025往来对账单(通用模板)
2025年往来对账单-简约美观 - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 收货单位: 联系电话: 供应商单位: 联系电话:请贵司核对下往来账单,如有问题请与我们联系。序号合计供应商(签章):Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 送货数量Unnamed: 7 含税单价Unnamed: 8 含税金额000000000000收货单位(
2025年公司往来对账单模板 - Sheet1 往来对账单 单据编号:客户名称: 联系方式: 所在地址:商家名称: 联系方式: 所在地址:序号1234567891011121314商家签章: 客户核对后签章:日期:2030-11-01 日期:2030-11-01Unnamed: 1 账目情况日期10-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-2010-20Unnamed: 2 项目牛仔裤
2025年客户往来对账单 - Sheet1 客户往来对账单 收货单位:联系人:电话/传真:序号12345678910合计金额:本月应付货款为:上月应付货款为:上月已付货款为:收货单位(签章):日 期:Unnamed: 1 货号Unnamed: 2 名称Unnamed: 3 货物明细Unnamed: 4 供货单位:联系人:电话/传真:数 量信息核对无误 请确认并回传!供货单位(签章):日 期:Unnamed: 5 单 价(元)¥:Unnamed: 6 货款金额(元)Unnamed: 7 备 注Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 ··Sheet2 Sheet3
2025年客户往来对账单(简洁大方) - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单客户名称:XXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为¥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日,上次对账应收账款金额为¥XXXXXX元1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下:日期数据证明无误贵司确认(盖章、签字)日期:Unnamed: 2 为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至摘 要 年 月 日Unnamed: 3 销货金额Unnamed: 4 已收账款XXXXX贸易有限公司 年 月 日Unnamed: 5 欠款总额Unnamed: 6 备 注Sheet3