2025年资本性支出预算表-基建工程 - 表一 资本性支出预算表-基建工程 序号12345678910111213141516171819202122Unnamed: 1 项目名称Unnamed: 2 合同编号Unnamed: 3 合同总金额00000000000000000000000Unnamed: 4 累计已付款0000000000000000000000
2025年研发费支出预算表 - F-1-4 Unnamed: 0 研发费支出预算表项目名称审核Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同总金额Unnamed: 3 累计已付款Unnamed: 4 预计本期支付款Unnamed: 5 其中:上旬合计Unnamed: 6 .中旬其中:上旬制表Unnamed: 7 编制时间预算期间:下旬中旬Unnamed: 8 项目编号及名称Unnamed: 9 单位: 元备注
2025年研发费支出预算表 - F-1-4 研发费支出预算表 项目名称审核Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同总金额Unnamed: 3 累计已付款Unnamed: 4 预计本期支付款Unnamed: 5 其中:上旬合计Unnamed: 6 .中旬其中:上旬制表Unnamed: 7 编制时间预算期间:下旬中旬Unnamed: 8 项目编号及名称Unnamed: 9 单位: 元备注
2025年资本性支出预算表-基建工程免费下载 - F-1-3 Unnamed: 0 资本性支出预算表——基建工程项目名称审核Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同总金额Unnamed: 3 累计已付款Unnamed: 4 预计本期工程款 Unnamed: 5 预计本期支付金额Unnamed: 6 其中:上旬Unnamed: 7 中旬制表:Unnamed: 8 编制时间预算期间:下旬Unnamed: 9 项目编号及名称Unnamed: 10 备注Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Sheet1 Sheet2 Sheet3
2025财务收入支出预算表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务收入支出预算表项目名称预算金额实际支出占比日期2021-07-08 00:00:002021-07-09 00:00:002021-07-10 00:00:002021-07-11 00:00:002021-07-12 00:00:002021-07-13 00:00:002021-07-14 00:00:002021-07-15 00:00:002021-07-16 00:00:00Unnamed: 2 项目1200012000.6摘要************************************************************************Unnamed: 3 项目2200014000.7Unnamed: 4 项目3200022001.1收入金额350042002500320028003200140023001500Unnamed: 5
2025全年费用支出预算表免费下载 - 全年费用支出预算表 全年费用支出预算表 制表人:代用名月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计Unnamed: 1 实际支出310503123232608364822252727601291513309930316250892270134709356565Unnamed: 2 预算250002500035000250002500025000250002500045000250002500040000345000Unnamed: 3 是否超预算√√√√√√√√Unnamed: 4 超预算%0.2420.24928-0.068342857142857150.45928-0.098920......
2025住房补贴支出预算表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 住房补贴支出预算表项目一、行政职务正局副局正处副处、25年(含)工龄以上正负科级正、副科级及25年(含)工龄以上科员、办事员科级以下二、职员二级正二级副三级正三级副四级正、副及25年(含)工龄以上科员、办事员25工龄以下科员、办事员三、专业技术职称正高级副高级中级25年(含)工龄以上初级师、士25年工龄以下初级师、士四、工勤人员高级技师高级工、技师和25年(含)工龄以上初中级工人初中级工人和25年(含)工龄以下普通工人总计单位负责人:区人事局审核盖章Unnamed: 2 合计4126471312614744000000000000000000000Unnamed
2025财务费用支出预算可视化对比图免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出预算对比图部门行政人事部后勤部技术部采购部销售部财务部研发部合计Unnamed: 2 预算金额(万元)100020001600220013005008009400Unnamed: 3 支出金额(万元)5889871564238014003608208099Unnamed: 4 预算完成率0.5880.49350.97751.081818181818181.076923076923080.721.0250.861595744680851使用说明2025下拨党费支出预算表
2025年支出预算表-全年预算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出预算表中州商贸股份有限公司总 金 额:行次12Unnamed: 2 记账科目主营业务成本Unnamed: 3 120000摘要场地租凭Unnamed: 4 2020年 RMB/元1月10000Unnamed: 5 2月10000Unnamed: 6 3月10000Unnamed: 7 4月10000Unnamed: 8 5月10000Unnamed: 9 6月10000Unnamed: 10 7月10000Unnamed: 11 8月10000Unnamed: 12 9月10000Unnamed: 13 制表人:10月10000Unnamed: 14 11月10000Unnamed: 15 高原12月10000Unnamed: 16 合计12000000Sheet2
市本级基本建设支出预算表Excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 市本级基本建设支出预算表 序号注:Unnamed: 2 项目名称预算外资金为财政专户管理资金或经批准留用的资金。Unnamed: 3 项目单位Unnamed: 4 建设规模及内容Unnamed: 5 总 投 资合计Unnamed: 6 财政拨款基建 拨款Unnamed: 7 其他 拨款Unnamed: 8 预算外资金Unnamed: 9 其他 资金Unnamed: 10 截止上年完成投资合计Unnamed: 11 其中基建拨款Unnamed: 12 本年安排投资合计Unnamed: 13 财政拨款基建 拨款Unnamed: 14 其他 拨款Unnamed: 15 预算外资金Unnamed: 16 其他 资金Unnamed: 17 单位:万元备 注Sheet2
财务支出预算表 - Sheet1 财务支出预算表 编制部门:序号12345678合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、如有大项支出时,应提前进行预算申请,便于财务准备资金。 Unnamed: 1 费用类别人工成本办公成本招待费车辆使用费差旅费电信费水电费福利其他Unnamed: 2 费用明细基本工资奖金办公用品用餐费、住宿费等加油过路费修车保养出差费用电话网费水费电费节日礼品、慰问金等临时性支出Unnamed: 3 预算金额Unnamed: 4 制表人:实际支出金额Unnamed: 5 单位:元费用说明Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3
各部门财务支出预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
2025住房补贴支出预算明细表Excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 住 房 补 贴 支 出 预 算 明 细 表填报单位(公章):单位编码:项 目一、行政职务 正局 副局 正处 副处、25年(含)工龄以上正、副科级 正、副科级及25年(含)工龄以上科员、办事员科级以下二、职员 二级正 二级副 三级正 三级副四级正、副及25年(含)工龄科员、办事员25年工龄以下科员、办事员三、专业技术职称 正高级 副高级 中级25年(含)以上工龄初级师、士25年以下工龄初级师、士四、工勤人员 高级技师高级工、技师和25年(含)以上工龄的初
下半年各部门财务支出预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
2025年日常费用支出预算表-自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 日常费用支出预算表-自动计算 人工费用1、人员费用1)正式员工费用标准(元/月/人)2)外包人员费用标准(元/月/人)3)薪酬、餐补及工资附加费4)体检、证件及用工管理费5)社会保险6)员工培训7)工装及其他劳保用品2、行政费用1)办公费2)通讯费3)交通费及车辆费4)招待费5)差旅费6)其它3、财产费用1)固定资产折旧2)固定资产维修3)房屋租赁费4)资产摊销费 4、物料消耗1)综合消耗5、其他财产性费用1)办公设备及家具2)食堂/宿舍设施3)其他6、不可预见费按其他费用合计的5%计取合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 年计费用 (元/月)376291.2025下拨党费支出预算表
2025年专项支出预算表(自动计算) - Sheet1 专项支出预算表 编制单位:项目列次业务招待费会议费差旅费用折旧费用利息支出总额节能减排支出安全生产支出赞助支出信息化支出表内公式 2列=(3+4+5+6+7+8+9+10+11)列;12列=(2-1)列;13列=12列/1列 Unnamed: 1 行次—123456789Unnamed: 2 上年预计 (N-1)1Unnamed: 3 本年预算(N)全年合计2000000000Unnamed: 4 直接成本3Unnamed: 5 制造费用4Unnamed: 6 (2019年度)销售费用5Unnamed: 7 管理费用6Unnamed: 8 财务费用7Unnamed: 9 营业外支出8Unnamed: 10 固定......
2025年费用支出预算表-自动计算 - Sheet1 费用支出预算表 月份 会计科目用人费用备注:请财务部门精准核算。Unnamed: 1 薪资支出伙食费加班费职工福利费人事招聘费新人培训费养老保险费医疗保险费失业保险费生育保险费公积金工会经费小计Unnamed: 2 说明及用途合计Unnamed: 3 1月0Unnamed: 4 2月0Unnamed: 5 3月0Unnamed: 6 4月0Unnamed: 7 5月0Unnamed: 8 6月0Unnamed: 9 7月0Unnamed: 10 8月0Unnamed: 11 9月0Unnamed: 12 10月0Unnamed: 13 11月0Unnamed: 14 12月0Unnamed: 15 合计0000
2025年家庭费用支出预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 家庭月度预算明细表 支出项目餐饮购物日用交通蔬菜水果零食运动娱乐通讯服饰美容住房旅行烟酒数码汽车医疗书籍学习宠物礼金礼物办公维修捐赠彩票亲友快递其他Unnamed: 2 计划支出总额7700计划开支1500250015002002000Unnamed: 3 实际支出总额8800实际开支2000300015003002000Unnamed: 4 预算总差额-1100差额-500-5000-100000000000000......