供应商欠款财务对账单 - 对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:Unnamed: 3 对 账 函送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章)
公司对账单下载 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX有限公司地 址:联系人: X月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:送货日期上期未付款本月已付款说明:1、如贵司对往来账确认无误,总销货账款应为: 。 2、此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认。我司数据正确无误,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾! 客户签章确认:
2025公司产品对账单通用模版 - Chart1 Sheet1 产 品 对 账 单 单位:合同款号发货部门负责人: 收货部门负责人: 厂长:Unnamed: 1 发货日期Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 颜色Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 发货人签字Unnamed: 7 收货日期Unnamed: 8 品名Unnamed: 9 规格Unnamed: 10 颜色Unnamed: 11 合格品数量Unnamed: 12 回修数量Unnamed: 13 废品数量Unnamed: 14 收货人签字 Unnamed: 15 合格品单价Unnamed: 16 年 月 日金额Unnamed: 17 回修品单价Unnamed: 18 金额Unnamed: 19
财务往来对账下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务往来对账(带公式自动化对账)序号12合计:会计:Unnamed: 2 往来单位A公司B公司Unnamed: 3 此前欠款200000Unnamed: 4 本期欠款3000010000Unnamed: 5 欠款总计5000010000000000000000000060000出纳:Unnamed: 6 此前还款100000-Unnamed: 7 本期还款3000010000-Unnamed: 8 还款总计4000010000000000000000000050000Unnamed: 9 欠款和还款差额-1000000000000000000000-10000经理:Unnamed: 10 是否结清否是否Unnamed: 11 备注
2025年对账单标准格式 - 对账单格式 对 账 单 行号Unnamed: 1 客户名称: 送货地址: 客户采购客户财务日 期(1).尚欠货款期初余额:(加项)(2).本期应收货款小计:(加项)(3).本期实际收款明细:(减项)(3).本期实际已收款小计:(减项)(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3)):供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:Unnamed: 2 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 3 电话:0755-电话:0755-订单/合同号Unnamed:
2025年对账单模板 - Sheet1 公司图标 发出产品对帐单客户名称:非常感谢您对我公司的支持与信赖!现将我公司发出至贵司接收的产品对账如下,敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。送货单号合计: 金额大写:备注:客户确认回签(盖章)XXXX公司 联系电话1:联系电话2:公司传真:送货日期人民币本单为2017年4月份对帐清单,确认无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。Unnamed: 2 送货签收Unnamed: 3 公司地址:工厂地址:邮政编码:产品类别公司帐号信息Unnamed: 4 产品型号Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 数量公司财务签署(盖章) Unnamed: 8 对帐单号对帐日期单
2025年采购对账单 - Sheet1 采购收货对账单 供应商:下单日期2017-04-20 00:00:00Unnamed: 1 合同编号1001Unnamed: 2 物料名称水泥Unnamed: 3 单位袋Unnamed: 4 单价39Unnamed: 5 收货数量50Unnamed: 6 金额(元)1950000000000000000000000000Unnamed: 7 收货日期2017-04-24 00:00:00Unnamed: 8 开票日期2017-04-24 00:00:00Unnamed: 9 发票号码20002Unnamed: 10 付款日期2017-04-20 00:00:00Unnamed: 11 已付货款1000Unnamed: 12 应付货款1950000000000000000000000000Unnamed: 13 备注Sheet2 Sheet3
2025年员工计件工资明细表-结算对账查 - 记录表 员工计件工资明细表 序号123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-01-03 00:00:002020-01-04 00:00:002020-01-05 00:00:002020-01-06 00:00:002020-01-07 00:00:002020-01-08 00:00:002020-01-09 00:00:002020-01-10 00:00:002020-01-11 00:00:002020-01-12 00:00:002020-01-13 00:00:002020-01-14 00:00:002020-01-15 00:00:002020-01-16 00:00:002020-01-17 00:00:002020-01-18 00:00:002020-01-19 00:00:002020-01-20 00:00:002020-01-21 00:00:002020-01-22 对账表格
2025年出入库登记表及库存统计表(自动标记颜色,盘点对账) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出入库登记表(自动统计)日期431604316143162431634316443165431654316743168Unnamed: 2 产品名称A001A002A001A003A003A001A001A003A004Unnamed: 3 单位吨包吨个个吨吨吨吨Unnamed: 4 出入库入库入库出库入库出库入库出库出库入库Unnamed: 5 数量30251020088128815Unnamed: 6 经办人张伟张兰庆维张兰李田张兰张兰张兰张伟Unnamed: 7 备注3月11日提货3月8日已经提前入库Unnamed: 8 库存30252020011232241041500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2025年收入明细表-自动核对账单 - Sheet2 Unnamed: 0 收入明细表-自动核对账单 编号1040010201040010211040010221040010251040010051040010061040010071040010081040010091040010100105001033105001034105001035105003001105003002105003003Unnamed: 2 客户三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱Unnamed: 3 产品名称名称1名称2名称3名称4名称5名称6名称7名称8名称9名称10名称11名称12名称13名称14名称15名称16名称17Unnamed: 4 账户类型微信-陶总支付宝-XX商贸公司中行-客户1微信-陶总1支付宝-XX商贸公司2中行-客户3微信-陶总支付宝-XX商
2025年对账单 - 对账单模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称:客户电话:客户联系人:序号123456789101112应收总金额:(大写)核对无误后,请务必签字或盖章后回传。如有不符请在三天内致电我司,以便及时核对。逾期我司将视为核对无误。谢谢!Unnamed: 2 日期2018-03-07 00:00:002018-03-08 00:00:002018-03-09 00:00:002018-03-10 00:00:002018-03-15 00:00:00客户确认:(盖章)日期:Unnamed: 3 ****公司对账函送货单号DCYJZ000026DCYJZ000027DCYJZ000028DCYJZ000029DCYJZ000034Unnamed: 4 货品名称2076.26Unnamed: 5 单位供方确认:(盖章)日期:Unnamed: 6 账单日期截
2025年客户供应商往来对账单 - 3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO:呵宝公司联系人:葛主任TEL: FAX:客户:安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求:各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出,并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)201
2025年对账单-公式计算 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-公式计算销售编号购买单位地址序号123456代收金额付款方式主营地址电话Unnamed: 2 商品名称凯瑞993凯瑞994凯瑞995北玻118北玻118北玻118Unnamed: 3 圆梦、金鹰翔、经阁、鄂通、铭凯、博领等品牌玻璃胶、结构胶、耐候胶、发泡胶、防水胶、美缝剂等胶类批发与零售西安未央区XX建材城X排36号029-XX684007 181623X93831 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 规格590ML/18支590ML/19支590ML/20支280ML/24支280ML/24支280ML/24支Unnamed: 7 Unnamed: 8 电话颜色瓷白瓷白瓷白白色白色白色总计数量运费备注Unnamed: 9 Unn
2025年对账单-公式计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-公式计算客户:截止/期间:被审计单位全称Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 编制:复核:应收余额12563432482950041Unnamed: 4 应付余额23Unnamed: 5 其他应收款余额45Unnamed: 6 其他应付款余额67Unnamed: 7 预付余额7835447Unnamed: 8 预收余额89Unnamed: 9 日期:日期:主营业务收入901032412Unnamed: 10 主营业务收入(未税)13973973.58490566Unnamed: 11 未税成本14Unnamed: 12 成本含税15Unnamed: 13 索引:页次:回函日期Unnamed: 14 函证地址Unnamed: 15 联系人Unnamed: 16 联系电话
2025年对账单财务报表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单发货单位提单号货 款 合 计预计货款收回日期欠款承诺Unnamed: 2 发货单位提单号以上货款由欠款保证人负责收回,若逾期未能收回,则承担相应责任。 欠款保证人:Unnamed: 3 品 名Unnamed: 4 规 格Unnamed: 5 数 量Unnamed: 6 日 期单 价Unnamed: 7 年 月 日 货款金额Sheet2 Sheet3
2025年往来明细对账单 - Sheet1 往来明细对账单 对方单位:日期制表人:Unnamed: 1 合同号Unnamed: 2 摘要核对人:Unnamed: 3 联系人:合同金额小计总欠款Unnamed: 4 应收金额00审核:Unnamed: 5 联系电话:已收金额0Unnamed: 6 开票金额复核:Unnamed: 7 备注对账表格
2025年通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX企业对账单客户名称:序号12345税前合计(元)税后合计(元)合计(大写)供货商核对(盖章):日期:Unnamed: 2 日期2021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:00佰 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 订单号rgn546361rgn546362rgn546363rgn546364rgn546365Unnamed: 4 联系人:品名榴莲菠萝哈密瓜樱桃火龙果Unnamed: 5 规格型号Unnamed: 6 单位斤斤斤斤斤购货方核对(盖章):日期:Unnamed: 7 联系电话:数
2025年企业往来对账及回款分析表 - Sheet1 Unnamed: 0 企业往来对账及回款分析表 公司名称:月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 总销量12000800010000150001250013200165001250018500190002000022000179200Unnamed: 3 应收金额60000400005000075000625006600082500625009250095000100000110000896000Unnamed: 4 已收金额500004000035000600006250066000625005000090000950008000070000761000Unnamed: 5 回款比例0.83333333333333310.70.8110.7575757575757580.80.97297297297297310.80.6363636363636360.849330357142857Unnamed: 6 未收金额10000015
2025年通用往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 通用往来对账单对账编码供货情况订单编码101011011010110210101103101011041010110510101106合计金额(大写)上期未收款金额请贵司收到对账单后3日内签字、盖章确认回传。如3日内未回传,视为确认上述数据;客户(盖章):财务负责人:日期:Unnamed: 2 科技集团有限公司地址:广东省珠海市兴业街88号电话:18888888888 010-88888888送货日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:00Unnamed: 3 入库日期2021-01-02 00:00:002021-01-03 00
2025年对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单客户名称:客户地址:联系人:传真/固话:序号1234567合计金额(大写)请贵公司核帐,如所欠我公司货款与我公司帐目相符,请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款,谢谢!!!2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名:2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名:Unnamed: 2 送货日期442282018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 00:00:002018-03-21 00:00:002018-03-28 00:00:00确认签名:2018-04-03 00:00:002018-04-09 00:00:002018-04-18 00:0