2025企管部年度支出预算表
2025费用总支出预算对比分析免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 费用总支出预算对比分析 ***有限公司部门销售部财务部采购部开发部设计部后勤部行政部合计Unnamed: 2 实际支出金额70403060702015305Unnamed: 3 单位:预算支出金额1001001001501505050700Unnamed: 4 万元部门支出占比0.2295081967213110.1311475409836070.09836065573770490.196721311475410.2295081967213110.06557377049180330.04918032786885251
2025财务费用支出预算可视化对比图免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出预算对比图部门行政人事部后勤部技术部采购部销售部财务部研发部合计Unnamed: 2 预算金额(万元)100020001600220013005008009400Unnamed: 3 支出金额(万元)5889871564238014003608208099Unnamed: 4 预算完成率0.5880.49350.97751.081818181818181.076923076923080.721.0250.861595744680851使用说明
2025家庭支出预算进度与分析免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭支出预算进度与分析 Progress and analysis of household expenditure budgetNO1234567Unnamed: 2 67300总预算general budget1类别生活用品日常饮食通讯费娱乐交通费用住房租房其它费用Unnamed: 3 预算金额1000050001500380012000260009000Unnamed: 4 支出金额6877.328199.897288.355620.167521.986085.323317.68Unnamed: 5 44910.7实际支出Actual expenditure进度0.6877321.6399784.85891.478989473684210.6268316666666670.2340507692307690.368631111111111
2024年财务年度资金预算系统--含应收应付 - Sheet1 2011年12月至2012年1月现金流量表 项 目期初资金余额资 金 流 入 资 金 流 出本月资金流入-本月现金流出期末资金余额Unnamed: 1 融资收入经营收入资金流入合计投资及理财管理费用销售费用生产费用其他本月现金流出合计Unnamed: 2 长短期借款利息收入处置资产收入投资收益小计销售收入罚款收入退还税款政府补助小计存出保证金OEM部加工费、采购及运输费原材料采购原料奶采购设备及车辆款其他投资款偿还借款(区财政)利息支出其他业务支出其他小计工资社会保险费(9、10、11)电费年终奖励李总、张总交际费董事会、监事会费外
2025财务支出预算报告excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一
公司年度财务预算格式 - 2011年度预算 Unnamed: 0 ****公司2011年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费
公司年度财务预算 - 年度预算 Unnamed: 0 公司年财务预算 预算项目 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11.2、宣传
公司年度财务预算格式excel表格下载 - 2011年度预算 有限公司2018年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管2025企管部年度支出预算表
2025年年度财务预算与支出报表 - Sheet1 财务预算支出报表 季度一季度二季度三季度四季度合 计Unnamed: 1 部门部门1部门2部门3部门4部门1部门2部门3部门4部门1部门2部门3部门4部门1部门2部门3部门4Unnamed: 2 预算5904606657868872452342343546346541763452544565257499Unnamed: 3 支出5803453455296632233451242323235641921002126435665986Unnamed: 4 余额1011532025722422-11111012231190-1624542-187-411513Unnamed: 5 Unnamed: 6 年度部门1部门2部门3部门4Unnamed: 7 预算21761593200917217499Unnamed: 8 支出15751103189714115986Unnamed: 9 占比0.72380514705882
2025年年度费用预算 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算(自动分析计算)部门分析销售部合计研发部合计采购部合计总计Unnamed: 2 0.31250.18750.0Unnamed: 3 分类通讯费差旅费交际费办公费通讯费差旅费交际费办公费通讯费差旅费交际费办公费Unnamed: 4 年度合计360002400060000240001200036000096000Unnamed: 5 分配比例0.60.6666666666666670.40.333333333333333Unnamed: 6 1月300020005000200010005000Unnamed: 7 2月300020005000200010005000Unnamed: 8 3月300020005000200010005000Unnamed: 9 4月300020005000200010005000Unnamed: 10 5月300020005
2025年公司年度财务预算 - 2011年度预算 Unnamed: 0 xxx公司年财务预算 预算项目 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11
2025年年度费用分析与预算 - 期间费用明细表 Unnamed: 0 序号销售费用1234567891011121314151617管理费用12345678910111213141516财务费用123456Unnamed: 1 明细分类包装费运输费装卸费保险费展览费广告费工资及福利社保及公积金业务招待费费差旅费办公费产品维修费低值易耗品车辆费用培训费委托代销手续费其他小计工资及福利社保及公积金工会经费职工教育经费差旅费办公费修理费折旧费
2025年公司年度财务预算 - 2011年度预算 Unnamed: 0 xxx公司年财务预算 预算项目 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11
2025年2019年公司年度财务预算免费下载 - 2011年度预算 Unnamed: 0 2019年财务预算 预算项目 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11.2、
2025年个人年度收支预算 - 年度收支预算 Unnamed: 0 2019年年度收支预算 一级分类收入预算总额职业收入其他收入投资支出预算总额衣服饰品食品酒水居家物业行车交通交流通讯休闲娱乐IT数码学习进修人情往来医疗保健金融保险其他杂项利润Unnamed: 2 二级分类工资收入利息收入加班收入奖金收入投资收入兼职收入汇率增加股息入帐外快过节费外汇提成基金收入退款贷款入礼金收入贷款收入中奖收入意外来钱经营所得辛苦钱衣服裤子鞋帽包包化妆饰品鞋子蔬菜水果早午晚餐肉蛋奶油盐酱醋保健食品谷类烟酒茶休闲食品日常用品水电煤气房租公共交通座机费手机费上网费旅游度假手机
2025公司年度费用预算支出分析总结报表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月总计超出预算月份个数:超出金额总计:超出金额占总预算比例:实际支出 160.0329.0224.0424.0171.0425.0374.0284.0244.0441.0308.0452.03836.0预算费用 331.0490.0484.0467.0222.0368.0389.0334.0416.0337.0384.0362.04584.0Unnamed: 4 3个2510.05475567190226876Unnamed: 5 0.00.00.00.00.01.00.00.00.01.00.01.0Unname......2025企管部年度支出预算表
2025年度销售预算及总结免费下载 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度销售预算及总结2022123456789101112合计Unnamed: 2 销售预算金额1000002000003000004000005000006000007000008000009000001000000110000012000007800000Unnamed: 3 实际达成金额112356198698365489336549498675666666659865902354898789964733125654015654858426199Unnamed: 4 差额(+)123566548966666102354156540365485626199Unnamed: 5 差额(-)1302634511325
2025年度费用预算支出统计分析表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 年度费用预算支出统计分析表Annual cost budget expenditure statistical analysis table22200预算金额月份123456789101112合计Unnamed: 4 预算金额10001200150020001500250015002000250030001500200022200Unnamed: 5 18800费用支出费用支出8001000120016001300210013001800200028001200170018800Unnamed: 6 占比0.80.8333333333333330.80.80.86666666......
2025年度费用预算执行分析 - 费用预算执行图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 月份报销预算实际报销预算差值差值占比Unnamed: 5 年度费用预算执行分析图Annual Expense Budget Execution Analysis趋势年度报销总预算914410年度实际报销总额866602年度预算-年度报销47808预算差值/年度预算0.0522828927942608Unnamed: 6 小计914410866602478080.0522828927942608Unnamed: 7 1月84634838727620.00900347378122268Unnamed: 8 2月71646714232230.00311252547246183Unnamed: 9 3月7286079448-6588-0.0904199835300576Unnamed: 10 20XX年度4月98486