2025待摊费用表格模板
2025年财务费用报销单据 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)
2025年办公费用收据 - Sheet1 办公费用收据 交款单位金额(元)支付项目交款日期办公费用收据交款单位金额(元)支付项目交款日期Unnamed: 1 打印机(2台)、印刷机(1台)、扫描仪(3台)2019.11.14 打印机(2台)、印刷机(1台)、扫描仪(3台)2019.11.14Unnamed: 2 Unnamed: 3 交款方式经手人交款方式经手人Unnamed: 4 银行转帐负责人银行转帐负责人
2025年月度费用报销签字确认单 - Sheet1 月度费用报销签字确认单 公司名称序号1234567891011121314151617181920合计Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 姓名Unnamed: 3 岗位Unnamed: 4 报销内容Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 制表人报销人Unnamed: 7 签收人Unnamed: 8 月份签收日期Unnamed: 9 备注
2025年差旅费用报销申请单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销申请单申请人出差城市序号 申请人(签字): 审批人(签字):Unnamed: 2 日 期Unnamed: 3 部门出差事由费 用 摘 要Unnamed: 4 Unnamed: 5 出差时间同行人数费用金额Unnamed: 6 发票金额Unnamed: 7 出差时长直接上级发票号Unnamed: 8 备注信息Sheet2 Sheet3
2025年差旅费用报销明细 - 差旅费汇报 差旅费用报销明细 出差缘由:编号 #:姓名:工号:日期对其他报销项目的具体说明日期Unnamed: 1 说明说明Unnamed: 2 Unnamed: 3 机票0金额Unnamed: 4 部门:主管:住宿0Unnamed: 5 燃油0Unnamed: 6 话费0Unnamed: 7 餐饮0小计报销总额* 请附上发票 *报销申请人:Unnamed: 8 娱乐0Unnamed: 9 报销时间开始时间:结束时间:其他0Unnamed: 10 [42]总计00000000000日期
2025年成本费用分析 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 成 本 费 用 分 析成本项目工资职工福利费劳务租赁费折旧费低值易耗品摊销业务费销售材料支出无形资产摊销办公费会议费材料费土地租赁费产品成本分包费运输费仓管费业务推广费其他支出合 计Unnamed: 2 上期0Unnamed: 3 本期0Unnamed: 4 增长率0000000000000000000Unnamed: 5 增长额0000000000000000000......
2025年快递费用自动计算 - 价格表 包裹费用价格表 方式汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运汽运航空航空航空航空航空1,不在有首重续重之分,直接按照实际重量计算。如发重庆2KG,费用为:5+1*2=7元2,同一收件人的快件重量达50KG以上,需另加收0.3元/KG费用。3,按此价格执行的客户,需自行进行符合快件转运要求的包装。4,按此价格执行的客户,我公司一律只承担快件遗失责任,不承担快件破损短少责任。5,快件计费重量一律以我公司电脑扫描称重记录为准。如客户有任何怀疑,客户享有复核查验权利。6,收件地址超区
2025年采购费用支出明细账 - Sheet1 采购费用支出明细账 序号12Unnamed: 1 采购人:xxx采购物品复印机投影仪Unnamed: 2 规格型号songfk9302songtk43Unnamed: 3 采购数量23Unnamed: 4 采购总金额:单价27804300Unnamed: 5 18460采购金额55601290000000000000000000000Unnamed: 6 用途复印资料会议室投影2025待摊费用表格模板
2025年快递费用清单 - Sheet1 快 递 费 用 明 细 表 日期Unnamed: 1 寄件人Unnamed: 2 寄件人联系方式Unnamed: 3 客户名称Unnamed: 4 快递公司Unnamed: 5 快递单号Unnamed: 6 快递物品Unnamed: 7 快递件数Unnamed: 8 快递重量Unnamed: 9 运费寄付Unnamed: 10 到付Unnamed: 11 备注
2025年旅行费用清单-自动统计、可查询 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 旅行费用清单日期2020-01-18 00:00:002020-01-18 00:00:002020-01-18 00:00:002020-01-19 00:00:002020-01-19 00:00:00累计:Unnamed: 2 支出明细飞机票住宿费吃饭门票吃饭Unnamed: 3 金额20005002804605503790Unnamed: 4 开始日期:截止日期:预算金额20003003005005003600Unnamed: 5 2020-01-18 00:00:002020-01-18 00:00:00实际金额20005002804605500000000003790Unnamed: 6 支出金额:超出金额:超出金额0200
2025年职员费用明细帐 - 主页 财 务 费 用 统 计 模 板 使用说明 Unnamed: 0 1、参数设置表录入费用科目以及员工信息2、凭证录入表,费用科目、职员名称列下拉选择,其他列手录3、报表查询下拉选择月份,自动统计,保护密码为空4、明细账查询下拉选择员工,自动统计,保护密码为空5、月度费用汇总表,自动更新,保护密码为空6、年度费用汇总表,自动更新,保护密码为空参数设置 Unnamed: 0 费用科目交通费招待费办公费培训费维修费卫生费装修费Unnamed: 1 Unnamed: 2 员工姓名张三李四王五赵六凭证录入 Unnamed: 0 2018月1112Unnamed: 1 日1418293Unnamed: 2 凭证号00000010
2025年行政费用支出统计 - 透视表 数据表 月度行政办公费用统计 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计Unnamed: 1 文具费4134731911197385912161661528234461328106510627Unnamed: 2 水电费676195996012771438226297126117732331978143013508Unnamed: 3 维修费1284787258321608535131963124916831127125510966Unnamed: 4 软件费86713481184137160......
2025年出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额 应补金额 费 用 报 销 单部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额
2025年公差费用报销单 - Sheet1 公差费用报销单 姓名费用周期日期费用合计大写:申请人: 部门主管: 审核:Unnamed: 1 ______年___月___日 至 ______年___月___日事由Unnamed: 2 行程地点Unnamed: 3 交通工具Unnamed: 4 部门费用¥:Unnamed: 5 备注
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单 部门:出差事由:出差路线:出差时间:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:领款人:Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1壹佰捌拾元整日期:Unnamed: 4 出差人姓名:金额180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6
2025年差旅费用报销单 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 * * 差 旅 费 报 销 单申请部门出差人出差事由开始日期合计金额予借金额备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他 交通工具(不包含出租小汽车)。3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。主管Unnamed: 2 始发地点312Unnamed: 3 结束日期Unnamed: 4 出差人数出差地点审核Unnamed: 5 出差天数Unnamed: 6 交通工具0补领金额退还金额Unnamed: 7 日期:单2025待摊费用表格模板
2025年公司费用报销单 - 公司费用报销单 公司费用报销单 报销人:序号12345678910合计(小写):合计(大写):部门审核意见:Unnamed: 1 报销事由培训费住宿费交通费签字:日期:Unnamed: 2 2820.02820.0Unnamed: 3 部门:财务审核意见:Unnamed: 4 发票数1张1张4张签字:日期:Unnamed: 5 发生金额15001000320Unnamed: 6 报销日期:预支金额15001000320经理审核意见:Unnamed: 7 是否超支否否否Unnamed: 8 超出金额000签字:日期:Unnamed: 9 备注——————
2025年产品费用预算-报价单 - Sheet1 (2) Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 价 单客户名称:联 系 人:电话/传真:单位地址:序号123456781、本报价单有效期为 天,签定合同后供货期 天。2、付款方式:3、物流方式:4、此报价最终解释权归XXXXXXX有限公司所有.Unnamed: 2 商品编号HFUE-DJJF002HFUE-DJJF003HFUE-DJJF004Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3Unnamed: 4 规 格322325Unnamed: 5 报价编号:报价日期:业 务 员:联系电话:单 位台台台Unnamed: 6 单 价25.532.2125甲方代表:乙方代表Unnamed: 7 备 注
2025年管理费用明细账(组数公式计算) - 管理费用明细账 Unnamed: 0 Unnamed: 1 管理费用明细账笔数2222322222223222330003300000000000000000000000000000000000000000000000000000......