2025对标对表找差距ppt
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX7月对账单发货日期收到对账单后,请于五个工作日内核对签字并盖章回传,未回传视同默认,谢谢合作!转账账号:Unnamed: 2 送货单号合计Unnamed: 3 名称上期应收款Unnamed: 4 纸箱规格儿包装有限公司2018-07-26 00:00:00Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 金额Sheet2 Sheet3
2025年往来对账单(含发票对账) - 供货商1 Unnamed: 0 客户往来对账单 供应商名称:单位负责人:序号12345678910111213141516Unnamed: 2 发票日期Unnamed: 3 发票类别Unnamed: 4 发票号码Unnamed: 5 联系方式:供应商合计Unnamed: 6 发票内容Unnamed: 7 专票栏不含税金额200000200000Unnamed: 8 进项税额32000032000Unnamed: 9 价税合计2320000232000Unnamed: 10 备注
2025年客户对账单(自动统计) - Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单 客户信息客户名称:客户地址:联系人:对账金额送货金额:月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 14800发货数量20304090Unnamed: 3 已收款:已开票:发货金额18005000800014800Unnamed: 4 联系电话:1000010000付款金额1000010000儿有限公司2019-06-13 00:00:00Unnamed: 5 未收款:未开票:开票金额1000010000Unnamed: 6 48004800备注Sheet2 Sheet3
2025年货款对账单(应收应付款) - 采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 货款对账单(应收应付款)单位名称: 对账日期: 年 月 日 至 年 月 日 单位:元合同号HT23479HT23480合计本期应收款总金额:Unnamed: 2 合同日期Unnamed: 3 合同类容Unnamed: 4 总金额800050006434Unnamed: 5 交货明细发货日期4316043160Unnamed: 6 金额80005000Unnamed: 7 发票开票日期4318943189Unnamed: 8 开票号码347562441347562442Unnamed: 9 开票金额80005000000000000000013000Unnamed: 10 付款记录付款日期
2025年客户对账单 - 合盈 上海学权贸易有限公司 地址:上海市松江区方泗路18号掌安大厦1208 电话:021-37667971对账联系人:黄园园 联系电话:186165799392016年10月份对账单客户名称:福建合盈食品有限公司送货地址:福建省泉州市惠安县东桥惠东工业区电话:付款期限:发货日期2016-08-01 00:00:002016-08-23 00:00:002016-08-28 00:00:002016-09-02 00:00:002016-09-25 00:00:002016-09-26 00:00:002016-10-28 00:00:00合计备注:制单:Unnamed: 1 0595-36361251发货后60天付款品名番茄酱番茄酱番茄酱番茄酱番茄酱番茄酱番茄酱1.16年11月开始我司以后每
2025年发票对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发票对账单单位名称:期初余额:目前结余:入票明细入票日期2017-02-19 00:00:002017-02-19 00:00:002017-03-12 00:00:002017-03-22 00:00:002017-03-22 00:00:002017-04-03 00:00:002017-04-08 00:00:002017-04-12 00:00:002017-04-15 00:00:002017-04-16 00:00:002017-04-18 00:00:002017-04-22 00:00:002017-04-23 00:00:002017-04-24 00:00:002017-04-25 00:00:002017-04-26 00:00:002017-04-27 00:00:002017-04-28 00:00:002017-04-29 00:00:002017-04-30 00:00:00Unnamed: 2 585880.319999999发票号56974
2025年客户对账单自动提取订单号并统计 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ***公司客户对账单对账时段起:对账时段止:客户名称:客户电话:客户传真:客户负责人:序号123456合计(大写)上期未还:本期合计:本期还款:累计未还:Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800402201800302201800302201800303叁拾叁万玖仟玖佰伍拾元整10050339950200000150000Unnamed: 3 订单日期433444334443405434124341243456Unnamed: 4 商品名称A0001A0002A0003A0001A0002A0004如有疑问 敬请垂询Unnamed: 5 订单数:订单号:规格中大A级中大200M
2025年往来对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司8月份对 账 单序号123456789101112合计金额(大写)请贵公司核帐,如所欠我公司货款与我公司帐目相符,请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款,谢谢!!!2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名:2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名:Unnamed: 2 客户名称:奥尔夫有限公司地址:上海市浦东新区联系人:杨R/13773***42固话: 021****54 传真:021*****55送货日期430852018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 00:00:002018-03-21 002025对标对表找差距ppt
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 单位名称:序号本期欠款金额上期欠款金额累计欠款金额Unnamed: 2 订单项订单日期Unnamed: 3 合同号Unnamed: 4 合同金额---Unnamed: 5 送货项送货日期---Unnamed: 6 送货单号---Unnamed: 7 开始日期:开票项开票日期---Unnamed: 8 年 月 日开票金额---Unnamed: 9 付款项付款日期---Unnamed: 10 结束日期:付款金额---Unnamed: 11 年 月 日欠款金额00000000000
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单客户单位:联系电话:联系地址:日期合计请收到此账单后3天内予以确认,逾期不确认视为无误!客户确认:Unnamed: 2 发货单号Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 传真:产品型号Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 所属期间:数量Unnamed: 7 联系人:单价Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 已结清Unnamed: 10 未结清Unnamed: 11 备注
2025年财务对账单(企业往来对账) - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 序号1234567891011121314151617181920应付货款合计:欠款金额合计:Unnamed: 2 发货日期2020.4.12020.4.22020.4.32020.4.4Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品44793028380Unnamed: 4 货品编号S41F0S41F1S41F2S41F3Unnamed: 5 规格单位箱箱箱箱Unnamed: 6 发货数量50253214Unnamed: 7 单品价格600150360190实付货款合计:负 责 人 签 字:Unnamed: 8
2025年通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单 对账单位: 联系人: 联系电话: 通讯地址:序号12345678910对账周期合计金额已付金额剩余应付 请收到对账单后3个工作日内完成对账并及时给予反馈,如有疑问请与我们联系! 对账电话:188****8888 邮箱:125612@.comUnnamed: 2 商品名称商品1商品2商品3商品4Unnamed: 3 商品代码SS-89767SS-89768SS-89769SS-897702020-10-1—2020-11-30465003000016500Unnamed: 4 规格型号规格1规格2规格3规格4Unna
2025年公司对账单 - 10.14 锋 豪 ® 安康锋豪装饰城(家装部) 日期运输客户序号123456 财务: 张 开票: 陈 库管: 感谢您销售我公司的产品,如有单货不符;或您需要补货;请致电:0915-3435555 3438887Unnamed: 1 2018-10-14 00:00:00创庭装饰商 品 名 称16A二开双一开双开关计:63*0.3=19元Unnamed: 2 客户代表区域电话型号V8-86V8-86V8-86Unnamed: 3 康泰园21-1501 监理姚喜:18629426361单位个个个Unnamed: 4 郑承志数量111Unnamed: 5 单 价202419Unnamed: 6 联系电话结算方式金 额202419 应收货款:19元 Unnamed: 7 1
2025年客户对账单 - 采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户单位:公司地址:截止日期:序号1234567891011合计供货单位(盖章)Unnamed: 2 订单合同HT0101HT0102HT0103HT0104HT0105Unnamed: 3 施华洛世奇总金额5343827748163069123091200000001647022Unnamed: 4 数量2323424213133441344Unnamed: 5 单价23322323Unnamed: 6 联系人:金额53438277481630691230912000000
2025年销售对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 销售业务对账单 对账截止日:客户名称XXXX公司1XXXX公司2XXXX公司3XXXX公司4XXXX公司5XXXX公司6XXXX公司7XXXX公司8XXXX公司9XXXX公司10合计备注:1、每月10号结账后,将表格统计出来,发给各相关销售人员,按账期确认下月应收款项。2、分别按客户填制客户对账单,发至客户处催收货款或确认当期已开票业务和期末应收款金额。Unnamed: 2 20XX-3-1应收账款期初余额20XX-3-1100001000110002500001000410005230001000710000010009243028Unnamed: 3 ———账期内已收款项10000100010100030100054000100071000810009Unnamed: 4 20XX-3-31账
2025年财务对账单(自动统计) - Sheet2 Unnamed: 0 对帐单 TO:*******公司电话:****8888传真:联系人:序号1234567891011121314总金额:(大写)客户确认(盖章)日期:Unnamed: 2 日期2020-07-01 00:00:002020-07-02 00:00:002020-07-03 00:00:002020-07-04 00:00:002020-07-05 00:00:00Unnamed: 3 送货单号111111121113111411153050Unnamed: 4 合同号11111112111311141115Unnamed: 5 型号规格A1A2A3A4A5Unnamed: 6 FROM:*******公司电话:****9999传真:联系人:数量10......2025对标对表找差距ppt
2025年财务对账单(自动计算) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务(欠款)对账单(自动计算)公司名称序号1234567891011121314151617181920会计: 出纳: 财务经理:Unnamed: 2 年:2020月1月1月1月1月2月2月2月2月2月3月3月3月3月3月3月4月4月4月4月4月Unnamed: 3 日10153030Unnamed: 4 往来单位(全称)陕西省****茶餐厅陕西省****小吃店陕西省****水果店陕西省****海鲜店Unnamed: 5 前期累计
2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 有限公司对账单( 年 月 日- 年 月 日)供货单位发件人联系方式发货日期2019.11.12019.11.12019.11.12019.11.12019.11.12019.11.12019.11.1合计:汇款明细汇款日期2019-12-01 00:00:00合计:截止到 年 月 日,客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 2 有限公司猪八戒15309158381客户孙悟空孙悟空孙悟空孙悟空孙悟空孙悟空孙悟空汇款客户孙悟空Unnamed: 3 物料名称浴室柜花洒马桶墙地砖大地砖木地板吊顶Unnamed: 4 规格、型号///////汇款金额25420元0U
2025年财务对账自动生成系 - 对账表 Unnamed: 0 对账单 对账单位:客户编号:序号12345678910合计:制表单位:备注:如确认有差异,请尽快联系我司,如无异议,请盖章后回传.Unnamed: 2 xxx公司kh001订单编号dd001dd006dd011(欠款人民币大写)Unnamed: 3 开票日期2019-11-26 00:00:002019-12-01 00:00:002019-12-06 00:00:00Unnamed: 4 主要产品产品1产品6产品11 贰万叁仟玖佰贰拾贰元整制表人:Unnamed: 5 销售价格3000594535689Unnamed: 6 对账金额应付金额300059453568944634Unnamed: 7 对账日期:客户名称已付金额2500321215000000
2025年公司对账明细单 - Sheet1 Unnamed: 0 公司对帐明细单 供应方: 高老庄股份有限公司地址:高老庄云栈洞联系人:猪八戒电话:传真:结算周期:2020年09月1日-2021年08月31日 结算方式:月结365天 付款方式:现金转帐 税别:含税送货日期20XX/8/1本期合计金额(RMB)本期合计金额大写:截至本期期末(2021年8月31日),采购方未付款金9999元按照合同和订单约定需于2021年8月31日前付清所有到期应付货款收款银行账号: 中国建设银行 账号: **** **** **** **** **** 户名:XXXXXXX有限公司备注: 收到对账单请仔细核对,核对无误请在收到帐单3个工作日内盖章签字回