2025盘差表

2025年差旅费报销单模版 - Sheet1 Unnamed: 0 差旅费报销单 报销部门: 年 月 日 附单张 编号:姓 名起日批准人Unnamed: 2 止日Unnamed: 3 起讫地点Unnamed: 4 职务项目火车费汽车费交通费住宿费邮电费小计Unnamed: 5 张数财务审核Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 出差事由Unnamed: 8 项目途中补助住勤补助夜间乘车其它小计Unnamed: 9 天数部门审核Unnamed: 10 金额

2025年差旅费报销单 - 差旅费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单申请人 : 部 门:当月费用项目餐费办公用品差旅费明细出差地点上海差旅费小计:金额大写:本次报销金额总 裁: 业务总监: 财务总监: 部门经理: 会计审核:附件:业务招待费明细表序号合计Unnamed: 2 金额599.8133.9膳食费人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整4765.7费用日期Unnamed: 3 2018年 7 月 10 日住宿费3290招待费类型Unnamed: 4 项目交通费机票/火车票/长途车票借支差旅费金额业务招待费明细表Unname

2025年员工出差派工单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 员工出差派工单姓名出差时间出差地点出差事由情况说明交通工具派工时间实际返回时间被拜访者签字预借费用领导审核 签字备注Unnamed: 4 王**20**年*月*日-20**年*月*日上海公司业务拓展....□自驾 □飞机 □动车 □火车 □汽车 □其他Unnamed: 5 部门20**年*月*日20**年*月*日Unnamed: 6 销售部Unnamed: 7 职务预定返回 时间派工者申请人 签字客户 签字Unnamed: 8 销售员20**年*月*日Unnamed: 9 职称Unnamed: 10 销售代表

2025年国内出差管理办法 - 内地出差管理办法 Unnamed: 0 1.目的: 1.1 规范员工在国内各省市地区出差的申请和审批流程; 1.2 本着“必要、合理、经济”的原则,确定出差费用的标准; 1.3 保证大陆地区出差工作的正常进行。2.范围:2.1 集团所有员工。3.指导原则:NO123456789101112131415164.图例/表例/事例:无5.附加信息:无6.相关文件:6.1 人事异动管理指南 6.2 考勤休假管理指南 6.3 组织编制管理指南 6.4 暂借款管理指南 6.5 现金收支管理指南7.附件:7.1 集团出差申请单 7.2 费用报销单Unnamed: 1 必要事项/流程简图Unnamed: 2 国内出差管理办法 Unnamed: 4

2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单填报单位:出发月合 计 报销金额经手人: 差 旅 费 报 销 单填报单位:出发月合 计 报销金额经手人: 差 旅 费 报 销 单填报单位:出发月合 计 报销金额经手人:Unnamed: 2 日日日Unnamed: 3 时时时Unnamed: 4 地点 人民币 (大写) 部门负责人:地点 人民币 (大写) 部门负责人:地点 人民币 (大写) 部门负责人:Unnamed: 5 部门:到达月部门:到达月部门:到达月Unnamed: 6 日日日Unnamed:

2025年差旅费用报销单 - Sheet1 差 旅 费 报 销 单 简要说明:姓 名:部 门:日期小 计部门总监/经理: 财务审核: 财务经理: 财务总监: 总经理: 领款人:Unnamed: 1 费用说明Unnamed: 2 工 号:职 务:交通费3006588453Unnamed: 3 住宿费5066116Unnamed: 4 餐费52.367119.3Unnamed: 5 通信费64.268132.2Unnamed: 6 市内交通77.369146.3预借款金额退回金额Unnamed: 7 其它费用7870148Unnamed: 8 小计621.840500880000001114.830001885.2Sheet2 Sheet3

2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 用 报 销 单部门:出差事由:出差路线:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:日期:Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数2211壹佰捌拾元整审核人:Unnamed: 4 出差人姓名:出差时间:领款人:金额15008001200180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6  

2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单申请人:日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:00差旅费小计:金额大写:本次报销金额财务总监:Unnamed: 2 出差地点上海南京224022402240Unnamed: 3 机票/火车票/汽车票400500借支金额Unnamed: 4 部门:1200部门经理:Unnamed: 5 市内交通200100本次支付金额Unnamed: 6 住宿费3003001040Unnamed: 7 所属期间:出差补贴120120报销人签字财务审核:Unnamed: 8 其他费用100100Unnamed: 9 合计金额112011202025盘差表

2025年财务差旅报销单 - Sheet1 员工信息 报销人部门工号填表日期Unnamed: 1 财务差旅报销单 出差日期:差旅费明细费用类型住宿费交通费交通费伙食费费用总计:金额大写:财务:Unnamed: 3 费用说明如家酒店3晚北京飞成都往返市内的士费合计3天伙食费总计44864486Unnamed: 4 出差天数:3706395072297116会计:Unnamed: 5 数量3111Unnamed: 6 出差城市:单价3202480372674审核:Unnamed: 7 金额960248037267400

2025年财务差旅费用报销 - Sheet1 财务差旅费用报销 报销人:费用明细费用类型住宿费交通费交通费招待费费用总计:费用大写:申请人签字:日期:Unnamed: 1 姓名说明汉庭酒店3晚广州往返北京机票的士费招待客户晚餐53865386Unnamed: 2 部门部门经理签字:日期:Unnamed: 3 工号Unnamed: 4 差旅信息:财务签字:日期:Unnamed: 5 出差日期单价2993627102760Unnamed: 6 出差天数数量3111总经理签字:日期:Unnamed: 7 出差城市金额897362710276000

2025年房地产面积补差交付-财务确权单 - 确权单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 房地产交付财务确权单房号交付发票联次:房屋交付发票号码:车位交付发票号码:储藏室交付发票号码:物业维修基金交付联次:物业维修基金号码:若存在需退面积款,请退款至以下账户,如因账户提供有误引起的一切后果,由本人承担。收款人:收款银行:收款账号:以上信息均已由本人核对、确认、签收!客户签字:年 月 日Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 预测面积发票联、第三、第四、第五联收据联Unnamed: 4 实测面积Unnamed: 5 面积差Unnamed: 6 补/退款Unnamed: 7 物业维修基金Unnamed: 8 合计应补/退

2025年员工出差旅费报销单 - 出差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差旅费报销单部门:员工姓名出差事由出差明细开始日期2020-10-01 00:00:002020-10-06 00:00:00合计合计(大写)财务主管Unnamed: 2 结束日期2020-10-05 00:00:002020-10-07 00:00:00Unnamed: 3 所属部门出发地张家港广州1730Unnamed: 4 目的地广州张家港审核人:Unnamed: 5 人数221730Unnamed: 6 职务金额865865Unnamed: 7 报销日期:报销单据项目交通凭证住宿凭证伙食凭证邮电费其它小计报销人:Unnamed: 8 张数0Unnamed: 9 金额0

2025年差旅费报销单格式(通用) - 上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申领人: 领导签字:Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职别天数Unnam

2025年职工差旅费管理系统 - 主页 出差审批单 Unnamed: 0 出 差 审 批 单部门出差人出差事由计划出差起止日期自 年 月 日至 年 月 日止共 天日 期月预计开支金额¥ 元项目经理(----------剪-----------切------------线---------------剪----------切-------------线--------) 出 差 审 批 单部门出差人出差事由计划出差起止日期自 年 月 日至 年 月 日止共 天日 期月预计开支金额¥ 元项目经理Unnamed: 1 日日Unnamed: 2 出发地出发地Unnamed: 3 目的地财务审核目的地财务审核Unnamed: 4 天数大写: 万 仟

2025年集团出差申请单 - 集团出差申请单 集团出差申请单(财务报销联) 工号: 姓名: 单位: 部门: 出差时间 月 日 时 分 —— 月 日 时 分 / 合计 天 小时公出类型 企业内公出( )/ 企业外公出( )出差事由预算出差费用交通住宿用餐其他合计一同出差人员: 合计 人申请人: 审核人: 批准人:

2025年公司出差管理办法(实用版) - Sheet1 公司出差管理办法 1.目的为规范公司员工出差的流程,提高办事效率,统一出差费用报销标准,有效控制出差成本,特制定本管理办法2.适用范围适用于公司所有员工出差之情形;3.定义名词出差因工外出出差时间4.出差申请与核准作业:4.1.出差作业管控原则:4.1.1.出差须为工作之须要,杜绝滥用资源;4.1.2.秉承“人员精简,办事高效,费用节约”为原则,选派出差人员或组建出差团队;4.2.出差申请与核准:4.2.1.出差申请:出差人原则上提前1个工作日提申请,填报《外出申请单》,须说明出差原因,出差工作计划及达成目标;4.2.2.出差核准:出差申请报告书须依行2025盘差表

2025年差旅费报销单(自动函数,金额大写自动) - 未名潮管理工具库 财务管理工具 差旅费报销单票据张数:出差人:出差地点:出差事由:出发月各项费用小计报销合计(大写)备注:说明:若退补金额显示负数,表示出差人需要退给公司相应金额;若显示正数,由公司补给出差人相应金额。总经理/主管领导: 会计: 出纳: 部门主管: 报销人: 版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您选择我们的

2025年差旅费报销明细(自动计算) - 差旅费报销明细表 差旅费报销明细表 报销人:序号1合计金额:负责人:Unnamed: 1 日期2018.5.27Unnamed: 2 出差事由去外省开会Unnamed: 3 职务:出差起止地点安康——成都会计:Unnamed: 4 交通工具/金额飞机Unnamed: 5 1500.0Unnamed: 6 天/住宿费2审核:Unnamed: 7 600.0Unnamed: 8 填表日期:餐费200Unnamed: 9 补助费100出差人:Unnamed: 10 杂费50Unnamed: 11 小计2450000000000000002450Unnamed: 12 备注(随同人员)

2025年差旅费用财务报销单 - Sheet1 差旅费用财务报销单 部门:销售部费用说明交通费交通费交通费住宿费招待费汇总:财务:Unnamed: 1 具体明细北京飞广州广州市内的士费广州飞北京某某酒店招待客户吃饭小写5173Unnamed: 2 报销人:张三数量11131核对:Unnamed: 3 报销日期:20xx年xx月xx日单价1874581548370583大写5173Unnamed: 4 金额18745815481110583000000

2025年员工差旅费用报销单 - Sheet1 员工差旅费用报销单 报销人:职位:费用类型住宿费交通费招待费其他费用总计:财务:Unnamed: 1 张三销售经理明细说明七天酒店单人房如家酒店单人房成都飞上海上海飞北京北京飞成都的士费上海招待吴总北京招待詹总Unnamed: 2 部门:工号:数量32111111会计:Unnamed: 3 销售部3820单价369279743684120353673218337396Unnamed: 4 No.8392827金额110755807436841203536073218330000

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