2025年简洁美观费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 肖刻XX科技有限公司 费用报销单Unnamed: 2 员工姓名:小马序号123456789小 写 合 计(人民币)大 写 合 计(人民币)核准:小江Unnamed: 3 费用分类管理费用销售费用材料费用Unnamed: 4 财务审核:小啦Unnamed: 5 部门:市场部费用名称交通费资料费XX材料Unnamed: 6 出纳:小蓝Unnamed: 7 申报金额7801089001788壹仟柒佰捌拾捌元整Unnamed: 8 部门审核:小杨Unnamed: 9 报销日期:20XX/1/21实报金额7801089001788Unnamed: 10 报销人:小马Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 附发票 3 张

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2025年公司差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 XX公司差旅费用报销单 报销人:报销事项说明:已预支金额:报销项目费用说明住宿费交通费小计已预支金额:应报销金额(大写):部门审批:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:金额(元)500200可报销金额:财务经理:Unnamed: 5 使用说明Unnamed: 6 职位:可补贴金额(元)Unnamed: 7 是否超出规定否否应报销金额:Unnamed: 8 报销日期:可报销金额(元)会计:Unnamed: 9 备注

2025年简洁实用费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 部门:仓储部用 途购打印机一台打印纸一箱金额合计大写金额:陆佰壹拾陆元整主管:刘XXUnnamed: 2 日期: 2020 年 05 月 25 日类 别办公用品低值易耗品审核:韩XXUnnamed: 3 金 额54868616出纳:金XXUnnamed: 4 经手人海XX海XXUnnamed: 5 单据及附件共2页科 目管理费用管理费用原借款 元 报销人:海XXUnnamed: 6 备 注应退补差额 元

2025年简洁大方费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 费用摘要金额(大写)备注核准:Unnamed: 2 Unnamed: 3 年 月 日审批:Unnamed: 4 Unnamed: 5 附单据张数会计:Unnamed: 6 金额(小写)Unnamed: 7 NO.64968222¥报销人:

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2025年科技企业费用报销管理办法免费下载 - Sheet1 科技企业费用报销管理办法 update:2018年12月25日 REV.C费用支出是指为公司的业务开展而发生的经营费用、管理费用、财务费用及其为业务正常进行而发生的必要的其他费用支出。费用报销是指上述支出的财务算账、报账、结账。公司为树立秉承节约,杜约浪费风尚,在公司的规定业务范围内力求以最少的支出求得业务工作的成功,减少支出,就是增盈。费用报销原则:“因公花费,实费实报”要求情况属实,为此,对于费用报销规定如下:一、费用报销的流程1、总经理、部门总经理报销人——行政经理——费用会计——出纳员2、部门经理报销人——部门总经理——费用会计——出

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2025年财务接待费用报销单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 财务接待费用报销单 报销部门:客户姓名:以下为接待费用明细日期2020-04-26 00:00:002020-04-26 00:00:002020-04-27 00:00:00合计(金额小写)合计(金额大写)财务:Unnamed: 2 费用说明机场到酒店打车费用接待客户晚餐招待费接待客户午餐招待费Unnamed: 3 报销人:客户公司:会计:Unnamed: 4 1143.01143.0Unnamed: 5 工号:接待原因:Unnamed: 6 费用金额(元)85478580审核:Unnamed: 7 填报日期:Unnamed: 8 备注

2025年美观实用费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单部门:财务部摘 要快递费合 计合计(小写)总经理小小Unnamed: 2 2020 年 3 月 12 日类 别120财务经理小美Unnamed: 3 报 销 金 额十合计(大写)Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千¥¥部门经理小虎Unnamed: 6 百11Unnamed: 7 十22壹佰贰拾Unnamed: 8 元00Unnamed: 9 角00Unnamed: 10 分00报销人小李Unnamed: 11 另附单据 2 张备注2025手机通讯费报销表格

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2025年公司财务费用报销流程图 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销流程图费用报销部门 (报销人员)费用报销流程标准序号123456Unnamed: 2 费用报销部门 (经理)流程描述填写完整正确的支出凭单,附发票或收据等原始 单据签批单据审核:1.发票或收据等原始单据的真实性, 合理性;2.经办人,部门经理是否均已签署姓 名;3.如是运费还要审核是否在合理范围内; 4.如是差旅费,要审核是否符合公司差旅费报 销的相关规定;5.付款是否符合约定条件。 《支出凭单》复核并传递《支出凭单》传递《支出凭单》传递Unnamed: 3 财务部 (成本会计)Unnamed: 4 财务部 (主管)责任部门 (人员)报销人员

高级管理人员费用明细表 - 高管人员费用明细表 高级管理人员费用明细表 公司名称: 年 月 日 单位:元姓 名合计Unnamed: 1 月份本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计Unnamed: 2 差旅费Unnamed: 3 交通费Unnamed: 4 交际应酬费Unnamed: 5 汽油费Unnamed: 6 通讯费Unnamed: 7 修车费Unnamed: 8 其 它Unnamed: 9 合 计

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