工程预算报价单 - 2 外墙裂缝防水 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿洁辰房屋修缮有限公司工程预算报价单表 工程名称:每米外墙裂缝防水维修工程 序号12345678910合计 备注:1..每处按展开长度计算、不足一米按一米计算。 2.不含悬空吊篮、脚手架、吊绳及安全维护网的搭拆费用。Unnamed: 2 工程名称裂缝开槽凿毛清基堵漏王堵漏塞缝及满刷JS防水处理防水砂浆粉平铺网子抗裂砂浆抹平恢复外墙漆材料搬运上楼垃圾清捡清运Unnamed: 3 单位mmmmmmmmmmUnnamed: 4 数量1111111111Unnamed: 5 综合单价的组成(元)人工费39.75111112.3622

装修材料预算清单,自动计算 - Sheet1 装修材料预算清单 客户名称:客户地址:装修单位:客户签名:序号123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 1 材料名称Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 客户编号:核算日期:负责人签名:日 期:合计000000000000000000000000Unnamed: 7 备注

装修预算(可打印,自动计算,分类清晰) - 装修预算 Unnamed: 0 房屋装修预算表 业主:序号一、123456789二、12345678910三、1234四、1234五、12345678910六、1234 七、123456789101314八、123456778910111213

工程预算单(自动计算) - 基础报价 工程预算单 工程名称: 翰林苑 1栋1101室 编号一123456789101112二123456三1234567四12345678910五123456789六123456789七134567ABCDE一序号123

红色目标实际数据分析图 - Sheet1 Unnamed: 0 项目 目标实际完成比例剩余1、开拓市场,增加目标客户群。可以横向,也可以纵向细分。 2、创新产品,提高产品价值。 3、策划营销活动,增加商品附加价值,拉动销售。 4、整合资源,借品牌、借渠道、借场地、借设施、借团队等,达到提升自身品牌。 5、优化内部流程,加强管理,降低成本,提升利润空间。 6、调整产品结构,优化成本支出和销售利润构成。 7、开拓个性服务,走差异化发展,以特色服务提升业绩。2013年 135.080.00.59259259259259260.407407407407407442014年 150.0140.00.93333333333333330.066666666666666652015年 220.0180.00.8181818181

部门预算单位非税收入资金管理台账excel模板包含

装修预算专用excel模板 - 9.19 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ★ ★ ★ 小熊猫装饰预算专用 ★ ★ ★新材料、新工艺、新品质、新模式、新时尚 预 算 编 制 说 明一二三四五六七八九十甲方: 工程地址: 乙方:预算单位:人民币/元一、基础及拆建工程项目名称12345二、入户花园工程1234567三、客厅、餐厅及过道工程1233456四、主卧室、衣帽间工程1234567五、次卧室工程123456六、客卧室工程123456七、休闲阳台123456八、生活阳台工程123456九、厨房工程123456十、公卫工程12345678910十一、主

20252018年下半年销售费用预算模型Excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018年下半年销售费用预算模型上半年实际销量和销售费用月份1月2月3月4月5月6月下半年销售费用预算预测月份7月8月9月10月11月12月作图数据月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 实际销量(件)280350450550600750预计销量(件)80090012001400900800销售费用92000107000137000142000180000180500200852.921348315220996.741573034281428.202247191321715.842696629220996.741573034200852.921348315Unnamed: 3 实际销售费用变动性费用8000095000125000130000168000168500销售费用预算变动性费2025预算与实际差异表

各部门预算制及各部门KPI考核指标exc - Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事

企事业单位年度预算菜单Excel管理系统下载 - 汇总表 (打印) **县**局 人员经费汇总审批表 编制单位:**县**局项目年合计行政参公全额事业差额事业自收自支项目年合计行政参公全额事业差额事业自收自支编办审核意见:单位负责人:Unnamed: 1 人员及车辆情况在职210100人员支出离休人员支出小计000000张三Unnamed: 2 退伍安置000000工资000000Unnamed: 3 离休000000公务员津补贴000000Unnamed: 4 2018年退休000000事业人员津补贴000000Unnamed: 5 遗属000000建党90周年离休人员生活补贴000000财会股长:Unnamed: 6 其他0其他000000李四Unnamed: 7 差额人员000退休人员支出小计000000Unnamed

活动费用预算 - 典礼活动费用 活动费用预算表 编号舞台搭建123456舞美特效123456789其他费用12345 演出节目1234音响设备12345678Unnamed: 1 项目木质+钢架舞台舞台围布背景架 条幅地毯背景喷绘小计:舞台灯光演出桁架回光灯追光灯摇头灯泡泡机Pal灯烟机控制台灯光师签到笔2个+签到薄2本摄像全程录播小手掌+荧光棒兑奖券抽奖篮子小计:魔术动感小提琴歌手现代舞小计:全频音箱全频专业返听数字调音台专业功放DVD播放机电脑控制台无线话筒调音师小计:合计: 注:以上各项可根据贵方要求增减,以实际发生额为准Unnamed: 2 规格说明8*4米20公分8*4米90公分

简单财务预算 - 费用预算 Unnamed: 0 费用预算 人事预算状态1.13运营预算状态0.981.210.9Unnamed: 2 人员办公室商场售货员其他运营广告债务福利用品邮资租金或抵押贷款销售费用税款水电费其他保险利息电话维护和修理法律费用折旧发货存储其他费用总额Unnamed: 3 预算5000预算250012501000100010750Unnamed: 4 实际5650实际24501500100090011500Unnamed: 5 差额(美元)-650差额(美元)50-2500100000000000000000-750Unnamed: 6 差额(百分比)-0.13差额(百分比)0.02-0.200.1-0.0697674418604651

2024年财务记账系统(全年收支管理、可预算) - 主页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 全年财务记账本 Annual income and outlay management system 年累计支出130400收入211800年预算148000Unnamed: 5 结余81400预算剩余17600Unnamed: 6 Unnamed: 7 导航 MENU设置-说明 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 参数设置使用年份账户账户A账户BUnnamed: 3 2021经手人张三Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 使用说明使用步骤设置参数 → 记账 → 月内查询分析 → 全年度分析使用方法1、设置在左侧设置参数,用于下拉列表选项2、记账点击月导航链接按钮

预算管理模板 - 1-年度预算总表-编制 Unnamed: 0 Unnamed: 1 制造中心2021年总预算序号123制造中心2021年总预算-明细序号11.11.21.31.41.51.61.71.821.11.21.31.41.51.61.71.831.11.21.31.41.51.61.71.8Unnamed: 2 项目名称例常类设备尾款项目费用合计业务活动例常类能源开支-水、电、气职工薪酬设备维修保养费用厂房维护费用员工餐费低耗劳保费用安全费用精益改善费用设备尾款B设备质保金项目类购买A设备购买某某设备某某厂房改造合计Unnamed: 3 占比%0.75471698113207550.7547169811320755占比%10000000100000000.50.166666666666666660.3333333333333333

2024年财务管理系统-预算管理 - 目录 利润表 2020年利润预算表 编制单位:2020年度主营业务收入 钢种销售收入(第三方) 钢种销售收入(关联方) 加工费收入(第三方) 加工费收入(关联方)主营业务成本 直接材料(第三方) 直接材料(关联方) 直接材料价格调整-来自钢厂增值(材料) 直接人工 制造费用资产减值损失主营业务成本合计毛利毛利率 %营业税金及附加主营业务利润其他业务收入其他业务支出销售费用管理费用财务费用总部分摊的管理费用总部分摊的销售费用总部分摊的财务费用总部分摊的其他费用营业利润所得税税率净利润税后利润/销售收入% 制表人:备注:20

财务预算管理系统 - 主页 财务费用预算管理系统 计划 Unnamed: 0 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月合计Unnamed: 1 费用项目费用项目工资及奖金员工保险福利费办公费书刊费印刷费电脑耗材通讯费差旅费业务招待费业务公关费广告费维修费订货会费水电费物料消耗运输费汽车费用包装物折旧费低易品摊销租赁顶空费装修费撬边费中介服务费网络服务费联营管理费促销费银行手续费工商费返点费服饰报及视窗费柜具返还培训费代理商奖金物业管理费样品开发费税费会议费用其他费用其他1其他2其他3合计Unnamed: 2 一季度三月湖南3......2025预算与实际差异表

2024年财务系统-项目预算支出管理 - 目录 项目信息 项目信息 项目名称项目1项目2项目3Unnamed: 1 项目负责人张磊李娜赵寺玲Unnamed: 2 开始日期2020-01-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-10-01 00:00:00Unnamed: 3 结束日期2020-12-31 00:00:002021-03-01 00:00:002021-10-01 00:00:00Unnamed: 4 预算金额/万100200300Unnamed: 5 项目目标Unnamed: 6 参与人员Unnamed: 7 备注支出类别 支出类别 支出类别材料费人工费管理费Unnamed: 1 说明支出明细表 支出明细表 支出日期2020-01-03 00:00:002020-02-10 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-18 00:00:002020-04-20 00:00:0

2024年预算费用支出管理系统 - 首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算费用支出管理系统基本信息表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 基本信息设置表费用类型差旅费餐饮费办公费招待费业务拓展费会务费招聘培训费通讯费交通费福利费加工费设备修理费其他Unnamed: 2 支出部门财务部销售部产品部研发部人事部技术部行政部费用支出明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用支出明细表序号12345678910111213141516Unnamed: 2 日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:......

2024年全面预算管理流程图 - 279全面预算管理流程 感谢下载使用!祝工作顺利! Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 万叶设计作品目录地图1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950Unnamed: 3 工资条模板公章使用登记表模板送货单模板物品交接单模板会议签到表模板住宿水单模板离职申请表模板会议纪要模板评分表现金盘点表现金流量表销售统计表九九乘法口诀表(A......

会议物料预算清单 - Sheet1 Unnamed: 0 会议用物料清单预算表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727......

表格大全网VIP
全站资源终身免费下载
立即加入

表格大全网提示

知道了

工作日:09:00-18:00

400-1600-950

工作日:09:00-18:00

Ctrl+D
收藏表格大全网

内容建议

联系方式(选填)

提交
表格大全网