2025年企业费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 : 主管 会计 总务 制表Unnamed: 1 报销日期 年 月 日 附件 张 类 别应退金额:Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 负责人(签章)审 查 意 见报销人(签章)¥ 应补金额:Sheet2 Sheet3
2025年智能费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费 用 报 销 单填报日期:20XX年8月11日报销人:肖XXXX费用类别办公用品办公用品费 用 合 计实报金额:人民币(大写)核准:Unnamed: 3 部门:XXXXX部摘要明细电脑鼠标财务经理:Unnamed: 4 费用金额购置数量31叁仟柒佰陆拾元整出纳:Unnamed: 5 单价4500260Unnamed: 6 金额1350026013760分管领导:Unnamed: 7 币种:人民币(元)已借款数应退金额应补金额备注实报金额Unnamed: 8 1000037603760领款人:Unnamed: 9 另附单据 2 张
2025年费用报销单 -自动匹配 - 报销单 费用报销单 -自动匹配 报销部门:采购部报销项目刀具收纳柜软件报销金额(大写):经 手 人:Unnamed: 1 Unnamed: 2 摘 要CNC放置零件及夹工具收纳办公用软件壹万陆仟贰佰贰拾玖元陆角整部门负责人:Unnamed: 3 43825财 务:Unnamed: 4 副总经理:Unnamed: 5 金 额百 Unnamed: 6 十 ¥Unnamed: 7 万 11Unnamed: 8 千 56Unnamed: 9 百382总经理:Unnamed: 10 十482Unnamed: 11 元909Unnamed: 12 角606Unnamed: 13 分000Unnamed: 14 备注Unnamed: 15 附单据(4)张Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unn
2025年费用报销清单 - Sheet1 Unnamed: 0 原始单据贴后费用报销清单 使用部门: 报销日期: 年 月 日用 途金额合计(大写) ¥:付款记录: ¨ 现金 ¨ 银行 ¨ 微信 ¨ 支付宝主管: 会计: 出纳: 领款人:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 报 销 金 额单据张数Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 财务科审核意见
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 填表日期:报销人报 销 费 用 明 细费用类别金额合计报 销 人部 门 经 理财 务 部 经 理总 经 理出纳:Unnamed: 2 2021-04-13 00:00:00姓 名职 务事由摘要签字:签字:签字:签字:Unnamed: 3 Unnamed: 4 金 额Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门联系电话票 据有/无日期:日期:日期:日期:复核:Unnamed: 7 张数¥Unnamed: 8 备 注0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 元
2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 费用报销单 报销部门: 用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分*流程说明:申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写总经理核准费用报销单 报销部门: 用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 用 报 销 单部门:出差事由:出差路线:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:日期:Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数2211壹佰捌拾元整审核人:Unnamed: 4 出差人姓名:出差时间:领款人:金额15008001200180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销部门: 年 月 日用途合计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 出纳: 复核: 报销人: 领款人:Unnamed: 2 金额(元)0Unnamed: 3 备注领导审批原借款: 元Unnamed: 4 Unnamed: 5 单据及附件 张原退款: 元2025安全生产费用报表
2025年费用报销单-收款收据-自动保存 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:Unnamed: 2 类别总经理:Unnamed: 3 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006Unnamed: 4 十Unnamed: 5 亿Unnamed: 6 千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千11114Unnamed: 11 百00000Unnamed: 12 十00000Unnamed: 13 元01236Unnamed: 14 角00000Unnamed: 15 分0
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门:报销类别合计人民币(大写)财务:Unnamed: 2 报销项目Unnamed: 3 明细内容合计1503主管:Unnamed: 4 报销金额5005015021503Unnamed: 5 十借款/预支:退款/补款:报销人:Unnamed: 6 万¥Unnamed: 7 仟¥¥¥1Unnamed: 8 日期:佰5555Unnamed: 9 拾0000元元Unnamed: 10 元0123Unnamed: 11 2021-02-27 00:00:00角000¥¥¥0Unnamed: 12 分0000000Unnamed: 13 备注
2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销日期:费用类别合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分预支金额: 元 应付金额: 元*流程说明:申请人 → 部门主管 → 财务 → 财务主管 → 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写凭证单据粘贴Unnamed: 2 年 月 日费用项目Unnamed: 3 费用金额Unnamed: 4 单据及附件 张主管签章报销人签名
2025年财务差旅费用报销 - Sheet1 财务差旅费用报销 报销人:费用明细费用类型住宿费交通费交通费招待费费用总计:费用大写:申请人签字:日期:Unnamed: 1 姓名说明汉庭酒店3晚广州往返北京机票的士费招待客户晚餐53865386Unnamed: 2 部门部门经理签字:日期:Unnamed: 3 工号Unnamed: 4 差旅信息:财务签字:日期:Unnamed: 5 出差日期单价2993627102760Unnamed: 6 出差天数数量3111总经理签字:日期:Unnamed: 7 出差城市金额897362710276000
2025年员工外勤费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工外勤费用报销单姓名:序号1234567合计金额(大写)经办人:Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 费用种类交通费餐费外勤补贴费招待费资料费邮寄费其他费用272Unnamed: 4 部门:报销金额34242215246687部门主管:Unnamed: 5 金额十000000000Unnamed: 6 万000000000Unnamed: 7 仟000000000Unnamed: 8 佰000000000Unnamed: 9 拾322126800Unnamed: 10 日期:元442546700小写财务负责人:Unnamed: 11 角000000000Unnamed: 12 分000000000272Unnamed: 13 备 注Unnamed: 14 3400.02400.02200.
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 财务费用报销单 差旅信息费用信息领导审批Unnamed: 2 姓名:出差日期:序号12345报销金额合计:报销金额大写:主管Unnamed: 3 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费招待费交通费签名:日期:Unnamed: 4 部门:费用开销项目广州到北京北京的士费北京7天连锁酒店招待客户晚餐北京飞广州4174拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 数量11311Unnamed: 6 报销日期:出差天数:单价975694328647874经理Unnamed: 7 金额97569498
2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表 费 用 报 销 单部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额
2025年商品费用报价单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司报价单贵公司:地址:负责人:电话:你好!非常感谢贵公司对我司的信赖与垂询,以下为报价明细:行号123456789合计备注:以上所有报价含税,增值税17%,含税含运费报价单位签字(盖章)Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 报价公司:地址:负责人:电话:数量报价单位签字(盖章)Unnamed: 6 地址:上海市浦东曹路XXX号电话:0571-XXXXXX网址:http//www.XXXXXX.com单价Unnamed: 7 合计0000000000Unnamed: 8 品牌Sheet2 Sheet32025安全生产费用报表
2025年费用报销管理台账 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销管理台账序号123456789Unnamed: 2 财务部982部门财务部采购部销售部财务部采购部销售部人事部仓储部销售部Unnamed: 3 采购部1032姓名王9王10王11王12王13王14王15王16王17Unnamed: 4 销售部2278在职职位财务助理采购销售经理财务助理采购销售经理财务助理采购销售经理Unnamed: 5 人事部104报销类别办公用品物料差旅费办公用品物料差旅费办公用品物料差旅费Unnamed: 6 仓储部574费用......
2025年财务管理-费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写:付款方式附 据总金额:主管审核: 审 核 意 见: 核准: 经理: 财务: 出纳: 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人: 开户行:
2025年会议费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 会议费用报销单会议时间会议主题厂方出资预计费用结算方式序号1234567891011121314总费用项目负责人财务核对备注Unnamed: 2 项目要求报销人员粘贴原始票据时,需要按类别粘贴。Unnamed: 3 厂商品牌数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 会议地点报销日期金额000000000000000经办人Unnamed: 6 付款 情况Unnamed: 7 报销人记公司帐Unnamed: 8 有无发票 □有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无......