2025对账单
2025年客户通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称账面金额日期2021-03-01 00:00:00账面金额合计:截止上期欠款额:合计应付款总额(大写):说明: 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有误差请与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司,逾期未盖章确认以默认以上数据。 3、感谢对本公司的支持,合作愉快!!我司确认(签章):日 期:Unnamed: 2 上海****贸易公司*******单位合同单号李2Unnamed: 3 产品名称6000854111541Unnamed: 4 负责人金额6000Unnamed: 5 小王实际收款日期2021-03-05 00:00:00本期收款金额:累计欠款额:客
2025年销售订单表-带客户对账单 - 销售明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售订单登记表客户单位单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1单位名称1Unnamed: 2 订货人王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范王子范Unnamed: 3 合同日期441054410644107441084410944110441114411244113441144411544116Unnamed: 4 产品编号200101032001020420010205260200112602001526020020260200332407006324070151240700992407009624070101Unnamed: 5 产品名称
2025年供应商欠款财务对账单 - 对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章) 日期:_
2025年往来对账表-对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):贵公司名称:华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明:此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。客户签章确认:Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr):联
2025年混凝土对账单 - 砼对账小计统计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 *******混凝土有限公司对账单工程名称:*********工程序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768......
2025年对账单-付款和欠款总结 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单-付款和欠款总结 序号12345对账区域说明:1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。 2、已上货款,敬请尽快支付! 3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 不回传视同确认,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 2 业务员小李小李小李小李小李上期总货款本期总货款总货款Unnamed: 3 合同编号HT20171023-00480HT20180417-00287HT20171023-00480HT20171023-00480HT20171023-0048036900473360510260Unn
2025客户对账单-往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单致:序号1234合计金额(大写)□□请收到对账单后3个工作日内完成对账并及时给予反馈,如有疑问请与我们联系! 对账电话:188****8888 邮箱:125612@.comUnnamed: 2 大华科技技术有限公司感谢贵司一直以来的信任和支持!现将贵司与我司双方关于“XXXXX”的业务往来明细如下:订单日期2021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:002021-08-03 00:00:002021-08-04 00:00:00以上数据与我公司核对相符以上数据与我公司核对不相符,截止 年 月在贵公司的应付账款余额为
2025公司产品对账单通用模版 - Chart1 Sheet1 产 品 对 账 单 单位:合同款号发货部门负责人: 收货部门负责人: 厂长:Unnamed: 1 发货日期Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 颜色Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 发货人签字Unnamed: 7 收货日期Unnamed: 8 品名Unnamed: 9 规格Unnamed: 10 颜色Unnamed: 11 合格品数量Unnamed: 12 回修数量Unnamed: 13 废品数量Unnamed: 14 收货人签字 Unnamed: 15 合格品单价Unnamed: 16 年 月 日金额Unnamed: 17 回修品单价Unnamed: 18 金额Unnamed: 192025对账单
2025年对账单标准格式 - 对账单格式 对 账 单 行号Unnamed: 1 客户名称: 送货地址: 客户采购客户财务日 期(1).尚欠货款期初余额:(加项)(2).本期应收货款小计:(加项)(3).本期实际收款明细:(减项)(3).本期实际已收款小计:(减项)(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3)):供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:Unnamed: 2 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 3 电话:0755-电话:0755-订单/合同号Unnamed:
2025年对账单模板 - Sheet1 公司图标 发出产品对帐单客户名称:非常感谢您对我公司的支持与信赖!现将我公司发出至贵司接收的产品对账如下,敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。送货单号合计: 金额大写:备注:客户确认回签(盖章)XXXX公司 联系电话1:联系电话2:公司传真:送货日期人民币本单为2017年4月份对帐清单,确认无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。Unnamed: 2 送货签收Unnamed: 3 公司地址:工厂地址:邮政编码:产品类别公司帐号信息Unnamed: 4 产品型号Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 数量公司财务签署(盖章) Unnamed: 8 对帐单号对帐日期单
2025年采购对账单 - Sheet1 采购收货对账单 供应商:下单日期2017-04-20 00:00:00Unnamed: 1 合同编号1001Unnamed: 2 物料名称水泥Unnamed: 3 单位袋Unnamed: 4 单价39Unnamed: 5 收货数量50Unnamed: 6 金额(元)1950000000000000000000000000Unnamed: 7 收货日期2017-04-24 00:00:00Unnamed: 8 开票日期2017-04-24 00:00:00Unnamed: 9 发票号码20002Unnamed: 10 付款日期2017-04-20 00:00:00Unnamed: 11 已付货款1000Unnamed: 12 应付货款1950000000000000000000000000Unnamed: 13 备注Sheet2 Sheet3
2025年收入明细表-自动核对账单 - Sheet2 Unnamed: 0 收入明细表-自动核对账单 编号1040010201040010211040010221040010251040010051040010061040010071040010081040010091040010100105001033105001034105001035105003001105003002105003003Unnamed: 2 客户三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱三菱Unnamed: 3 产品名称名称1名称2名称3名称4名称5名称6名称7名称8名称9名称10名称11名称12名称13名称14名称15名称16名称17Unnamed: 4 账户类型微信-陶总支付宝-XX商贸公司中行-客户1微信-陶总1支付宝-XX商贸公司2中行-客户3微信-陶总支付宝-XX商
2025年对账单 - 对账单模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称:客户电话:客户联系人:序号123456789101112应收总金额:(大写)核对无误后,请务必签字或盖章后回传。如有不符请在三天内致电我司,以便及时核对。逾期我司将视为核对无误。谢谢!Unnamed: 2 日期2018-03-07 00:00:002018-03-08 00:00:002018-03-09 00:00:002018-03-10 00:00:002018-03-15 00:00:00客户确认:(盖章)日期:Unnamed: 3 ****公司对账函送货单号DCYJZ000026DCYJZ000027DCYJZ000028DCYJZ000029DCYJZ000034Unnamed: 4 货品名称2076.26Unnamed: 5 单位供方确认:(盖章)日期:Unnamed: 6 账单日期截
2025年客户供应商往来对账单 - 3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO:呵宝公司联系人:葛主任TEL: FAX:客户:安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求:各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出,并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)201
2025年对账单-公式计算 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-公式计算销售编号购买单位地址序号123456代收金额付款方式主营地址电话Unnamed: 2 商品名称凯瑞993凯瑞994凯瑞995北玻118北玻118北玻118Unnamed: 3 圆梦、金鹰翔、经阁、鄂通、铭凯、博领等品牌玻璃胶、结构胶、耐候胶、发泡胶、防水胶、美缝剂等胶类批发与零售西安未央区XX建材城X排36号029-XX684007 181623X93831 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 规格590ML/18支590ML/19支590ML/20支280ML/24支280ML/24支280ML/24支Unnamed: 7 Unnamed: 8 电话颜色瓷白瓷白瓷白白色白色白色总计数量运费备注Unnamed: 9 Unn
2025年对账单-公式计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-公式计算客户:截止/期间:被审计单位全称Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 编制:复核:应收余额12563432482950041Unnamed: 4 应付余额23Unnamed: 5 其他应收款余额45Unnamed: 6 其他应付款余额67Unnamed: 7 预付余额7835447Unnamed: 8 预收余额89Unnamed: 9 日期:日期:主营业务收入901032412Unnamed: 10 主营业务收入(未税)13973973.58490566Unnamed: 11 未税成本14Unnamed: 12 成本含税15Unnamed: 13 索引:页次:回函日期Unnamed: 14 函证地址Unnamed: 15 联系人Unnamed: 16 联系电话2025对账单
2025年对账单财务报表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单发货单位提单号货 款 合 计预计货款收回日期欠款承诺Unnamed: 2 发货单位提单号以上货款由欠款保证人负责收回,若逾期未能收回,则承担相应责任。 欠款保证人:Unnamed: 3 品 名Unnamed: 4 规 格Unnamed: 5 数 量Unnamed: 6 日 期单 价Unnamed: 7 年 月 日 货款金额Sheet2 Sheet3
2025年往来明细对账单 - Sheet1 往来明细对账单 对方单位:日期制表人:Unnamed: 1 合同号Unnamed: 2 摘要核对人:Unnamed: 3 联系人:合同金额小计总欠款Unnamed: 4 应收金额00审核:Unnamed: 5 联系电话:已收金额0Unnamed: 6 开票金额复核:Unnamed: 7 备注
2025年通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX企业对账单客户名称:序号12345税前合计(元)税后合计(元)合计(大写)供货商核对(盖章):日期:Unnamed: 2 日期2021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:00佰 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 订单号rgn546361rgn546362rgn546363rgn546364rgn546365Unnamed: 4 联系人:品名榴莲菠萝哈密瓜樱桃火龙果Unnamed: 5 规格型号Unnamed: 6 单位斤斤斤斤斤购货方核对(盖章):日期:Unnamed: 7 联系电话:数
2025年往来对账表-结算单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账编号儿******公司电话:029-XX684007 181623X93831 地址:江苏***区***建材城X排**号主营商品:结构胶、耐候胶、发泡胶、防水胶、美缝*********剂等胶类批发与零售对账单购买单位地址序号12345678910111213总计数量上期欠款金额本期应付款总额请仔细核对后签字回传,如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对,谢谢!!我司签字(盖章)日期:Unnamed: 2 合同订单HTIJ1251HTIJ1252HTIJ1253HTIJ1254Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品41745545159565.1Unnamed: 4 联系人规格Unnamed: 5 数量546753总