2025客户对账单-往来对账单
2025年公司客户往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 客户往来对账单 中州商贸股份有限公司客户名称:序号12Unnamed: 2 日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:00Unnamed: 3 杨帆新能源股份有限公司订单号66000016600002Unnamed: 4 送货单号2001050120010502Unnamed: 5 开票金额(含税)100000100001Unnamed: 6 已付金额2000020001Unnamed: 7 待付金额8000080000Unnamed: 8 货币:经办人高原高原Unnamed: 9 RMB备注Sheet2 Sheet3
2025年往来客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 往来客户对账单 客户名称:月份434664349743525435564358643617436474367843709437394377043800合计Unnamed: 2 发货金额2500080001600049000Unnamed: 3 收款金额1500015000Unnamed: 4 未收款金额1000080000016000000000034000Unnamed: 5 对账日期:开票金额200002000040000Unnamed: 6 未开票金额5000800000160000-20000000009000
2025年客户销售往来对账单 - 1 Unnamed: 0 儿有限公司 对账单客户名称:联系人:公司传真:序号123456789总金额制单人:友情提示:贵司收到对账单后,请3日内在对账单上签字和盖章并回传,逾期未回传视为认同此账单,谢谢合作!请贵司将应付我司款项,付款账户已我司提供汇款资料为准。Unnamed: 2 订单编号P018120117P019020017P019020021P019020021P019020021P018120116P019020018Unnamed: 3 客户单位名称周小姐0512-432**432物料代码BDSHH0105A00BDSHHLS03A00BDSHH00C8001BDSHH00C8001BDSHH00C8001BDSHH0100A00BDSHH0085A02Unnamed: 4 物料名称2.4G分组RGB+W灯带控制板新开C8充
2025年客户往来对账单(自动换算) - Sheet1 Unnamed: 0 客户往来对账单 中州商贸股份有限公司客户名称:序号12合计(RMB)元合计金额(大写)上期余额20000备注:1、此单不得涂改,涂改无效; 2、请贵司仔细核对,如有疑问请及时与我司联系,核对无误请及时签字、盖章并回传; 3、由衷感谢贵司的合作与支持。制单人:Unnamed: 2 日期4383243833Unnamed: 3 订单号66000016600002本期金额80003Unnamed: 4 品名产品1产品280003联系电话:Unnamed: 5 型号规格xxxx已付金额50000Unnamed: 6 单位台台Unnamed: 7 对账周期:单价1000010001Unnamed: 8 数量53待付金额50003Unnamed: 9 2020/1/
2025年客户往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单往来单位:账单属期:序号123456789101112131415合计Unnamed: 2 往来类别Unnamed: 3 摘要Unnamed: 4 记录科目Unnamed: 5 业务发生日期Unnamed: 6 收款/支付日期Unnamed: 7 编制人:对账联系电话:尚未支付金额Unnamed: 8 尚未支付原因Unnamed: 9 对账预计支付时间
2025年客户往来对账单 - 对账单 Unnamed: 0 XXXXXX有限公司往来客户对账单 客户名称:XXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为¥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日,上次对账应收账款金额为¥XXXXXX元1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下:日期数据证明无误贵司确认(盖章、签字)Unnamed: 2 为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至摘 要日期: 年 月 日Unnamed: 3 销货金额Unnamed: 4 已收账款XXXXX贸易有限公司 年 月 日Unnamed: 5 欠款总额Unnamed: 6 备 注Shee
2025年往来客户开票对账单 - Sheet1 (2) 深圳市儿往来客户开票对账单 往来客户:恒康 日期:2019年9月26日到2019年10月21日 日期2019-10-18 00:00:00合计本期应开票金额10000元。本期欠款金额为279352.75元。客户确认签字:Unnamed: 1 存货全名期初余额收到货款笔记本电脑Unnamed: 2 数量2Unnamed: 3 单价5000Unnamed: 4 本期增加1000010000Unnamed: 5 本期减少2000020000时间: 年 月 日Unnamed: 6 余额289352.75269352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75Unnamed: 7 备注
2025年客户往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx公司客户对账单致:xxx 感谢贵司一直以来的信任和支持!现将贵我双方关于“XXX”的业务往来明细做如下汇总:(截至2015年3月25日)业务期间合计□以上数据与我公司核对相符□以上数据与我公司核对不相符,截止 年 月 日在贵公司的应付款余额为 元。 备注:客户单位(章):代表签字(章): 日 期:Unnamed: 2 结算方量0XXXUnnamed: 3 合计金额0Unnamed: 4 合同进度款0Unnamed: 5 已回款0XXX公司财务部2019-11-14 16:18:00Unnamed: 6 总欠款0Sheet2 Sheet32025客户对账单-往来对账单
2025年客户往来对账单 - Sheet1 客户往来对账单 收货单位:联系人:电话/传真:序号12345678910合计金额:本月应付货款为:上月应付货款为:上月已付货款为:收货单位(签章):日 期:Unnamed: 1 货号Unnamed: 2 名称Unnamed: 3 货物明细Unnamed: 4 供货单位:联系人:电话/传真:数 量信息核对无误 请确认并回传!供货单位(签章):日 期:Unnamed: 5 单 价(元)¥:Unnamed: 6 货款金额(元)Unnamed: 7 备 注Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 ··Sheet2 Sheet3
2025年客户往来对账单(简洁大方) - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单客户名称:XXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为¥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日,上次对账应收账款金额为¥XXXXXX元1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下:日期数据证明无误贵司确认(盖章、签字)日期:Unnamed: 2 为了真实、准确地反映双方账务情况,现将双方往来账进行核对:截至摘 要 年 月 日Unnamed: 3 销货金额Unnamed: 4 已收账款XXXXX贸易有限公司 年 月 日Unnamed: 5 欠款总额Unnamed: 6 备 注Sheet3
2025年客户往来对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单日期2020-01-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:00客户签章:儿有限公司Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10客户11客户12Unnamed: 3 订单编号120201120202120203120204120205120206120207120208120209120210120211120212Unnamed: 4 商品名称产品1产品2产品
2025年客户往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单客户名称联系地址联系方式对账期间送货明细送货日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:00已送货金额以上是我双方自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日业务往来及开票收款情况,如核对一致,请予以签字寄回,并按合同约定尽快付款,谢谢!客户签字:日期:Unnamed: 2 送货单号SH-0001SH-0002SH-0003SH-0004SH-000525200Unnamed: 3 金额50004500600055004200已开票金额Unnamed: 4 开票明细开票日期2020-08-01 00:00:002020-08-05 00:00:0020
2025年客户往来对账结算单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供货方:序号123456789101112131415161718192021222324252627客户往来对账结算单 开单日期:订单号合计总金额(大写):温馨提示:需负责人核实后签字盖章回传,在此单上涂改或手写处无加盖章结算中心视无效。开单人:供方盖章:日期:Unnamed: 3 订单日期Unnamed: 4 43480品名肆佰元整Unnamed: 5 规格业务员:Unnamed: 6 颜色Unnamed: 7 客户单位:单位Unnamed: 8 对账单据编号:数量100Unnamed: 9 单价4合计客户签字:单位盖章:日期:Unnam......
2025年客户往来对账单 - 客户往来对账单 客户往来对账单 ²客户单位:***客户单位²客户地址:江苏省南京市***区***街道***路***大厦***号²联系人及电话:张三三 18899***238²对账日期:2020年8月1日—2020年8月30日²上期余额:20000²本期应付金额:36160²本期已付金额:2000²期末余额:54160Unnamed: 1 Unnamed: 2 序号1Unnamed: 3 订单日期2020-08-02 00:00:00儿内容服务有限责任公司 珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园 电话:0756-3335688单据编号2020080201PUnnamed: 5 摘要Unnamed: 6 金额(不含税)32000Unnamed: 7 税额4160Unnamed: 8 总金额36160--------
2025年客户往来对账单 - Sheet1 客户往来对账单 日期Unnamed: 1 区域Unnamed: 2 销售员Unnamed: 3 客户名称Unnamed: 4 期初往来余额Unnamed: 5 变动数Unnamed: 6 期末余额Unnamed: 7 应收账款Unnamed: 8 材料欠款Unnamed: 9 物料代收Unnamed: 10 欠款金额Unnamed: 11 需补差价Unnamed: 12 备注
2025年客户往来对账单 - Sheet1 客户往来对账单 客户名称上期欠款金额本 期 发 生 额日期 贵司至 年 月 日止累计金额为 元是否相符,请于接到对账单五个工作日内核对签字(盖章)后回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认我司数据正确无误。贵司确认(盖章、签字):日 期: 年 月 日 年 月 日Unnamed: 1 单号Unnamed: 2 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥Unnamed: 3 发货金额Unnamed: 4 收款金额Unnamed: 5 签收(时间)欠款金额 我司至 年 2025客户对账单-往来对账单
2025年客户往来对账单 - Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:序号123合计款项 请贵公司仔细核对,如有疑问请及时与我司业务员联系,核对无误请签字回传并及时安排!衷心感谢贵公司的支持与合作!Unnamed: 1 日期2020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:00/本期应结本期已结Unnamed: 2 订单号DD2003DD2004DD2005/Unnamed: 3 电话:传真:品名物品1物品2物品3/9900015000Unnamed: 4 数量120200300620Unnamed: 5 发货金额3000060000900099000Unnamed: 6 对账时间:实收金额50001000015000本期未结贵司确认(签字、盖章)Unnamed: 7 2020/5/3--20
2025年简洁大方往来客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 往来客户对账单 客户名称:XXXXXXXXX有限公司截止20XX年3月17日,贵公司尚欠我司款项金额合计17598元,具体明细如下,请核对后三日内回传至XXXXXX12@qq.com邮箱序号12345678910111213141516金额合计Unnamed: 2 交货日期20XX/3/1420XX/3/1520XX/3/16Unnamed: 3 物料名称A物料B物料C物料Unnamed: 4 规格型号JDI25656JDI25657JDI25658Unnamed: 5 数量925250190Unnamed: 6 单位联系人:赵XX含税单价697892 Unnamed: 7 金额6382519500174800000000......
2025年客户往来对账单-报价免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx公司客户对账单致:xxx 感谢贵司一直以来的信任和支持!现将贵我双方关于“XXX”的业务往来明细做如下汇总:(截至20xx年x月x日)业务期间合计□以上数据与我公司核对相符□以上数据与我公司核对不相符,截止 年 月 日在贵公司的应付款余额为 元。 备注:客户单位(章):代表签字(章): 日 期:Unnamed: 2 结算方量0XXXUnnamed: 3 合计金额0Unnamed: 4 合同进度款0Unnamed: 5 已回款0XXX公司财务部2020-04-10 14:14:51Unnamed: 6 总欠款0Sheet2 Sheet3
2025年客户往来对账单-通用表单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单客户名称:xx科技股份有限公司序号123合计上期待付金额: 本期发生金额:已付金额:待付金额:客户确认(签章): 年 月 日Unnamed: 2 日期20xx/1/120xx/2/220xx/3/3Unnamed: 3 订单号xxxxxxxxx1000030000600034000Unnamed: 4 品名xxxxxxxxxUnnamed: 5 规格型号xxxxxxxxxUnnamed: 6 数量xxxxxxxxxUnnamed: 7 对账周期:20xx年1月-20xx年3月订单金额10000100001000030000中州商贸股份有限公司 对账人:(签章) 联系电话: 传真: 对账日期:Unnamed: 8 已