2025费用报销单-自动颜色对比

2025费用报销单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 报销单位:金山办公软件有限公司序号123456合 计金额大写收款人名称备注说明分管领导:稻小壳4费用报销单报销单位:金山办公软件有限公司序号123456合 计金额大写收款人名称备注说明分管领导:稻小壳4Unnamed: 2 报销分类差旅费办公费办公费报销分类办公费办公费Unnamed: 3 叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分Unnamed: 4 具体内容XXXXX出差XXXX费用订书机胶棒会计主管:稻小壳3具体内容A4纸2箱显示屏会计主管:稻小壳3Unnamed: 5 Unnamed: 6 日期:20XX/1/1 日期:

2025费用报销单免费下载 - Sheet1 费 用 报 销 单 申请日期:部门用途金额合计项目付款方式经办人:费 用 报 销 单申请日期:部门用途金额合计项目付款方式经办人:Unnamed: 1 0单据£现金 £转帐 £微信 £ 充帐 £ 其他0单据£现金 £转帐 £微信 £ 充帐 £ 其他Unnamed: 2 报销人大写金额金额出纳:报销人大写金额金额出纳:Unnamed: 3 0审 批部门负责人0审批部门负责人Unnamed: 4 报销日期:单据财务财务审核:报销日期:单据财务财务审核:Unnamed: 5 领导领导Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed

2025费用报销单免费下载 - 费用报销单 费用报销封面 公司名称:金山办公软件有限公司部门:业务部报销事由:业务招待费序号1234合计金额大写部门负责人会计主管费用报销封面公司名称:金山办公软件有限公司部门:业务部报销事由:业务招待费序号1234合计金额大写部门负责人会计主管Unnamed: 1 摘要招待客户购买茶叶¥:3500摘要招待客户购买茶叶¥:3500Unnamed: 2 报销人:稻小壳分管领导复核报销人:稻小壳分管领导复核Unnamed: 3 3500.03500.0Unnamed: 4 金额10002500领导审批出纳金额10002500领导审批出纳Unnamed: 5 报销日期:20××年××月报销日期:20××年××月Unnamed: 6 附单

2025费用报销单免费下载 - 费用报销单 Unnamed: 0 费用报销单报销人:序号123累计金额(小写)票据粘贴处Unnamed: 1 费用类型交通费交通费交通费Unnamed: 2 部门:费用说明xx地-xx地(飞机票)xx地-xx地(飞机票)xx地-xx地(飞机票)3603Unnamed: 3 Unnamed: 4 职务:大写金额Unnamed: 5 3603.0Unnamed: 6 报销日期:金额120012011202Unnamed: 7 备注备注2备注3备注4使用说明

2025年员工外勤费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工外勤费用报销单姓名:序号1234567合计金额(大写)经办人:Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 费用种类交通费餐费外勤补贴费招待费资料费邮寄费其他费用272Unnamed: 4 部门:报销金额34242215246687部门主管:Unnamed: 5 金额十000000000Unnamed: 6 万000000000Unnamed: 7 仟000000000Unnamed: 8 佰000000000Unnamed: 9 拾322126800Unnamed: 10 日期:元442546700小写财务负责人:Unnamed: 11 角000000000Unnamed: 12 分000000000272Unnamed: 13 备 注Unnamed: 14 3400.02400.02200.

2025年财务管理-费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写:付款方式附 据总金额:主管审核: 审 核 意 见: 核准: 经理: 财务: 出纳: 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人: 开户行:

2025年员工差旅费用报销单 - Sheet1 员工差旅费用报销单 报销人:职位:费用类型住宿费交通费招待费其他费用总计:财务:Unnamed: 1 张三销售经理明细说明七天酒店单人房如家酒店单人房成都飞上海上海飞北京北京飞成都的士费上海招待吴总北京招待詹总Unnamed: 2 部门:工号:数量32111111会计:Unnamed: 3 销售部3820单价369279743684120353673218337396Unnamed: 4 No.8392827金额110755807436841203536073218330000

2025年员工外勤费用报销单 - 员工外勤费用报销单 员 工 外 勤 费 用 报 销 单 姓 名序 号12345总 计大 写总经理1. 适用范围:本单为公司同城(地区)外勤费用报销之用。 2. 使用要点:(1)填写本单要以公司财务开支标准为依据; (2)超标准时,公司领导在原始凭证上签字同意。 3. 本单须附原始凭证。 Unnamed: 1 费用种类交通费资料费补贴费交际费其他Unnamed: 2 报 销 金 额 (小写)千财务主管Unnamed: 3 部 门百Unnamed: 4 拾审核人Unnamed: 5 元Unnamed: 6 报销日期角经办人Unnamed: 7 分Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet32025费用报销单-自动颜色对比

2025年员工出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差费用报销单报销人出发月合计财务 审批备注Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点 签字: 日期:Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 费用明细车费飞机0Unnamed: 8 报销日期高铁/动车0Unnamed: 9 客车0复核人Unnamed: 10 公交0Unnamed: 11 出租车0 签字: 日期:Unnamed: 12 住宿费0Unnamed: 13 报销事由餐费0Unnamed: 14 货物 运输费0Unnamed: 15 车辆费0报销人Unnamed: 16 材料费0Unnamed: 17 其他 费用0 签字: 日期:

2025年账簿凭证-费用报销单 - 1 Unnamed: 0 财务费用报销单 部门:序号1234合计总经理助理:年 月 日董事长:年 月 日Unnamed: 2 单据日期Unnamed: 3 经费名称Unnamed: 4 申请人:经费用途Unnamed: 5 财务复核:年 月 日Unnamed: 6 经费内容总经理:年 月 日Unnamed: 7 预算经费总额0Unnamed: 8 Unnamed: 9 报销日期:经费产生总额0部门经理:年 月 日Unnamed: 10 Unnamed: 11 2020年 月至 年 月本次申请金额0副总经理:年 月 日Unnamed: 12 单位:元备注经办人:年 月 日

2025年简洁美观费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 肖刻XX科技有限公司 费用报销单Unnamed: 2 员工姓名:小马序号123456789小 写 合 计(人民币)大 写 合 计(人民币)核准:小江Unnamed: 3 费用分类管理费用销售费用材料费用Unnamed: 4 财务审核:小啦Unnamed: 5 部门:市场部费用名称交通费资料费XX材料Unnamed: 6 出纳:小蓝Unnamed: 7 申报金额7801089001788壹仟柒佰捌拾捌元整Unnamed: 8 部门审核:小杨Unnamed: 9 报销日期:20XX/1/21实报金额7801089001788Unnamed: 10 报销人:小马Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 附发票 3 张

2025年公司差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 XX公司差旅费用报销单 报销人:报销事项说明:已预支金额:报销项目费用说明住宿费交通费小计已预支金额:应报销金额(大写):部门审批:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:金额(元)500200可报销金额:财务经理:Unnamed: 5 使用说明Unnamed: 6 职位:可补贴金额(元)Unnamed: 7 是否超出规定否否应报销金额:Unnamed: 8 报销日期:可报销金额(元)会计:Unnamed: 9 备注

2025年简洁大方费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 费用摘要金额(大写)备注核准:Unnamed: 2 Unnamed: 3 年 月 日审批:Unnamed: 4 Unnamed: 5 附单据张数会计:Unnamed: 6 金额(小写)Unnamed: 7 NO.64968222¥报销人:

2025年公司医药费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 公司医药费用报销单 (Excel医药费报销单、A4可打印) 填表日期:职工姓名家属姓名医药费用明细就诊地点合 计实报金额人民币(大写)申 报 人 出纳: 复核:注:1、报销医疗费必须凭医疗部门收据和和工费医疗专用处方底联; 2、报销人须提供就诊当日病史,药品明细单、治疗明细单、检查化验报告等,住院病人需提供出院小结。Unnamed: 2

2025年接待客户费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 接待客户费用报销单编号: 填表日期: 年 月 日姓名部门招待对象日期金额 (大写)财务审批Unnamed: 2 人招待地点部门主管审批Unnamed: 3 职务招待人数餐饮费Unnamed: 4 客人 人,陪同 人住宿费财务复核Unnamed: 5 招待事由礼金礼品部门复核Unnamed: 6 备注其他费用合计经办人Unnamed: 7 金额合计十报销人Unnamed: 8 万Unnamed: 9 千Unnamed: 10 百备注Unnamed: 11 十Unnamed: 12 元Unnamed: 13 角Unnamed: 14 分Unnamed: 15 附件 张Sheet

2025年公司出差费用报销单 - 公司出差费用报销单 XXX公司 出差费用报销单费 用 项 目 明 细费用合计详细接待费用明细表日期合计Unnamed: 1 项目/日期目的地路途费用餐费补助住宿费用交通费销售费用通讯邮寄费用打印费用手续费用其它费用Unnamed: 2 起止地点客 户飞 机火 车轮 船汽 车交通费用起止地点明细合计金额接待费销售杂费手机通迅费被接待客户/人情况Unnamed: 3 餐费礼品娱乐住宿Unnamed: 4 报销人所属部门 报 销 人领款人 签名Unnamed: 6 Unnamed: 7 填报日期领款日期接待事宜/明细Unnamed: 8 项目名称/编号 部门主管签名财务复核负责人签名Unnamed: 12025费用报销单-自动颜色对比

2025年财务会计费用报销单 - Sheet1 财务会计费用报销单 报销人:序号12总金额:财务:Unnamed: 1 科目类型交通费住宿费Unnamed: 2 部门:科目名称深圳飞上海酒店3晚核对:Unnamed: 3 金额183012833113Unnamed: 4 报销日期:十总经理:Unnamed: 5 万Unnamed: 6 千113Unnamed: 7 百821Unnamed: 8 十381Unnamed: 9 元033Unnamed: 10 分000Unnamed: 11 角000

2025费用报销单登记表 - Sheet1 费用报销登记表 报销 日期2022-08-26 00:00:002022-08-27 00:00:002022-08-28 00:00:002022-08-29 00:00:002022-08-30 00:00:002022-08-31 00:00:002022-09-01 00:00:002022-09-02 00:00:002022-09-03 00:00:002022-09-04 00:00:00Unnamed: 1 发生 时间2022-08-01 00:00:002022-08-02 00:00:002022-08-03 00:00:002022-08-04 00:00:002022-08-05 00:00:002022-08-06 00:00:002022-08-07 00:00:002022-08-08 00:00:002022-08-09 00:00:002022-08-10 00:00:00Unnamed: 2 报销人xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 部门销售部部门2部门1

2025费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销部门发票号罗马窗帘罗马窗帘合计报销人账户银行信息:账 户 姓 名:开 户 银 行:银 行 账 号:备 注:财务主管Unnamed: 2 费用报销单Expense reimbursement费用内容3x3.23x3.3503.57稻小壳XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUnnamed: 3 报销人单位2526会计Unnamed: 4 金额265.32238.25503.57Unnamed: 5 金额亿Unnamed: 6 仟Unnamed: 7 佰Unnamed: 8 拾Unnamed: 9 报销日期万部门经理Unnamed: 10 千¥¥¥Unnamed: 11 百225Unnamed: 12 十6

2025费用报销单 - 费用报销 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单机电部 费 用 项 目变电站称维修发往湖南运费湖南到广州 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 借款数:Unnamed: 2 无 Unnamed: 3 报销日期 20 年 月 日 类 别维修运费运费陆仟元整 应退金额: Unnamed: 4 金 额52004004006000 无 Unnamed: 5 负责人(签章)审 查 意 见报销人(签章)6000 应补金额:Unnamed: 6 无 使用说明

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