2025年销售合同审核流程表 - 合同、协议签订审核管理流程表 Unnamed: 0 销 售 合 同 审 核 流 程 表 合同/协议名称部门 申请部门主管意见 * 部门主管必须审阅合同全部条款!重点审阅:a)合同标的(即交易是否必要、适当)b)对方资质;c)合同单价, 数量, 总价; d)履行期限及履行方式;e)违约责任 申请部门主管厂级领导意见 法制办审批意见 退回修改反馈意见法定代表人或授权代表审批意见公章主管部门盖章并将合同及流程表交送经办人签收;合同及流程表复印件由盖章部门转法制办留存。签署完毕的合同/协议原件及流程表原件由申请部门分别归档。备注:我厂

2025年购销存管理系统(出库单,入库单,库存预警) - 菜单 基础信息表 基础信息表 序号123456789101112Unnamed: 1 型号iPhone 8iPhone 7 plusiPhone 7 魅蓝6魅蓝Enova 2sMate 10P10Unnamed: 2 产品名称苹果手机苹果手机苹果手机魅族魅族华为华为华为Unnamed: 3 期初库存791089101215Unnamed: 4 单位个个个个个个个个Unnamed: 5 入库单价60004000350020001500300035002800Unnamed: 6 出库单价70005000

2025年采购课内部审核检查表 - Sheet1 Unnamed: 0 采购课内部审核检查表审核人员受审核部门检查项目---及方法12345678910111213141516171819 审核: 编制:Unnamed: 1 是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.采购过程是否以顾客为关注焦点实施。对产品的检验和试验状态如何标识?如何进行追溯---在施中和作业现场进行查看,确认其标识是否合理与有效.,是否方便追溯.质量方针是否了解---抽问采购1人公司从那些方面制定质量目标---对

2025年公司分层审核检查表 - Sheet3 公司分层审核检查表 审核内容No.123456789101112131415161718192021222324252627合格件的百分比Unnamed: 1 日期:审核项目是否有工艺指导书?是否有图纸?程序文件是否是最新的?是否有焊接工序?关键控制点是否符合要求?关键控制点是否有数据分析?当前的焊接是否符合加工要求?焊接电压是否符合加工要求?焊接金属丝供给率是否符合要求?气体成分是否符合要求?气体浮动率是否符合加工要求?设备维修记录是否完整?设备状态标识是否完整?特殊设备(焊接机器

2025年供应商过程审核检查表 - BackgroundInstructionsData StorageThis on-site audit is intended for parts with a high level of criticality to determine the effectiveness and conformance of process controls when performing work for John Deere. The work performed can include manufacturing operations at a John Deere or supplier' facility, or operations sub-contracted (sub-tier). This audit may also be performed on similar parts when the work has not yet been sourced, or when preparing for full production. It is intended to be

2025年供应商质量审核检查表 - chesklist 检查表——供应商质量审核 Checklist——supplier audit供应商名称/supplier name 1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow DiagramNO.1.11.21.31.42、设计和过程FMEA/design and process FMEANO. DFMEA(含有设计职责)/DFMEA(if supplier is design responsible)2.12.22.32.42.52.63、控制计划/Control PlanNO.3.13.23.33.43.53.63.73.84、 检验和试验/Inspection and TestingNO.4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.14.114.124.134.144.154.164.174.185、产品规范与图纸/Product Specifications & DrawingsNO.....

2025年工序过程审核检查表 - 工序质量过程审核表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工序过程审核检查表序号123备注:OK-符合规定要求,合格,记1分;NC-不符合规定要求,不合格,记0分;Obj-观察项和建议事项,不计分;N/A-不适用。 具体可另附过程审核记录纸进行说明。NC项需开列“内审不符合报告单”要求相关责任部门组织整改。 过程审核总的符合率(% )= 得分总数/(审核总项目数-不计分项目数-不适用项目数)×100%受审核方代表: 审核员:Unnamed: 2 项目控制计划实施情况过程因素受控情况质量记录情况Unnamed: 3 细项1.1控制计划2.1

2025年人力资源部审核意见表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 审核意见表导师审核所在单位 部门审核 意见所在单位 综合鉴定 意见说明Unnamed: 4 第 月第 月第 月第 月第 月第 月 主管领导(签字): 单位盖章: 日期:说明:所在单位部门或项目部每月按照学习内容和要求,学习程度、写出考核意见,各事业部每季度综合鉴定一次。 内容包括: 一。 思想政治方面:政治思想表现、劳动和工作态度、思想政治水平、组织纪律、群众关系,受过何种表扬、批评。 二 工作业绩方面:专业技术理论在实际工作中运用如何,做出了哪些突出成绩、有哪些合理化建议,有何特2025调度系统方案审核确认表

2025年发票查验缴销审核记录表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发票查验缴销审核记录表序号123456789101112131415合计发票违章 处理情况备注Unnamed: 2 发票种类Unnamed: 3 发票代码发票人:Unnamed: 4 发票号码Unnamed: 5 开票日期 起Unnamed: 6 开票日期 止Unnamed: 7 开具 份数Unnamed: 8 开具金额Unnamed: 9 其中作废发票份数审核意见Unnamed: 10 起始号码纳税人:Unnamed: 11 终止号码Unnamed: 12 作废金额0Unnamed: 13 其他Unnamed: 14 合计Unnamed: 15 经办人Unnamed: 16 备注

2025年工程结算审核定案表 - 工程项目结算费用汇总表-10 工程结算审核定案表 工程名称序号一12二1234合 计建设单位:(意见/章) 施工单位:(意见/章) 审计单位:(意见/章) 年 月 日 年 月 日 年 月 日Unnamed: 1 XX工程项目费用名称合同内清单项目 主体结构工程。。。。。。合同外清单项目图纸内项目设计变更项目签证项目材差项目Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 合同金额 (元)95530955300Unnamed: 5 送审金额 (元)55690

2025年产品审核记录表(带公式) - 产品审核记录表 产品审核记录表 顾客名称xxxxx审核依据检验 顺序尺寸(B)信赖性试验(A)3C 审核性能外观(C)包装(C)缺陷点数的总和(FP)=∑(缺陷数×缺陷等级系数)QKZ:100-缺陷点数/样本数=99判定规则 :QKZ≥95%可以接受。 QKZ≤95%不可接受审核结论 QKZ值: 因此判定 □QKZ≥95% 可以接受 □QKZ≤95% 不可以接受 审核员: 日期:不合格处理意见□需要 □不需要主管: 审核员:备注: 安全特性 :Unnamed: 1 特性项目◇◇◇◇◇包装标识Unnamed: 2 产品

2025年出入库管理系统-自动统计 - 主页面 Unnamed: 0 出入库管理系统 实用-自动统计查询 Unnamed: 1 使用说明Unnamed: 2 Unnamed: 3 商品出入库登记表入库单打印客户信息Unnamed: 4 Unnamed: 5 商品出库登记表出库单打印采购查询表Unnamed: 6 Unnamed: 7 商品库存盘点表库存查询表Unnamed: 8 Unnamed: 9 商品基础资料供应商信息商品入库登记表 Unnamed: 0 商品入库登记表 商品编号100011000210009Unnamed: 2 商品名称手套围巾帽子Unnamed: 3 规格100支/包100条/包100条/包Unnamed: 4 单位包包包Unnamed: 5 进货单价5008001000Unnamed: 6 进货数量500500800Un

2025年公司录用劳动合同职工审核备案表免费下载 - Sheet1 公司录用劳动合同职工审核备案表 单位性质:有限责任公司姓 名出生年月专业特长户口所在地个人简历家庭主要成员录用单位意见说明:此表填写一份,存入本人档案。Unnamed: 1 起止年月姓名(章) 年 月 日Unnamed: 2 无关系Unnamed: 3 性别政治面貌受过何种训练年龄Unnamed: 4 团员无人力资源和社会保障行政部门备案意见Unnamed: 5 现在工作单位 (章) 年 月 日Unnamed: 6 民族何种户口Unnamed: 7 汉城市Unnamed: 8 文化程度Unnamed: 9 大专职务Unnamed: 10 照片Sheet1 (2) 用人单位录用劳动合同制职工审核备案表 单

2025年产品价格单审核会签表 - Sheet1 产品价格单审核会签表 产品名称产品名称产品名称部门设计部 审核意见研发部 审核意见生产单位 审核意见营销中心 审核意见 财务中心 审核意见Unnamed: 1 审核项目产品名称产品口味产品规格包装物价格产品条码产品名称产品口味产品规格产品配方产品名称产品口味产品规格其他费用入库价格产品名称产品口味产品规格出厂价格产品名称产品口味产品规格其他费用产品价格Unnamed: 2 是否有误Unnamed: 3 产品规格产品规格产品规格负责人签字年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日Unnamed:

2025年产品审核记录表 - 产品审核检查表 产品审核记录表 抽样地点:仓库项目 123123其它要求 NO123456判定:备注:缺陷等级:A、缺陷必定导致客户抱怨 (1.安全风险、违法、抛锚车辆,2.极大的外表面缺陷);B、客户不满意或索赔的可能性大(1.可能会不运行,2.可用性已降低);C、苛求的客户抱怨的可能性大 (1.有偏差但不影响使用或运行,2.可用性未降低)。 制表: 审核: / 核准:Unnamed: 1 审核项目/内容质量特性材质外观检查尺寸平面度必须保证对称度必须保证倒角必须保证变形,氧化,脏污不可超出规格,打磨痕依图纸对片环保要求符合ROHS

2025年产品审核记录表免费下载 - 产品审核记录表 产品审核记录表 产品名称: 序号12345678910*系数(f)按特性(缺陷等级)可加权为:C=1、B=5、A=10评分:QKZ=(1-所有特性缺陷分之和/所有特性已加权的抽样数之和)×100%判定:正常发货( ) 隔离 、分选( ) 隔离 、返修( ) 停产整顿( ) 样本:5备注(1)::在检验结果中有≤1个C不合格项可以正常发货; (2):在检验结果中有≥2个C不合格项时,应隔离分选或返修,并制定纠正措施。 (3):在检验结果中有≥1个B不合格项或有1个A不合格项时,应隔离、返修,并制定纠正措施。 (4):在检验结果2025调度系统方案审核确认表

2025年工程课内部审核检查表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 工程课内部审核检查表审核人员受审核部门检查项目---及方法12345678910111213141516171819202122 审核: 编制:Unnamed: 1 是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.是否以顾客为关注焦点满足或超越客户的要求.提问2-3名工程人员是否得到是否按质管管理体系的策划予以实施.是否有部门职责书面描述.是有建立有效的沟通方式,进行沟通和记录.管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合

2025客户贷款信息审核进度表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户贷款信息审核进度表单位名称:序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 2 客户 姓名 123456789101112131415161718192021Unnamed: 3 证件号32xxxx 1988 xxxxxxxx33xxxx 1979 xxxxxxxx34xxxx 1991 xxxxxxxxUnnamed: 4 联系方式138355100001383551000113835510002Unnamed: 5 客户 类别Unnamed: 6

2025工程结算审核定案表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程结算审核定案表工程名称:序号12345678合计审定工程造价大写建设单位备注Unnamed: 3 日期 负责人: 经办人: 日期:1.经三方会审定案后此项目结算作为竣工结算依据,任何一方不得擅自变更. 2.依据委托人提供的经双方认可的工程量及材料价格,本结算经三方盖章后生效。Unnamed: 4 单位工程 名称Unnamed: 5 建设单位:单位编码制表:Unnamed: 6 建设规模0施工单位Unnamed: 7 施工单位:合同价0 负责人: 经办人: 日期:Unnamed: 8 送审金额0Unnamed: 9 金额单位:元核增值0审核:Unnamed: 10 核减

2025内部质量审核检查表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 内部质量审核检查表编号:XXXX工程有限公司受审部门序号123456789检查审核分析整改措施备注Unnamed: 2 检查内容质量方针内容及含义质量目标是否量化抽查是否明确质检员职责审核组长:Unnamed: 3 Unnamed: 4 检查人检查依据质检方针Unnamed: 5 标题:修订号修改状态批准日期审核员:Unnamed: 6 内部质量审核检查标准要求丰富完整Unnamed: 7 记录人负责人审核意见Unnamed: 8 检查方法受审部门:Unnamed: 9 Unnamed: 10 检查日期:日期检查记录Unnamed: 11 日期:Unnamed: 12 备注Unnamed: 13 Unnamed: 14 内部质量审

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