2025对账单(通用)
进销存管理系统表(含对账单及应收账款) - 必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw
进销存管理系统-应收应付-单据打印-对账单 - 地址:XX区CC街道XX巷XXC号 电话:010-12388888客户名称:客户地址:序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称商品编号00000000000000000000000000000000000000000000000000.00.00.0客户电话:联 系 人:规格规格00000单位单位000000XS-180106-001数量数量00000单价(元)单价00000小写金额NO:制单人员:送货日期:
进销存及应收应付账款管理-库存可自动标记,对账单 - 必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw今天是:2018-07-11 00:00:0043292.0
2024年进销存及应收账款管理系统(客户对账,单据,库存)excel表格 - 必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw陌上花开出品点击查看更多作品
销售对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX有限公司销售对账单客户名称:联 系 人:联系电话:序号12345678910合计应付感谢您对我司的信任与支持,以上为该周期内我司向贵司销售对账单,请您于三个工作日内完成对账,并及时给予我司对账反馈! 公司地址:XXXX市XXX区XXX路XX号 联系电话:000-0000-000 电子邮箱:12122@.comUnnamed: 2 日期441604417644180Unnamed: 3 订单编号DC-202011002DC-202012005DC-202012007223000Unnamed: 4 商品名称商品名称1商品名称2商品名称2Unnamed: 5 规格型号规格1规格2规格2已付金额Unnam2025对账单(通用)
2025年对账单-财务报表-往来对账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-财务报表-往来对账收货单位: 序号123456789101112131415 联系人:备注Unnamed: 2 上月余额: 送货日期Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 对帐时间:重量Unnamed: 6 年 月 日 至 年 月 日单价合计总额: 结算余额:Unnamed: 7 金额 Unnamed: 8 预付款Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 2305872 7.18 183-940000-100 线扣PG16 500*0.75=3752305872 ......
2025年财务对账单(企业往来对账) - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 序号1234567891011121314151617181920应付货款合计:欠款金额合计:Unnamed: 2 发货日期2020.4.102020.4.112020.4.122020.4.132020.4.142020.4.152020.4.16Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品75413028180Unnamed: 4 货品编号S41F0S41F1S41F2S41F3F45TEWQ44545T45Unnamed: 5 规格单位箱箱箱箱个个只Unnamed: 6 发货数量50
2025年对账单-客户往来对账管理 - 对账单模板 Unnamed: 0 对账单-客户往来对账管理 客户名称:客户联系人:序号123456789101112应收总金额:(大写)123已收总金额:(大写)欠款总金额:(大写)核对无误后,请务必签字或盖章后回传。如有不符请在三天内致电我司,以便及时核对。逾期我司将视为核对无误。谢谢!Unnamed: 2 日期2018-03-07 00:00:002018-05-22 00:00:002018-06-15 00:00:002018-03-07 00:00:002018-05-16 00:00:00客户确认:(盖章)日期:Unnamed: 3 送货单号DCYJZ000026DCYJZ001515DCYJZ002141Unnamed: 4 货品名称2076.264201656.26Unnamed: 5 单位供方确认:(盖章)日期:Unname
2025年对账单企业往来对账表 - Sheet1 Unnamed: 0 XXXX设备有限公司 地址:**************************电话/传真:*************月份对账单客户名称:************* 采购经办人:***送货日期2019-04-28 00:00:002019-04-28 00:00:00合计制单: 审核: 签章:Unnamed: 2 商品全名123123Unnamed: 3 单位个个Unnamed: 4 数量5510Unnamed: 5 单价41.2Unnamed: 6 金额20600000000000026Unnamed: 7 备注
2025年往来对账单(含发票对账) - 供货商1 Unnamed: 0 客户往来对账单 供应商名称:单位负责人:序号12345678910111213141516Unnamed: 2 发票日期Unnamed: 3 发票类别Unnamed: 4 发票号码Unnamed: 5 联系方式:供应商合计Unnamed: 6 发票内容Unnamed: 7 专票栏不含税金额200000200000Unnamed: 8 进项税额32000032000Unnamed: 9 价税合计2320000232000Unnamed: 10 备注
2025年财务对账单(企业往来对账) - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 序号1234567891011121314151617181920应付货款合计:欠款金额合计:Unnamed: 2 发货日期2020.4.12020.4.22020.4.32020.4.4Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品44793028380Unnamed: 4 货品编号S41F0S41F1S41F2S41F3Unnamed: 5 规格单位箱箱箱箱Unnamed: 6 发货数量50253214Unnamed: 7 单品价格600150360190实付货款合计:负 责 人 签 字:Unnamed: 8
2025年往来对账表-对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单20XX 年 XX 月 XX 日单位名称:序号1234567891011121314151617本 期上期欠款累计应付款Unnamed: 2 合同订单合同订单号HTDH0001HTDH0002HTDH0003Unnamed: 3 内容明细服饰服饰服饰Unnamed: 4 合同金额524098005320Unnamed: 5 送货明细送货日期440754407644077Unnamed: 6 送货单号SJ0021SJ0022SJ00232036020360Unnamed: 7 送货数量Unnamed: 8 开票明细开票日期440894409044091
2025年往来对账单-对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方:电 话:传 真:订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;2.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F102025对账单(通用)
2025年客户对账单(自动计算,专业对账) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账时段起:客户名称:电 话:传 真:地 址:业务负责人:序号123456789101112131415合计(大写)注:1、请于接到对账单10个工作日之内给予回复。2、若逾期不回复默认为贵公司认同以上对账内容。3、该对账单只包括对账单起止日期的业务往来。4、对账单盖章有效。5、本对账单涂改无效甲方:印章:日期:Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800301201800302201800302201800303201800303肆拾肆万壹仟玖佰伍拾元整Unnamed: 3 ***公司客户对账单订单日期43191431914319143198431984321243212Unnamed: 4 商品
2025年对账单格式(供应商对账) - Sheet1 Unnamed: 0 XXX(供应商)20xx年 月对账单 序号123456789101)每个月14-16号发对账单到吴通采购员的邮箱中; 2)每个月20号之前发票必须到吴通公司;过期作废; 3)扣款 需在发票上体现“折扣” 4)对账单必须经过吴通采购确认后方可开票; 5)核对后的对账单盖章和发票一起寄到xxx Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料编号Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 含税单价质量扣款其他扣款开票金额Unnamed: 7 含税金额Unnamed: 8 送货单号扣款 需在发票上体现“折扣”Sheet2 Sheet3