2025订货确认对账单
2025年供货商对账单模板 - Sheet1 对 帐 单 上月余额: 序号12345678910111213141516171816 供货方: 电话 传真: 联系人:Unnamed: 1 收货单位: 送货日期Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 Unnamed: 5 对帐时间:净量Unnamed: 6 年 月 日至 年 月 日单价合计总额: 结算余额:Unnamed: 7 金额 Unnamed: 8 预付款Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11
2025年供应商对账单 - 客户对账单 供应商对账单 供应商名称:对账周期:NO.12345678910上期结余:本期金额:已付金额:待付金额:Unnamed: 1 日期43831438324383343834438354383643837438384383943840Unnamed: 2 xxx聚酯科技有限公司2020年1月1日-2020年1月31日单号660000166000026600003660000466000056600006660000766000086600009660001020000620005000032000Unnamed: 3 品名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 4 型号xxxx......
2025年通用型对账单 - Sheet1 2019年10月份对账单 结转余额:供货日期2019.10.09金额合计:本期间付款:应收帐款累计:合计金额大写: 备注:截止到2019年10月25日,深圳市儿有限公司累计欠货款:9000元 供货单位:签字确认:日期:Unnamed: 1 送货单号NO20191009Unnamed: 2 物料名称PP料155001000090009000Unnamed: 3 送货数量(KG)1550Unnamed: 4 含税单价10欠款单位:签字确认:日期:Unnamed: 5 3500含税金额15500000000000Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3
2025年供应商对账单格式 - Sheet1 Unnamed: 0 月份对账单 供货单位:联 系人:电 话: 传真:结款方式:送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 税率:□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位:**电子(集团)有限公司 联 系人: 电 话:0769-8888879 传真:0769-8888889产品名称及规格截止上月应开增值税票
2025年供应商对账单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX集团有限公司对账单项目名称:序号12345678910111213141516本期累计供应商:(盖章确认)Unnamed: 2 送货 日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 金额2020Unnamed: 5 开票日期Unnamed: 6 金额55Unnamed: 7 收款日期Unnamed: 8 金额22Unnamed: 9 未收款已开票未付款3Unnamed: 10 日期:未开票未付款15Unnamed: 11 合计未付款18Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年供应商对账单-自动统计 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商对账单 供应商:序号1234567891011121314合计说明:1、对账周期为送货时间为2020.11.1-2020.11.31;2、请核对以上内容,进行反馈,若不反馈视为对账无误;3、我司对接人:张经理,电话:189****6372Unnamed: 2 发货单号S001S002S003Unnamed: 3 品名品名1品名2品名3Unnamed: 4 联系人:规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量1002030150Unnamed: 7 联系电话:单价81020Unnamed: 8 金额8002006000000000000
2025年供应商对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 应收帐款对帐单 供应商:日期2020-11-20 00:00:002020-11-21 00:00:00说明:Unnamed: 2 发货单号上期余额1112合计1、对账日期为截止到每月最后一天;2、对账单可以通过电子邮件(邮件地址:)或传真()发给我司;3、请在次月1日将贵司对账单发到我司指定邮箱或传真,如当月未发对账单,将不予安排资金计划。Unnamed: 3 产品规格产品1产品2Unnamed: 4 地址:数量10515Unnamed: 5 单价1999999Unnamed: 6 金额19990499500000000024985Unnamed: 7 对帐联系人:付款金额10000500015000供应商单位名称盖财务章日期Unnamed: 8 应收余额10000199
2025年供应商对账单格式免费下载 - 锐翊 (2) Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份对账单供货单位:联 系人:电 话: 传真:结款方式:产品名称及规格共计供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 购货单位:联系人:电话: 截止上月应开增值税票累计:本月应开增值税票:本月已开增值税票:截止本月应开增值税票累计:客户确认:日 期:Unnamed: 6 传真:送货数量Unnamed: 7 单位Unnamed: 8 单价Unname2025订货确认对账单
2025年供应商对账单-自动统计免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商对账单-自动统计 供货单位:联 系人:电 话: 传真:结款方式:送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 税率:□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位: 联 系人: 电 话:产品名称及规格 截止上月应开增值税票累计: 本月应开增值税票: 本
2025年工程款对账单免费下载 - Sheet1 XXXX单位对账单 单位:日期合 计应 付 工 程 款 总 额 截止至本日止,应付工程款款:Unnamed: 1 工程项目Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 完工数量(大写)零元整。 Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 年 月 日金额(元)00000000000000Unnamed: 6 已(未)付款0
2025年往来款对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来款项对账单致 (个人/公司) : 依据公司资产清查的工作要求,需函证我公司与贵公司截止 年 月 日往来款项余额,下面数据出自我公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下方“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。请贵单位协助办理。往来账款数据如下(截止 年 月 日)序号123456合 计:已开票金额:待开票金额:上期欠款金额:联系人: 公司 年 月 日核 对 情 况数据
2025年供应商对账单格式免费下载 - Sheet1 供应商月份对账单 供货单位:联 系人:电 话: 传真:结款方式:送货日期合计:Unnamed: 1 送货单号Unnamed: 2 税率:□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 3 物料编码Unnamed: 4 购货单位: 联 系人: 电 话: 传真:产品名称及规格Unnamed: 5 送货数量0Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 备注
2025年供应商对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单序号123456789本期合计大写金额上期应收余额注:以上商品清单核对无误后,请于3日内回签,否则以此单为准,谢谢配合!客户回签Unnamed: 2 订单编号SDX-001SDX-002SDX-003Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3壹拾万贰仟伍佰圆整10000Unnamed: 4 规格型号本期应收余额Unnamed: 5 对账时间:单位个个个102500审核Unnamed: 6 数量50100120Unnamed: 7 20XX.XX.XX-20XX.XX.XX单价250300500合计累计应收余额Unnamed: 8 金额125003000060000102500112500制表......
2025客户往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单序号1234567合计金额(大写)本期发生金额备注信息:以上信息请贵公司三日内确认是否有误并盖章回签,如有疑问请及时与我司联系!科技技术有限公司电话:010-888888888 张霞霞xxx省xxx市xxx镇xx街道88888号Unnamed: 2 客户名称:联系方式:联系地址:订单编号10121411101214121012141310121414101214151012141610121417Unnamed: 3 华兴科技技术有限公司158-8888-9999xxxx省xx市xx街道xx号订单明细电脑手机净水器扫地机器人电脑手机净水器7060070600Unnamed: 4 规格型号规格▁A规格▁A规格▁A规格▁A规
2025客户财务对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务往来对账单序号123456789合计金额(大写)科技技术有限公司Unnamed: 2 客户名称:日期2021-06-01 00:00:002021-06-02 00:00:002021-06-03 00:00:002021-06-04 00:00:002021-06-05 00:00:002021-06-06 00:00:002021-06-07 00:00:002021-06-08 00:00:002021-06-09 00:00:00Unnamed: 3 华西科技技术有限公司订单编号10101110101210101310101410101510101610101710101810101919600Unnamed: 4 订单明细电脑手机洗衣机吹风机电视电脑手机洗衣机吹风机Unnamed: 5 联系方式:规格型号f1-101
2025客户销售对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户销售对账单客户名称:地 址:序号12345678910111213141516171819202122本期合计:款项请贵公司仔细核对,如有疑问请及时与我司业务员联系,核对无误请签字回传并及时安排!衷心感谢贵公司的支持与合作!Unnamed: 2 订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:002021-07-07 00:00:002021-07-08 00:00:002021-07-09 00:00:002021-07-10 00:00:002021-07-11 00:00:002021-07-12 00:00:002021-07-13 00:00:00上期应结120000单2025订货确认对账单
2025客户往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单客户单位:单位电话:单位传真:订单日期2021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:002021-08-03 00:00:002021-08-04 00:00:002021-08-05 00:00:00合计金额(大写)请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;单位签字(盖章)Unnamed: 2 订单号货款货款货款货款货款Unnamed: 3 订单内容米米米米米38400年 月 日Unnamed: 4 数量3000500012000200008000Unnam
2025客户往来对账单-发票及付款管理免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX有限公司 对账单客户名称:单位地址:联系电话:一、以下发货详情(也可以附件形式附后):序号12345总计(大写):二、以下付款情况:序号12Unnamed: 2 时间2021-05-01 00:00:002021-05-02 00:00:00付款日期2021-05-01 00:00:002021-05-02 00:00:00Unnamed: 3 商品商品1商品2伍佰壹拾贰元贰角整对应商品商品1商品2Unnamed: 4 规格型号K001K002付款金额120150Unnamed: 5 单位台台Unnamed: 6 对账日期:对账单号:对账周期:数量150151三、以下是开票情况:发票号KPO001KPO001Unnamed: 7 单价1.22.2......
2025客户往来对账单免费下载 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX贸易有限公司往来对账单序号12345678910往期欠款说明:请仔细核对所产生的相关货款,并签字确认回传我司,谢谢贵公司一直对我司的信任!!Unnamed: 2 [客户编号][联 系 人][开始日期]合同号HT10210HT52120合计金额1月客户确认:加盖公章:Unnamed: 3 合同日期2021-04-01 00:00:002021-04-04 00:00:0016852月Unnamed: 4 合同名称小米音响小米键盘3月Unnamed: 5 规格8565uMX1504月Unnamed: 6 [客户名称][联系电话][结束日期]单位台台5月Unnamed: 7 数量216月Unnamed: 8 https://www..com单价
2025客户往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单序号12345678本期销售金额:上期欠款金额:备注说明:贵司请于接到对账单后3日内核对签字(盖章)后退回我司,若数据不一致,及时联系我司确认;感谢贵司一直以来的支持与合作!客户签字(盖章):Unnamed: 2 客户名称:销售日期2021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:00Unnamed: 3 华兴科技技术有限公司销售单号X1010101X1010102X1010103X1010104X1010105X1010106X1010107X1010108340