年度财务预算表
2025年年度利润预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 年 度 利 润 预 算 表 XXXX年度 单位:元项目销售收入减:变动生产成本变动销售及管理费用销售税金变动成本小计贡献毛益总额减:固定制造费用固定销售及管理费用利息支出期间成本小计税前利润减:所得税净利润Unnamed: 2 第一季度Unnamed: 3 第二季度Unnamed: 4 第三季度Unnamed: 5 第四季度Unnamed: 6 全年合计0000000000000
2025年年度费用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算表 编制部门: 单位:万元序号12345678910111213141516171819202122Unnamed: 3 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施景区管理Unnamed: 4 费用项目工资奖金福利培训费招聘费票务印刷费商品成本办证与年费车辆维修费燃油费过路费水费电费燃气费维修费检测费维修工具购置费办公费会议费业务接待费清洁卫生易耗品费低值易耗品费Unnamed: 5 分月预算
2025年年度收支预算表 - Sheet1 年度收支预算表 项目Unnamed: 1 1月收入Unnamed: 2 支出Unnamed: 3 结余000000000000000000000000000000000Unnamed: 4 2月收入Unnamed: 5 支出Unnamed: 6 结余0000000000000000000000000000
2025年家庭年度支出预算表 - 年度预算 家庭年度支出预算表 水电气通讯(网络)伙食费日用品零花钱交通费保险费礼品费儿女教育费服装鞋袜合计73800Unnamed: 1 1月2001504000200100050050030020008850Unnamed: 2 2月30015050002001000500500300010650Unnamed: 3 3月1001501000200100050050030050008750Unnamed: 4 4月1001501000200100050050030020005750Unnamed: 5 5月10015010002001000......
2025年年度费用预算表 - Sheet1 编制部门: 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051说明Unnamed: 1 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施景区管理销售费用财务费专项费用其他费用1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;3、财务费用由财务部提报;4、专项费用由各部门根据管......
2025年年度费用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20xx年度费用预算表序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253Unnamed: 2 费用类别类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别1类别2类别2类别2
2025年年度费用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算表部门名称研发部测试部行政部人事部营销部法务部采购部合计Unnamed: 2 1月157813721594220326942749139113581Unnamed: 3 2月217122912615235523841107170114624Unnamed: 4 3月202712091021178116461379127610339Unnamed: 5 4月118110622477140129032783122513032Unnamed: 6 5月248012821848173817681294100811418Unnamed: 7 6月
2025年年度工资预算表 - Sheet1 年度工资预算表 日期:序号12345678910111213141516171819202122232425262728Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 姓名Unnamed: 3 职位Unnamed: 4 月工资Unnamed: 5 填报人:工作时长(月)Unnamed: 6 总工资0000000000000000000000000000Unnamed: 7 备注......年度财务预算表
2024年年度费用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 企业年度费用预算表 编制部门:序号12345678910111213141520212223242526总计说明Unnamed: 2 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗其他其他其他其他其他其他其他1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;3、财务费用由财务部提报;4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目,费用以实际发生时专项报告批费用;5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用,各部门酌情考虑,当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容;6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明;7、各部
2025年学校年度收支预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 学校 年度收支预算表 编号一、123二、(一)1234(二)12345678(三)12Unnamed: 2 项目名称收入预算教育费保育费其他收入支出预算人员支出基本工资福利费奖金其他公用支出办公费水电费交通费邮电费培训费维修费印刷费其他基本建设支出设备购置费维修费合计Unnamed: 3 预算金额Unnamed: 4 单位:元备注Sheet2 Sheet3
2025年离任村干部年度补贴预算表 - 标准 Unnamed: 0 补贴标准 年限任职10-19年任职10-19年任职20-29年任职20-29年任职30年及以上任职30年及以上 死亡人员补贴及抚恤金合计Unnamed: 2 年限类别一类二类三类四类五类六类七类Unnamed: 3 职别副职正职副职正职副职正职副职Unnamed: 4 年生活补贴标准144002040096001872012003600228070200补贴 离任村干部年度补贴预算表 乡镇名称: 序号12345678910合计Unnamed: 1 村别荆州村Unnamed: 2 姓 名刘备Unnamed: 3 身份证......
2025年年度费用预算表 - Sheet1 年度费用预算方案 费用单位: 时间 内容咨询、调研费制作费合 计特别说明:Unnamed: 1 Unnamed: 2 第一季度1Unnamed: 3 2.0Unnamed: 4 3.0Unnamed: 5 计划项目:第二季度1Unnamed: 6 2.0Unnamed: 7 3.0Unnamed: 8 第三季度1Unnamed: 9 2.0Unnamed: 10 计划日期:3Unnamed: 11 第四季度1Unnamed: 12 2.0Unnamed: 13 3.0
2025年培训预算表-预算管理 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注
2024年工程预算表预算单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算
2024年装修预算表-预算报价 - Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......
公司年度培训预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度培训预算表金额单位:元项目固定资产通讯成本运营成本部门管理培训师合计Unnamed: 2 月份部门经费场地费用通讯网络费用低值易耗品费用设备维护费用制作费用招待费部门费用内部培训师外聘培训师Unnamed: 3 明细经费场地租赁网络费基本文具设备维护拍照摄影桌牌卡片交通费餐饮费住宿费人工费培训用品制作费课时费课时费交通费接待费住宿费Unnamed: 4 1月内训Unnamed: 5 外训Unnamed: 6 2月内训Unnamed: 7 外训Unnamed: 8 3月内训Unnamed: 9 外训Unnamed: 10 4月内训Unnamed: 11 外训Unnamed: 12 5月内年度财务预算表
年度费用预算表模板 - Sheet1 编制部门: 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051说明Unnamed: 1 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施景区管理销售费用财务费专项费用其他费用1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;3、财务费用由财务部提报;4、专项费用由各部门根据管......
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格 - 1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
财务预算自动计算(全年) - 填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 资金预算表 公司名称: 时间: 年 行 次0123456789101112131415161718192021222324252627集团内部审计费Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投
财务预算格式表全年excel模板 - 财务预算格式表 公司财务预算格式表 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理