2025年往来账项对账单 - 模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来账项对账单1.销售与未结算(1)销售与应(预)收账款截止日期20XX年度销售给贵公司的商品如下:客户名称(2)应收贵公司票据出票日期(1)采购与预(应)付账款截止日期(如本次询函为多页次,请加盖骑缝章)信息证明无误Unnamed: 2 Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 贵公司欠批次票据编号贵公司欠(公司盖章) 年 月 日经办人:Unnamed: 5 销售给贵公司 (不含税)数量(吨)金额向贵公司采购(不含税)信息不符及需加证明事项(详细附后)Unnamed: 6 销售给贵公司 (含税)销售给贵公司(不含税)向贵公司采购(
2025年往来客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 往来客户对账单 客户名称:月份434664349743525435564358643617436474367843709437394377043800合计Unnamed: 2 发货金额2500080001600049000Unnamed: 3 收款金额1500015000Unnamed: 4 未收款金额1000080000016000000000034000Unnamed: 5 对账日期:开票金额200002000040000Unnamed: 6 未开票金额5000800000160000-20000000009000
2025年往来对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司8月份对 账 单序号123456789101112合计金额(大写)请贵公司核帐,如所欠我公司货款与我公司帐目相符,请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款,谢谢!!!2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名:2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名:Unnamed: 2 客户名称:奥尔夫有限公司地址:上海市浦东新区联系人:杨R/13773***42固话: 021****54 传真:021*****55送货日期430852018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 00:00:002018-03-21 00
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 单位名称:序号本期欠款金额上期欠款金额累计欠款金额Unnamed: 2 订单项订单日期Unnamed: 3 合同号Unnamed: 4 合同金额---Unnamed: 5 送货项送货日期---Unnamed: 6 送货单号---Unnamed: 7 开始日期:开票项开票日期---Unnamed: 8 年 月 日开票金额---Unnamed: 9 付款项付款日期---Unnamed: 10 结束日期:付款金额---Unnamed: 11 年 月 日欠款金额00000000000
2025年往来货款应收应付款 - 明细表 Unnamed: 0 往来货款应收应付款 客户编号K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563K3563Unnamed: 2 客户名称丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风镜布厂丹阳清风
2025年往来账款统计 - Sheet1 往来账款统计 总金额合计:制 表 人:20XX年月12客户单位:联系人:传 真:Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 0送货单号Unnamed: 3 送货日期Unnamed: 4 产品名称西游记西经白骨夫人Unnamed: 5 实付金额合计:核 算 人:规 格Unnamed: 6 数 量Unnamed: 7 1503单 位盒地 址:电 话:对账时间:Unnamed: 8 单 价99999999Unnamed: 9 剩余金额合计:制 表 时 间:总金额 (万元)0000000000000Unnamed: 10 -1503实付金额500501502Unnamed: 11
2025年往来对账单-对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方:电 话:传 真:订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;2.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10
2025年往来对账单(通用) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 金山儿科技有限公司往来对账单单位地址:客户单位:联系电话:日期2020-10-17 00:00:00上期未付款本期已付款说明收款单位核对(盖章):日 期:Unnamed: 2 订单号DK12345671.此对账单不包括对账日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司联系 2.收到此对账单核对无误后请尽快回传Unnamed: 3 品名电脑Unnamed: 4 规格型号2020Unnamed: 5 单位台本期应付款合计应付款付款单位核对(盖章):日 期:Unnamed: 6 联系电话:客户地址:对账日期:单价1000Unnamed: 7 数量100Unnamed: 8 金额100000--------2025抖音来货盘表
2025年往来明细对账单 - 对账单 儿股份有限公司 应收款往来明细对账单对账单位:日 期2019-06-01 00:00:002019-06-05 00:00:002019-06-06 00:00:002019-06-07 00:00:002019-06-08 00:00:002019-06-09 00:00:002019-06-10 00:00:002019-06-11 00:00:002019-06-12 00:00:002019-06-13 00:00:002019-06-14 00:00:002019-06-30 00:00:00Unnamed: 1 XXUIT公司摘要说明期初余额A产品销售B产品销售C产品销售D产品销售E产品销售F产品销售G产品销售H产品销售I产品销售J产品销售期末总金额期末应付总额(小写):对账单位确认(签章):备注:此表一式两份,请收到此表后5个工作日
2025年往来对账单(通用版) - Sheet1 Unnamed: 0 金山儿科技有限公司 往来对账单客户公司负责人对账日期上期欠款总计应收合同编号DK123456收款单位核对(盖章):日 期:Unnamed: 2 10000510000摘要Unnamed: 3 产品名称电脑Unnamed: 4 公司地址联系电话对账编号本期合计付款方式单位台Unnamed: 5 数量100付款单位核对(盖章):日 期:Unnamed: 6 500000单价5000Unnamed: 7 金额500000-----------------------Unnamed: 8 备注
2025年往来对账单-账务明细 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单中州商贸股份有限公司客户:序号12合计Unnamed: 2 日期20xx/1/520xx/1/6Unnamed: 3 订单号xxxxxxUnnamed: 4 商品名称xxxxxxUnnamed: 5 对账人:送货单号xxxxxxUnnamed: 6 到货日期xxxxxxUnnamed: 7 收货人xxxxxxUnnamed: 8 订单金额100001000020000Unnamed: 9 对账周期:已付金额200020004000Unnamed: 10 1月1日-3月31日待付金额8000800016000Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2025年往来借支对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来借支对账单编制单位:科目Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 应收/应付Unnamed: 4 所属期间:金额Unnamed: 5 核对差异Unnamed: 6 备注
2025年往来对账单 - 恒康3-5月对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 深圳市儿有限公司××××年××月对账单序号合计请贵司尽快核对账目,若核对无误请盖章回传,若账面金额不一致请及时反馈调整,谢谢!Unnamed: 2 时间Unnamed: 3 单号Unnamed: 4 名称Unnamed: 5 纸箱数量0Unnamed: 6 每箱数量Unnamed: 7 送货数量0Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 金额000000000000000000000Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年往来对账单及供应商台账 - 对账单-空白 有限公司 对账单( 年 月 日- 年 月 日)供货单位发件人联系方式发货日期合计:汇款明细汇款日期合计:截止到 年 月 日,客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号1234567891011
2025年往来对账单及供应商台账 - 对账单-空白 有限公司 对账单( 年 月 日- 年 月 日)供货单位发件人联系方式发货日期合计:汇款明细汇款日期合计:截止到 年 月 日,客户 尚欠我公司货款金额为 元整Unnamed: 1 有限公司客户汇款客户Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格、型号汇款金额0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 采购单位收件人联系方式数量0Unnamed: 7 有限公司单价0汇款方式Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 应开发票00备注Unnamed: 10 实收发票0往来台账 往来台帐 序号12345678910......
2025年往来客户开票对账单 - Sheet1 (2) 深圳市儿往来客户开票对账单 往来客户:恒康 日期:2019年9月26日到2019年10月21日 日期2019-10-18 00:00:00合计本期应开票金额10000元。本期欠款金额为279352.75元。客户确认签字:Unnamed: 1 存货全名期初余额收到货款笔记本电脑Unnamed: 2 数量2Unnamed: 3 单价5000Unnamed: 4 本期增加1000010000Unnamed: 5 本期减少2000020000时间: 年 月 日Unnamed: 6 余额289352.75269352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75Unnamed: 7 备注2025抖音来货盘表
2025年往来结算对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往 来 结 款 对 账 单合作单位:日期合计请核对以上信息,确认无误签字盖章回传!Unnamed: 2 合同号Unnamed: 3 订单内容Unnamed: 4 订单数量0Unnamed: 5 货款金额0Unnamed: 6 已付金额0Unnamed: 7 账期:未付金额0Unnamed: 8 出货数量0Unnamed: 9 已交货数量0Unnamed: 10 尾款支付时间Unnamed: 11 备注
2025年往来对账-通用版 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112上期欠款累计应付款Unnamed: 2 儿科技有限责任公司往来对账单合同明细合同号dk123456789收款单位核对(盖章):Unnamed: 3 摘要电脑购入50000Unnamed: 4 产品明细品名电脑Unnamed: 5 规格型号2020Unnamed: 6 单位台本期金额金额大写Unnamed: 7 单价1000Unnamed: 8 送货明细日期2020-09-29 00:00:00付款单位核对(盖章):Unnamed: 9 地址:重庆市渝北区********67号电话:021-78999999数量505000050000Unnamed: 10 收款明细日期2020-09-30 00:00:00Unname......
2025年往来单位款项对账单 - Sheet1 往来单位款项对帐单 截止日期2019.12.31单位名称:深圳儿有限公司摘要期初帐面余额调整后正确余额请确认盖章后回传.谢谢!对帐财务:对帐时间:联系电话:传 真:Unnamed: 1 借方Unnamed: 2 贷方Unnamed: 3 单位名称:深圳儿有限公司摘要期末帐面余额调整后正确余额Unnamed: 4 借方对帐财务:对帐时间:联系电话:传 真:Unnamed: 5 贷方Sheet2 Sheet3