2025法务部门年度预算表

2025年部门年度重点工作安排表 - Sheet2 部门年度重点工作安排表 Annual key work schedule 序号12345Unnamed: 1 工作名称绩效及信息化工作规划绩效承诺书签订季度考核公文下发及宣导绩效承诺书调整准备人事信息梳理Unnamed: 2 工作内容绩效及信息化工作规划;签订完毕所有的绩效承诺书,包括各特殊机构下发季度考核公文,并组织各专业部门进行宣导确定是否需要调整绩效承诺书,如需要进行调整。预计在4月初调整完毕逐个机构梳理人事信息,并完善,预计4月份完成;以后每半年度梳理一次,保证人事系统中的信息准确。Unnamed: 3 拟完成时间2020-02-05 00:00:002020-04-06 00:00:00202

2025年部门年度工作计划表 - 序号12345工作名称绩效及信息化工作规划绩效承诺书签订季度考核公文下发及宣导绩效承诺书调整准备人事信息梳理行动计划绩效及信息化工作规划;签订完毕所有的绩效承诺书,包括各特殊机构下发季度考核公文,并组织各专业部门进行宣导确定是否需要调整绩效承诺书,如需要进行调整。预计在4月初调整完毕逐个机构梳理人事信息,并完善,预计4月份完成;以后每半年度梳理一次,保证人事系统中的信息准确。拟开始时间2020-01-04 00:00:002020-02-06 00:00:002020-03-12 00:00:002020-03-17 00:00:002020-03-16 00:00:00拟完成时间2020-03-06 00:00:002020-

2025部门年度用电统计表分析免费下载 - camscanner Unnamed: 0 部门用电统计记录表用电记录表日期发电总量市电总量电量合计用电比例各部门每月用电记录表 部门 日期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计Unnamed: 1 一月1652202336750.0949465199193923财务部用电量(度)4541244541244541244541244541244541243468Unnamed: 2 二月166261027760.0717201467472743Unnamed: 3 三月100357536750.0949......

2025行政人事部门年度目标分解免费下载 - 目标分析 Unnamed: 0 Unnamed: 1 行政人事部门年度目标分解部门工作职责1.负责公司人力资源工作的规划,执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度;2.负责制定和完善公司岗位编制、岗位职责,协调公司各部门有效的开发和利用人力,满足公司的经营管理需要;3.负责工厂人员培训工作,包括入职培训及在职培训,各方面的技能知识培训的执行,制订年度培训计划。4.员工劳动关系管理,负责办理入职手续,负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订、社保办理等。5.员工薪酬体制建立、完善、维护及执行工作。6.各类行政规章制度的编制、完善及执行工作。7.人

2025部门年度招聘需求计划表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号1234567891011Unnamed: 2 部门年度需求计划表职位名称岗位1岗位2岗位3岗位4岗位5岗位6岗位7岗位8岗位9岗位10岗位11Unnamed: 3 所属部门销售部财务部人事部信息部市场部策划部营销部产品部销售部财务部人事部Unnamed: 4 主要职责Unnamed: 5 任职资格Unnamed: 6 现有人数876591058765Unnamed: 7 45计划新增人数345455757

2025年部门月度费用预算表 - 样表 费用预算表 部门:序号123456789101112131415161、预算基本内容:施工费、设计外包费、现场费、合同材料费、现场采购费、人工费、福利费、办公费、招待费、装卸运输费、汽车费、修理费、低值易耗品、培训费、水电费、差旅费、固定资产购置等其他发生费用2、如预算项目比较细,可细分化或附表填写,并向财务审计部门说明。3、此表于每月28日前上报财务部,邮箱为4、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金。编制人:

2025年部门月度开支预算数据图表 - Sheet1 部门月度开支预算数据图表 部门名称开发部财务部人事部电商部设计部运营部销售部客服部其他合计Unnamed: 1 本月经费支出额度3098711018122020314303783904954067006009172538001415172837521Unnamed: 2 所占比例0.109204830554558010.035880615509101080.07119982548146780.151673943558479380.137618364762762980.14332933571240530.211775348975390850.089444271954286860.0498734634915477261

2024年全面经营预算(年度)编制系统 - 首页 全面经营预算(年度)编制系统 目录 目录 企业名称预算名称预算时间期间长度单位期间编制方法预算负责人序号12345678910111213141516Unnamed: 1 全面经营预算1个会计年度1个季度定期预算、增量预算报表销售预算!A1应收账款预算!A1生产预算!A1直接材料预算!A1应付账款预算!A1直接人工预算!A1变动制造费用预算!A1固定制造费用预算!A1制造费用合计预算!A1产品成本预算!A1产成品预算!A1销售费用预算!A1管理费用预算!A1现金流量表预算!A1利润表预算!A1资产负债表预算!A1Unnamed: 2 备注销售预算 事业部 产品代码 产品名称 单位 1季度预算销2025法务部门年度预算表

20252018年下半年销售费用预算模型Excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018年下半年销售费用预算模型上半年实际销量和销售费用月份1月2月3月4月5月6月下半年销售费用预算预测月份7月8月9月10月11月12月作图数据月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 实际销量(件)280350450550600750预计销量(件)80090012001400900800销售费用92000107000137000142000180000180500200852.921348315220996.741573034281428.202247191321715.842696629220996.741573034200852.921348315Unnamed: 3 实际销售费用变动性费用8000095000125000130000168000168500销售费用预算变动性费

2025年行政费用预算系统-年度计划 - 首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 行政费用预算-行政年度计划Unnamed: 2 行政费用预算Unnamed: 3 Unnamed: 4 相关事项计划Unnamed: 5 Unnamed: 6 主体项目计划Unnamed: 7 Unnamed: 8 其他工作项目Unnamed: 9 Unnamed: 10 费用节俭计划行政费用预算 Unnamed: 0 行政费用预算(元) 办公用品采购填报说明:其他费用1、2、3在填报时请用具体的费用项目名称予以替换Unnamed: 2 公关费Unnamed: 3 通讯费Unnamed: 4 车辆购置、维修与保养Unnamed: 5 车辆油费Unnamed: 6 差旅费Unnamed: 7 餐费Unnamed: 8 员工福利Unnamed: 9 其他费用1Unnamed: 10 其他费用2

2025年个人财务月度预算 - 个人财务月度预算 个人财务月度预算 收入项薪水额外收入总收入支出项房租杂货交通水电煤气费饮食旅游、娱乐教育其他总支出剩余资产收支差额Unnamed: 1 预算支出15003501501506502502502003500Unnamed: 2 实际支出1500400250132700178801203360Unnamed: 3 金额1000020010200差额0-50-10018-507217080140金额6840

2025年公司季度预算支出统计 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 2 预算5345525656396605263476Unnamed: 3 支出5215375646356715263454Unnamed: 4 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3

2025年橙色家庭预算(年度) - 预算概览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 余额预计余额实际余额 差额收入123456789101112总收入实际支出细目Unnamed: 2 预计6380000000000006380Unnamed: 3 48123482-1330实际5100000000000005100Unnamed: 4 Unnamed: 5 预计值减支出实际值减支出实际值减预计值支出123456789101112总支出......

2025年个人月度预算 - Sheet1 个人月度预算 计划月收入实际月收入计划结余(计划收入-计划支出)实际结余(实际收入-实际支出)差额(实际结余-计划结余)Unnamed: 1 固定收入额外收入月收入总额固定收入额外收入月收入总额Unnamed: 2 4300.0300.04600.04000.0300.04300.0

2025公司运营年度费用预算免费下载 - 年度费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 科目名称房租物业水电费清洁费通讯费网络费业务招待费人员工资营销推广 广告费办公用品Unnamed: 3 详细项目房租物业费水费/纯净水电费保洁固定话费移动话费网络使用费服务器托管费邮箱费员工聚餐招待客户10名员工社保广告制作营销推广费电脑+电脑桌8台打印机及纸板凳沙发若干Unnamed: 4 预算费用限额450020030020060020030040012003001200240030000800040004000400008003000Unnamed: 5 实际费用金额4600200300680600200280

2025年部门预算明细表-动态图表 - 部门 月份6月7月8月9月10月11月12月月份6月7月8月9月10月11月12月财务部1201701800120060070080071400110017001100700900900技术部120090017001000500400800工程部170018001200170018001200700人事部1600900110016009001100400销售部1800110080060017001100800市场部9001700110080060012001700后勤部1400110017001100700900900财务部技术部工程部人事部销售部市场部后勤部2025法务部门年度预算表

2025一季度预算支出统计excel模板 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 3 预算5345525656396605263476Unnamed: 4 支出5215375646356715263454Unnamed: 5 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3

每月家庭预算表格模版包含

市直某年财政基金预算收支决算总表包含

2025年公司财务费用支出预算 - 费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务费用支出预算编制单位:序号12345678910111213141516合计备注:Unnamed: 2 费用明细利息支出利息收入(以预测数的负数填列)手续费汇兑损益其他费用Unnamed: 3 财务费用支出进度合计16215.9-2400016215.932191.8Unnamed: 4 1月1128.3-201108.3Unnamed: 5 2月1677-201657Unnamed: 6 3月2969.4-205774.78724.1Unnamed: 7 4月524.7-20504.7Unnamed: 8 5月453.4-20433.4Unnamed: 9 6月2581.6-203559.76121.3Unnamed: 10 7月574.5-20554.5Unnamed: 11 8月509.2-20489.2Unnamed: 12 9月2179.4-203263.1542

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