2025年年度财务决算预测表免费下载 - Sheet1 ××年度财务决算预测表 工程处:工程名称小计Unnamed: 1 合同金额0Unnamed: 2 总工作量0Unnamed: 3 已完工作量0Unnamed: 4 已收工程款0注:结算收入中不包括公司管理费Unnamed: 5 项目结算以前年度已结算收入0Unnamed: 6 本年拟结算收入0Unnamed: 7 本年结算成本0Unnamed: 8 本年结算税金0Unnamed: 9 工程结算利润0000000000000000000000000Unnamed: 10 其他业务利润0制表:Unnamed: 11 期间费用0Unnamed: 12 预计本年利润

年度收支预算表模板excel下载 - 收支表 年收支预算表 财年始于:销售收入阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售收入 合计销售成本阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售成本 合计毛利费用工资津贴劳务费补助维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧费用合计纯利Unnamed: 1 2018-01-01 00:00:002018-01-01 00:00:002330002386002442002498002554002610002666001748600100011211242136314841605172695411739059400006000001000000164000099059Unnamed: 2 %13.32494567082237113.64520187578

财务预算表 - 技术客服 财务预算表 项目人工成本基础费用业务费用各产品费用占比Unnamed: 1 科目基本工资绩效工资社会保险商业保险福利费用固定电话费手机费交通费差旅费办公管理费用周转物资费用租赁物业费工商证件年检变更水电费绿植费业务招待费印刷费公司活动费渠道费代理商补贴退费支出财务手续费佣金会议费人员招聘、解聘费装修维护费人员培训费创新基金广宣费其他税费新省拓展其他合计Unnamed: 2 合计本年累计预算1Unnamed: 3 当期累计预算1Unnamed: 4 当期累计实际Unnamed: 5 8月年预算1Unnamed: 6 月预算Unnamed: 7 实际Unnamed: 8 9月年预算1U

财务预算表 - Sheet1 财务预算表 财务:xxx月份20年5月份Unnamed: 1 预算类目工资预算银行贷款运输费广告费三公经费物业费某某费预算总计:Unnamed: 2 会计:xxx开支小类目正式员工工资试用期员工工资劳务派遣工资临时工工资月度总还款本金预算月度总还款利息预算交通物流预算抖音平台优酷平台百度搜索明星代言其他因公出国公务接待公务用车店铺租金水电费用网络费用其他费用说明费用说明费用说明费用说明费用说明Unnamed: 3 支出预算(金额:元)39229863699142519689850259533002258834989809579366849094447273564030495159574728......

财务预算表 - 主页 现金流 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭预算管理系统现金流总收入总支出结余Unnamed: 2 计划340017881612Unnamed: 3 实际550018183682Unnamed: 4 差额2100-302070每月收入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭预算管理系统收入项目项目 1项目 2总收入Unnamed: 2 计划金额200014003400Unnamed: 3 实际金额400015005500Unnamed: 4 差额200010000000000000000000000000

2024年财务预算表 - Sheet1 财务预算表 序号123456789101112131415161718本月合计部分费用占%比Unnamed: 1 费用类别工资薪酬福利费办公费差旅费房租水电交际应酬其他Unnamed: 2 名称人工工资伙食费 社保费 住房公积金 职工福利费办公文具 通讯费差旅费 租金水、电费 业务餐费业务交通费其他业务费其他杂项支出 Unnamed: 3 预算金额(20XX年8月)销售部2565325301265150026512625036521256256278997485158765000753190.547603294969573

财务预算表 - Sheet1 财务预算表 部门名称:序号12345678910合计:Unnamed: 1 概述A项目B项目C项目D项目E项目F项目G项目H项目I项目J项目Unnamed: 2 Unnamed: 3 预算支出200500560100190150801502501202300Unnamed: 4 (单位:万元)实际支出250485452120150140701002251202112Unnamed: 5 节约金额-5015108-2040101050250188Unnamed: 6 实际支出占比

月度部门财务预算表格Excel模板 - Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月20日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:2025服装企业年度财务预算表免费下载

2025年财务预算表 - Sheet1 财务预算表 序号1234567891011121314151617合计Unnamed: 1 费用 类别往来 账款工资薪酬福利 费用办公 费用差旅费用房租 水电交际 应酬其他支出Unnamed: 2 费用 名称应收账款应付账款人工工资伙食费用社会保险住房公积职工福利办公文具 通讯费用差旅费用厂房租金水、电费 业务餐费业务交通其他业务其他支出Unnamed: 3 预算金额(第四季度)10月1823623651330653003652561253653653653653653651025642......

财务预算表格模板 - 填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2017年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2017年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 公司2017年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸收投资  8.收到补贴款  9.其他三、本期资金

2025年部门财务预算表 - 人力资源部-人员编制 XXXX年年度预算表(人员编制) 部门人力资源部Unnamed: 1 项目人员编制(岗位/职级/人数)部门经理招聘主管培训主管薪酬绩效主管HRBP招聘专员培训专员企业文化专员绩效考核专员薪酬专员员工关系专员人事助理固定工资及补贴小计Unnamed: 2 经理级主管级主管级主管级职员级职员级职员级职员级职员级职员级职员级职员级Unnamed: 3 合计181211341111110Unnamed: 4 1月0Unnamed: 5 2月0Unnamed: 6 3月0Unnamed: 7 4月0Unnamed: 8 5月0Unnamed: 9 6月0Unnamed: 10 7月0Unnamed: 11 8月0Unnamed: 12 9月0Unnamed: 13 10月0Unname

2025年社团活动财务预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 社团活动财务预算表申请日期:项目名称主办单位活动时间学生会 主席社团所剩 金额预期收入 金额序号1234567891011121314合计财务审核 签字学院审核 签字备注Unnamed: 3 物品名称Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 校社联财 务部长负责人活动地点审批老师书记签字本次花销 总计金额000000000000000Unnamed: 7 是否 回收是Unnamed: 8 No:是否开发 收据是Unnamed: 9 是否同意是

2025年财务预算表 - 资金预算表 2018年7月资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸收投资  8.收到补贴款  9.其他三、本期资金减少  1.商品及材料成本  2.人工成本  3.动力能源费  4.维修费  5.各项税费  6.其他费用  7.代付款  8.还本  9.付息  10.分红  11.固定资产投资  12.在建工程投资  13.股权投资  14.其他投资四、本期资金增减净值五、期末货币资金Unnamed: 2 2018年7月资金预

2025年财务预算表 - Sheet1 年 度 预 算 表 部 门 月 份 科 目薪津支出加班费职工福利费培训费Unnamed: 1 说 明合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 1月300003000Unnamed: 4 人 数2月300003000Unnamed: 5 3月30001003100Unnamed: 6 4月30002003200Unnamed: 7 5月30001583158Unnamed: 8 6月300003000Unnamed: 9 7月300003000Unnamed: 10 8月30002303230Unnamed: 11 9月30002103210Unnamed: 12 10月300003000Unnamed: ......

2025年财务预算表 - Sheet1 财务预算表 20XX年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 1 直接成本外购 材料193410265398458808Unnamed: 2 工资 薪酬78280.1662536140816.16Unnamed: 3 职工 福利5806.525806.5211613.04Unnamed: 4 房租 水电352525256050Unnamed: 5 设备 折旧0Unnamed: 6 管理费用办公 文具140001400028000Unnamed: 7 差旅 费用362636267252Unnamed: 8 广告 推广560038009400Unnamed: 9 交际 应酬1200356.21556.2Unnamed: 10

2025年财务预算表 - Sheet1 ****公司20**年财务预算表                              单位:预算项目  一、经营收入     1、管理酬金     2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费   1、工资      1.1、工资      1.2、加班工资      1.3、年底双薪   2、劳动保险   3、住房公积金   4、福利费     4.1、节日费     4.2、生日礼金     4.3、体检费   5、伙食费   6、住宿费   7、工会经费   7、高温补贴(二)、日常行政经费   1、办公费   2、差旅费   3、通信费  3.1  固定电话  3.2 上网(全公司)  3.3 手机补贴   4、业务招待费   5、审计费   6、培训费   7、会议费   8、交通费2025服装企业年度财务预算表免费下载

2025年公司秋游财务预算表 - Sheet1 公司秋游财务预算表 方案一方案二方案三Unnamed: 1 DAY1DAY2DAY3DAY1DAY2DAY3DAY1DAY2DAY3Unnamed: 2 出发日期Unnamed: 3 始发地Unnamed: 4 目的地Unnamed: 5 交通费Unnamed: 6 餐饮费Unnamed: 7 住宿费Unnamed: 8 通讯费Unnamed: 9 其他费Unnamed: 10 合计000000000Unnamed: 11 总合计000

2025年财务预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 11.0Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务预算表序号1234Unnamed: 3 总预算5000项目济南出差请朋友吃饭买衣服部门聚餐Unnamed: 4 11支出2832餐饮交通住宿购物娱乐其他类别交通餐饮购物餐饮Unnamed: 5 剩余216850001247000金额5004501247635Unnamed: 6 发生率0.5664日期2020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:002020-08-09 00:00:002020-08-10 00:00:0011Unnamed: 7 0.4336备注Unnamed: 8 Unnamed: 9 11.0Sheet......

2025年财务预算表格模板 - 填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2019年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2019年 月 日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 XXX地产集团有限公司2019年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.

2025年财务预算表-模板 - 技术客服 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算表项目人工成本基础费用业务费用各产品费用占比注:各部门在编制预算时,在明确本部在公司战略目标中所承担的各项预算指标及相关责任的基础上,将本部门的预算指标分解到各人,由此确保各人在公司战略目标实现过程中的定位。 人工工资就是根据公司确定的战略目标及不同时期所需员工的工资、绩效、奖金等(保险费用按每人每月550元) 福利费用主要是根据本部门组织部门活动、员工生日、节假日等相关福利填列。 基础费用及业务费用根据本部门为实现公司战略目标所需支出填列,填列时请列明相关依据。Unna

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