2025酒店工程部年度预算表

2025年分项分部工程估价表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 分项分部工程估价表定额编号小计Unnamed: 1 项目名称Unnamed: 2 计量单位Unnamed: 3 工程量Unnamed: 4 人工定额消耗量(工日)Unnamed: 5 单价(元/工日)Unnamed: 6 人工费(元)Unnamed: 7 材料单价Unnamed: 8 材料费(元)Unnamed: 9 机械单价Unnamed: 10 机械费(元)Unnamed: 11 合价(元)Sheet2 Sheet3

2025项目工程部经理绩效考核表(BY月份)免费下载 - Sheet1 项目工程部经理绩效考核表(BY月份) 考评内容总助满意度(10%)实际业绩(60%)内部管理(18%)互评(10%)其他(2%)说明:1、部门销售额完成率(与本年度计划相比):按实际达成率换算;2、部门利润完成率(与本年度计划相比):按实际达成率换算;3、互评部门:计财部、企管办。Unnamed: 1 指标类型季度目标计划完成情况管理费用控制下属管理情况评议得分个人出勤率Unnamed: 2 具体指标见满意度评分表部门销售额完成率(与本年度计划相比)部门利润完成率(与本年度计划相比)实际可控费用/计划预计费用下属工作重大成绩或错误(评分标准见附表)下属培训、能力发

2025酒店员工工资预算表免费下载 - 序号No.11.小计22.小计33.小计44.小计55.小计66.小计77.小计88.小计99.小计10.Total/合计部门Department总经室Zongjing manager's office财务部Finance行政办Administration Department销售部Sales前厅Front Office楼层HousekeepingPA餐饮Food and Beverage Department保安Security Department工程部Engineering职务Duty店总经理Manager店助理Assistant manager财务经理Finance Manager总 出 纳General Cashier收银员Cashier采购员Chief Procurement Officer值班经理Duty Manager销售经理Sales Manager营销员Salesman主管Charge领班Forem

工程施工费预算表 - Sheet1 工 程 施 工 费 预 算 表 项目名称: 金额单位:元序号一二三总 计Unnamed: 1 定额编号(1)10305换10313换10305换10331100431001720057换40007换401624016030064换30065换Unnamed: 2 单项名称(2)土地平整工程其他草地平整(38.9公顷)推土机(一、二类土)推土距离30~40m~推土机40~55KW土层厚度<0.3米时推土机推土(三类土)推土距离 30~40m~推土机40~55KW推土机推土(一、二类土)推土 距离30~40m~推土机40~55KW土层厚度<0.3米时原土夯实土地翻耕一、

2025年工程部资金预算表 - 成本预算 Unnamed: 0 xx项目成本预算汇总表 (年度、月度通用表) 编制部门:工程部 报告截止日期:科目名称 月份一级科目B、主营业务成本总裁:Unnamed: 2 编号1234567=1+2+3+4+5+6Unnamed: 3 二级科目土地开发成本前期工程费用基础设施费建筑安装工程费配套设施费开发间接费合计Unnamed: 4 三级科目土地款土地评估、契税安置费拆迁补偿费招投标费用方案咨询费规划设计费可行性研究费(前期预算)水文地质勘察桩基测试费场地平整费物业补贴图纸预算、

2024年全面经营预算(年度)编制系统 - 首页 全面经营预算(年度)编制系统 目录 目录 企业名称预算名称预算时间期间长度单位期间编制方法预算负责人序号12345678910111213141516Unnamed: 1 全面经营预算1个会计年度1个季度定期预算、增量预算报表销售预算!A1应收账款预算!A1生产预算!A1直接材料预算!A1应付账款预算!A1直接人工预算!A1变动制造费用预算!A1固定制造费用预算!A1制造费用合计预算!A1产品成本预算!A1产成品预算!A1销售费用预算!A1管理费用预算!A1现金流量表预算!A1利润表预算!A1资产负债表预算!A1Unnamed: 2 备注销售预算 事业部 产品代码 产品名称 单位 1季度预算销

20252018年下半年销售费用预算模型Excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018年下半年销售费用预算模型上半年实际销量和销售费用月份1月2月3月4月5月6月下半年销售费用预算预测月份7月8月9月10月11月12月作图数据月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 实际销量(件)280350450550600750预计销量(件)80090012001400900800销售费用92000107000137000142000180000180500200852.921348315220996.741573034281428.202247191321715.842696629220996.741573034200852.921348315Unnamed: 3 实际销售费用变动性费用8000095000125000130000168000168500销售费用预算变动性费

2025年个人财务月度预算 - 个人财务月度预算 个人财务月度预算 收入项薪水额外收入总收入支出项房租杂货交通水电煤气费饮食旅游、娱乐教育其他总支出剩余资产收支差额Unnamed: 1 预算支出15003501501506502502502003500Unnamed: 2 实际支出1500400250132700178801203360Unnamed: 3 金额1000020010200差额0-50-10018-507217080140金额68402025酒店工程部年度预算表

2025年公司季度预算支出统计 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 2 预算5345525656396605263476Unnamed: 3 支出5215375646356715263454Unnamed: 4 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3

2025年个人月度预算 - Sheet1 个人月度预算 计划月收入实际月收入计划结余(计划收入-计划支出)实际结余(实际收入-实际支出)差额(实际结余-计划结余)Unnamed: 1 固定收入额外收入月收入总额固定收入额外收入月收入总额Unnamed: 2 4300.0300.04600.04000.0300.04300.0

2025年行政费用预算系统-年度计划 - 首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 行政费用预算-行政年度计划Unnamed: 2 行政费用预算Unnamed: 3 Unnamed: 4 相关事项计划Unnamed: 5 Unnamed: 6 主体项目计划Unnamed: 7 Unnamed: 8 其他工作项目Unnamed: 9 Unnamed: 10 费用节俭计划行政费用预算 Unnamed: 0 行政费用预算(元) 办公用品采购填报说明:其他费用1、2、3在填报时请用具体的费用项目名称予以替换Unnamed: 2 公关费Unnamed: 3 通讯费Unnamed: 4 车辆购置、维修与保养Unnamed: 5 车辆油费Unnamed: 6 差旅费Unnamed: 7 餐费Unnamed: 8 员工福利Unnamed: 9 其他费用1Unnamed: 10 其他费用2

2025年橙色家庭预算(年度) - 预算概览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 余额预计余额实际余额 差额收入123456789101112总收入实际支出细目Unnamed: 2 预计6380000000000006380Unnamed: 3 48123482-1330实际5100000000000005100Unnamed: 4 Unnamed: 5 预计值减支出实际值减支出实际值减预计值支出123456789101112总支出......

工程预算单(自动计算) - 基础报价 工程预算单 工程名称: 翰林苑 1栋1101室 编号一123456789101112二123456三1234567四12345678910五123456789六123456789七134567ABCDE一序号123

2025一季度预算支出统计excel模板 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 3 预算5345525656396605263476Unnamed: 4 支出5215375646356715263454Unnamed: 5 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3

2025下半年部门财务支出预算报告excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

每月家庭预算表格模版包含2025酒店工程部年度预算表

市直某年财政基金预算收支决算总表包含

2025年公司财务费用支出预算 - 费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务费用支出预算编制单位:序号12345678910111213141516合计备注:Unnamed: 2 费用明细利息支出利息收入(以预测数的负数填列)手续费汇兑损益其他费用Unnamed: 3 财务费用支出进度合计16215.9-2400016215.932191.8Unnamed: 4 1月1128.3-201108.3Unnamed: 5 2月1677-201657Unnamed: 6 3月2969.4-205774.78724.1Unnamed: 7 4月524.7-20504.7Unnamed: 8 5月453.4-20433.4Unnamed: 9 6月2581.6-203559.76121.3Unnamed: 10 7月574.5-20554.5Unnamed: 11 8月509.2-20489.2Unnamed: 12 9月2179.4-203263.1542

2025年财务收支管理系统预算加强版 - 首页 财 务 收 支 管 理 系 统 Unnamed: 1 Unnamed: 2 今日2021-03-22 00:00:00Unnamed: 3 Unnamed: 4 存款26985Unnamed: 5 现金4599❖更多作品❖Unnamed: 6 其他50500Unnamed: 7 合计余额82084Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 密码:xdcw888收支明细 现 金 银行存款业务序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

2025年任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析 - Sheet1 财务管理工具——预算管理 任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析(输入起止日期即可)说明:本工具主要用于统计分析某一项目任一时间段各项支出费用的预算及实际支出情况。具体包括各项支出费用的预算与实际支出的差额即差异率、每一具体项目预算及实际支出的差额及差异率。(只要输入起始日期即可,将根据支出费用明细自动生成各类别费用数据,要求费用项目类别名称与支出明细中保持一致)请输入起止日期各项支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别费用类别1费用类别2费用类别3费用类别4费用类别5费用类别6合计支出费用明细(

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