2025公司市场部财务预算表
2024年部门财务预算费用统计表 - 主页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度财务预算管理模板Unnamed: 2 公司部门设置年度预算数据库Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 科目预算设置部门预算汇总Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 预算支出登记部门年度汇总表公司部门设置 部门名称 财务部采购部销售部总经办人事部综合办公室科目预算设置 Unnamed: 0 Unnamed: 1 数据名称:公司:部门:预算员:年度:金额单位:元科目代码1001001002001003001004001005001006001007001008001009001010001011001012001013011013022001002002002003002004002005002006003001013001
企业财务预算格式表标准版 - 财务预算格式表 企业财务预算格式表 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理
2025年财务预算收支表(带公式计算)免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 收支登记表 序号1234Unnamed: 2 日期2019-02-01 00:00:002019-02-02 00:00:002019-02-03 00:00:002019-02-04 00:00:00Unnamed: 3 月份2222Unnamed: 4 凭证号Unnamed: 5 摘要工资食交通人情收入Unnamed: 6 明细Unnamed: 7 收入金额10000500Unnamed: 8 支出金额499100Unnamed: 9 经办人李四李四李四李四Unnamed: 10 备注Unnamed: 11 收入预算表 项目工资股票人情收入合计支出预算表项目衣食房屋交通水电合计Unnamed: 13 当月预算10000
2024财务预算分析可视化图表exce表格 - 可视化图表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 总预算额Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 总使用额Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 预算花费比例数据 Unnamed: 0 本年总预算额实际使用额使用比例月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 1 666841740.625974805038992预算额521745874721162318476123189951968620Unnamed: 2 使用额3564896905191202304185373108585533Unnamed: 3 使用比......
财务预算编制表下载 - Sheet1 财务预算编制表 单位:万元 序号123456789Unnamed: 1 预算项目1收入(按公司实际收入项目填列) 1.1租金收入 1.2项目收入2成本(按公司实际成本支出项目填列)2.1项目直接开发成本(按项目名称分别费用支出内容填列) 2.1.1 君悦酒店公寓项目直接开发成本 2.1.1.1 土地征用及拆迁补偿 2.1.1.2 前期工程费 2.1.1.3 建安工程费 2.1.1.4 基础设施费 2.1.1.5 配套设施费 2.1.1.6 财务利息 2.1.1.7 分摊开发间接费 2.1.1.8 其他费用 2.1.2项目直接开发成本 2.1.2.1土地征用及
2025年年度财务预算与支出报表 - Sheet1 财务预算支出报表 季度一季度二季度三季度四季度合 计Unnamed: 1 部门部门1部门2部门3部门4部门1部门2部门3部门4部门1部门2部门3部门4部门1部门2部门3部门4Unnamed: 2 预算5904606657868872452342343546346541763452544565257499Unnamed: 3 支出5803453455296632233451242323235641921002126435665986Unnamed: 4 余额1011532025722422-11111012231190-1624542-187-411513Unnamed: 5 Unnamed: 6 年度部门1部门2部门3部门4Unnamed: 7 预算21761593200917217499Unnamed: 8 支出15751103189714115986Unnamed: 9 占比0.72380514705882
2025年财务预算支出报表 - 预算与实际明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 10000预算金额Unnamed: 8 Unnamed: 9 8500实际支出Unnamed: 10 Unnamed: 11 0.85支出占比实际支出明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目实际支出明细表日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-12-01 00:00:00Unname2025公司市场部财务预算表
2025年财务预算收支报表 - Sheet1 Unnamed: 0 财务预算收支报表 编制单位:预算项目上季度节余转入现金收入现金支出预算结余Unnamed: 2 公司财务部利息收入资产处置收入保险补贴收入股权回收债权回收预算收入总计建筑工程支出安装工程支出设备投资支出建设管理费更新专项支出更新改造支出器具及设备购置生产管理费支出建设预付账款质保金运营备用金其他支出预算支出总计Unnamed: 3 第一季度000Unnamed: 4 第二季度000Unnamed: 5 计量单位:第三季度000Unnamed: 6 万元第四季度000Unnamed: 7 合计0000000000000
2025年财务预算支出分析图表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算支出明细表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 预算支出50006000400045005500500060004000450055006000650062500Unnamed: 3 实际支出75008000600075003000800045006000700030008000700075500Unnamed: 4 差异2500200020003000-25003000-150020002500-2500200050013000Unnamed: 5 辅助折线图6250
2025年财务预算各部门月度开支表 - Sheet1 财务预算各部门月度开支表 部门销售部财务部人事部电商部设计部运营部销售部后勤Unnamed: 1 部门经理陈民国祝洪黄致陈市林吴曲优周丽楷吴静萍谢弥睿Unnamed: 2 四月开支预算810006591510865689493112217773959039235953Unnamed: 3 三月开支预算5216611610673185729151185611196218848126021Unnamed: 4 增减金额28834-501913547116578-6344-4222619119932
2025年财务预算指标审核工作表 - Sheet1 Unnamed: 0 行号123456789101112131415161718192021财务预算指标审核工作表 预算指标资产总额年末净资产清产核资确认损失应收帐款余额在职职工人数(人)应发工资总额工资性附加及社会保险年人均职工工资年度对外投资固定资产投资总额主营业务收入增加值主营业务利润成本费用总额利润总额所得税净利润净资产收益率(%)成本费用占主营业务收入比重(%)经营业务收入(事业单位填列)经营业务利润(事业单位填列)Unnamed: 2 2018年预测Unnamed: 3 2019年上报数Unnamed: 4 主管部门审核数Unnamed: 5 财会部建议数Unnamed: 6 核定数Unnamed: 7
2025年财务部年度预算表 - Sheet1 财务部年度预算表 年份: 金额单位:万元项目职工薪酬五险一金职工餐费经济补偿金工会经费职工教育经费办公费电话费网络服务费邮寄费差旅费会议费业务招待费广告费维修费租赁费水电物业费商业保险费劳动保护费财务费用交通费汽油费运输费中介服务费残疾人保障金低值易耗品促销费销售提成仓库管理费其他费用费用支出合计增值税及附加营业税及附加车船使用税土地使用税房产税印花税其他税费税金合计收购稻米包装物成本支出合计固定资产基建工程资产投入合计支
2025年自助旅游行程安排表(含财务预算) - Sheet1 自助旅游行程安排表 时间费用总计Unnamed: 1 交通起始点→目的地4780Unnamed: 2 预算 费用12002004002001202002320Unnamed: 3 景点景点名称Unnamed: 4 预算 费用505050505050300Unnamed: 5 餐饮餐饮明细Unnamed: 6 预算 费用606060606060360Unnamed: 7 住宿住宿地点Unnamed: 8 预算 费用2002002002002002001200Unnamed: 9 其他项目Unnamed: 10 预算 费用100100100100100100600
2025年财务预算分析表 - Sheet1 Unnamed: 0 财务预算分析表 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计Unnamed: 2 预算金额50001500200021505000500020001750150050005000405039950Unnamed: 3 实际金额48001600213519004950478021501800172048604790400039485Unnamed: 4 差异金额200-100-13525050220-150-50-22014021050465
2025年财务预算实际支出明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算统计表预算编码512001512002512003512004512005512006512007512008512009512010合计Unnamed: 2 预算科目工资费用社保费用维修费用折旧费用办公费用差旅费用运输费用交通费用培训费用招待费用Unnamed: 3 预算支出金额一季度150025001500200035003000150025001500200021500Unnamed: 4 二季度300020003000400030003000200030004000300030000Unnamed: 5 三季度1500250015002000350030002025公司市场部财务预算表
2025财务预算管理表免费下载 - 首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算编制费用分类人工成本运维费用市场费用管理费用合计Unnamed: 2 预算总额844400000844400Unnamed: 3 预算支出明细支出合计240500000240500Unnamed: 4 使用比例0.2848176219801040000.284817621980104Unnamed: 5 月度支出明细预算余额603900000603900Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 年度分析Unnamed: 9 Unnamed: 10 使用说明公司预算编制 Unnamed: 0 年度预算编制 科目代码100100100200100300100400100500100600100700100800100900101000
2025财务预算分析表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算分析表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 预算838883695707876279139526545484046777878865567615Unnamed: 3 实际549750047706548874988915866262817746963697237853Unnamed: 4 预算差异28913365-19993274415611-32082123-969-848-3167-238Unnamed: 5 辅助-1999-3208-969-848-3167
2025财务预算支出分析图表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算支出分析图表费用类型预算金额实际支出支出占比预算金额6300工资广告费其他费用Unnamed: 2 111工资14001800已超支1.285714285714291400800750Unnamed: 3 547福利6505500.8461538461538460.846153846153846Unnamed: 4 888办公费4003200.80.8实际支出金额5920工资广告费招待费Unnamed: 5 765交通费5004500.90.91800750580Unnamed: 6 459差旅费700......