2025对标对表找差距对照检查材料
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 XXXXXXXXXXX公司 XX年XX月对账单 客户:电话: 传真:单位地址:送货日期439524395343954439554395643957上月累计总欠款合计本月合计应付款金额合计大写金额开票资料:开户银行:银行账号:税号:客户确认回传Unnamed: 2 订单合同号DA181204002DA181204002DA181204002DA181204002DA171108004DA171108004Unnamed: 3 品名JA70-20BHB30-20BHB50-20BJA20-20BJI90-26BJI80-26BUnnamed: 4 颜色/规格黑 32*01黑 32*02黑 32*03黑 32*04黑 32*05黑 32*0668173.1340868.7340868.7Unnamed: 5 供货商:电话: 传真:单
2025年客户对账单-自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单 客户名称:序号123456789101112合计Unnamed: 2 订单号A001A002A003A004A005A006A007Unnamed: 3 名称名称1名称2名称3名称4名称5名称6名称7Unnamed: 4 规格规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7Unnamed: 5 对账时间段:数量10203040506070280Unnamed: 6 单价3568943Unnamed: 7 金额30100180320
2025年往来对账单格式模版 - Sheet1 珠海市儿科技有限公司 Tel:028—12345678 FAX:028—123456784月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:日期 备注:如与贵司记录相符,请在本函下端“信息是否相符”处勾“是”并签章回传;如有不符,请勾“否”并列明原因回传。多谢合作!供货单位盖章:供货单位经办人:日 期: 年 月 日Unnamed: 1 地址:成都市武侯区西部智谷Tel:028—12345678 财务部摘 要期初余额本期合计期末
2025年公司对账单-自动计算 - Sheet1 金山办公服务有限责任公司 珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园/电话:0756-3335688/传真:0756-3335268客户单位: 联系人: 对账日期:序号123①②③④烦请贵公司仔细核对,如有疑问请及时与我司业务员联系,核对无误请签字盖章回传,衷心感谢贵公司的支持与合作! 签名:Unnamed: 1 送货日期2020-03-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-03-04 00:00:00截止到上期应收账款余额:本期销售总金额:本期收款金
2025年合同对帐单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 合同对帐单 合同金额10000000合同名称合同金额施工单位付款情况第一次第二次第三次合计确认人签字Unnamed: 2 已付款金额700000010000000XXXXXX有限公司付款时间2020-01-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-11-01 00:00:00Unnamed: 3 剩余金额3000000合同编号付款金额2000000200000030000007000000日期Unnamed: 4 开票金额7000000111开发票金额2000000200000030000007000000Unnamed: 5 剩余开票金额3000000开票时间2020-01-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-11-01 00:00:00
2025年财务对账单(企业往来) - Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单 序号12345678910111213141516171819Unnamed: 2 对账单位:发货日期2020.5.102020.5.112020.5.122020.5.132020.5.14Unnamed: 3 商品名称哇哈哈矿泉水脉动奥利奥饼干威龙辣条老干妈麻辣酱Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 对账人:已付金额800600780780800Unnamed: 6 欠款金额020122234000000000
2025年企业对账单(自动统计) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617备注:Unnamed: 2 日期2020-03-01 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-03-04 00:00:002020-03-05 00:00:002020-03-06 00:00:002020-03-07 00:00:002020-03-08 00:00:002020-03-09 00:00:002020-03-10 00:00:002020-03-11 00:00:002020-03-12 00:00:002020-03-13 00:00:002020-03-14 00:00:002020-03-15 00:00:002020-03-16 00:00:002020-03-17 00:00:001.此账单不包含对账日之后所发生的交易款项;2.贵公司请在收到该对账单三个工作日内及时做出回应,否则确认
2025年财务对账单(金额自动计算) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单日期2020-01-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-06-06 00:00:002020-07-07 00:00:00上期欠款本期收款贵公司至 年 月 日止累计欠款金额为 元,如数据一致,请于收到对账单7日内核对签字,寄回我公司;若未寄回我司,则表示金额一致;客户(盖章):Unnamed: 2 发生金额5000450065005000450065002500450026500Unnamed: 3 收款金额3000350055004000350055001500Unnamed: 4 欠款金额2000100010001000100010001002025对标对表找差距对照检查材料
2025年销售对账单-自动计算 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX有限公司经销商名称:ERP编号:客户简称邮箱:联系人及电话接货地址:对账期间: 承蒙贵司在业务上对我司的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意!为准确反映财务核算结果,减少或避免债权债务争议及纠纷,我司特向贵司确以下往来结果。下列数据出自本司ERP系统记录,如与贵司记录相符,请在本确认单下端“信息证明无误”处签章,如有不符,请在“不符合项”处列明明细及金额并盖章签字。销货单号期初余额本月发货返利单本月小计本月收款本月小计期末余额(1)如贵司对以上欠款确认无误,本月总销货账款应为: ;欠款金额
2025年财务对账单(自带统计及二维码) - Sheet1 Unnamed: 0 企业对账单 供货品名及规格爱莎公主白雪公主长发公主合计金额(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥:客 户 名 称 :客户确认(盖章):负 责 人:注:以上货品、数量、金额请核对,感谢支持。Unnamed: 2 名称地址单位个个个Unnamed: 3 数量555555Unnamed: 4 单价464035Unnamed: 5 年 月 日电话金额25302200192500000000000000000Unnamed: 6 NO:666666666Unnamed: 7 备注6655
2025年企业对账单(自动核算) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213销售总额4650人民币(大写)请贵公司仔细确认核,如果有疑问请及时与我司业务员联系。核对无误请签字回传并及时付款,衷心感谢贵公司的支持与合作!销售方核对(盖章):日 期:Unnamed: 2 企业对账单送货日期2020-06-25 00:00:002020-06-26 00:00:002020-06-27 00:00:002020-06-28 00:00:002020-06-29 00:00:002020-06-30 00:00:00上期余额3000拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 送货单号ami20200625ami20200626ami20200627ami202
2025年客户对账单(自动计算) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称:对账期间:日期2020-05-01 00:00:002020-05-02 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:00截至2020年5月31日止,贵司需付款总额为:大写(人民币):核对无误后,请贵司按照合同约定按时付款(如有疑问及时联系我司)账户名称: 账号:联系地址: 联系电话: 财务核对:Unnamed: 2 2020/5/
2025年客户对账统计(函数版) - 数据明细表 日期 2018-08-31 00:00:002018-08-30 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-3
2025年财务对账单(企业往来对账) - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 序号1234567891011121314151617181920应付货款合计:欠款金额合计:Unnamed: 2 发货日期2020.4.102020.4.112020.4.122020.4.132020.4.142020.4.152020.4.16Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品75413028180Unnamed: 4 货品编号S41F0S41F1S41F2S41F3F45TEWQ44545T45Unnamed: 5 规格单位箱箱箱箱个个只Unnamed: 6 发货数量50
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单公司名称:上月欠款:本月应付款列1合同号合计注:请贵公司仔细核对该对账单,并且签字盖章回传,如有疑问请于本相关人员联系并确认, 谢谢!!!!Unnamed: 2 0列2名称Unnamed: 3 列3数量Unnamed: 4 列9单价Unnamed: 5 截止日期:列5总金额0000000000000000000Unnamed: 6 列6已付款Unnamed: 7 单位:××元列7应付款000000000000000000
2025年工作对接单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 工作对接单接收单位/部门 工作内容重要程度工作性质对接情况说明:备注Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 接收日期办理时间发起人2025对标对表找差距对照检查材料
2025年往来对账函 - 捷冠 往来对账函 供应商名称注意:Unnamed: 1 截止日期2018-01-01 00:00:001,如果有已送货未对账的,请款时往来对账函后面必须附相应的对账单,待财务对账正确无误后方可请款。2,往来对账函的截止日期、金额必须准确无误,并加盖有效章。3,往来对账函必须在每月10日之前给到财务,否则请款将顺延至下月。4,如若不坚持以上条款,到付日期将顺延1个月。Unnamed: 2 我方应收你方货币(人民币)开票日期2019.1.152019.1.27Unnamed: 3 付款方式月结90天月结90天Unnamed: 4 到付日期2020.05.152020.05.15Unnamed: 5 开票金额3625813832.9Unnamed: 6 发票号码U
2025年财务对账单 - 设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471对账号 月 对账单 供货单位:联系人:电话: 传真:结款方式: 税率:□不含税 □含3%税 □含9%税送货日期2019-05-09 00:00:00合计Unnamed: 1 送货 单号Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料 编码Unnamed: 4 货品名称Unnamed: 5 购货单位:联系人:电话: 传真:Unnamed: 6 数量Unnamed
2025年财务对账单(可筛选) - Sheet1 Unnamed: 0 财 务对 账 单(可筛选) 客户名称:日期2019-08-01 00:00:002019-08-02 00:00:002019-08-03 00:00:002019-08-04 00:00:002019-08-05 00:00:002019-08-06 00:00:002019-08-07 00:00:002019-08-08 00:00:002019-08-09 00:00:002019-08-10 00:00:002019-08-11 00:00:002019-08-12 00:00:002019-08-13 00:00:00合计本期应收:采购方(盖章):日期:Unnamed: 2 合同编号000-123456000-123457000-123458000-123459000-123460000-123461000-123462000-123463000-123464000-123465000-123466000-123467000-123468329420329420Unnamed: