月度部门财务预算表格Excel模板
2025年财务-费用支出预算报表 - Sheet1 财务支出预算报表 日期2019.5.5财务: 会计:Unnamed: 1 支出项目名称请客吃饭Unnamed: 2 明细摘要最总合计:Unnamed: 3 筹备金额500500Unnamed: 4 实际支出金额200200Unnamed: 5 剩余金额3000000000000000000000000000300Unnamed: 6 经手人Unnamed: 7 备注说明Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10
财务预算表 - Sheet1 财务预算表 财务:xxx月份20年5月份Unnamed: 1 预算类目工资预算银行贷款运输费广告费三公经费物业费某某费预算总计:Unnamed: 2 会计:xxx开支小类目正式员工工资试用期员工工资劳务派遣工资临时工工资月度总还款本金预算月度总还款利息预算交通物流预算抖音平台优酷平台百度搜索明星代言其他因公出国公务接待公务用车店铺租金水电费用网络费用其他费用说明费用说明费用说明费用说明费用说明Unnamed: 3 支出预算(金额:元)39229863699142519689850259533002258834989809579366849094447273564030495159574728......
2025年财务预算收支报表 - Sheet1 Unnamed: 0 财务预算收支报表 编制单位:预算项目上季度节余转入现金收入现金支出预算结余Unnamed: 2 公司财务部利息收入资产处置收入保险补贴收入股权回收债权回收预算收入总计建筑工程支出安装工程支出设备投资支出建设管理费更新专项支出更新改造支出器具及设备购置生产管理费支出建设预付账款质保金运营备用金其他支出预算支出总计Unnamed: 3 第一季度000Unnamed: 4 第二季度000Unnamed: 5 计量单位:第三季度000Unnamed: 6 万元第四季度000Unnamed: 7 合计0000000000000
2025年公司秋游财务预算表 - Sheet1 公司秋游财务预算表 方案一方案二方案三Unnamed: 1 DAY1DAY2DAY3DAY1DAY2DAY3DAY1DAY2DAY3Unnamed: 2 出发日期Unnamed: 3 始发地Unnamed: 4 目的地Unnamed: 5 交通费Unnamed: 6 餐饮费Unnamed: 7 住宿费Unnamed: 8 通讯费Unnamed: 9 其他费Unnamed: 10 合计000000000Unnamed: 11 总合计000
2025年财务预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 11.0Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务预算表序号1234Unnamed: 3 总预算5000项目济南出差请朋友吃饭买衣服部门聚餐Unnamed: 4 11支出2832餐饮交通住宿购物娱乐其他类别交通餐饮购物餐饮Unnamed: 5 剩余216850001247000金额5004501247635Unnamed: 6 发生率0.5664日期2020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:002020-08-09 00:00:002020-08-10 00:00:0011Unnamed: 7 0.4336备注Unnamed: 8 Unnamed: 9 11.0Sheet......
2025年财务预算支出分析图表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算支出明细表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 预算支出50006000400045005500500060004000450055006000650062500Unnamed: 3 实际支出75008000600075003000800045006000700030008000700075500Unnamed: 4 差异2500200020003000-25003000-150020002500-2500200050013000Unnamed: 5 辅助折线图6250
2025年财务预算表-模板 - 技术客服 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算表项目人工成本基础费用业务费用各产品费用占比注:各部门在编制预算时,在明确本部在公司战略目标中所承担的各项预算指标及相关责任的基础上,将本部门的预算指标分解到各人,由此确保各人在公司战略目标实现过程中的定位。 人工工资就是根据公司确定的战略目标及不同时期所需员工的工资、绩效、奖金等(保险费用按每人每月550元) 福利费用主要是根据本部门组织部门活动、员工生日、节假日等相关福利填列。 基础费用及业务费用根据本部门为实现公司战略目标所需支出填列,填列时请列明相关依据。Unna
公司年度财务预算格式 - 2011年度预算 Unnamed: 0 ****公司2011年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 月度部门财务预算表格Excel模板
2025年公司财务预算表 - Sheet1 公司预算明细表 名称一、营业收入二、净收入三、税金及附加四、营业费用1.职工工资在编职工工资聘用职工工资2.职工福利费3.职工教育经费4.手机费5.电话费6.印刷机7.宣传费8.折旧费9.差旅费10.水电费11.劳务费12.其他不可预测费五、管理费用1.工会费2.办公费3.交通费4.招待费5.邮电报刊费6.扫雪费7.低值易耗品8.审计费91011六、本年利润编制说明:Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用Unnamed: 4 备注Sheet2 Sheet3
2025年费用支出财务预算表 - Sheet1 总预算 73000.0Unnamed: 1 费用支出财务预算表 开支项目碧桂园城市广场碧桂园城市广场Unnamed: 3 支出用途购买家居窗帘Unnamed: 4 预算金额650008000Unnamed: 5 金额单位元元Unnamed: 6 资金到位日期2019-08-21 00:00:002019-08-21 00:00:00Unnamed: 7 备注说明
财务预算表 - 主页 现金流 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭预算管理系统现金流总收入总支出结余Unnamed: 2 计划340017881612Unnamed: 3 实际550018183682Unnamed: 4 差额2100-302070每月收入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭预算管理系统收入项目项目 1项目 2总收入Unnamed: 2 计划金额200014003400Unnamed: 3 实际金额400015005500Unnamed: 4 差额200010000000000000000000000000
2025年财务预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务预算表预算项目 一、经营收入1、管理酬金2、营业费用支出二、主营业务成本(一)、人员经费1、工资1.1工资1.2加班工资1.3年度双薪2、劳动保险3、住房公积金4、福利费4.1节日费4.2生日礼金4.3体检费5.伙食费6.住宿费7.工会经费8.高温补贴(二)、日常行政经费1.办公费2.邮电费3.水电费4.设备购置费5.业务费6.其他费用合计Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 一季度Unnamed: 6 二季度Unnamed: 7 三季度Unnamed: 8 四季度Unnamed: 9 合计00000000000000000000
2025年财务费用支出预算对比图表 - Sheet1 Unnamed: 0 财务费用支出预算对比图表 部门行政人事部后勤部技术部采购部销售部财务部研发部合计Unnamed: 2 支出金额/万5897643801403682857Unnamed: 3 预算金额/万1002001003001205085955Unnamed: 4 支出百分比0.580.4850.641.26666666666666661.16666666666666670.720.96470588235294120.8973821989528796
2025年财务预算表(自动) - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 预 算 表 序号1234567891011121314151617181920预算金额总计:Unnamed: 2 项目名称街面硬化处理人行道绿化人行道铺砖Unnamed: 3 负责人王龙王龙王龙1180000Unnamed: 4 电话138864546613886454671388645468Unnamed: 5 开始时间2020.5.12020.5.62020.5.3Unnamed: 6 结束时间2020.5.52020.5.152020.5.7金额大写:Unnamed: 7 使用材料沥青、水泥植被地板砖1180000Unnamed: 8 预算资金650000180000350000U......
2025年财务预算指标审核工作表 - Sheet1 Unnamed: 0 行号123456789101112131415161718192021财务预算指标审核工作表 预算指标资产总额年末净资产清产核资确认损失应收帐款余额在职职工人数(人)应发工资总额工资性附加及社会保险年人均职工工资年度对外投资固定资产投资总额主营业务收入增加值主营业务利润成本费用总额利润总额所得税净利润净资产收益率(%)成本费用占主营业务收入比重(%)经营业务收入(事业单位填列)经营业务利润(事业单位填列)Unnamed: 2 2018年预测Unnamed: 3 2019年上报数Unnamed: 4 主管部门审核数Unnamed: 5 财会部建议数Unnamed: 6 核定数Unnamed: 7
公司年度财务预算表 - 2019年度预算 公司年度财务预算表 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费月度部门财务预算表格Excel模板
年度财务预算表 - Sheet1 XX年财务预算表 XXX有限公司预算项目一、经营收入 1、主营业收入 2、营业外收入二、主营业务成本(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通讯费三、税金合计编制:Unnamed: 1 一季度Unnamed: 2 二季度审核:Unnamed: 3 单位:万(元)三季度Unnamed: 4 四季度批准:Unnamed: 5 合计Unnamed: 6 备注
2025年财务预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 财务预算表编制部门: 单位:费用类别1、人工费用2、办公成本3、推广成本4、车辆 使用费5、水电费6、招待费7、电信费8、差旅费9、物业费10、快递费11、福利12、其他合计注意:1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写。 2、此表于每月26号前上报财务部。 3、发生重大事项需要调整的尽快联系主管或上报财务。Unnamed: 5 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价网媒360推广其他保养修车加油费过路停车其他水费电费水果水其他电话网费出
2025年自助旅游行程安排表(含财务预算) - Sheet1 自助旅游行程安排表 时间费用总计Unnamed: 1 交通起始点→目的地4780Unnamed: 2 预算 费用12002004002001202002320Unnamed: 3 景点景点名称Unnamed: 4 预算 费用505050505050300Unnamed: 5 餐饮餐饮明细Unnamed: 6 预算 费用606060606060360Unnamed: 7 住宿住宿地点Unnamed: 8 预算 费用2002002002002002001200Unnamed: 9 其他项目Unnamed: 10 预算 费用100100100100100100600
2025年年度财务预算表 - Sheet1 财务报表-年度财务预算表 年度:部门编号415454Unnamed: 1 2018部门名称开发部Unnamed: 2 一月预算60000Unnamed: 3 总预算:二月预算70000Unnamed: 4 830000三月预算70000Unnamed: 5 四月预算70000Unnamed: 6 五月预算70000Unnamed: 7 财务:六月预算50000Unnamed: 8 七月预算50000Unnamed: 9 八月预算50000Unnamed: 10 制表:九月预算80000Unnamed: 11 十月预算80000Unnamed: 12 十一月预算80000Unnamed: 13 总经理:十二月预算100000Unnamed: 14 全年预算总计830000000000000