2025年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表部门:科目编码类Unnamed: 4 款Unnamed: 5 项Unnamed: 6 科目名称栏次合计Unnamed: 7 本年支出合计Unnamed: 8 基本支出Unnamed: 9 项目支出Unnamed: 10 年末结转和结余合计Unnamed: 11 基本支出结转Unnamed: 12 项目支出结转和结余项目支出结转Unnamed: 13 金额单位:元项目支出结余

2025年支出预算分功能科目汇总表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出预算分功能科目汇总表科目编码合计Unnamed: 2 科目名称Unnamed: 3 财政拨款(补助)公共预算财政拨款(补助)经费拨款 (补助)0Unnamed: 4 纳入预算管理 的非税收入安排 的拨款0Unnamed: 5 政府性基金 预算财政 拨款0Unnamed: 6 事业收入0Unnamed: 7 事业单位 经营收入0Unnamed: 8 上级补助 收入0Unnamed: 9 附属单位 上缴收入0Unnamed: 10 其他收入0Unnamed: 11 上年结余(转)上年财政 拨款结余 (转)0Unnamed: 12 单位:万元其他结余 (转)0Unnamed: 13 合计0000000000000000Unnamed: 14 备注

2024年财务系统-项目预算支出管理 - 目录 项目信息 项目信息 项目名称项目1项目2项目3Unnamed: 1 项目负责人张磊李娜赵寺玲Unnamed: 2 开始日期2020-01-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-10-01 00:00:00Unnamed: 3 结束日期2020-12-31 00:00:002021-03-01 00:00:002021-10-01 00:00:00Unnamed: 4 预算金额/万100200300Unnamed: 5 项目目标Unnamed: 6 参与人员Unnamed: 7 备注支出类别 支出类别 支出类别材料费人工费管理费Unnamed: 1 说明支出明细表 支出明细表 支出日期2020-01-03 00:00:002020-02-10 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-18 00:00:002020-04-20 00:00:0

一季度预算支出统计-兰色 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 2 预算5345525656396605263476Unnamed: 3 支出5215375646356715263454Unnamed: 4 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3

2025年公司财务费用支出预算 - 费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务费用支出预算编制单位:序号12345678910111213141516合计备注:Unnamed: 2 费用明细利息支出利息收入(以预测数的负数填列)手续费汇兑损益其他费用Unnamed: 3 财务费用支出进度合计16215.9-2400016215.932191.8Unnamed: 4 1月1128.3-201108.3Unnamed: 5 2月1677-201657Unnamed: 6 3月2969.4-205774.78724.1Unnamed: 7 4月524.7-20504.7Unnamed: 8 5月453.4-20433.4Unnamed: 9 6月2581.6-203559.76121.3Unnamed: 10 7月574.5-20554.5Unnamed: 11 8月509.2-20489.2Unnamed: 12 9月2179.4-203263.1542

2025年公司季度预算支出统计 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 2 预算5345525656396605263476Unnamed: 3 支出5215375646356715263454Unnamed: 4 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3

2025年下半年各部门财务支出预算报告 - Sheet1 下半年各部门财务支出预算报告 部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 1 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 2 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 3 按月份支出预算 七月3934301691004361952862009Unnamed: 5 八月4214564051202062354942337Unnamed: 6 九月189477204100489174262......

2025年活动经费预算支出金额明细记录 - 活动经费预算表模板 Unnamed: 0 内容 序号1234567五月活动经费预算表 支出分类设备租赁费餐饮费应急药品其他费用合 计Unnamed: 2 举办日期:2014年5月标准说明 人 天,每天 元风油精、藿香正气、创可贴、晕车药、眼药水 Unnamed: 3 金额活动经费预算表模板 (2) 活动经费预算表 举办日期: 年 月 内容 序号1234567891011121314151617181920合计Unnamed: 1 支出分类矿泉水快餐餐桌其他费用Unnamed: 2 数量44442Unnamed: 3 单价(元)1.52025公共预算支出预算表科目编码免费下载

2025年个人、家庭预算支出统计管理 - 首页 支出预算表 Unnamed: 0 支出计划 支出项目服装鞋帽食品烟酒居住生活服务教育文化交通通讯医疗保健社交教育文化其他合计Unnamed: 2 预算金额10005002002003002002003002002002003500支出记录 个人支出记录 日期2019-10-01 00:00:002019-10-02 00:00:002019-10-03 00:00:002019-10-04 00:00:00Unnamed: 1 支出项目服装鞋帽交通生活服务居住Unnamed: 2 摘要买衣服加油看电影电费Unnamed: 3 支出金额60020060100支出统计表 Unnamed: 0 支出自动统计表 支出项目服装鞋帽食品烟酒居住生活服务

2025费用总支出预算对比分析免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 费用总支出预算对比分析 ***有限公司部门销售部财务部采购部开发部设计部后勤部行政部合计Unnamed: 2 实际支出金额70403060702015305Unnamed: 3 单位:预算支出金额1001001001501505050700Unnamed: 4 万元部门支出占比0.2295081967213110.1311475409836070.09836065573770490.196721311475410.2295081967213110.06557377049180330.04918032786885251

2025家庭支出预算进度与分析免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭支出预算进度与分析 Progress and analysis of household expenditure budgetNO1234567Unnamed: 2 67300总预算general budget1类别生活用品日常饮食通讯费娱乐交通费用住房租房其它费用Unnamed: 3 预算金额1000050001500380012000260009000Unnamed: 4 支出金额6877.328199.897288.355620.167521.986085.323317.68Unnamed: 5 44910.7实际支出Actual expenditure进度0.6877321.6399784.85891.478989473684210.6268316666666670.2340507692307690.368631111111111

2025年度经营预算支出免费下载 - 年度经营预算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 预算总额477347运营支出项_TOP5运营支出项工资福利广告租金办公用品销售费用支出项统计运营支出项工资福利广告办公用品租金水电物业税款保险财务费用物流费销售费用维护维修费仓储费法律服务其他支出Unnamed: 4 年度经营预算支出金山办公软件有限公司运营状态●●●●●运营状态●●●●●●●●●●●●●●Unnamed: 5 节省节省超支节省节省节省节省节省超支超支节省节省超支超支节省

2025月资金预算支出数据看板 - 月资金支出预算管理表 月资金支出预算管理表 本月预算支出支付主营业务成本支付 销售成本金额合计支付 管理费用金额合计Unnamed: 1 需求描述项目企划部工资业务部工资设计部工资工程部工资客服部工资固定资产折旧项目房租金水电费电话费网费招待费差旅费办公费车辆费用Unnamed: 2 3714500需求描述需求描述Unnamed: 3 预算金额100000100000100000100000100000100000600000预算金额500020001000400150010001000100012900Unnamed: 4 本月实际支出金额实际金额120000120000120000120000120000120000720000实际金额55002100

2025下半年部门财务支出预算报告excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

2025各部门财务支出预算报告excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.146576919670534040.197413869453547080.1210698786644230.06553892480736870.153219378265875480.140377291648215390.17580373749003631Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unname

2025财务支出预算报告excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一2025公共预算支出预算表科目编码免费下载

2024年月度支出记账(可设预算)excel表格 - 预算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 8.02017.0Unnamed: 2 Unnamed: 3 月年Unnamed: 4 Unnamed: 5 分类预算设置Unnamed: 6 吃饭衣服零食通讯其他AABBCCDDEEUnnamed: 7 1000.0300.0200.0120.0500.0200.0200.0200.0200.0200.0Unnamed: 8 Unnamed: 9 预算结果一览预算总额3120本月天数31日均额度100.645161290323记录本 Unnamed: 0 支出记录本 日1222334555Unnamed: 2 支出金额10020010010015010030......

黑色部门财务支出预算报告excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一

项目支出预算明细表模板 - Sheet1 Unnamed: 0 项目支出预算明细表 项目资金来源 项目支出明细预算 测算依据及说明Unnamed: 1 来 源 项 目合 计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目合 计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10、11、12、 Unnamed: 2 金 额金 额合 计Unnamed: 3 财政拨款Unnamed: 4 预算外资金Unnamed: 5 单位:万元其他资金

2025年支出预算表-全年预算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出预算表中州商贸股份有限公司总 金 额:行次12Unnamed: 2 记账科目主营业务成本Unnamed: 3 120000摘要场地租凭Unnamed: 4 2020年 RMB/元1月10000Unnamed: 5 2月10000Unnamed: 6 3月10000Unnamed: 7 4月10000Unnamed: 8 5月10000Unnamed: 9 6月10000Unnamed: 10 7月10000Unnamed: 11 8月10000Unnamed: 12 9月10000Unnamed: 13 制表人:10月10000Unnamed: 14 11月10000Unnamed: 15 高原12月10000Unnamed: 16 合计12000000Sheet2

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