2025年部门开支预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 年终公司各部门开支预算表 部门人事部研发部销售部设计部工程部厂务部资讯部其他合计Unnamed: 2 上年度预算 A8006008005006008008005005400Unnamed: 3 上年度实际支出 B6905808105206307806903005000Unnamed: 4 本年度预算 C8807609007006808508905606220Unnamed: 5 相比上年预算 D=C-A8016010020080509060820Unnamed: 6 相比上年实际 E=C-B190180901805070200260......
2025年终公司各部门开支预算表免费下载 - Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300
2025公司各部门年度预算表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 公司各部门年度预算表(单位:万元) 部门人力资源部财务部市场部生产部品质部技术支持部运营中心客服部总计Unnamed: 2 上年度预算10060300180801206030930Unnamed: 3 上年度实际费用8755318160821107021903Unnamed: 4 本年度预算1106345028010013080381251Unnamed: 5 实际/预算0.870.91666666666666661.060.88888888888888881.0250.91666666666666661.16666666666666670.70.9709677419354839Unnamed: 6 同比增长率0.10.050.5
商务风公司各部门开支预算表excel表格下载 - Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他合计Unnamed: 1 上年度预算370502203001301405070101340Unnamed: 2 上年度实际开销22382326361801752010881383Unnamed: 3 本年度预算4007030030010015030100101460Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300120
2025年财务报表新年度部门工资预算表 - 具体行程计划 2020年度总工资预算 58754002020年员工数量增加数158总工资比2019年度预算增加2112333Unnamed: 1 财务报表之(新年度部门工资预算表) 部门销售部财务部人事部加工部运输部设计部运营部电商部计算机部法务部后勤部总计Unnamed: 3 2019年度部门人数513812582315221003128360Unnamed: 4 人均工资870585906000103941298011000900093002130015000450010452.9638888889Unnamed: 5 年度总工资3763067Unnamed: 6 2020年度预算部门人数803015100341726
2025年销售预算表-自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 2020 年 销 售 预 算 表- 自动计算 项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 2 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 3 ××年度第一季度2000020040000000Unnamed: 4 第二季度3000030090000000Unnamed: 5 第三季度40000400160000000Unnamed: 6 单位:元第四季度50000500250000000Unnamed: 7 全年合计1400001400540000000000002025部门销售预算表
2025年销售预算表(自动计算)免费下载 - Sheet1 销 售 预 算 表 ××年度项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度50070570Unnamed: 3 第二季度80080880Unnamed: 4 第三季度30060360Unnamed: 5 单位:元第四季度60050650Unnamed: 6 全年合计22001470000000002460Sheet2 Sheet3
2025年销售预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 销售预算表 月份全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 参数含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入Unnamed: 3 产品121690501243516421250413616722712198229453422602917566
2025年生产销售预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 生产销售预算表 单位:元产品名称产品1产品2产品3产品4合计Unnamed: 2 生产数量上年度实际100605040250Unnamed: 3 本年度预算110705550285Unnamed: 4 差异101051000000035Unnamed: 5 销售数量上年度实际90453430199Unnamed: 6 本年度预算100665447267Unnamed: 7 差异1021201700000068Unnamed: 8 生产成本(元)上年度实际100000555556666034890257105Unnamed: 9 本年度预算130000600008000045000315000Unnamed: 10 差异300004445133401011000000057895Unnamed: 11 销售收入(万元)上年度实际21000010000012000060000490000U
2025年电商双十一销售预算表格模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 双十一销售预算表公司: 日期:项目运营数据成本数据Unnamed: 3 项目双十一计划营业额:双十一成交总单:双十一预期转化率:双十一预期客单价:双十一预期UV价值:双十一流量诉求值:双十一预期净利率:双十一预期毛利率:双十一预算净利润:双十一预算毛利润:双十一引流成本预算值:双十一物流预算成本:人员工资预算:场地办公成本双十一仓库:交易费用信息化费用合计:Unnamed: 4 数值50000030001200001260014
2025年销售预算表 - 销售预算表 销售预算表 预算年度:合计:品名A产品Unnamed: 1 2020规格型号白色 无包装 7*9Unnamed: 2 制表人:季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第
2025年公司销售预算表 - Sheet1 销 售 预 算 表 2018年度项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度Unnamed: 3 单位:元第二季度Unnamed: 4 第三季度Unnamed: 5 第四季度Unnamed: 6 全年合计
2025年销售预算表(简约) - Sheet1 销售预算表 单位:元项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度Unnamed: 3 第二季度Unnamed: 4 第三季度Unnamed: 5 第四季度Unnamed: 6 全年合计
2025年主营业务生产、销售预算表 - Sheet1 主营业务生产、销售预算表 填报单位:项目一.其他业务合计其中1.材料2.运费3.修理4.其他5.产品销售合计表间关系:(1)、1栏+4栏-7栏=18栏 (2)、3栏+6栏-7栏=20栏 (3)、17栏=9栏-11栏-13-15栏 (4)、8行9栏各季收入数=(表4)销售预算表中产品销售收入各季数,8行11(13、15、17)栏各季数=(表4)销售预算表中主营业务税金及附加、主营业务成本、主营业务费用、主营业务利润各季数Unnamed: 1 行次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344452025部门销售预算表
2025年销售预算表 - Sheet1 销 售 预 算 表 2018年度项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度0Unnamed: 3 单位:元第二季度0Unnamed: 4 第三季度0Unnamed: 5 第四季度0Unnamed: 6 全年合计000000000
2025年全年销售预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 全年销售预算表 月 份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 计Unnamed: 2 人 事 费10001000Unnamed: 3 广 告 费30003000Unnamed: 4 推广费0Unnamed: 5 交 通 费150150Unnamed: 6 通 讯 费150150Unnamed: 7 差 旅 费0Unnamed: 8 交 际 费10001000Unnamed: 9 其它费用0Unnamed: 10 合 计5300000000000005300Unnamed: 11 营 业 额预 计Unnamed: 12 比 率
2025产品成本销售预算表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 产品成本销售预算产品产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8产品9产品10产品11产品12产品13产品14产品15产品16产品17产品18产品19产品20产品21产品22产品23产品24产品25产品26产品27产品28产品29产品30产品31产品32产品33产品34产品35产品36产品37产品38产品39产品40产品41产品42产品43产品44产品45产品46产品47产品48产品49产品50产品51产品52产品53产品54产品55产品56产品57产品58产品59产品60产品61产品6......
2025销售预算表免费下载 - 销售预算 销售预算表 填表单位:项目产品1产品2产品3销量合计销售收入合计减:应交增值税(销项税)主营业务收入期初应收账款收回加:本期销售收入收回现金收回合计Unnamed: 1 数量售价金额数量售价金额数量售价金额单位负责人:Unnamed: 2 1月100909000200601200089100890038929900Unnamed: 3 2022年2月66905940231601386087100870038428500Unnamed: 4 3月8790783025660153601271001270047035890Unnamed: 5 4月