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2025财务资金来源运用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 资金来源运用预算表 金额: 元月份项目上期结余(A)收入支出本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D)核准: 复核: 制表:说明:1.年报性质。 2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。 Unnamed: 2 现金 销货应收票据兑现利息 收入合计(B)应付票据兑现利息 支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费合计(C)Unnamed: 3

P2P网站费用预算表excel表格下载 - 管理费用 P2P网站年度费用预算表(上海) 2018-12-12 00:00:00序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313228 付现总计Unnamed: 1 费用项目网站开发维护成本其中:网站开发其中:网站配套设施人工工资总经理 其中:办公室行政前台 其中:客服部客服经理客服专员客服专员客服专员 其中:财务部会计出纳 其中:法务部律师 其中:审核部审核专员 其中:推广部推广专员职工福利费 其中:年终奖金基层主管高管 其中:通讯补贴 其中:节日福利 其中:全勤奖 其中:餐费补贴社保金宣传推广费关系维护费

商务风公司各部门开支预算表excel表格下载 - Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他合计Unnamed: 1 上年度预算370502203001301405070101340Unnamed: 2 上年度实际开销22382326361801752010881383Unnamed: 3 本年度预算4007030030010015030100101460Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300120

2025黑色年终公司部门开支预算表excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

各部门财务支出预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

2025实用年终公司部门开支预算表excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

每月收支预算表下载 - 简易每月预算表 Unnamed: 0 简易每月预算表 月收入项目收入 1收入 2其他月支出项目租金/抵押贷款电费水费燃气费移动电话日用杂货车贷汽车开支学生贷款信用卡车险个人护理娱乐杂项保险网费交通费美容其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出其他支出Unnamed: 2 金额25000100002500金额800012005050045050002730120050010007805001000500500801001000500500500500500500500500500500500500500500500500500500500Unnamed: 3 Unn

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2025简约个性多彩网咖预算表excel模板 - 预算表 Unnamed: 0 网咖预算表项目金额(万元)合计(万元)网络部分名称网线交换机调制解调器水晶头合计主机部分名称处理器显卡主板电源显示器内存条风扇鼠标键盘耳机合计装修部分项目消防硬装修软装修吧台设备设计合计名称空调电脑桌椅子合计运营部分项目广告活动合计项目房租Unnamed: 1 网络部分2.67品牌品牌品牌面积2000Unnamed: 2 主机部分38单价10500030015311单价1002003001002003001002003001001900单价2000500300年租金50000Unnamed: 3 装修部分26.8合计(元)数量50044500200合计(元)数量200200200200200200200200200200200合计(元)金

2025生产产量预算表Excel模板 - 生产产量预算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产产量预算季度预计销售量 加:预计期末存货合计 减:预计期初存货预计生产量Unnamed: 2 第一季度85011096030930Unnamed: 3 第二季度11001401240301210Unnamed: 4 第三季度14001301530301500Unnamed: 5 第四季度13001001400301370Unnamed: 6 全年46504805130305100

2025个性立体彩色网咖预算表excel模板 - 包图网-企业办公 Unnamed: 0 Unnamed: 1 网咖预算表项目金额(万元)合计(万元)网络部分名称网线交换机调制解调器水晶头合计主机部分名称处理器显卡主板电源显示器内存条风扇鼠标键盘耳机合计装修部分项目消防硬装修软装修吧台设备设计合计名称空调电脑桌椅子合计运营部分项目广告活动合计项目房租Unnamed: 2 网络部分2.67品牌品牌品牌面积2000Unnamed: 3 主机部分38单价10500030015311单价1002003001002003001002003001001900单价2000500300年租金50000Unnamed: 4 装修部分26.8合计(元)数量50044500200合计(元)数量20020020020020020020020

2025公司年收支预算表 - 收支表 年收支预算表 财年始于:收入 (销售)类一类二类三类四类五类六类七收入合计 (销售)销售成本类一类二类三类四类五类六类七销售成本合计毛利费用工资津贴劳务费补给维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)Unnam

公司年度培训预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度培训预算表金额单位:元项目固定资产通讯成本运营成本部门管理培训师合计Unnamed: 2 月份部门经费场地费用通讯网络费用低值易耗品费用设备维护费用制作费用招待费部门费用内部培训师外聘培训师Unnamed: 3 明细经费场地租赁网络费基本文具设备维护拍照摄影桌牌卡片交通费餐饮费住宿费人工费培训用品制作费课时费课时费交通费接待费住宿费Unnamed: 4 1月内训Unnamed: 5 外训Unnamed: 6 2月内训Unnamed: 7 外训Unnamed: 8 3月内训Unnamed: 9 外训Unnamed: 10 4月内训Unnamed: 11 外训Unnamed: 12 5月内

2025年任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析 - Sheet1 财务管理工具——预算管理 任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析(输入起止日期即可)说明:本工具主要用于统计分析某一项目任一时间段各项支出费用的预算及实际支出情况。具体包括各项支出费用的预算与实际支出的差额即差异率、每一具体项目预算及实际支出的差额及差异率。(只要输入起始日期即可,将根据支出费用明细自动生成各类别费用数据,要求费用项目类别名称与支出明细中保持一致)请输入起止日期各项支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别费用类别1费用类别2费用类别3费用类别4费用类别5费用类别6合计支出费用明细(

2025年旅游出行计划安排及费用预算 - 1 旅游出行计划安排及费用预算 出行时间安排15Unnamed: 1 16√Unnamed: 2 17√Unnamed: 3 18√√Unnamed: 4 19.0Unnamed: 5 20.0Unnamed: 6 21.0Unnamed: 7 22.0Unnamed: 8 23.0Unnamed: 9 24.0Unnamed: 10 25.0Unnamed: 11 26.0Unnamed: 12 27.0Unnamed: 13 28.0Unnamed: 14 29.0Unnamed: 15 30.0Unnamed: 16 31.0Unnamed: 17 目的地天安门爬长城XX公园晚上逛街Unnamed: 18 时间安排5:00-8:008:00-12:0010:00-12:0020:00-24:00Unnamed: 19 消费预算交通100250Unnamed: 20 饮食

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2025产品(业务)收入成本预算表 - Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行

2025简约个人收支预算表excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 个人收支预算收入金额薪水额外收入总收入支出金额住房交通水电煤气费杂货医疗饮食,旅游,娱乐债务支付储蓄教育其他总支出Unnamed: 2 4000.01000.05000.01500.0300.0200.0500.030.0120.050.0200.0100.0125.03125.0Unnamed: 3 Unnamed: 4 剩余金额总收入总支出收支差额Unnamed: 5 5000.03125.01875.0

2025简约现金流量预算表 - Sheet1 现 金 流 量 预 算 表 年 月填报单位:项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产、和其他长期资产而收到现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产、和其他长期资产

2025各类薪酬制度对应的月度工资预算表 - 月度工资预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月度工资预算表 年 月 表单编号:月薪人员工资NO.123456小计计时/计件人员工资NO.123456小计临时工工资NO.123456小计总计批准: 审核: 确认: 作成:Unnamed: 2 部门部门部门Unnamed: 3 总人数总人数总人数0Unnamed: 4 应发工资金额应发工资金额应发工资金额0Unnamed: 5 水电/食宿水电/食宿水电/食宿0Unnamed: 6 罚款罚款罚款0Unnamed: 7 社保社保社保0Unnamed: 8 个人所得税

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