2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销日期:费用类别合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分预支金额: 元 应付金额: 元*流程说明:申请人 → 部门主管 → 财务 → 财务主管 → 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写凭证单据粘贴Unnamed: 2 年 月 日费用项目Unnamed: 3 费用金额Unnamed: 4 单据及附件 张主管签章报销人签名
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 财务费用报销单 差旅信息费用信息领导审批Unnamed: 2 姓名:出差日期:序号12345报销金额合计:报销金额大写:主管Unnamed: 3 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费招待费交通费签名:日期:Unnamed: 4 部门:费用开销项目广州到北京北京的士费北京7天连锁酒店招待客户晚餐北京飞广州4174拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 数量11311Unnamed: 6 报销日期:出差天数:单价975694328647874经理Unnamed: 7 金额97569498
2025年差旅费报销单格式(通用) - 上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申领人: 领导签字:Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职别天数Unnam
2025年通用费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销部门:报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:Unnamed: 2 摘 要Unnamed: 3 年复核:Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 金 额十原借款: 元出纳:Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 单据及附件共 页备注领导审批应退(补)款: 元报销人:
2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表 费 用 报 销 单部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额
2025年会议费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 会议费用报销单会议时间会议主题厂方出资预计费用结算方式序号1234567891011121314总费用项目负责人财务核对备注Unnamed: 2 项目要求报销人员粘贴原始票据时,需要按类别粘贴。Unnamed: 3 厂商品牌数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 会议地点报销日期金额000000000000000经办人Unnamed: 6 付款 情况Unnamed: 7 报销人记公司帐Unnamed: 8 有无发票 □有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无......
2025年费用报销单据交接表 - Sheet1 费用报销单交接表 序号移交人:单位:Unnamed: 1 报销单日期Unnamed: 2 摘要登记人:Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 原始凭证张数Unnamed: 5 有发票接 收 人:接受日期:Unnamed: 6 无发票Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 姓名费 用 项 目报 销 金 额 合 计核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分借款数 应退金额 应补金额Unnamed: 1 报销日期 年 月 日 附件 张类 别Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 负责人审核人报销人¥Sheet2 Sheet32025报销单(费用报销)
2025年出车费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出车费用报销单制单员:日期441054410644107441084410944110合计金额Unnamed: 2 车 号苏E0214苏E0215苏E0216苏E0217苏E0218苏E0219Unnamed: 3 驾驶员王1王2王3王4王5王6Unnamed: 4 出发地张家港张家港张家港张家港张家港张家港Unnamed: 5 到达地苏州苏州苏州苏州苏州苏州Unnamed: 6 货 物货物1货物2货物3货物4货物5货物6Unnamed: 7 吨 位//////Unnamed: 8 公里Unnamed: 9 过路费1501......
2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 报销日期: 年 月 日发票号码合 计人民币(大写):财务主管:Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 数量会计:Unnamed: 4 金额十Unnamed: 5 万Unnamed: 6 千Unnamed: 7 佰Unnamed: 8 十部门主管:Unnamed: 9 个Unnamed: 10 角Unnamed: 11 分付款方式 金额用途说明请将发票贴在反面,字迹不要潦草现金 支票 报销人:转账 Unnamed: 16 附单据张
2025年出差费用报销单 - Sheet1 出差费用报销单 姓名: 日期星期合计:合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借出差费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由 出纳: 会计: 总经理: 领款人: Unnamed: 1 月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 所在部门:吃住费用餐饮标准Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 住宿标准Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 报销时
2025年费用报销单(财务报表) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部 门:财务主管:序号1234Unnamed: 2 人事部刘雯雯日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.4Unnamed: 3 合计金额报销项目请客吃饭出差上海购买打印纸墨加油Unnamed: 4 部门主管:制 表 人:7300报销金额6006000300400Unnamed: 5 王总周立大 写:申请人李美王弼周一王总Unnamed: 6 7300备注说明/发票号A123456A123457A123458A123459
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单姓名序号123456789101112Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 部门项目名称Unnamed: 4 费用类别Unnamed: 5 职务发票张数Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 备注
2025年费用报销单 - 申请人:费用名称费用名称1费用名称2合计金额:5900元审批人:李丽丽用途用途1用途2李小伟金额23003600申请时间:NO:单据张数54财务人:2020-12-15 00:00:000009953备注领取签名:张家新
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单部门:费用项目报销金额合计核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥主管Unnamed: 4 Unnamed: 5 复核Unnamed: 6 类别Unnamed: 7 报销日期:金额0Unnamed: 8 部门负责人(签章)审查意见报销人(签章)出纳Unnamed: 9 Unnamed: 10 制表Unnamed: 11 附件: 张
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单年 月 日部 门:序号123456金额大写:核实金额(大写)Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 费用明细00Unnamed: 4 费用金额Unnamed: 5 单据张数预支费用:Unnamed: 6 报销人:部门主管:财务:0Unnamed: 7 附件 张Sheet2 差旅费报销单 年 月 日 至 年 月 日 计 日部门摘要合计单位主管:Unnamed: 1 Unnamed: 2 单据张数Unnamed: 3 姓名交通费大写:部门负责人:Unnamed: 4 住宿费Unnamed: 5 补助费Unnamed: 6 事由其他Unnamed: 7 金额万出差人:Unnamed: 8 千Unnamed:......2025报销单(费用报销)
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 报销人:部门:出差日期:报销明细表序号12报销金额合计:大写金额:财务:Unnamed: 2 费用类型住宿费交通费Unnamed: 3 Unnamed: 4 数量322410万 千 百 十 个 元 角 分会计:Unnamed: 5 数量单位晚趟Unnamed: 6 工号:岗位:出差天数:单价248833Unnamed: 7 总金额74416660000000核查:Unnamed: 8 备注说明如家酒店标双往返高铁票
2025年费用报销单(财务报表) - 生活费 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计:Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注
2025年费用报销单据-财务报表 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)