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差旅费报销单excel模板 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门 年 月 日出差人出 发月合 计报销总额主 管: 审 核: 证 明: 领款人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 交 通 费单据张数Unnamed: 8 金 额Unnamed: 9 出差事由出差补贴人 数其他费用项 目住宿费汽油费市内车费办公用品费合计Unnamed: 10 天 数单据 张数Unnamed: 11 金 额Unnamed: 12 补贴标准项 目邮电费其
2025差旅费报销单模板word模板 - 差旅费报销单 差旅费报销单 姓名: 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由领导签字: 会计主管签字: 领款人签字: Unnamed: 1 日Unnamed: 2 止日月Unnamed: 3 Unnamed: 4 日Unnamed: 5 合计天数Unnamed: 6 各 项 补 助 费伙食补助天数Unnamed: 7 标准Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 住宿补助
2025差旅费报销单Excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 差 旅 费 报 销 单公司名称:报销人出差地点起始日期项 目车船机费宿费途中膳补费其他杂费小计报 销 金 额单位负责人:Unnamed: 3 金 额0大写小写Unnamed: 4 部门出差天数结束日期票 据(张)0¥:_______ 元审核人:Unnamed: 5 报 销 合 计Unnamed: 6 职务出差事由报销日期项 目原借支金额核销旅费数应交回金额应补发金额(缴/收)款人签章批准人:Unnamed: 7 金 额0Sheet2 Sheet3
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2025年报销单(差旅费报销单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单姓名: 起始日期合计(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分预支差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由:领导签字: 领款人签字: Unnamed: 2 截止日期Unnamed: 3 各 项 补 助 费伙食补助天数Unnamed: 4 标准Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 住宿补助天
差旅费报销单 - 报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名起止日期日期月合计总计金额(大写)负责人差 旅 费 报 销 单报销部门:姓名起止日期日期月合计总计金额(大写)负责人Unnamed: 1 日日Unnamed: 2 起讫地点起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 天数0财务审核天数0财务审核Unnamed: 6 报销日期:职务交通 工具报销日期:职务交通 工具Unnamed: 7 交通费交通费Unnamed: 8 市内 交通费市内 交通费Unnamed: 9 出差事由共 天住宿费部门主管出差事由共 天住宿费部门主管Unnamed: 10 出差补助预支出差补助预支Unnamed: 11 附单据 2025企业差旅费报销单图片
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医药费报销单 财务报表 - 医药费报销单 [公司名称]医药费报销单 Unnamed: 1 职工姓名家属姓名医 药 费 用 明 细就诊地点合 计 实报金额人民币(大写)申 报 人出纳:附注:Unnamed: 2 签字:日期:1、报销医疗费必须凭医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等,住院病人需提供出院小结。Unnamed: 3 就诊日期Unnamed: 4 所属部门性别治疗费医 务 复 核Unnamed: 5 万Unnamed: 6 检查费签字:日期:Unnamed: 7 仟Unnamed: 8 年龄西药费Unnamed: 9 佰Unnamed: 10 中药费Unnamed: 11 Unnamed: 12 拾复核:Unname
公司运营费用报销单表格 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:领导审批:Unnamed: 4 金额20230Unnamed: 5 报销日期:是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计:Unnamed: 7 备注
2025年单位出公差旅费报销单免费下载 - 差旅报账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 某 某 省 某 单 位 外 勤 公 差 差 旅 费 报 帐 单部门:出差人姓名出差起止日期起2019-05-27 00:00:00单据张数合计人民币财务主管Unnamed: 2 小张止2019-05-28 00:00:00Unnamed: 3 外联部起点肆佰捌拾元整Unnamed: 4 (经)终点定额地域Unnamed: 5 到达地小 计会计Unnamed: 6 职级 人数外币折算币种Unnamed: 7 省级汇率Unnamed: 8 厅级出差补助天数22部门主管Unnamed: 9 日期:伙食120120Unnamed: 10 其他Unnamed: 11 2020-04-15 00:00:00市内交通 境外公杂200200Unnamed: 12 出差事由Unnamed: 13 交通费
2025年销售部差旅费报销单 - 销售部差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售部差旅费报销单部门:出差人起 始月12单据张数合计报销人民币大写 出差人预借款单位负责人: 销售部差旅费报销单部门:出差人起 始月12单据张数合计报销人民币大写 出差人预借款单位负责人:Unnamed: 2 日20日20Unnamed: 3 销售部丁丁地 点上海销售部丁丁地 点上海Unnamed: 4 职 务终 止月128伍仟贰佰元整10000职 务终 止月128伍仟贰佰元整10000Unnamed: 5 日22部门负责人:日22部门负责人:Unnamed: 6 报销日期:经理地 点北京
2025年差旅费报销单(带粘贴单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发票粘贴处北京XXXXXX在线科技有限公司差 旅 费 用 报 销 单 部门:上海分公司出差事由:去XXXX工程项目出差路线:XXXX到XXXX出差时间:2018年5月07日11点04分至2018年5月08日17点00分项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:领款人:Unnamed: 2 注意: 拿到发票后,请根据发票背后的电话、税务网站或上网查找相关税务网站鉴别发票真伪。飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1贰佰陆拾贰元整Unnamed: 4 出差人姓名:金额58Unnamed: 5 项目5678副总裁:支付现金金额:Unnamed: 6
2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 出 差 旅 费 报 销 单 部门出发月合 计报销总额Unnamed: 2 日主管:Unnamed: 3 时人民币(大写)Unnamed: 4 地点Unnamed: 5 到达月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 时Unnamed: 8 出差人地点Unnamed: 9 交通工具Unnamed: 10 单据张数Unnamed: 11 车船费¥ 审核;Unnamed: 12 途中补贴早预支旅费Unnamed: 13 中Unnamed: 14 晚 年 月 日 ¥ Unnamed: 15 出差事由夜间Unnamed: 16 金额Unnamed: 17 住宿费早Unnamed: 18 中补领不足归还多余报销人:Unnamed: 19 报销日期:晚Unn
2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单员工工号:员工姓名:部门名称:联系方式:电子邮箱:日期2020-10-02 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-15 00:00:002020-10-20 00:00:00合计金额(大写)员工签字:Unnamed: 2 出差地点南京上海苏州合肥徐州Unnamed: 3 出差目的参加第二季度招标大会参加A项目开工仪式去苏州大新参观工厂去合肥采购物资去参加C项目招标仪式3200Unnamed: 4 经理审批:Unnamed: 5 Unnamed: 6 交通费120150220320150Unnamed: 7 预支金额:报销金额:退还金额:补发金额:备注:餐费100100100100100出纳:Unn2025企业差旅费报销单图片
2025年差旅费报销单 - 差旅费报销单 差旅费报销单 报销部门:起始日2020-10-18 00:00:00合计金额:出差事由:部门签字: 财务签字: 经理签字:Unnamed: 1 经营部终止日2020-10-25 00:00:00Unnamed: 2 出发地成都Unnamed: 3 到达地北京Unnamed: 4 合计 天数7Unnamed: 5 报销人:张坊食 宿 补 助 费餐饮补助天数73548Unnamed: 6 标准150Unnamed: 7 金额1050Unnamed: 8 住宿补助天数7Unnamed: 9 标准280Unnamed: 10 时间:XX年XX月XX日金额1960Unnamed: 11 交 通 费 用火车费4583548Unnamed: 12 汽车费Unn
2025年差旅费报销单模版 - Sheet1 Unnamed: 0 差旅费报销单 报销部门: 年 月 日 附单张 编号:姓 名起日批准人Unnamed: 2 止日Unnamed: 3 起讫地点Unnamed: 4 职务项目火车费汽车费交通费住宿费邮电费小计Unnamed: 5 张数财务审核Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 出差事由Unnamed: 8 项目途中补助住勤补助夜间乘车其它小计Unnamed: 9 天数部门审核Unnamed: 10 金额
2025年差旅费报销单 - 差旅费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单申请人 : 部 门:当月费用项目餐费办公用品差旅费明细出差地点上海差旅费小计:金额大写:本次报销金额总 裁: 业务总监: 财务总监: 部门经理: 会计审核:附件:业务招待费明细表序号合计Unnamed: 2 金额599.8133.9膳食费人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整4765.7费用日期Unnamed: 3 2018年 7 月 10 日住宿费3290招待费类型Unnamed: 4 项目交通费机票/火车票/长途车票借支差旅费金额业务招待费明细表Unname