2025生产部门预算表

各部门预算制及各部门KPI考核指标exc - Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事

部门预算单位非税收入资金管理台账excel模板包含

2025年生产部费用明细预算表 - Sheet1 费 用 预 算 表 部门:生产部序号123456789本月合计Unnamed: 1 类别物料消耗低值易耗品办公用品Unnamed: 2 名称物料1物料2物料3耗材1耗材2耗材3文件夹圆珠笔回形针Unnamed: 3 预算明细数量100050020000186154641252010327390Unnamed: 4 单价1.150.350.133.62.30.01233Unnamed: 5 金额11501752600669.63555.841.25403098270.65Unnamed: 6 用途用于产品1的消耗......

月度部门财务预算表格 - Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3

2024年各部门预算执行统计与分析表 - 预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed

报价单-门窗预算表 - 木门报价单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报价单-门窗预算表顾客姓名家庭住址序号123412 请仔细核对无误后签字确认回传并将70%预付款汇出!谢谢合作!制表: 售后服务电话:1234567890Unnamed: 2 产品名称木门大厅阳台窗套北卧窗套南卧窗套合计以上尺寸全为洞口尺寸,卧室门已扣除地板厚度;厨房、卫生间已铺完过门石不含安装费 不含五金 不含运费 Unnamed: 3 型号Unnamed: 4 色号待定Unnamed: 5 材质红胡桃 实木复合Unnamed: 6 联系电话定货日期单/双口双单单单Unnamed: 7 尺 寸高2120200013441600Unnamed: 8

2025年部门预算下半年支出财务预算表 - Sheet1 部门预算下半年支出财务预算表 部门财务部销售部行政部设计部开发部电商部后勤部Unnamed: 1 各类费用预算工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社

月度部门财务预算表格Excel模板 - Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月20日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:2025生产部门预算表

下半年各部门财务支出预算表excel模板包含

年终公司各部门开支预算表excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

立体年终公司部门开支预算表excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

年终公司各部门开支预算表excel模板 - Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300

下半年部门财务支出预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.117110266159695820.182074959261271040.24519282998370450.0296034763715372070.117110266159695820.0296034763715372070.27930472569255841Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512

2025年企业全面经营财务预算模板(季度) - 目录 目录 企业名称预算名称预算时间期间长度单位期间编制方法预算负责人序号1234567891011121314151617181920 备注: 1.底纹单元格自带函数Unnamed: 1 全面经营预算1个季度1个季度定期预算、增量预算报表销售预算!A1应收账款预算!A1生产预算!A1直接材料预算!A1应付账款预算!A1直接人工预算!A1变动制造费用预算!A1固定制造费用预算!A1制造费用合计预算!A1产品成本预算!A1产成品预算!A1销售费用预算!A1管理费用预算!A1现金流量表预算!A1利润表预算!A1资产负债表预算!A1Unnamed: 2 备注销售预算 事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算销

2025黑色年终公司部门开支预算表excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

2025实用年终公司部门开支预算表excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-203002025生产部门预算表

下半年各部门财务支出预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

2025年实用人力资源年度预算数据(精致可打印) - Sheet1 人力资源年度预算数据 单位序号12345Unnamed: 1 人力规划招聘管理培训管理绩效管理薪酬管理员工关系制表人:Unnamed: 2 人员编制应邀面试培训场次绩效考核预算薪酬核算考勤Unnamed: 3 录用人数内训绩效申诉薪酬申诉离职Unnamed: 4 日期:录用比例外训离职率Unnamed: 5 费用培训费用员工福利劳资纠纷

2025年部门人员用工预算表公式自动计算 - Sheet1 **部门人员用工预算表 编制部门:序号12345678910合 计上浮1.06合计Unnamed: 1 费目明细人员工资(5人)加班费各项津贴(防暑+采暖)福利费(过节买东西)劳动保险费公积金服务费(工龄/司龄/通讯卫生)安全奖残保金奖金Unnamed: 2 1月1000050001000080001680350006968073860.8Unnamed: 3 2月10000500025001000080001680100000137180145410.8Unnamed: 4 3月1000050001000080001680500008468089760.8Unnamed: 5 4月10000500010000800016803468036760.8Unnamed: 6 5月10000500010000800016803468036760.8Unnamed: 7 6月100005000350010001000

2025年公司财务费用支出预算 - 费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务费用支出预算编制单位:序号12345678910111213141516合计备注:Unnamed: 2 费用明细利息支出利息收入(以预测数的负数填列)手续费汇兑损益其他费用Unnamed: 3 财务费用支出进度合计16215.9-2400016215.932191.8Unnamed: 4 1月1128.3-201108.3Unnamed: 5 2月1677-201657Unnamed: 6 3月2969.4-205774.78724.1Unnamed: 7 4月524.7-20504.7Unnamed: 8 5月453.4-20433.4Unnamed: 9 6月2581.6-203559.76121.3Unnamed: 10 7月574.5-20554.5Unnamed: 11 8月509.2-20489.2Unnamed: 12 9月2179.4-203263.1542

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