2025采购合同及应付账款系统
2025年应付账款管理系统 (采购) - 必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuwDocer 儿设计公司 今天是:2018年7月12日【星期四】
2025年应付账款系统 - 首页 基础信息 基础信息 款项款项1款项2款项3Unnamed: 1 供应商名称供应商1供应商2供应商3Unnamed: 2 联系电话7765177653776521月 1月账款 总金额:日期2020-01-02 00:00:002020-01-03 00:00:00Unnamed: 1 款项款项1款项2Unnamed: 2 8000记账凭证号100183100185Unnamed: 3 已付总金额:金额30005000Unnamed: 4 5465已付金额15003965Unnamed: 5 余款15001035----------------------
2025应付账款管理系统免费下载 - 应付帐款表 应付账款表 送货日期2022-01-02 00:00:002022-02-03 00:00:002022-03-01 00:00:002022-04-01 00:00:00Unnamed: 1 年2022202220222022Unnamed: 2 月1234Unnamed: 3 日2311Unnamed: 4 供应商名称供应商公司A供应商公司B供应商公司C供应商公司DUnnamed: 5 合同编号123456123457123458123459Unnamed: 6 设备/项目名称材料1材料2设备1设备2Unnamed: 7 合同总额10000200003000040000Unnamed: 8 应付金额10000200003000040000Unnamed: 9 已付金额100001500015000
购销合同采购订单管理表 - Sheet1 Unnamed: 0 购销合同 需方: 供方: 联系人: 合同编号NO:一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间序号12345678二、技术要求:符合产品焊接要求三、交(提)货地点、方式:送至需方公司四、运输方式及到达站港和费用负担:由供方承担五、包装标准、包装物的供应与回收及费用承担:由供方承担六、验收标准、方法:达到焊接要求。七、随机备品、配件工具数量及供应方法:使用说明书1本,工具一套。八、合同生效时间:从买卖双方签字盖章并支付货款之日起本合同开
采购合同管理台账 - 采购合同 Unnamed: 0 采购合同管理台账(采购) 序号123456789101112131415Unnamed: 2 合同编号编制(合同管理员):Unnamed: 3 合同签订日期Unnamed: 4 合同类型Unnamed: 5 合同总价款Unnamed: 6 合同当事人我方Unnamed: 7 对方Unnamed: 8 合同主要条款产品名称Unnamed: 9 型号审核(中心/部门负责人):Unnamed: 10 数量Unnamed: 11 单位Unnamed: 12 单价Unnamed: 13 金额Unnamed: 14 提(交)货时间Unnamed: 15 结算方式Unnamed: 16 发货地址Unnamed: 17 合同履约情况付款时间审批(公司负责人/分管领导):Unnamed: 18 付款金额Unnamed: 19 收款单
2024年采购合同进度跟踪 - 目录 采购合同进度跟踪 供应商信息 供应商信息 供应商名称G1G2Unnamed: 1 联系人张王Unnamed: 2 联系电话86543219876213Unnamed: 3 地址北京上海Unnamed: 4 开户行中国银行北京市支行建设银行上海支行Unnamed: 5 账号622********6589622********9843合同台账 采购合同台账 需要录入合同编号CGHT001CGHT002Unnamed: 1 合同名称设备采购合同办公用品采购合同Unnamed: 2 供应商名称G1G2Unnamed: 3 合同开始日期4301343040Unnamed: 4 合同结束日期4307443070Unnamed: 5 经办人张王Unnamed: 6 合同金额200005000Unnamed: 7 自动显示已付金额500
采购合同 - Sheet1 Unnamed: 0 采 购 合 同PURCHASE ORDER 依据《合同法》的有关规定,经双方协商签订本合同,以资共同信守。 本合同供方确认后2天内回传,否则需方有权取消。产品名称 总金额(TOTAL): 具体条款:Unnamed: 1 需方单位: 。一、需方提供的图纸、产品技术要求所有权归需方,供方不得随意泄密。(必须严格执行)(模具由供方负责保养修缮)。 二、注意事项根据合同法和外贸有关规定,供方负责承担因商品交付期限,质量,数量,包装等不符引起的责任。 三、供方提供的产品,属于质量缺陷的产品,供方应无条件退换;如产品质量出现问题,导致
2024年应收应付账款提醒表-合同管理 - Sheet6 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应收应付账款提醒表-合同管理录入日期开始时间2019-01-01 00:00:00结束时间2019-02-01 00:00:00汇总日期2019-01-01 00:00:002019-02-01 00:00:002019-03-01 00:00:002019-04-01 00:00:002019-05-01 00:00:002019-06-01 00:00:002019-07-01 00:00:002019-08-01 00:00:002019-09-01 00:00:002019-10-01 00:00:002019-11-01 00:00:002019-12-01 00:00:002019-12-02 00:00:00Unnamed: 2 查询合同金额已收金额应收金额开票金额未开票金额合同编号Unnamed: 3 金额6001400120004001401合同名称Unnamed: 4 总求和390
应收账款分户账模板 - Sheet1 纳税证号 邮政编码 地 址 2018年月Unnamed: 1 日Unnamed: 2 凭 证 号 数 Unnamed: 3 发 票 号 数 Unnamed: 4 运杂单 号 数 Unnamed: 5 摘要应 收 账 款 分 户 账 借 方 金 额发 票 金 额Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 ☎ Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 代垫运杂费Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnam
2024年应收应付账款管理表单(到期提醒) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 2 应收应付账款管理表订单号DK00001DK00002DK00003DK00004DK00005DK00006DK00007DK00008DK00009DK00010DK00011DK00012DK00013DK00014DK00015DK00016DK00017DK00018DK00019DK00020DK00021Unnamed: 3 往来单位Unnamed: 4 项目明细Unnamed: 5 发生日期2020-11-13 00:00:002020-11-14 00:00:002020-11-15 00:00:002020-12-10 00:00:002021-01-01 00:00:00Unnamed: 6 类型应收应付应付应收应收Unnamed: 7 总金额50006000800090007000Unnamed: 8 总金额已结算未结
2024年应收应付账款明细表(自动汇总)exce表格 - Sheet1 应收应付账款明细表 应收账款汇总合同金额已收金额未收金额序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户6Unnamed: 2 390001700022000联系电话132655623651326556236513265565632132655645631326556321213265562564Unnamed: 3 合同编号507001507002507003507004507005507006Unnamed: 4 合同金额500060008000900060005000Unnamed: 5 记录:已收金额
2024年应收应付账款明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应收应付账款明细表*************公司序号123Unnamed: 2 客户名称金山儿科技有限公司金山儿科技有限公司金山儿科技有限公司Unnamed: 3 地址重庆**********67号重庆**********68号重庆**********69号Unnamed: 4 总金额联系人刘大琪刘大琪刘大琪Unnamed: 5 联系电话189999999991900000000019000000001Unnamed: 6 600000项目说明9月货款10月货款11月货款Unnamed: 7 应付金额200000200000200000Unnamed: 8 已付金额已付金额100000200000150000Unnamed: 9 450000未付金额100000050000-----
应收应付账款明细表 - Sheet5 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应收应付账款明细表合同日期2020-11-01 00:00:002020-11-02 00:00:002020-11-03 00:00:002020-11-04 00:00:002020-11-05 00:00:002020-11-06 00:00:002020-11-07 00:00:002020-11-08 00:00:002020-11-09 00:00:002020-11-10 00:00:002020-11-11 00:00:002020-11-12 00:00:002020-11-13 00:00:00Unnamed: 2 开始时间合同金额已收总额合同订单号HTDD102453HTDD102454HTDD102455HTDD102456HTDD102457HTDD102458HTDD102459HTDD102460HTDD102461HTDD102462HTDD102463HTDD102464HTDD102465Unnamed: 3 2020-11-01 02025采购合同及应付账款系统
应收应付账款管理分析 - 首页 应收账款 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应收账款填报单位(盖章): 填报人: 填报日期:2018年11月11日 单位:元序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10客户11客户12客户13客户14客户15客户16客户17客户18Unnamed: 3 发生日期2018-11-11 00:00:002018-11-12 00:00:002018-11-13 00:00:002018-11-14 00:00:002018-11-15 00:00:002018-11-16 00:00:002018-11-17 00:00:002018-11-18 00:00:002018-11-19 00:0......
2024年应付账款排款计划表 - 应付账款排款计划表 5月份应付账款排款计划表 供应商名称供应商1供应商2 制表人: 年 月 日 审批人: 年 月 日 付款人:Unnamed: 1 业务内容Unnamed: 2 付款期限9090Unnamed: 3 1月份金额1000010000Unnamed: 4 发票 号码Unnamed: 5 2月份金额2000020000 Unnamed: 6 发票 号码Unnamed: 7 3月份金额3000030000Unnamed: 8 发票 号码Unnamed: 9 4月份金额4000040000Unnamed: 10 发票 号码Unnamed: 11 合计Unnamed: 12 5月应付到期排款发票未到Unnamed: 1
2024年贸易公司进销存(出入库)应收应付账款统计 - 地址:XX区CC街道XX巷XXC号 电话:010-12388888客户名称:客户地址:序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称商品编号00000000000000000000000000000000000000000000000000.00.00.0客户电话:联 系 人:规格规格00000单位单位000000XS-180226-002数量数量00000单价(元)单价00000小写金额NO:制单人员:送货日期: