2025年培训预算表-预算管理 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注

2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格 - 1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088

2025产品营销推广费用预算表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 产品营销推广费用预算表 单位名称:XXXXXXXXXX公司产品名称A产品Unnamed: 2 日期2021-09-10 00:00:002021-09-20 00:00:002021-09-26 00:00:002021-10-03 00:00:00Unnamed: 3 营销推广渠道网络XXAPP上线Unnamed: 4 费用预算总额:电台FMXXXXUnnamed: 5 电视台XX电视台Unnamed: 6 传统书报Unnamed: 7 40000户外广告Unnamed: 8 移动广告Unnamed: 9 月份:9月-10月专场直播XX音专场Unnamed: 10 活动宣传Unnamed: 11 费用预算500010001500019000

各部门预算制及各部门KPI考核指标exc - Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事

月度部门财务预算表格Excel模板 - Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月20日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:

月度部门财务预算表格 - Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3

2025年月度家庭预算-(函数自动汇总) - 家庭月度预算 家庭月度预算 住房购房贷款或租金 1购房贷款或租金 2电话费电费燃气费水费有线电视收视费物业费维修费装修费其他小计交通购车贷款 1购车贷款 2公共交通费用汽车保险验车费汽油费维修费其他小计保险养老保险医疗保险工伤保险失业保险其他小计饮食食品购买外出就餐其他小计子女医疗服装学费书费辅导班午餐费家教玩具/游戏其他小计宠物食物医疗清洁玩具其他小计个人护理医疗理发/美容服装洗衣健身俱乐部会员费其他小计Unnamed: 1 计划支出总额1195计划开支10000

部门预算单位非税收入资金管理台账excel模板包含2025营销部月度部门预算表免费下载

月度部门财务预算表格 - Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3

2025年各类物料月度采购计划表(含预算) - 工具表格 采购管理工具——采购计划管理 各类物料月度采购计划表(含预算)说明:采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况,认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。本文档主要用于列出一年内各月度的采购计划明细。(内含自动计算公式,所列数据为模拟数据) 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 品名Unnamed: 2 类别Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 使用部门Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 年度计划采购数量10001000100010001000100010001000100010001000100010

2025年月度费用预算明细表 - Sheet1 月度费用预算明细表 序号Unnamed: 1 费用类型Unnamed: 2 项目Unnamed: 3 本月预算金额Unnamed: 4 按周分配第一周Unnamed: 5 第二周Unnamed: 6 第三周Unnamed: 7 第四周Unnamed: 8 备注

2025年部门预算下半年支出财务预算表 - Sheet1 部门预算下半年支出财务预算表 部门财务部销售部行政部设计部开发部电商部后勤部Unnamed: 1 各类费用预算工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社

2025年月度费用预算明细表 - Sheet1 九月 2016.0Unnamed: 1 月度费用预算明细表 序号12Unnamed: 3 费用类型固定费用固定费用Unnamed: 4 项目福利费奖金Unnamed: 5 本月预算金额2000080000Unnamed: 6 按周分配第一周500020000Unnamed: 7 第二周500040000Unnamed: 8 第三周500010000Unnamed: 9 第四周500010000Unnamed: 10 备注

2025年各类物料月度采购计划表(含预算)免费下载 - 工具表格 生产管理工具——生产物料管理 各类物料月度采购计划表(含预算)说明:采购计划是指企业管理人员在了解市场供求情况,认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。本文档主要用于列出一年内各月度的采购计划明细。(内含自动计算公式,所列数据为模拟数据) 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 品名Unnamed: 2 类别Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 使用部门Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 年度计划采购数量10001000100010001000100010001000100010001000100010

2025年月度订单预算报价表 - 样表 Unnamed: 0 月度订单预算报价表 供方:需方: 双方本着诚信合作、双方共赢的目的签定本订单,双方确认后,各自按照协定完成此订单。内容序号合计:注:交货时间:交货地点:运输方式:付款方式:订单执行:供方延误交期的,需方延误付款的,按照《中华人民共和国合同法》执行。订单争议解决方式:协商解决。订单生效:双方签字或盖章后生效,传真亦有效。为了维护双方权益,烦请签章后回传供方签字(盖章):Unnamed: 2 图号19520Unnamed: 3 名称Unnamed: 4 规格需方签字(盖章):Unnamed: 5 数量32Unnamed: 6 单位件Unnamed: 7 单价610合计:Unnamed: 8 订单编

2025机械使用费月度预算分解表免费下载 - 机械使用费月度预算分解 机械使用费月度预算分解 单位名称:XX有限公司XX项目部序号12345678910111213141516171819各项费用月度预算支出总计:Unnamed: 1 设备编号BH2001BH2002BH2003BH2004BH2005BH2006BH2007Unnamed: 2 设备名称设备1设备2设备3设备4设备5设备6设备7Unnamed: 3 型号规格SY52CJB4SY52CJB5SY52CJB6SY52CJB7SY52CJB8SY52CJB9SY52CJB10Unnamed: 4 数量1台2台3台1台2台3台1台Unnamed: 5 租赁费 (折旧费)24705849375......2025营销部月度部门预算表免费下载

2024年各部门预算执行统计与分析表 - 预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed

2025年部门预算费用明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算明细表部门财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部Unnamed: 2 费用类型财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用Unnamed: 3 费用项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14Unnamed: 4 单位项项项项项项项项项项项项项项Unnamed: 5 预算单价150......

2025年报表系列-公司部门预算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2017年各部门预算和支出数据NO:123456789101112131415161718Unnamed: 2 类别门店网店电销Unnamed: 3 部门行政采购人事销售后勤外勤行政采购人事销售后勤外勤行政采购人事销售后勤外勤Unnamed: 4 预算323452087343974381911676210386173893647188545906796438632992130237099664979125998080559194Unnamed: 5......

2025年公司各部门预算图表模板 - Sheet1 公司各部门预算图表模板 时间上半年预算下半年预算全年总预算Unnamed: 1 财务部250625595065Unnamed: 2 行政部178521043889Unnamed: 3 销售部443425066940Unnamed: 4 运营部454429257469Unnamed: 5 开发部308322815364Unnamed: 6 客服部116126843845

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