2025年村委财务报销单
2025年财务费用报销单据 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 报销人 张三部门销售部3月份出差城市长沙总收入总报销金额1905Unnamed: 2 财务费用报销单 开始日期2021-03-16 00:00:002021-03-16 00:00:002021-03-17 00:00:002021-03-18 00:00:002021-03-19 00:00:002021-03-19 00:00:00Unnamed: 4 结束日期2021-03-16 00:00:002021-03-16 00:00:002021-03-17 00:00:002021-03-18 00:00:002021-03-19 00:00:002021-03-19 00:00:00Unnamed: 5 费用类型交通交通招待费交通住宿交通Unnamed: 6 金额(元)2873948326783287Unnamed: 7 备注广州到长沙高铁长沙打的到公司宴请李总酒店打的到公
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单报销人:日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-08 00:00:002020-10-09 00:00:00合计金额(大写)付款方式:账 号:审批人:Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9000£现金 £网银 £支票 £支付宝 £其他Unnamed: 3 部门:Unnamed: 4 报销金额2500150012003001000500800900300银 行:财务主管:Unnamed: 5 费用类型:发票金额250015001200
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 账单项目部门领导批示: 财务负责人: 会计: 出纳:Unnamed: 2 详细摘要Unnamed: 3 借方Unnamed: 4 贷方Unnamed: 5 亿Unnamed: 6 千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千Unnamed: 11 百Unnamed: 12 十Unnamed: 13 元Unnamed: 14 角Unnamed: 15 分Unnamed: 16 备注说明
2025年财务费用报销单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销部门:报销项目合 计 金额大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管:Unnamed: 2 Unnamed: 3 摘 要Unnamed: 4 复核:Unnamed: 5 Unnamed: 6 年 月 日金 额百原借款: 元Unnamed: 7 十Unnamed: 8 万Unnamed: 9 千出纳:Unnamed: 10 百Unnamed: 11 十Unnamed: 12 元Unnamed: 13 角Unnamed: 14 分Unnamed: 15 单据及附件共 页Unnamed: 16 备注领导审批应退(补)款: 元报销人:Sheet2 Sheet3
2025年财务差旅报销单免费下载 - Sheet1 财务差旅报销单 报销人:工号:报销总金额:住宿费开始日期2020-05-03 00:00:002020-05-06 00:00:00住宿费合计交通费日期2020-05-03 00:00:002020-05-03 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-07 00:00:00交通费合计:其他费用日期2020-05-03 00:00:002020-05-07 00:00:00其他费用合计:财务:Unnamed: 1 6404结束日期2020-05-06 00:00:002020-05-10 00:00:00交通工具说明市内的士飞北京机票飞广州机票市内的士费用说明招待费购买材料费用Unnamed: 2 天数34会计:Unnamed: 3 酒店北京如家酒店广州7天酒店Unnamed: 4 部门:报销日期:核对:Unn
2025年财务费用报销单 - 生活费 Unnamed: 0 财务费用报销单 序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计:Unnamed: 2 日期2019.10.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批万总1500Unnamed: 8 经理审批王经理Unnamed: 9 签字周梅Unnamed: 10 备注财务垫付
2025年财务费用报销单 - Sheet1 金山儿有限公司 财务费用报销单序号12345678910合计Unnamed: 1 报销日期0部门主管签字:Unnamed: 2 报销项目Unnamed: 3 报销金额(人民币大写)财务主管签字:Unnamed: 4 报销部门0Unnamed: 5 报销人经办人:Unnamed: 6 备注说明2025年村委财务报销单
2025年财务费用报销单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 姓名 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额 应补金额 费 用 报 销 单姓名 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额 应补金额Unnamed: 2 报销日期 年 月
费用报销单-报销单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额(大写): 万 千 百 十 元 角 分主管:Unnamed: 2 支付方式审核:Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核:Unnamed: 5 岗位发票张数出纳:Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人:Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注
2024年报销单(报销粘贴单) - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门序号123合计金额(大写)领导审批Unnamed: 2 会计科目差旅费差旅费销售费用Unnamed: 3 报销事项去广东出差参A项目投标A产品销售费用5400财务审核Unnamed: 4 部门意见Unnamed: 5 申请人凭证张数121出纳Unnamed: 6 报销金额150023001600领款人Unnamed: 7 备注5400日期报销黏贴单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单Unnamed: 2 会计科目合计单据部门领导总经理报销人Unnamed: 3 金额张
2025年公司费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:领导审批:部门:领导审批:Unnamed: 4 金额20230金额20230Unnamed: 5 报销日期:是否超出规定否是报销日期:是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计:超出金额30会计:Unnamed: 7 备注备注
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 差 旅 费 报 销 单 简要说明:姓 名:部 门:日期小 计部门总监/经理: 财务审核: 财务经理: 财务总监: 总经理: 领款人:Unnamed: 1 费用说明Unnamed: 2 工 号:职 务:交通费3006588453Unnamed: 3 住宿费5066116Unnamed: 4 餐费52.367119.3Unnamed: 5 通信费64.268132.2Unnamed: 6 市内交通77.369146.3预借款金额退回金额Unnamed: 7 其它费用7870148Unnamed: 8 小计621.840500880000001114.830001885.2Sheet2 Sheet3
2025年企业费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 : 主管 会计 总务 制表Unnamed: 1 报销日期 年 月 日 附件 张 类 别应退金额:Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 负责人(签章)审 查 意 见报销人(签章)¥ 应补金额:Sheet2 Sheet3
2025年智能费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费 用 报 销 单填报日期:20XX年8月11日报销人:肖XXXX费用类别办公用品办公用品费 用 合 计实报金额:人民币(大写)核准:Unnamed: 3 部门:XXXXX部摘要明细电脑鼠标财务经理:Unnamed: 4 费用金额购置数量31叁仟柒佰陆拾元整出纳:Unnamed: 5 单价4500260Unnamed: 6 金额1350026013760分管领导:Unnamed: 7 币种:人民币(元)已借款数应退金额应补金额备注实报金额Unnamed: 8 1000037603760领款人:Unnamed: 9 另附单据 2 张
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 用 报 销 单部门:出差事由:出差路线:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:日期:Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数2211壹佰捌拾元整审核人:Unnamed: 4 出差人姓名:出差时间:领款人:金额15008001200180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6 2025年村委财务报销单
2025年公司通用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门收款人报销明细序号12345合计金额大写审批流程申请人直属上级部门经理会 计出 纳Unnamed: 2 部门1张三发生日期2020-10-02 00:00:002020-10-02 00:00:0010/5-10/8Unnamed: 3 申请人开户行费用类别交通餐饮住宿 签名: 张三 日期: 10.15 审批: 同意 日期: 10.17 审批: 同意 日期: 10.18 审批:
2025年费用支出报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 支 出 报 销 单□差旅费用 □日常费用 填报日期: 年 月 日 附件 张 部 门序12金额合计(大写)总经理审批Unnamed: 2 项目名称交通费伙食费150Unnamed: 3 报销人财务审核Unnamed: 4 明细Unnamed: 5 Unnamed: 6 金额50100部门审核Unnamed: 7 报销形式Unnamed: 8 □现金 □转账单据张数¥:领款人Unnamed: 9 备注150
2025年通用费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销部门:报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:Unnamed: 2 摘 要Unnamed: 3 年复核:Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 金 额十原借款: 元出纳:Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 单据及附件共 页备注领导审批应退(补)款: 元报销人:
2025年会议费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 会议费用报销单会议时间会议主题厂方出资预计费用结算方式序号1234567891011121314总费用项目负责人财务核对备注Unnamed: 2 项目要求报销人员粘贴原始票据时,需要按类别粘贴。Unnamed: 3 厂商品牌数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 会议地点报销日期金额000000000000000经办人Unnamed: 6 付款 情况Unnamed: 7 报销人记公司帐Unnamed: 8 有无发票 □有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无......