2025中央财政预算决算收支 excel模板
公司月度资金预算账务表 - Sheet1 费用月度资金预算表 编制单位序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 固定费用固定费用固定费用变动费用变动费用变动费用固定费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用变动费用机构费用合计变动费用费用支出合计Unnamed: 2 费用项目工资职工福利费社会保险费工资附加费辞退 福利办公费差旅交通费税费董事会会费中介机构费商业保险费物业费科研费广告宣传费党团体活动经费离退休费用招投标费其他上交管理费财务费Unnamed: 3 ......
集团公司财务资金预算表 - 资金收支预算表 2017年集团资金滚动预算表 单位名称:WPS儿项目期初资金余额一、经营活动现金流入11.11.21.31.423收入小计二、经营活动现金流出12345支出小计三、投资活动现金流入122收入小计四、投资活动现金流出12345支出小计五、筹资活动现金流入1234收入小计六、筹资活动现金流出12345支出小计期末资金余额 七、可融资金额及方式12345说明:1、资金收支预算按三个月滚动预算,即预测未来三个月的资金收支情况,并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排;2、本单位若无融资需求,但具备融资条件的,也需填列融资数据(以便融资部作统筹安排);3、每月
实用的房地产财务全面预算表word模板 - 主页 实用的房地产财务全面预算表 销售收入预算 附表一 销售收入预算2016年度编制单位:单位:万元项目名称一、**项目1、低层住宅2、小高层住宅3、高层住宅4、写字楼5、其他小计二、**项目1、低层住宅2、小高层住宅3、高层住宅4、写字楼5、其他小计合计Unnamed: 1 期初库存m2Unnamed: 2 本期新增m2Unnamed: 3 可售数量m2Unnamed: 4 预计销售数量m2Unnamed: 5 预计销售价格万元/m2Unnamed: 6 月度预计销售收入1月Unnamed: 7 2月Unnamed: 8 3月Unnamed: 9 4月Unnamed: 10 5月Unnamed: 11 6月Unnamed: 12 7月Unnamed: 13 8月Unnamed: 14 9月Unnamed: 15 10
财务收支明细表excel模板 - 3月份 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 编制单位:2017年月3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
资金收支实际与预算比较表 - 资金收支实际与预算比较 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金收支实际与预算比较表 年 月 日摘 要收 入销货收入废料收入短期借款其他收入收 入 合 计支 出工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程/机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其他费用支 出 合 计收 支 差 额 董事长: 总经理: 经理: 覆核: 制表:Unnamed: 2 实际金额000Unnamed: 3 预算金额000Unnamed: 4 差异金额00000
成本费用预算表格 - Sheet1 成本费用预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计一、主营业务成本…二、经营费用(营业费用)…三、管理费用…四、财务费用(一)利息支出1.长期借款利息支出…2.短期借款利息支出…(二)利息收入(以“—”号填列)(三)汇兑损益(收益以“—”号填列)(四)手续费表内公式:3栏=(2-1)栏;4栏=(3÷1)栏×100%;合计行=浮动行小计之和+固定行小计之和。表间公式:主营业务成本、经营费用(营业费用)、管理费用、财务费用各项合计数
预算的编制系列表格 - 预计销售表 预计销售表 时 间第一季度第二季度第三季度第四季度销 售 合 计销售单价(元)Unnamed: 1 销 售 量(件)200025003000280010300105预计制造费用明细表 预计制造费用明细表 项 目工 资福利费修理费折旧费办公费水电费租赁费保险费物料消耗劳动保护其他费用费 用 合 计Unnamed: 1 金 额(元)500007000200008000120001500025000145001000050008500175000预计制造费用明细表 预计制造费用明细表 单位:元项目变动制造费用固定制造费用折旧费用费用合计Unnamed: 1
房屋占用费预算明细表 - Sheet1 房 屋 占 用 费 预 算 明 细 表 金额单位:千元序号本页小计累计注:1、本表(6)列累计数=表1(1)列相关数字,本表(7)列累计数=表1(2)列相关数字,本表(8)列累计数计入表1(1)列经费来源之2相关数字 2、本表(6)列=本表(7)列+(8)列。Unnamed: 1 房屋性质(1)Unnamed: 2 隶属单位(2)//Unnamed: 3 占用房屋面积 (平方米)(3)Unnamed: 4 占用时间 (月)(4)Unnamed: 5 收取占用费标准 (元/月*平方米)(5)Unnamed: 6 房屋占用费(6)Unnamed: 7 拟从专项2025中央财政预算决算收支 excel模板
房屋装修预算表格 - Sheet1 房屋装修预算表(建筑面积130平米.房屋室内面积97平米) 业主:装修的房屋位于:序号一、123456789二、12345678910三、1234四、1234五、12345678910六、1234 七、123456789101314八、12345677891011......
家庭月度预算表格 - 家庭月度预算 家庭月度预算 住房购房贷款或租金 1购房贷款或租金 2电话费电费燃气费水费有线电视收视费物业费维修费装修费其他小计交通购车贷款 1购车贷款 2公共交通费用汽车保险验车费汽油费维修费其他小计保险养老保险医疗保险工伤保险失业保险其他小计饮食食品购买外出就餐其他小计子女医疗服装学费书费辅导班午餐费家教玩具/游戏其他小计宠物食物医疗清洁玩具其他小计个人护理医疗理发/美容服装洗衣健身俱乐部会员费其他小计Unnamed: 1 计划支出总额1195计划开支10000
家庭工程预算报价单 - 合同报价 工程预算表 客户姓名 : 联系方式: 工程地址:开工日期 : 竣工日期: 工艺等级:序号11234567 2123456 3123456 41234567 51234567 6123 7123456781注: ......
装修预算表(半包基装 主材) - 半包 装修预算表(半包基装+主材) 预 算 表(A) 业主: 工程地址: 日期:2016年 电话:序号一12二1234三1234四12345五12345六123456七1234八12九1234567十1、柜体木芯板为公司指定环保板,柜门为福汉木芯板开条压门;2、武汉二厂电线飞鹤牌(开关及地线1.5m2、插座线2.5m2、空调及厨房卫生间进户线4m2;)秋叶原弱电线;金牛4分热水管、联塑PVC水管,及相关配件,此预算不包含主水管改造 3、本报价不含地板、灯具、洁具、水龙头、门锁,工艺五金件。音响线,煤气管道.镜子和特殊配件等均由客户自购。4、基础工程按实
年终公司各部门开支预算表 - Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300
项目支出预算明细表模板 - Sheet1 Unnamed: 0 项目支出预算明细表 项目资金来源 项目支出明细预算 测算依据及说明Unnamed: 1 来 源 项 目合 计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目合 计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10、11、12、 Unnamed: 2 金 额金 额合 计Unnamed: 3 财政拨款Unnamed: 4 预算外资金Unnamed: 5 单位:万元其他资金
装修公司预算表模板 - Sheet1 装饰装修有限公司预算表 客户签字: 公司盖章: 年 月 日工程地址:客户名称: 公司名称: 序号一、门厅过道部份1234567小计:二、餐厅部份123小计:三、厨房及阳台部份123456小计:
预算申请表格模板 - 预算申请表 X X X X X X 有 限 公 司 预 算 申 请 表部 门项目主题预 算 逐 项 填 写序号123456789合计部门预算审核员审核: 签字/日期:部门负责人确认: 签字/日期:预算管理小组审核: 签字/日期:总经理/副总经理审批: 签字/日期:注:1.当费用发生不能使用“正常物资补货申购单”、“新进物资采购会签表”等专用2025中央财政预算决算收支 excel模板
预算考核指标模板 - Sheet1 预算考核指标 KPI预算准确率 预算达成效果 综合成本费用率下降率综合成本费用率销售费用率办公费用降低率管理费用率下降率Unnamed: 1 考核目的减少预算数据和实际执行数据之间的差异用于明确各项预算的规划和执行,考量预算的执行效果衡量公司综合成本费用管理能力衡量公司综合成本费用使用情况合理控制销售成本,减少综合成本率合理控制办公成本,减少综合成本率合理控制管理成本,减少综合成本率Unnamed: 2 指标定义各期间相关预算数据与实际发生数据之间的差异比率。预算的执行效果情况同期综合成本费用率与本期综合成本费用率之间的
全面预算管理表格大全十八联表 - 2002年资产负债表 2016年度资产负债表 单位:千元资 产流动资产: 现金 银行存款其中:可动用存款 受限制存款 有价证券 应收票据 应收帐款 减:坏帐准备 预交所得税 预付货款 其他应收款 待摊费用 存货 减:存货变现损失准备流动资产合计长期投资: 长期投资 拨付所属资金固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理财产损溢在建工程: 在建工程无形资产: 场地使用权 工业产权及专有技术 其他无形资产无形资产合计其他资产: 开办费 筹建期间汇兑损失 其他递延支出其他资产
年度费用预算表模板 - Sheet1 编制部门: 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051说明Unnamed: 1 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施景区管理销售费用财务费专项费用其他费用1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;3、财务费用由财务部提报;4、专项费用由各部门根据管......