费用报销审批表A4打印

2025年差旅费用报销归集表 - Sheet1 差 旅 费 用 报 销 归 集 表 日期月Unnamed: 1 日报销人员:Unnamed: 2 工作地点Unnamed: 3 主要事务Unnamed: 4 交通路线 费用总计:Unnamed: 5 费用归集飞机0Unnamed: 6 火车Unnamed: 7 轮船Unnamed: 8 其他交通费长途汽车Unnamed: 9 市内交通Unnamed: 10 自驾油费部门领导复核:Unnamed: 11 过路费Unnamed: 12 停车费Unnamed: 13 其他交通Unnamed: 14 住宿Unnamed: 15 餐饮行政复核:Unnamed: 16 其它费用Unnamed: 17 合计000000000000000Unnamed: 18 备注

2025年差旅费用报销单 - Sheet1 差 旅 费 报 销 单 简要说明:姓 名:部 门:日期小 计部门总监/经理: 财务审核: 财务经理: 财务总监: 总经理: 领款人:Unnamed: 1 费用说明Unnamed: 2 工 号:职 务:交通费3006588453Unnamed: 3 住宿费5066116Unnamed: 4 餐费52.367119.3Unnamed: 5 通信费64.268132.2Unnamed: 6 市内交通77.369146.3预借款金额退回金额Unnamed: 7 其它费用7870148Unnamed: 8 小计621.840500880000001114.830001885.2Sheet2 Sheet3

2025年企业费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 : 主管 会计 总务 制表Unnamed: 1 报销日期 年 月 日 附件 张 类 别应退金额:Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 负责人(签章)审 查 意 见报销人(签章)¥ 应补金额:Sheet2 Sheet3

2024年费用报销登记表 - 报账录入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销登记表序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353645464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152

2025年费用报销登记表 - 费用明细 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销登记表月份Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 报销日期Unnamed: 4 部门Unnamed: 5 费用类型Unnamed: 6 凭证类型Unnamed: 7 单据日期Unnamed: 8 费用明细Unnamed: 9 报销金额Unnamed: 10 预支款Unnamed: 11 报销0000000000000000000Unnamed: 12 报销人Unnamed: 13 备注

2025年财务费用报销登记表 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销登记表姓 名合计Unnamed: 2 部门Unnamed: 3 岗位Unnamed: 4 差遣人Unnamed: 5 报销日期Unnamed: 6 差旅费0Unnamed: 7 交通费0Unnamed: 8 汽油费0Unnamed: 9 通讯费0Unnamed: 10 住宿费0Unnamed: 11 送红包0Unnamed: 12 其 它0Unnamed: 13 合 计0000000000000000

2025年智能费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费 用 报 销 单填报日期:20XX年8月11日报销人:肖XXXX费用类别办公用品办公用品费 用 合 计实报金额:人民币(大写)核准:Unnamed: 3 部门:XXXXX部摘要明细电脑鼠标财务经理:Unnamed: 4 费用金额购置数量31叁仟柒佰陆拾元整出纳:Unnamed: 5 单价4500260Unnamed: 6 金额1350026013760分管领导:Unnamed: 7 币种:人民币(元)已借款数应退金额应补金额备注实报金额Unnamed: 8 1000037603760领款人:Unnamed: 9 另附单据 2 张

2025年费用报销单 -自动匹配 - 报销单 费用报销单 -自动匹配 报销部门:采购部报销项目刀具收纳柜软件报销金额(大写):经 手 人:Unnamed: 1 Unnamed: 2 摘 要CNC放置零件及夹工具收纳办公用软件壹万陆仟贰佰贰拾玖元陆角整部门负责人:Unnamed: 3 43825财 务:Unnamed: 4 副总经理:Unnamed: 5 金 额百 Unnamed: 6 十 ¥Unnamed: 7 万 11Unnamed: 8 千 56Unnamed: 9 百382总经理:Unnamed: 10 十482Unnamed: 11 元909Unnamed: 12 角606Unnamed: 13 分000Unnamed: 14 备注Unnamed: 15 附单据(4)张Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unn费用报销审批表A4打印

2025年费用报销清单 - Sheet1 Unnamed: 0 原始单据贴后费用报销清单 使用部门: 报销日期: 年 月 日用 途金额合计(大写) ¥:付款记录: ¨ 现金 ¨ 银行 ¨ 微信 ¨ 支付宝主管: 会计: 出纳: 领款人:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 报 销 金 额单据张数Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 财务科审核意见

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 填表日期:报销人报 销 费 用 明 细费用类别金额合计报 销 人部 门 经 理财 务 部 经 理总 经 理出纳:Unnamed: 2 2021-04-13 00:00:00姓 名职 务事由摘要签字:签字:签字:签字:Unnamed: 3 Unnamed: 4 金 额Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门联系电话票 据有/无日期:日期:日期:日期:复核:Unnamed: 7 张数¥Unnamed: 8 备 注0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 元

费用报销登记表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销登记表序号12Unnamed: 2 日期2018-03-16 00:00:002018-04-15 00:00:00Unnamed: 3 报销人张三李四Unnamed: 4 部门财务部技术部Unnamed: 5 报销事项出差吃饭Unnamed: 6 报销明细出差上海明细接待外国客户Unnamed: 7 金额10001300Unnamed: 8 支付方式网银转账现金Unnamed: 9 已支付未支付审核人王刚王刚Unnamed: 10 10001300是否支付是否Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3

费用报销支出登记表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用支出报销登记表序号12345678910Unnamed: 2 开始日期日期2020-11-01 00:00:002020-11-02 00:00:002020-11-03 00:00:002020-11-04 00:00:002020-11-05 00:00:002020-11-06 00:00:002020-11-07 00:00:002020-11-08 00:00:002020-11-09 00:00:002020-11-10 00:00:00Unnamed: 3 2020-11-01 00:00:00报销类别办公费差旅费交通费会议费培训费通讯费其他费用办公费差旅费交通费Unnamed: 4 支出原由订购12月份报刊杂志去上海出差,招投标会议车辆维修费用,车辆加油第四季度销售部会议对新员工进行入职培训12月份全

2025年费用报销登记表 - 报销登记表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 登 记 表序号12345678910111213141516Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 粘贴单号Unnamed: 4 报销单据内容Unnamed: 5 单据张数Unnamed: 6 报销登记金额Unnamed: 7 报销人签字Unnamed: 8 实际核销金额

2025年财务报销费用支出明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出明细表序号1234567891011121314151617181920合计(大写)Unnamed: 2 月份:日 期2019-05-01 00:00:002019-05-06 00:00:00Unnamed: 3 支出类型出差报销餐费Unnamed: 4 支出明细张晓明出差杭州三天会见合作公司领导9000Unnamed: 5 支出金额30006000Unnamed: 6 领 款 人张晓明李晓丽Unnamed: 7 支付方式现金网银Unnamed: 8 相关票据发票3000元Unnamed: 9 票据号码321548951合计金额Unnamed: 10 出纳:审批人李四李四Unnamed: 11 是否付款是未付款9000Unnamed: 12 备注信息下次提供增值税专用发票未提

2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 费用报销单 报销部门: 用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分*流程说明:申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写总经理核准费用报销单 报销部门: 用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角

2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 用 报 销 单部门:出差事由:出差路线:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:日期:Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数2211壹佰捌拾元整审核人:Unnamed: 4 出差人姓名:出差时间:领款人:金额15008001200180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6  费用报销审批表A4打印

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销部门: 年 月 日用途合计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 出纳: 复核: 报销人: 领款人:Unnamed: 2 金额(元)0Unnamed: 3 备注领导审批原借款: 元Unnamed: 4 Unnamed: 5 单据及附件 张原退款: 元

2025年费用报销单-收款收据-自动保存 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:Unnamed: 2 类别总经理:Unnamed: 3 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006Unnamed: 4 十Unnamed: 5 亿Unnamed: 6 千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千11114Unnamed: 11 百00000Unnamed: 12 十00000Unnamed: 13 元01236Unnamed: 14 角00000Unnamed: 15 分0

2025年出差人员费用报销明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差人员费用报销明细表序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 出差人Unnamed: 3 日期年Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 出差 时间 Unnamed: 7 始发地出发地Unnamed: 8 目的地Unnamed: 9 乘车 类型Unnamed: 10 车程 时间Unnamed: 11 费用车费Unnamed: 12 住宿费Unnamed: 13 餐食费Unnamed: 14 其他 费用Unnamed: 15 合计 费用00000000000000000Unnamed: 16 是否都有票据□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否Unnamed: 17 拜访

2025年费用报销统计表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销统计表序号123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 2 费用金额报销日期442564425744258442594426044261442624426344264442654426644267442684426944270442714427244273442744427544276442774427844279Unnamed: 3 15000费用报销内容员工食堂插座电视机Unnamed: 4 费用金额500010000Unnamed: 5 报销金额报销状态已报销未报销Unnamed: 6 5000报销方式现金支付宝转账Unnamed: 7 报销金额5000Unnamed: 8 未支金额未支金额0100000000000000000000000000Unnamed: 9 10000报销人羊咩Unnamed: 10

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