2025电子报销单如果生成金额

财务报销单 - Sheet1 报 销 单 序号123456合计Unnamed: 1 日期0报销人:Unnamed: 2 年 月 日报销内容Unnamed: 3 发票(人民币大写)部门主管:Unnamed: 4 NO.190813金额万0Unnamed: 5 仟Unnamed: 6 佰Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元财务主管:Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3

2025年差旅费用报销单-报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:Unnamed: 2 止日止日Unnamed: 3 地点1000审核:地点1000审核:Unnamed: 4 出差人出差人Unnamed: 5 明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:Unnamed: 6 出差事由金额1000小写金额:出纳:出差事由金额1000小写金额:出纳:Unnamed: 7 年 月 日票据张数1000领款人:年 月 日票据张数1000

2025年报销单(差旅费报销单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单姓名: 起始日期合计(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分预支差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由:领导签字: 领款人签字: Unnamed: 2 截止日期Unnamed: 3 各 项 补 助 费伙食补助天数Unnamed: 4 标准Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 住宿补助天

公司费用报销单-通用版 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单报销人:报销项目内容报销费用统计部门审核:费用报销单报销人:报销项目内容报销费用统计部门审核:Unnamed: 1 费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计Unnamed: 2 预算金额预算金额Unnamed: 3 所属部门:发生金额财务审核:所属部门:发生金额财务审核:Unnamed: 4 报销日期核报金额报销日期核报金额Unnamed: 5 担任职务:签字确认经理审核:担任职务:签字确认经理审核:Unnamed: 6 备注备注

报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单报销项目合计金额大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管Unnamed: 2 报销部门Unnamed: 3 摘要Unnamed: 4 复核Unnamed: 5 年Unnamed: 6 月出纳Unnamed: 7 日金额百原借款: 元Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千Unnamed: 11 百Unnamed: 12 十Unnamed: 13 元Unnamed: 14 角Unnamed: 15 分Unnamed: 16 单据及附件共 页备注领导审批应补(退)款: 元报销人

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单 报销部门: 年 月 日 附件共______张 报 销 项 目合 计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分部门主管: 会计主管: 出纳: 报销人:费 用 报 销 单 报销部门: 年 月 日 附件共______张 报 销 项 目合 计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分部门主

费用报销单 - Sheet1 费用报销单 报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共______页用 途合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管: 复核: 会计: 出纳: 报销人: Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 金额(元)Unnamed: 4 Unnamed: 5 备注部门审核原借款: 元Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 领导审批应退余款: 元

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单日期日期合计金额报销人:部门经理:Unnamed: 2 费用类别人民币(大写):Unnamed: 3 姓名费用说明0财务审核:人事经理:Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 部门单据张数财务经理:总经理:Unnamed: 7 金额万¥Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分2025电子报销单如果生成金额

2024年费用报销单excel表格 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单Unnamed: 1 部门:报销项目合 计金额大写主管: 会计: 复核: 领款人:Unnamed: 2 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 摘 要Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销日期: 年 月 日Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 金 额千借款数: 元Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 万Unnamed: 12 千Unnamed: 13 百Unnamed: 14 十Unnamed: 15 元Unnamed: 16 角Unnamed: 17 分Unnamed: 18 附件: 张审 批负责人(签章

差旅费报销单 - 报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名起止日期日期月合计总计金额(大写)负责人差 旅 费 报 销 单报销部门:姓名起止日期日期月合计总计金额(大写)负责人Unnamed: 1 日日Unnamed: 2 起讫地点起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 天数0财务审核天数0财务审核Unnamed: 6 报销日期:职务交通 工具报销日期:职务交通 工具Unnamed: 7 交通费交通费Unnamed: 8 市内 交通费市内 交通费Unnamed: 9 出差事由共 天住宿费部门主管出差事由共 天住宿费部门主管Unnamed: 10 出差补助预支出差补助预支Unnamed: 11 附单据

2024年费用报销单 - 报销单 费用报销单 报销日期部门序号1234567报销金额合计借款金额会计主管:Unnamed: 1 年 月 日日期43718437190Unnamed: 2 姓名费用项目请在次填写报销费用项目请在次填写报销费用项目2233.4应退金额部门主管:Unnamed: 3 费用类别交通费住宿费核实金额(大写)0Unnamed: 4 附单据 张岗位发票数量(张)31应补金额报销人:Unnamed: 5 金额1023.412102233.40Unnamed: 6 备注

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 年 月 日 单据及附件共 页报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管: 复核: 出纳: 报销人: Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十原借款: 元Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 备注领导审批应退(补)款: 元Sheet2 Sheet3

费用报销单(通用版)-可打印 - Sheet1 Unnamed: 0 金额人民币(大写)报销人出差事由序号1234服务至上、微笑对待每一件细小的事。Unnamed: 1 日期2021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-22 00:00:00Unnamed: 2 780费用类型交通住宿餐饮交通费用报销单 部门摘要输入***输入***输入***输入***Unnamed: 4 金额30012060300Unnamed: 5 职务附单据张数1311666888666 金山软件大集团备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 金额合计:预支金额:补/退金额:审批意见:领导:财务:会计:Unnamed: 9 780.0500.0280.0

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称:费用日期2020-04-01 00:00:002020-04-02 00:00:002020-04-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-04-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-04-07 00:00:002020-04-08 00:00:002020-04-09 00:00:002020-04-10 00:00:00合计:出纳:Unnamed: 2 费用名称出差出差出差出差出差出差出差出差出差出差8489Unnamed: 3 费 用 报 销 单申请人:金额50068072015001930450789940680300大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角财务:Unnamed: 4 用途住宿 餐饮 交通

费用报销单(模板) - Sheet1 Unnamed: 0 装 订 线Unnamed: 1 Unnamed: 2 填报部门:报销内容合 计金额大写原借款: 元 费 用 报 销 单 填表日期: 年 月 日类别拾 万 仟 百 拾 元 角 分Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销金额应退(补)款: 元Unnamed: 6 Unnamed: 7 负责人签章财务负责人报销人签章Unnamed: 8 Unnamed: 9 附件 页Sheet2 Sheet3

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 部门:费用发生日期4406844068财务总监:Unnamed: 2 摘要出差北京报销住宿费出差北京报销餐费财务:Unnamed: 3 费用性质住宿费餐费Unnamed: 4 发票张数15Unnamed: 5 报销金额600200领款人:Unnamed: 6 填制日期:备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 费用汇总住宿费餐费交通费通讯费加油费交际费其他合计报销人:Unnamed: 9 金额600200000000000000800Sheet2 Sheet32025电子报销单如果生成金额

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费用报销清单编号12345678910111213141516171819Unnamed: 3 日期2019.11.13Unnamed: 4 客户名称及服务地点Unnamed: 5 交通费210Unnamed: 6 餐补费350Unnamed: 7 电话费120Unnamed: 8 差旅费170Unnamed: 9 办公用品280Unnamed: 10 事由Unnamed: 11 其他Unnamed: 12 合计113000000000000000000......

费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单填报日期:所属部门序 号1234567合计金额部门领导签字:会计签字:Unnamed: 2 费用说明吃饭住宿打车2793.4出纳签字:Unnamed: 3 职工姓名费用类别餐补费住宿费交通费人民币(大写)财务签字:Unnamed: 4 编号:票据数量(张)255报销人签字:Unnamed: 5 岗位名称金 额1023.412105602793.4经理签字:Unnamed: 6 备 注

2024差旅费报销单Excel模板(自动计算,可打印)exce表格 - 差旅费报销单 出差费报销单 出差费报销单 部门:姓名起月小 计报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:《=IF(TRUNC(D30,2)=0,0,IF(TRUNC(D30,2)=INT(D30),TEXT(TRUNC(D30),"[dbnum2]")&" 元 整 ",IF(TRUNC(D30)=0,"""",TEXT(TRUNC(D30),"[dbnum2]")&"元")))》《=IF(OR(I30=0,TRUNC(D30,2)=INT(D30)),0,IF(RIGHT(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"),1)="0",TEXT(MID(D30,LEN(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"))-1,1),"[dbnum2]")&" 角 整 ",IF(MID(D30,LEN(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"))-1,1)="0",TEXT(RIGHT(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.0

2025员工报销医疗费汇总单excel表格模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工报销医疗费汇总单序号1234567891011121314151617181920合计汇总栓释:制表部门上级领导意见:人事经理Unnamed: 2 年2018201820182018Unnamed: 3 月1111Unnamed: 4 日1234Unnamed: 5 姓名张三李四王五马六Unnamed: 6 报销事项摘要工作期工伤医疗报销医疗报销医疗报销Unnamed: 7 报销金额5202153626521749制表人总经理Unnamed: 8 报销人张三李四王五马六Unnamed: 9 报销状态已报销未报销已报销未报销制表时间Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3

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