费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单日期日期合计金额报销人:部门经理:Unnamed: 2 费用类别人民币(大写):Unnamed: 3 姓名费用说明0财务审核:人事经理:Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 部门单据张数财务经理:总经理:Unnamed: 7 金额万¥Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分

2024年费用报销单excel表格 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单Unnamed: 1 部门:报销项目合 计金额大写主管: 会计: 复核: 领款人:Unnamed: 2 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 摘 要Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销日期: 年 月 日Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 金 额千借款数: 元Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 万Unnamed: 12 千Unnamed: 13 百Unnamed: 14 十Unnamed: 15 元Unnamed: 16 角Unnamed: 17 分Unnamed: 18 附件: 张审 批负责人(签章

2024年费用报销单 - 报销单 费用报销单 报销日期部门序号1234567报销金额合计借款金额会计主管:Unnamed: 1 年 月 日日期43718437190Unnamed: 2 姓名费用项目请在次填写报销费用项目请在次填写报销费用项目2233.4应退金额部门主管:Unnamed: 3 费用类别交通费住宿费核实金额(大写)0Unnamed: 4 附单据 张岗位发票数量(张)31应补金额报销人:Unnamed: 5 金额1023.412102233.40Unnamed: 6 备注

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 年 月 日 单据及附件共 页报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管: 复核: 出纳: 报销人: Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十原借款: 元Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 备注领导审批应退(补)款: 元Sheet2 Sheet3

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称:费用日期2020-04-01 00:00:002020-04-02 00:00:002020-04-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-04-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-04-07 00:00:002020-04-08 00:00:002020-04-09 00:00:002020-04-10 00:00:00合计:出纳:Unnamed: 2 费用名称出差出差出差出差出差出差出差出差出差出差8489Unnamed: 3 费 用 报 销 单申请人:金额50068072015001930450789940680300大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角财务:Unnamed: 4 用途住宿 餐饮 交通

费用报销单(模板) - Sheet1 Unnamed: 0 装 订 线Unnamed: 1 Unnamed: 2 填报部门:报销内容合 计金额大写原借款: 元 费 用 报 销 单 填表日期: 年 月 日类别拾 万 仟 百 拾 元 角 分Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销金额应退(补)款: 元Unnamed: 6 Unnamed: 7 负责人签章财务负责人报销人签章Unnamed: 8 Unnamed: 9 附件 页Sheet2 Sheet3

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 部门:费用发生日期4406844068财务总监:Unnamed: 2 摘要出差北京报销住宿费出差北京报销餐费财务:Unnamed: 3 费用性质住宿费餐费Unnamed: 4 发票张数15Unnamed: 5 报销金额600200领款人:Unnamed: 6 填制日期:备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 费用汇总住宿费餐费交通费通讯费加油费交际费其他合计报销人:Unnamed: 9 金额600200000000000000800Sheet2 Sheet3

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费用报销清单编号12345678910111213141516171819Unnamed: 3 日期2019.11.13Unnamed: 4 客户名称及服务地点Unnamed: 5 交通费210Unnamed: 6 餐补费350Unnamed: 7 电话费120Unnamed: 8 差旅费170Unnamed: 9 办公用品280Unnamed: 10 事由Unnamed: 11 其他Unnamed: 12 合计113000000000000000000......2025公司出差费用报销单

费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单填报日期:所属部门序 号1234567合计金额部门领导签字:会计签字:Unnamed: 2 费用说明吃饭住宿打车2793.4出纳签字:Unnamed: 3 职工姓名费用类别餐补费住宿费交通费人民币(大写)财务签字:Unnamed: 4 编号:票据数量(张)255报销人签字:Unnamed: 5 岗位名称金 额1023.412105602793.4经理签字:Unnamed: 6 备 注

2025年费用报销单-差旅费用 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单-差旅费用部门:上海分公司出差事由:去XXXX工程项目出差时间:2018年5月07日11点04分至2018年5月08日17点00分项目1234金额(大写):审核部门经理:Unnamed: 2 飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1贰佰零肆元整Unnamed: 4 出差人姓名:金额58Unnamed: 5 项目5678副总裁:Unnamed: 6 市内交通住宿餐费杂费Unnamed: 7 2019-08-03 00:00:00报销人:出差路线:XXXX到XXXX单据张数1Unnamed: 8 金额184合计金额(小写):总裁:Unnamed: 9 出差申请单编号:项目910Unnamed: 10 补助其他204......

2025年费用报销单-自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销部门:序号1234合计报销金额(大写)借款金额出纳:Unnamed: 2 费用项目报销去南京出差费用招待A公司人员费用投放B项目广告维修A打印机费用Unnamed: 3 5000.0Unnamed: 4 费用类别差旅费招待费广告费维修费3400应退金额Unnamed: 5 年 月 日票据张数21231600财务经理:Unnamed: 6 费用金额12001400300500应补金额Unnamed: 7 备注说明部门经理签字审查意见报销人签字0总经理:Unnamed: 8 附件共 张3400Sheet2 Sheet3

2025年通用费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销部门:报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:Unnamed: 2 摘 要Unnamed: 3 年复核:Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 金 额十原借款: 元出纳:Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 单据及附件共 页备注领导审批应退(补)款: 元报销人:

2025年费用报销单据-财务报表 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核  领导审批   部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)

2025年通用员工费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理: 财务主管: 出纳: 报销人:费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理:

2025年账簿凭证-费用报销单-申请单 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单日期小计注意:报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管(签章):报 销 单日期小计注意:报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管(签章):Unnamed: 2 报 销 内 容报 销 内 容Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 金 额万财务:金 额万财务:Unnamed: 6 千千Unnamed: 7 佰佰Unnamed: 8 十十Unnamed: 9 元元Unnamed: 10 角报销人:角报销人:Unnamed: 11 分分Unnamed: 12 凭据号凭据号Unnamed: 13 发票数发票数Unnamed: 14 备注备注Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1

2025年通用费用报销单 - Sheet1 费用报销单 报销单位:内容及用途金额合计金额(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 主管:Unnamed: 1 数量复核:Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 备注领导审批出纳:Unnamed: 4 日期: 年 月 日Unnamed: 5 单据及附件共 页报销人:2025公司出差费用报销单

2025年简洁实用费用报销单 - Sheet1 费用报销单 单位名称:报销人摘要内容人民币(大写)总经理:Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门Unnamed: 5 日期: 年 月 日部门负责人:Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 项目名称金额0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 编号:NO科目领款人:Unnamed: 17 附单据 张

2025年简洁实用费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 部门:仓储部用 途购打印机一台打印纸一箱金额合计大写金额:陆佰壹拾陆元整主管:刘XXUnnamed: 2 日期: 2020 年 05 月 25 日类 别办公用品低值易耗品审核:韩XXUnnamed: 3 金 额54868616出纳:金XXUnnamed: 4 经手人海XX海XXUnnamed: 5 单据及附件共2页科 目管理费用管理费用原借款 元 报销人:海XXUnnamed: 6 备 注应退补差额 元

2025年实用费用报销单(精致可打印) - Sheet1 费用报销单 报销人:敏敏序号12345支付方式:财务审核:费用报销单报销人:敏敏序号12345支付方式:财务审核:Unnamed: 1 报销单位:费用类型差旅费报销单位:费用类型差旅费Unnamed: 2 部门人事部部门人事部Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销部门:日期:2018-10-15报销说明深圳至成都报销金额合计:总经理审批:报销部门:日期:2018-10-15报销说明深圳至成都报销金额合计:总经理审批:Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 项目一部金额520520项目一部金额520520

2025年费用报销单-点击按钮自动保存单张免费下载 - 费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:类别总经理: 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006报销单据粘贴处领导审批原借款: 元报销人:报销单号:应退余款: 元领款人:20100811.0

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