部门预算管理excel

预算考核指标模板 - Sheet1 预算考核指标 KPI预算准确率 预算达成效果 综合成本费用率下降率综合成本费用率销售费用率办公费用降低率管理费用率下降率Unnamed: 1 考核目的减少预算数据和实际执行数据之间的差异用于明确各项预算的规划和执行,考量预算的执行效果衡量公司综合成本费用管理能力衡量公司综合成本费用使用情况合理控制销售成本,减少综合成本率合理控制办公成本,减少综合成本率合理控制管理成本,减少综合成本率Unnamed: 2 指标定义各期间相关预算数据与实际发生数据之间的差异比率。预算的执行效果情况同期综合成本费用率与本期综合成本费用率之间的

预算申请表格模板 - 预算申请表 X X X X X X 有 限 公 司 预 算 申 请 表部 门项目主题预 算 逐 项 填 写序号123456789合计部门预算审核员审核: 签字/日期:部门负责人确认: 签字/日期:预算管理小组审核: 签字/日期:总经理/副总经理审批: 签字/日期:注:1.当费用发生不能使用“正常物资补货申购单”、“新进物资采购会签表”等专用

带登录权限部门费用管理系统 - 01、【基础设置】中,录入部门和费用类别,设置用户以及密码,不要纯数字的编码,权限可见设置为102、【业务录入】中,日期,部门,费用类别双击选择也可下拉选择03、【记录查询】左侧录入检索条件,点击检索,右侧显示明显记录04、【财务报表1】录入起止日期和报销人,点击查询按钮,自动生成统计报表,非管理员登录只能查询本部门报表05、【财务报表2】下拉选择年份,双击选择部门,点击查询按钮,自动生成统计报表,非管理员登录只能查询本部门报表06、模板默认密码888888,进入后可在基础设置里修改

全面预算管理表格大全十八联表 - 2002年资产负债表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2017年度资产负债表单位:千元资 产流动资产: 现金 银行存款其中:可动用存款 受限制存款 有价证券 应收票据 应收帐款 减:坏帐准备 预交所得税 预付货款 其他应收款 待摊费用 存货 减:存货变现损失准备流动资产合计长期投资: 长期投资 拨付所属资金固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理财产损溢在建工程: 在建工程无形资产: 场地使用权 工业产权及专有技术 其他无形资产无形资产合计其他资产: 开办费 筹建期间汇兑损失

财务预算管理系统 - 主界面 财务预算管理系统 系统设置 Unnamed: 0 系统设置:Unnamed: 1 Unnamed: 2 系统名称单位:预算员:年度:科目设置金额单位:元科目代码1001001002001003001004001005001006001007001008001009001010001011001012001013011013022001002002002003002004002005002006003001013001023002003003003004013004023004033004043005013005023005033005043006013006023006033006043006053007013007023008013008023009004001004002014002024002034002044002054003004004014004024004034004044004054004064004074005014005024006014006024006034006044

2024年财务全面预算管理系统(大小公司适用) - 首页 固定资产购置 2019年固定资产购置预算表 编制单位:类别房屋建筑物运输设备机械设备办公设备其他设备合计Unnamed: 1 电脑Unnamed: 2 数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额Unnamed: 3 1月00Unnamed: 4 2月00Unnamed: 5 3月00Unnamed: 6 4月00Unnamed: 7 5月00Unnamed: 8 6月00Unnamed: 9 7月00Unnamed: 10 8月00Unna......

2025年部门计划管理表 - 部门计划 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 部门计划管理表Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 序号1234567Unnamed: 6 责任人张三李四王五刘六张七胡八张三Unnamed: 7 计划内容待办事项_1待办事项_2待办事项_3待办事项_4待办事项_5待办事项_6待办事项_7Unnamed: 8 开始时间2021-02-01 00:00:002021-02-03 00:00:002021-02-05 00:00:002021-02-10 00:00:002021-02-15 00:00:002021-02-25 00:00:002021-03-05 00:00:00Unnamed: 9 结束时间2021-02-10 00:00:002021-02-15 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-28 00:00:002021-03-05 00:00:00

2025年【免费试用】收支预算管理-超级模板 - 主页 参数设置 Unnamed: 0 收支预算管理 Unnamed: 2 参数设置序号123Unnamed: 3 支出类别交通费伙食费理发Unnamed: 4 Unnamed: 5 收入类别销售收入投资收入其他收入Unnamed: 6 Unnamed: 7 公司名称北京****有限责任公司本年预算 Unnamed: 0 收支预算管理 Unnamed: 2 本年预算年份:2020年合计序号123Unnamed: 3 支出类别交通费伙食费理发Unnamed: 4 此表手动录入备注Unnamed: 5 10001月1000Unnamed: 6 02月Unnamed: 7 03月Unnamed: 8 04月Unnamed: 9 05月Unnamed: 10 06月Unnamed: 11 07月Unnamed: 12 08月Unnamed: 13 09月Unnamed: 14 010部门预算管理excel

预算管理模板 - 1-年度预算总表-编制 Unnamed: 0 Unnamed: 1 制造中心2021年总预算序号123制造中心2021年总预算-明细序号11.11.21.31.41.51.61.71.821.11.21.31.41.51.61.71.831.11.21.31.41.51.61.71.8Unnamed: 2 项目名称例常类设备尾款项目费用合计业务活动例常类能源开支-水、电、气职工薪酬设备维修保养费用厂房维护费用员工餐费低耗劳保费用安全费用精益改善费用设备尾款B设备质保金项目类购买A设备购买某某设备某某厂房改造合计Unnamed: 3 占比%0.75471698113207550.7547169811320755占比%10000000100000000.50.166666666666666660.3333333333333333

2025年部门绩效管理表格 - 公司平衡计分卡 Unnamed: 0 XXXX公司战略发展目标(基于平衡计分卡)类别战略目标股东回报客户需求过程控制学习创新Unnamed: 1 企业目标Unnamed: 2 主要指标 销量稳定增长 (万吨) 现金流持续增加 (万元)客户满意率逐步提高不良产品率大幅降低员工越来越满意Unnamed: 3 策略计划Unnamed: 4 Unnamed: 5 年度销量年度现金流量年度客户满意度年度不良产品率年度员工满意度Unnamed: 6 2003.020.02003.0400.02003.00.72003.00.052003.00.75Unnamed: 7 2004.030.02004.0800.02004.00.82004.00.022004.00.8Unnamed: 8 2

2025年客户预算管理报价单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司报价单单位名称:联 系 人:联系电话:邮 箱:供货单位商品编号特别注意事项:本报价只根据贵公司样品,大货根据提供大货样品生产,如中途有改样单价需另外合计价格,此报价则作废,如您有任何疑问,请即联络本公司, 王小姐,联系电话123456789,电子邮件:.com.cn>谢谢!Unnamed: 2 恩施服饰有限公司淘淘乐138****4536264587**@qq.com负责人商品名称Unnamed: 3 业务员数量Unnamed: 4 联系电话不含税Unnamed: 5 报价日期:报 价 人:有 效 期:货 期:发货方式含税价Unnamed: 6 2019-01-04 00:00:00王小军有效

财务预算管理系统 - 主页 财务费用预算管理系统 计划 Unnamed: 0 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月合计Unnamed: 1 费用项目费用项目工资及奖金员工保险福利费办公费书刊费印刷费电脑耗材通讯费差旅费业务招待费业务公关费广告费维修费订货会费水电费物料消耗运输费汽车费用包装物折旧费低易品摊销租赁顶空费装修费撬边费中介服务费网络服务费联营管理费促销费银行手续费工商费返点费服饰报及视窗费柜具返还培训费代理商奖金物业管理费样品开发费税费会议费用其他费用其他1其他2其他3合计Unnamed: 2 一季度三月湖南3......

2024年全面预算管理流程图 - 279全面预算管理流程 感谢下载使用!祝工作顺利! Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 万叶设计作品目录地图1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950Unnamed: 3 工资条模板公章使用登记表模板送货单模板物品交接单模板会议签到表模板住宿水单模板离职申请表模板会议纪要模板评分表现金盘点表现金流量表销售统计表九九乘法口诀表(A......

2025年家庭收入预算管理系统 - 首页 预算概览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 预算概览收入预计收入实际收入差额余额预计余额实际余额实际差额Unnamed: 4 4102.04337.0235.0Unnamed: 5 4102.04337.0235.0Unnamed: 6 Unnamed: 7 支出预计支出实际支出差额Unnamed: 8 -3679.0-4351.0-672.0423.0-14.0-437.0Unnamed: 9 -3679.0-4351.0-672.0423.0-14.0-437.0类别管理 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号0123456789101112131415使用过程中有问题请联系QQ:441......

2025年成本费用预算管理流程图 - 成本费用预算管理流程图 成本费用预算管理流程图 经营层年度经营目标年度经营计划公司预算执行通报Unnamed: 1 是否同意?授权审批Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 各职能部门/成本中心编制本部门费用预算同意预算部门审核意见申请补充部门预算部门预算执行通报Unnamed: 9 费用报销部门审核Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 预算部门编制费用预算日程费用预算总额分解费用总额(部门)审核部门费用预算沟通部门费用预算修订部门费用预算

财务费用预算管理系统 - 主页 财务费用预算管理系统 计划 Unnamed: 0 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月合计Unnamed: 1 费用项目费用项目工资及奖金员工保险福利费办公费书刊费印刷费电脑耗材通讯费差旅费业务招待费业务公关费广告费维修费订货会费水电费物料消耗运输费汽车费用包装物折旧费低易品摊销租赁顶空费装修费撬边费中介服务费网络服务费联营管理费促销费银行手续费工商费返点费服饰报及视窗费柜具返还培训费代理商奖金物业管理费样品开发费税费会议费用其他费用其他1其他2其他3合计Unnamed: 2 一季度三月湖南3......部门预算管理excel

2025年财务收支预算管理系统 - 目录 收入登记表 Unnamed: 0 4.05.06.0Unnamed: 1 收入记录表 序号12345678Unnamed: 3 日期2018-01-05 00:00:002018-02-10 00:00:002018-03-08 00:00:002018-04-25 00:00:002018-05-26 00:00:002018-06-14 00:00:002018-07-25 00:00:002018-08-25 00:00:00Unnamed: 4 收入明细工资存款所得利息理财产品Unnamed: 5 收入金额80001000150058006000420038005600Unnamed: 6 备注支出登记表 Unnamed: 0 3.011.0Unnamed: 1 支出记录表 序号12345678910

2024年财务预算管理系统(经营业绩分析 - 封面 目录(总经理层级—总括版本) Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司主要财务状况分析(总括)一、销售收入、回款、利润、毛利率、现金流量情况分析1、主要经营指标2、年度三年数据对比3、月度三年数据对比4、销售收入情况分析5、回款情况分析6、利润情况分析7、现金流量情况分析8、毛利率分析二、应收帐款、存货、应付帐款情况分析1、应收账款情况分析2、存货情况分析3、应付帐款情况分析三、费用支出情况分析1、营业费用分析2、管理费用分析四、公司财务状况分析(明细)主要经营指标 返回目录 主要经营指标汇总分析序号一、收入、利润、现金流情况二、应收款、存货、应付款情况

2025年装修预算管理系统 - 首页 预算总表 装修费用总表 序号1234人工费合计12345678910111213141414硬装明细费合计序号123456789111213家具费合计12345678910111213家电费合计人工费合计硬装费合计家具费合计家电费合计总费用合计计Unnamed: 1 项目明细人工费(轻工辅料)硬装明细项目明细家具家电Unnamed: 2 预算费用拆改费水电改造费人工费(轻工辅料)其他杂费燃气管道改造费

2024年全面财务预算管理系统 - 目录 利润预算表 利润预算表 项 目一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 主营业务利润(亏损以“-”号填列) 减:销售费用 管理费用 财务费用二、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列)Unnamed: 1 1月28466972164036.48431.28216742908674229.317832571143217230071895.7530116.617832571530116.61783257195629.075434487.542832571Unnamed

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