2025如何分析年度预算表免费下载
2025公司业务费用预算免费下载 - 业务费用预算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 预算统计Budget statistics2022年度计划支出:年度实际支出:年度支出差额:各月份账款统计支出类别员工成本办公成本营销成本培训成本差旅成本合计Unnamed: 4 年度统计计划支出10000002000004300002000002400002070000Unnamed: 5 2070000202460345397实际支出9164192469574689781882162040332024603Unnamed: 6 支出差额83581-46957-38978117843596745397Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 公司业务费用预算Cost Budgeting业务费用明细序号123......
2025装饰公司工程预算清单免费下载 - 工程预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 装 饰 公 司 工 程 预 算 清 单业主:序号一.餐客厅、过道(33㎡)1234567789101112二.主 卧(17㎡)123456789三.次 卧(10.3㎡)123456789四.小房间(5㎡)1234517678五.厨 房 (6.4㎡)1214567891011六.卫生间(4.37㎡)1235556789七.......
下半年各部门财务支出预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
2025月度家庭预算表格excel模板 - 家庭月度预算 Unnamed: 0 家庭月度预算 住房购房贷款或租金 1购房贷款或租金 2电话费电费燃气费水费有线电视收视费物业费维修费装修费其他小计交通购车贷款 1购车贷款 2公共交通费用汽车保险验车费汽油费维修费其他小计保险养老保险医疗保险工伤保险失业保险其他小计饮食食品购买外出就餐其他小计子女医疗服装学费书费辅导班午餐费家教玩具/游戏其他小计宠物食物医疗清洁玩具其他小计个人护理医疗理发/美容服装洗衣健身俱乐部会员费其他小计Unnamed: 2 计划支出总额1195计划开支100005444228341023001195000000Unnamed: 3 实际支出总额123
下半年部门财务支出预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.117110266159695820.182074959261271040.24519282998370450.0296034763715372070.117110266159695820.0296034763715372070.27930472569255841Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512
2025财务资金来源运用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 资金来源运用预算表 金额: 元月份项目上期结余(A)收入支出本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D)核准: 复核: 制表:说明:1.年报性质。 2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。 Unnamed: 2 现金 销货应收票据兑现利息 收入合计(B)应付票据兑现利息 支出薪 资水电费邮寄费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费合计(C)Unnamed: 3
各部门财务支出预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
度费用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 年度费用预算表Unnamed: 3 人工费预算TOP.1费用月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 4 1人工费130011501150900125011001300920880110097097012990Unnamed: 5 12990预算金额2福利费8007006005009008007004005007506505507850Unnamed: 6 3办公费5004505504003503006005203802025如何分析年度预算表免费下载
工程报价预算表格 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报价预算表 客户: 电话: 工程项目一、泥水部分砌120cm墙砌240cm墙粉刷包主落水管铺设地砖(500*250)瓷砖500*500收银台贴石材收银石材铺设门头石门头石踢脚线铺设整套成品保护整套修补 小计(元)二、油漆及涂料部分墙面面漆涂料顶面面漆涂料砌砖喷漆 小计(元)三、木作部份吊顶精品柜1博古架1博古架2木栅格(540*2880)砌墙壁柜收银台展示柜端景台造型墙定制花格木作部分清漆(立邦)白色混油(立邦)
家庭预算表(年度) - 预算概览 家庭年度预算概览 123456789101112总计Unnamed: 1 收入000633.654900490049004900490049004900490039833.65Unnamed: 2 支出1000380360850200180260883005060015905858现金余额:Unnamed: 3 存款0000000000600060033975.65支出 Unnamed: 0 月份 12345678
2025产品(业务)收入成本预算表 - Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2025收入项目预算表模板 - Sheet1 收入项目预算表 单位名称:项目编号1一二三四五六七八九十注:1、纳入预算管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单位可支配收入。2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。Unnamed: 1 项目类别2财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 社保经费拨款(补助) 非社保经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收入 预算内投资预算外收入 行政事业性预算外收入 主管部门集中收入 纳入预算外管理的政府性基金收入 上年财政专户结存数安排 其他预算外收入
2025收入项目预算表Excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入项目预算表单位名称:项目编号1一二三四五六七八九十注:1、纳入预算管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单位可支配收入。 2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。Unnamed: 2 项目类别2财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 社保经费拨款(补助) 非社保经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收入 预算内投资预算外收入 行政事业性预算外收入 主管部门集中收入 纳入预算外管理的政府性基金收入 上年财政专户结
2025年财务季度收支预算表(自动计算) - a 财务季度收支预算总表 单位名称:收入项目一、财政拨款 经费拨款 行政事业性收费收入 罚没收入 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入二、纳入专户管理的教育收入三、政府性基金预算收入四、财政拨款结转结余资金 结转资金 结余资金收入总计Unnamed: 1 预算金额0Unnamed: 2 支出项目支出总计Unnamed: 3 单位:万元支出明细一季度0Unnamed: 4 二季度0Unnamed: 5 三季度0Unnamed: 6 四季度0Unnamed: 7 合计0
2025费用支出表-可视化图表(预算分析表)免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用支出记账预算分析表公司名称日期2021-01-01 00:00:002021-02-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-05-01 00:00:002021-06-01 00:00:002021-07-01 00:00:002021-08-01 00:00:002021-09-01 00:00:002021-10-01 00:00:002021-11-01 00:00:002021-12-01 00:00:00Unnamed: 2 科技技术有限公司摘要出差上海会议汽车加油充值第三季度培训管理招聘应届生招聘渠道费用广告渠道投入费用公司运营咨询管理购买打印机费用去北城出差参加会展车辆维修费用新员工培训费用劳务派遣费用Unnamed: 3 Unn
成本费用预算表格 - Sheet1 成本费用预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计一、主营业务成本…二、经营费用(营业费用)…三、管理费用…四、财务费用(一)利息支出1.长期借款利息支出…2.短期借款利息支出…(二)利息收入(以“—”号填列)(三)汇兑损益(收益以“—”号填列)(四)手续费表内公式:3栏=(2-1)栏;4栏=(3÷1)栏×100%;合计行=浮动行小计之和+固定行小计之和。表间公式:主营业务成本、经营费用(营业费用)、管理费用、财务费用各项合计数2025如何分析年度预算表免费下载
婚礼预算表婚礼费用预算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 婚礼预算表婚礼费用预算 明细新娘服饰新郎服饰伴娘服饰婚纱照婚车租赁合计费用: 元Unnamed: 5 项目名称戒指项链耳环化妆品婚纱礼服婚鞋鞋婚纱配饰包包其他戒指西装衬衫领带皮鞋其他礼服包包其他礼服领带衬衫其他婚纱照拍摄照片冲洗其他头车费用跟车费用司机费用Unnamed: 6 预算金额Unnamed: 7 实际花费Unnamed: 8 明细烟酒糖婚庆公司饭店费用Unnamed: 9 项目名称喜烟喜糖喜酒水果蛋糕香槟礼饼干果其他策划布展司仪乐队
2024年装修预算表(适合业主个人装修预算) - 装修清单 新房装修预算表(含详细装修用品清单) 第一部分:主材购买清单(可根据实际情况增减)一 、全房主材(大项)序号12345678910二、厨房序号12345678三、卫生间序号123456789101112四、阳台序号1234567891011五、灯具序号123456789六、各种其它费用序号123456789101112......
2025年采购成本预算表(年度) - Sheet1 采购管理工具——采购成本控制管理 采购成本预算表( 2016 年度,以季度为周期)说明:采购成本是指由购买存货而发生的买价(购买价格或发票价格)和运杂费(运输费用和装卸费用)构成的成本,其总额取决于采购数量和单位采购成本。本表格已将每个季度的采购量、采购费、人工费、运杂费、仓储费等成本明细都已经详细列出,可以用来进行年度采购成本预算,帮助采购管理者有效的控制采购成本。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料物料类别重点材料原材料辅助材料其他物料合 计预计现金支出部门经理复核Unnamed: 1 名称Unnamed
2025年季度预算支出表 - Sheet1 Unnamed: 0 季度预算支出表 部门一部门二部门三部门四部门五部门六部门合计Unnamed: 2 合计预算513006150049580505004980052800315480Unnamed: 3 支出473006290049500495805110051000311380Unnamed: 4 预算执行率0.9220272904483431.022764227642280.998386446147640.9817821782178221.026104417670680.9659090909090910.987003930518575Unnamed: 5 第一季度预算12000150001100012500118001320075500Unnamed: 6 支出10000160001000012000115001280072300