2025如何分析年度预算表免费下载
2024年全面经营预算(年度)编制系统 - 首页 全面经营预算(年度)编制系统 目录 目录 企业名称预算名称预算时间期间长度单位期间编制方法预算负责人序号12345678910111213141516Unnamed: 1 全面经营预算1个会计年度1个季度定期预算、增量预算报表销售预算!A1应收账款预算!A1生产预算!A1直接材料预算!A1应付账款预算!A1直接人工预算!A1变动制造费用预算!A1固定制造费用预算!A1制造费用合计预算!A1产品成本预算!A1产成品预算!A1销售费用预算!A1管理费用预算!A1现金流量表预算!A1利润表预算!A1资产负债表预算!A1Unnamed: 2 备注销售预算 事业部 产品代码 产品名称 单位 1季度预算销
分产品业务收入成本预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 年度 金额单位:元项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14
20252018年下半年销售费用预算模型Excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018年下半年销售费用预算模型上半年实际销量和销售费用月份1月2月3月4月5月6月下半年销售费用预算预测月份7月8月9月10月11月12月作图数据月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 实际销量(件)280350450550600750预计销量(件)80090012001400900800销售费用92000107000137000142000180000180500200852.921348315220996.741573034281428.202247191321715.842696629220996.741573034200852.921348315Unnamed: 3 实际销售费用变动性费用8000095000125000130000168000168500销售费用预算变动性费
2025年行政费用预算系统-年度计划 - 首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 行政费用预算-行政年度计划Unnamed: 2 行政费用预算Unnamed: 3 Unnamed: 4 相关事项计划Unnamed: 5 Unnamed: 6 主体项目计划Unnamed: 7 Unnamed: 8 其他工作项目Unnamed: 9 Unnamed: 10 费用节俭计划行政费用预算 Unnamed: 0 行政费用预算(元) 办公用品采购填报说明:其他费用1、2、3在填报时请用具体的费用项目名称予以替换Unnamed: 2 公关费Unnamed: 3 通讯费Unnamed: 4 车辆购置、维修与保养Unnamed: 5 车辆油费Unnamed: 6 差旅费Unnamed: 7 餐费Unnamed: 8 员工福利Unnamed: 9 其他费用1Unnamed: 10 其他费用2
2025年个人财务月度预算 - 个人财务月度预算 个人财务月度预算 收入项薪水额外收入总收入支出项房租杂货交通水电煤气费饮食旅游、娱乐教育其他总支出剩余资产收支差额Unnamed: 1 预算支出15003501501506502502502003500Unnamed: 2 实际支出1500400250132700178801203360Unnamed: 3 金额1000020010200差额0-50-10018-507217080140金额6840
2025年公司季度预算支出统计 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 2 预算5345525656396605263476Unnamed: 3 支出5215375646356715263454Unnamed: 4 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3
2025年橙色家庭预算(年度) - 预算概览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 余额预计余额实际余额 差额收入123456789101112总收入实际支出细目Unnamed: 2 预计6380000000000006380Unnamed: 3 48123482-1330实际5100000000000005100Unnamed: 4 Unnamed: 5 预计值减支出实际值减支出实际值减预计值支出123456789101112总支出......
2025年个人月度预算 - Sheet1 个人月度预算 计划月收入实际月收入计划结余(计划收入-计划支出)实际结余(实际收入-实际支出)差额(实际结余-计划结余)Unnamed: 1 固定收入额外收入月收入总额固定收入额外收入月收入总额Unnamed: 2 4300.0300.04600.04000.0300.04300.02025如何分析年度预算表免费下载
2025公司运营年度费用预算免费下载 - 年度费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 科目名称房租物业水电费清洁费通讯费网络费业务招待费人员工资营销推广 广告费办公用品Unnamed: 3 详细项目房租物业费水费/纯净水电费保洁固定话费移动话费网络使用费服务器托管费邮箱费员工聚餐招待客户10名员工社保广告制作营销推广费电脑+电脑桌8台打印机及纸板凳沙发若干Unnamed: 4 预算费用限额450020030020060020030040012003001200240030000800040004000400008003000Unnamed: 5 实际费用金额4600200300680600200280
2024年项目成本预算表带分析图 - Sheet1 项目成本预算表 制作 20XX年 12月12日单位名称:某某公司行12345项目成本分析图成本结构表12345成本结构分析图Unnamed: 1 类别人工费交通费食宿费制作费综合费项目人工费交通费食宿费制作费综合费合计Unnamed: 2 项目名称项目负责人240(8小时30元时薪)项目成员160(8小时20元时薪)其他辅助人员80(8小时10元时薪)项目名称火车市内车费项目名称用餐费(人均每天100元)住宿费(人均标准150元)项目名称材料费印刷费辅助设备项目名称行1至行4的合计之外的辅助费成本合计费用4000330055007500406024360Unnamed: 3 人数131人数5......
2025一季度预算支出统计excel模板 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 部门部门A部门B部门C部门D部门E部门F合计Unnamed: 3 预算5345525656396605263476Unnamed: 4 支出5215375646356715263454Unnamed: 5 预算执行率0.9756554307116110.9728260869565220.9982300884955750.9937402190923321.0166666666666710.993670886075949Sheet3
月度部门财务预算表格 - Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3
民办学校费用预算表excel模板 - 秋游计划 **学校秋游计划 秋游时间秋游地点项目收入支出利润利润率%单位负责人:Unnamed: 1 制表时间:人数金额门票校车费用餐费人员补贴其他支出Unnamed: 2 计划Unnamed: 3 实际制表人:Unnamed: 4 金额单位:元差额预算表 预决算表 填报单位:项目自营收入自营成本自营利润自营收入利润率%教育经费集团拨款上交管理费利润总额三三制上交款上交风险金上交利润净利润副校长月平均工资(元)中层干部月平均工资(元)教师月平均工资(元)单位负责人:Unnamed: 1 饭堂校车其他自营收入合计饭堂校车其他自营成本合计工资总额日常经费支出招生费用教育经
2025年一般管理费预算差分析表 - 一般管理费预算差分析表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门:编号12345678910111213141516171819202122232425主要科目类别的改善对策Unnamed: 2 项目薪 金员工福利费福利保健费教育训练费工会会费经营会计费旅 费交 通 费广告宣传费车辆维修费修 缮 费地租房费事物用品费通 信 费水电瓦斯费税 捐消耗品费捐 款交 际 费保 险 费杂 费折 旧 费一般管理费预算差分析表 当 月 差 异预 算Unnamed: 4 实 绩Unnamed: 5 差 异000
2025年费用支出与预算费用分析表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用支出与预算明细表日期2020-07-01 00:00:002020-07-02 00:00:002020-07-03 00:00:002020-07-04 00:00:002020-07-05 00:00:002020-07-06 00:00:002020-07-07 00:00:002020-07-08 00:00:002020-07-09 00:00:002020-07-10 00:00:002020-07-11 00:00:002020-07-12 00:00:002020-07-13 00:00:002020-07-14 00:00:002020-07-15 00:00:002020-07-16 00:00:002020-07-17 00:00:002020-07-18 00:00:002020-07-19 00:00:002020-07-20 00:00:002020-07-21 00:00:002020-07-22 00:00:00Unnamed: 2 支出项目项目3项目12025如何分析年度预算表免费下载
2025年部门新财年预算图表分析 - Sheet1 部门新财年预算图表分析 部门销售部财务部行政部开发部金融部设计部电商部运输部后勤部总计Unnamed: 1 2019年支出4481423578694288503303253752444269874337074912624469813739367Unnamed: 2 2020年预算6000005600005000008000007200005800006500006200004800005510000
项目成本预算表-图表分析 - 明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目成本预算表-图表分析Project Cost Budget Table - Chart AnalysisNO12345678910111213141516171819Unnamed: 2 成本类型代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本Unnamed: 3 项目名称工程项目1工程项目2工程项目3工程项目4工程项目5工程项目6工程项目7工程项目8工程项目9Unnamed: 4 单位名称金山办公1金山办公2金山办公3金山办公4金山办公5金山办公6金山办公7金山办公8金山办公9Unnamed: 5 合计543.82070.0417......