2025采购订单-采购合同

2025采购订单-A4打印模板免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 金山办公软件有限公司Jinshan Office Software Co., Ltd地址:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路321号金山软件园电话:13800000001 传真:13800000001单号:供货方信息单位名称联系人联系电话传真EmailNO1234567891011121314151617采购员:Unnamed: 4 品号Unnamed: 5 Unnamed: 6 收货方信息收货机构采购员联系电话传真Email品名Unnamed: 7 规格主管核准:Unnamed: 8 来源单号Unnamed: 9 其他信息货币/汇率含税:订单日期收货地址供应商编号数量Unnamed: 10 单位......

2025采购订单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 订单日期:订单编号:送货地址:NO123456合计备注说明1.每批货请附上三联《送货清单》及《检验报告》,送货单上必须注明订单单号,货到达买方工厂,验收合格后给予入库;2.请根据采购订单的要求供货,如无异议请在一个工作日内确认回传,无回传视为默认;如遇到计划调整,我司于发货前通知贵公司;3.交货期为货到买方工厂合格入库时间,前后浮动一天,否则我公司将执行索赔;4.来料要定量包装,包装数量必须跟外标签一致,抽查一旦发现少料缺料现象直接按照最小包装数合计入库,总数量不得超过订单数量,超交部分不予入

2025采购订单免费下载 - 采购订单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 YOUR LOGO金山办公软件有限公司序号12345开票信息名称:金山办公软件有限公司行号:000000000纳税人识别号:9100000000000地址:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路321号金山软件园开户行:中国银行xxx支行账号:324522555555555送货地址以及联系人:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路321号金山软件园/王小姐/123580000000寄票地址以及联系人:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路321号金山软件园/李小姐/123580000002kingsoft@.cnUnnamed: 3 Unnamed: 4 供应商学院产品编号1324613247132481324913250采购方:签名:日期

2025采购订单物流管理免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月度采购订单物流追踪采购工厂工厂A工厂B工厂C工厂D合计采购工厂工厂A工厂B工厂C工厂D合计序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334Unnamed: 2 采购数量1274057407740792034140未按时到货订单数21047订单号B2001B1001B1002B2001B1001B1001B1002......

2025采购订单免费下载 - 内容 金山办公软件有限公司 供应商名称:联系人:联系方式:地址:序号1234567891011121314151617合计:金额大写:备注:1.收到采购订单后24小时内盖章回传。2.严格按照交期交货,按照采购订单生产,产品质量必须符合标准。3.送货必须附采购订单,三联式送货单以及出货检验报告Unnamed: 1 物料名称A001A002A003Unnamed: 2 规格型号50*2520*3030*3512003Unnamed: 3 单位pcspcspcsUnnamed: 4 单价2.311.393.21Unnamed: 5 采购订单数量100012002500Unnamed: 6 金额23101668802500

购销合同-采购订单合同 - 采购合同 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单合同供方单位:联系人:公司电话:公司传真:单位地址:一、产品名称、规格、数量等序号12345678说明:请附加 2﹪ 备品,并在送货时注明我司采购单号和产品名称。注意事项:1.如货品与规格不符,本厂拒收,另本厂对货品数量及品质采取抽验方式,如货品经本厂暂收后若仍出现数量短缺或不良,应由贵司承担损失责任。2.货品务必准时交到本厂货仓,违期应由贵司承担责任及本厂有权取消订单,本厂不负另行通知之责。3.本订单发出收到后三天之内回签盖章,否则视为同意。4.贵司所供产品经本公司组装成品送到客户,如因贵司产品品

简洁采购订单模板 - 1 采 购 订 单 订购日期:2017年7月21日序号Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量 Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 备注

购销合同采购订单管理表 - Sheet1 Unnamed: 0 购销合同 需方: 供方: 联系人: 合同编号NO:一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间序号12345678二、技术要求:符合产品焊接要求三、交(提)货地点、方式:送至需方公司四、运输方式及到达站港和费用负担:由供方承担五、包装标准、包装物的供应与回收及费用承担:由供方承担六、验收标准、方法:达到焊接要求。七、随机备品、配件工具数量及供应方法:使用说明书1本,工具一套。八、合同生效时间:从买卖双方签字盖章并支付货款之日起本合同开2025采购订单-采购合同

采购订单合同 - 采购订单合同 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单合同供应商:联系人:电 话:行号12345678910合计采购主管采购条款及要求:一、交期 1.本订单从签收日起正式生效,交货期每延期一天,我司将按订单金额的3%进行扣款,货款延后5天。 2.若交期延误严重,我司有权取消全部或部分订单,凡由供应商延误造成的损失,由供应商全部承担。二、品质 1.在约定交期中,如因供货来料品质不良导致我司不能按期交货,我司有权取消全部订单或部份订单,并由供应商负责全部责任与费用。 2.我司有权根据生产实际需要,对供方品质不良物料作出加工/挑选使用的决定

销售采购订单合同 - 购销合同 1 Unnamed: 0 购 销 合 同 供方:联系人/电话:地址:一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、交货时间及数量。 产品名称 合计:合计金额(大写):二、交(提)货时间、方式:___年___月___日前交货;交货方式如下第(_2_)方式: (1)甲方送货到乙方指定的地点;(2)乙方上门提货。 三、 货物在交付乙方前,其在中华人民共和国境内(不包括香港、澳门、台湾地区)的运输安排及运费承担为如下第(_2_)方式: (1)甲方承担;(2)乙方承担。 四、包装标准及运费承担:包装材料由甲方提供,须符合出口要求,适合货物反复装卸及陆路运输、水路运输、海上运输,运费由甲方承

办公用品采购订单表 - 采购单 Unnamed: 0 ×××有限公司5月采购单 下单日期:供应商名称:供应商地址:联系人:联系电话: 传真:序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940合计备注:采购:电话:传真:Unnamed: 2 物品名称电脑打印纸4联A4电脑打印纸6联1/2皱纹胶复印纸小双面胶中性笔芯(黑色)中性笔(黑色)厂牌壳厂牌带一次性水杯打卡色带白板笔小双头油性笔小双头油性......

公司生产部门采购订单表格 - MVNSZQR Sheet1 Unnamed: 0 xxx有限公司 地址: 电话: 传真:订 购 单供应商:联系人:电 话:序号12345678910人民币壹佰贰拾叁元整备注:1、以上价格含税,供应商提供发票为: 增值税专用发票: 税率: 普通商品销售发票:2、付款期限及方式: 。3、送货地址: (1)******有限公司仓库; 4、品质要求: 。5、供应商在送货

公司采购订单表通用模版 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购方:联系人:电 话:传 真:序号123456总计金额:说明:一、交货日期:二、交货方式:三、发票类别:四、支付方式:五、所属项目:六、其他约定: 采购方: (盖 章) 日 期:Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品编号SL00001SL00002Unnamed: 4 Unnamed: 5 xxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 6 Unnamed: 7 物品名称防尘口罩安全凉鞋1800042916供货方送货增值税专用发票银行转账Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 采 购 订 单 Unnamed: 14 Unnamed: 15 规格型号耳带式40码,材质:PUUnnamed: 16 交货地址:税率:付

采购订单表excel表格下载 - 采购订单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 [公司名称]采购订单订单编号:供 应 商联 系 人货运方式序号123456789金额合计:(大写)备 注业 务 员 签字: 日期:Unnamed: 2 编码Unnamed: 3 品名Unnamed: 4 Unnamed: 5 规格采购部经理 签字: 日期:Unnamed: 6 Unnamed: 7 摘要Unnamed: 8 Unnamed: 9 详细地址职 务Unnamed: 10 财务部经理签字:日期:Unnamed: 11 Unnamed: 12 订购数量Unnamed: 13 制单日期:电 话到货日期¥Unnamed: 14 订购单价总 经 理 签字: 日期:Unnamed: 15 2018-06-13 00:00:000Unnamed: 16 金额000000000Unnamed: 17 元

简约风格采购订单 - Sheet1 采 购 订 单 供货单位:__________________________数量:______________________________Tel :______________________________特为下面客户报价:客户姓名客户公司名称客户公司地址客户联系信息特别注意事项售货员名称合计:Unnamed: 1 发货日期数量Unnamed: 2 发货方式单价Unnamed: 3 说明Unnamed: 4 报价日期:_________________________________________报价单号:_________________________________________报价有效期至:_____________________________________付款方式应税Unnamed: 5 金额

采购订单跟踪表(采购管理) - 采购订单跟踪表 金山儿有限公司 采购订单跟踪表今天是:序号12345678910111213141516备注Unnamed: 1 2019-06-26 00:00:00请购信息请购日期1、采购合同数量不得多于请购数量的20%;2、供应商到货日期应以期望到货日期为主,如不能达到需提前通知请购部门;3、确认收货以实际到货数量为准;Unnamed: 2 请购人Unnamed: 3 43642原料名称Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 期望到货日期Unnamed: 7 采购信息合同日期Unnamed: 8 采购人Unnamed: 9 合同号Unnamed: 10 供应商Unnamed: 11 合同数量Unnamed: 12 单价Unnamed: 13 合计金额Unnamed:2025采购订单-采购合同

2024年傻瓜式采购订单管理系统(窗体录入,图片订单)exce表格 - 客户名称:客户地址:序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称000000000名 称地址、电话0000000000000000000000000000000000000000.00.0客户电话:联 系 人:规格000000单位00000000数量000000单价(元)000000小写金额NO:RK-170428-004制单人员:送货日期:金额(元)000

公司采购订单表通用模版 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购方:联系人:电 话:传 真:序号123456789101112131415161718总计金额:说明:一、交货日期:二、交货方式:三、发票类别:四、支付方式:五、所属项目:六、其他约定: 采购方: (盖 章) 日 期:Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品编号SL00001SL00002Unnamed: 4 Unnamed: 5 xxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 6 Unnamed: 7 物品名称防尘口罩安全凉鞋1800043281供货方送货增值税专用发票银行转账Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 采 购 订 单 Unnamed: 14 Unnamed: 15 规格型号耳带式40码,材质

2025年订单采购明细表 - 订单采购明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334Unnamed: 4 订单采购明细表PURCHASE DETAILS订单日期2021-02-13 00:00:002021-02-16 00:00:002021-02-16 00:00:002021-02-15 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-24 00:00:00Unnamed: 5 订单单号订单单号1订单单号2订单单号3订单单号4订单单号5订单单号6订单单号7订单单号8订单单号9订单单号10Unnamed: 6 产品名称手机电脑充

2025年采购管理-采购单-订货单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司订货单TO:XXXX公司ATTN:张三TAX:TEL:序号123合计合计金额大写:1,供货方必须在采购方要求的供货日期供货2,供货方必须按照采购方要求的质量,否则退货,费用由供方承担3,供方需把货品,送至采购方公司,费用供方承担供货方:负责人:日期:备注:请收到我司订单后尽快确认明细及交期并签字或盖章回传我司,以便及早确认Unnamed: 2 品名冰箱洗衣机Unnamed: 3 型号/规格Unnamed: 4 采购方:XXXX公司地址:电话联系人:数量3440Unnamed: 5 单价1222566采购方:负责人:日期Unnamed: 6 订单号:传真:TEL:金额(含税)4154

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