2025年工程预算单(报价单) - 合同报价 Unnamed: 0 工程预算书(报价单) 客户姓名 : 联系方式: 工程地址:开工日期 : 竣工日期: 工艺等级:序号一11234567 2123456 3123456 41234567 71234567 8123 101234567111注: ......
2025年采购订货单-费用预算-费用支出采购单 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采 购 订 货 单订单号码:采购单位:供方单位:送货地址:序号12345678910是否开发票: □ 是 □ 否发票类型: □普通发票 □增值发票送货方式:□自取 □快递□SALE送 □货运总计人民币:备注:Unnamed: 2 商品编号Unnamed: 3 19.0Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 下单日期:采 购 人:销 售 员:规格付款方式:□来回收现 □月结 天 □划拨□信用卡 □其它Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 数量19Unnamed: 8 单价1合 计Unnamed: 9 出货日期:联系方式:联系方式:金额190000000
2025年工程结算单(对账单) - Sheet1 Unnamed: 0 工程结算单 序号12345678910本期累计供应商:Unnamed: 2 送货 日期2019-01-01 00:00:00Unnamed: 3 送货单号B-001Unnamed: 4 金额5200Unnamed: 5 开票日期2018-01-02 00:00:00Unnamed: 6 金额5000Unnamed: 7 收款日期2019-01-01 00:00:00Unnamed: 8 金额5000Unnamed: 9 未收款已开票未付款0Unnamed: 10 日期:未开票未付款200Unnamed: 11 合计未付款200地址:Unnamed: 12 备注
2025年客户对账单自动提取订单号并统计 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ***公司客户对账单对账时段起:对账时段止:客户名称:客户电话:客户传真:客户负责人:序号123456789101112131415合计(大写)上期未还:本期合计:本期还款:累计未还:Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800301201800302201800302201800303叁拾叁万玖仟玖佰伍拾元整339950339950Unnamed: 3 订单日期431604316043160431674316743181Unnamed: 4 商品名称A0001A0002A0003A0001A0002A0004如有疑问 敬请垂询Unnamed: 5 订单数:订单号:
2025年往来对账单-报价单(通用模板) - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单TO:合同订单号HET0876上期未付款本月已付款总计金额(大写):说明:1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。 2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 供应商:联 系 人:电 话:传 真:日 期:Unnamed: 2 王小姐出货日期2019-01-01 00:00:005000Unnamed: 3 产品名称牛排0Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 单位箱本月合计累计未付款Unnamed: 6 单价50客户签字: 盖章:负责人:日期:Unnamed: 7 数量10050005000Unnamed: 8 金额50000000000000
2025年报价单(简单实用) - 4 XXXX有限公司 公司口号地址:邮 编:联系电话:传 真:客户信息联 系 人:公司名称:公司地址:电话/传真:特别注意事项:无报价联系人序号123456合计备注:如您有任何疑问,请即电话联系或发邮件至:祝事业兴旺!Unnamed: 1 报价明细见下表货物0Unnamed: 2 发货日期可协商Unnamed: 3 发货方式可协商详细说明Unnamed: 4 付款方式同城转帐报价单 日 期:报价单号:客 户 号:报价有效期:单位Unnamed: 6 付款条款30%预付,提货前付清全款数量Unnamed: 7 单价(元)Unnamed: 8 金额(元)00000
2025年财务借支单、付款申请单 - 付款申请单 Unnamed: 0 付款申请单 年 月 日申请部门收款单位支付金额付款方式开户银行账号款项用途备注总经理行政经理备注:此联签字后请交与财务部及行政部各一份存档付款申请单 年 月 日申请部门收款单位支付金额付款方式开户银行账号款项用途备注总经理行政经理备注:此联签字后请交与财务部及行
2025年销售出库单送货单 - Sheet2 Unnamed: 0 销 售 出 库 单 购货单位:序号123456789发料:第一联:白 存根 第二联: 红 记账 第三联:黄 回单 第四联:绿 客户Unnamed: 2 物料号Unnamed: 3 名称型号领料:Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数 量收货人:Unnamed: 6 日 期:单 价Unnamed: 7 2019-04-01 00:00:00金 额Unnamed: 8 备注2025年应知应会单选题
2025年销售出库单-送货单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售出库单-送货单日期:购货单位:供货单位:序号12345678910备注销售负责人:Unnamed: 2 订单号产品名称产品名称产品名称Unnamed: 3 产品名称35054115Unnamed: 4 收货联系人:销售员/电话:单位条件条制单员:Unnamed: 5 订货数量10010150Unnamed: 6 包装方式Unnamed: 7 件数物流方式Unnamed: 8 出库单号:联系人电话:供货地址:出货总数业务员:Unnamed: 9 备次Unnamed: 10 (白)留存(红)财务(蓝)客户(黄)仓库
2025年出差报销单费用登记单 - Sheet1 费用表 员工信息:名字:员工编号:职位:日期合计经理核准:Unnamed: 1 帐户Unnamed: 2 描述Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:经理:旅馆0Unnamed: 5 运费0Unnamed: 6 膳食0签名:Unnamed: 7 话费0Unnamed: 8 薪水期:籍贯:至:杂项0Unnamed: 9 总计000000000
2025年付款通知单(货款结算单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 货款支付通知书支付对象:联系人:支付目的:支付方式:支付总金额: A - B + C订单号350047960668合计:扣预付款(定金):订单号960668B. 应扣费用明细C:其他加项D:银行资料:Unnamed: 2 A.应支付金额明细如下:Unnamed: 3 合计:Unnamed: 4 Unnamed: 5 1.提单费2.出押息3.汇费4.其他应收款5.其它应收款Unnamed: 6 太和有限公司林小姐出货货款T/TUnnamed: 7 客户型号1110575Unnamed: 8 USDUnnamed: 9 Unnamed: 10 CC:Unnamed: 11 60319.1Unnamed: 12 Unnamed: 13 USDUSDUSDUSDUSDUSDUnnamed: 14 30.0137.3420.0
2025年大底采购单(订购单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 BBT采购单供货商:订购日:指令表号JWS-SS19-002订单size模具sizeJWS-SS19-003订单size模具sizeJWS-SS19-004订单size模具size订单size模具sizeUnnamed: 2 兴泰2018-08-07 00:00:00Unnamed: 3 料号70007XK0F170007XK0F170007XK0F1Unnamed: 4 送货地址:Unnamed: 5 材料名称JW RUN G08 17M(大底硬度:55~60度、耐磨:100mm3以下)JW RUN G08 17M(大底硬度:55~60度、耐磨:100mm3以下)JW RUN G08 17M(大底硬度:55~60度、耐磨:100mm3以下)Unnamed: 6 6.06.253.06.06.254.06.06.254.0Unnamed: 7 Unnamed: 8 6.56.254.06.56.
2025年生产制造单发外验收单 - Sheet1 Unnamed: 0 制造单号:入库日期Unnamed: 1 尺寸部件名称鞋翅鞋舌 上片鞋头鞋翅鞋舌 上片鞋头前衬眼套 里中底板配套数Unnamed: 2 CCO0001-X1-01Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 7.042.0Unnamed: 5 7.542.0Unnamed: 6 8.067.0Unnamed: 7 8.567.0XXX 指令发外验收单 Unnamed: 9 型体:Unnamed: 10 9.067.0Unnamed: 11 C78102女-J106762Unnamed: 12 9.536.0Unnamed: 13 10.036.0Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 制造单数量:Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 357.0Unnamed: 20 Unnamed: 21 Unnamed: 22
2025年材料欠拨单(材料欠拨单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 材 料 欠 拨 单 NO. 日期 年 月 日 领 料 单 位材料编号 欠拨原因 主管单位 采购单位 填表员Unnamed: 4 名 称 规 范Unnamed: 5 制造号码单 位Unnamed: 6 欠 拨 数 量Unnamed: 7 备 注
2025年费用预支单-申请单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 预 支 单单 位:XXX 公司申请部门用途说明预支金额领导审批备 注财 务: 负责人: 领款人: Unnamed: 2 万 仟 佰 拾 元 角 分 年 月 日 1.本单作为费用预支依据;2.本单正联交由财务;副联(复印件)交由申请人。Unnamed: 3 Unnamed: 4 申 请 人Unnamed: 5 日 期: 年 月 日(小写)¥Sheet2 Sheet3
2025年设备申补单审批单 - 申补单 申 补 单 客户:序号12345678910PMC申 补 单客户:序号12345678910PMC申 补 单客户:序号12345678910PMCUnnamed: 1 料号核准料号核准料号核准Unnamed: 2 订单号:生管订单号:生管订单号:生管Unnamed: 3 NO:品名规格 NO:品名规格 NO:品名规格Unnamed: 4 2025年应知应会单选题
2025年发货通知单及移交验收单 - 发货单 发 货 通 知 单 通知日期:客户名称:序号运输方式安装方式发货日期收货人合同付款条件执行情况备注经办人: 复核: 财务: 审批: 注:1,本通知单为公司发货唯一合法凭证,内容填制完备审批齐全后生效。 2,经办人指此项业务及合同的签署代表人,同时是此单制单人。 3,复核人为经办者上级主管人员,依据合同及公司制度对此单业务进行复核;财务复核合同付款 条款执行情况;审批人为总经理。 4,第2、3项人员若客观因素不能亲自办理,必须明确授权给相关人员办理并保留授权记录。 5,工厂及相关负
2025年借款单-简单大方 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿借款单借款事由部门借款金额支付方式负责人会计主管:备注:儿借款单借款事由部门借款金额支付方式负责人会计主管:备注:Unnamed: 2 2350.5 现金* 支票* 其它*1.借款单需主管,出纳,领款人全部签字方可借款2.其他备注事项2350.5 现金* 支票* 其它*1.借款单需主管,出纳,领款人全部签字方可借款2.其它备注事项Unnamed: 3 Unnamed: 4 岗位出纳:岗位出纳:Unnamed: 5 部门主管部门主管Unnamed: 6 Unnamed: 7 借款人领
2025年商品出库单及入库单样本 - 4 入 库 单 年 月 日编码采购员 注:第一联存根,第二联财务,第三联仓库出 库 单年 月 日编码领用部门 注:第一联存根,第二联财务,第三联仓库Unnamed: 1 Unnamed: 2 品名验货员品名领用人Unnamed: 3 Unnamed: 4 品牌、型号、规格负责人品牌、型号、规格负责人Unnamed: 5 供应商:Unnamed: 6 单位仓管员单位仓管员Unnamed: 7 数量数量Unnamed: 8 NO.单价合计NO.单价合计Unnamed: 9 ********金额********金额Unnamed: 10 附注附注Unnamed: 11 第一联存根联第一联存根联
2025年生产制造单采购成本表(依制造单自动汇总) - 订单生产采购成本表(RMB)指令:材料PU SYNT TIFFIN 0,8 (NO STRETCH) 0.8MM 52''PU SYNT TIFFIN 0,8 (NO STRETCH) 0.8MM 52''PU SYNT CLOUDY PEARL SY7411 0.9MM 52''PU SYNT CLOUDY PEARL SY7411 0.9MM 52''合计:核准﹕AA001-01型体:DA1828SA颜色BLACK/黑色BLACK/黑色BLACK/黑色BLACK/黑色CUST PO#:1PU10 2018 0817单位YYYY审核﹕需求量4511412515605订购量4511512515606SKU#:L1434 0BCHI C9999供货商万顺万顺华宇华宇单价5.545.546.496.49SizeRange:币别USDUSDUSDUSD换算单价0.830.851.0061.0135.0-42.0制表人:需求金额374.3311.91