2025往来款项询证函
2025年往来对账表-对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):贵公司名称:华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明:此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。客户签章确认:Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr):联
2025客户对账单-往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单致:序号1234合计金额(大写)□□请收到对账单后3个工作日内完成对账并及时给予反馈,如有疑问请与我们联系! 对账电话:188****8888 邮箱:125612@.comUnnamed: 2 大华科技技术有限公司感谢贵司一直以来的信任和支持!现将贵司与我司双方关于“XXXXX”的业务往来明细如下:订单日期2021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:002021-08-03 00:00:002021-08-04 00:00:00以上数据与我公司核对相符以上数据与我公司核对不相符,截止 年 月在贵公司的应付账款余额为
2025年公司往来客户用印登记表(模本) - 封面 宜昌市某某建筑有限公司投标 宜昌市某某建筑有限公司总办室Unnamed: 1 Unnamed: 2 用 印 登 记 表2012年度 宜昌市某某建筑有限公司往来客户用印一览表 2012年度序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162Unnamed: 1 投标公司Unnamed: 2 项目名称Unnamed: 3 投标截止时间Unnamed: 4 出场人Unnamed: 5 资质费Unnamed: 6 标书制作费Unnamed: 7 其他应摊费Unnamed: 8 项目运作人Unnamed: 9 经办人签字Unnamed: 10 签章日期Unnamed: 11 份数Unnamed:
2025年客户往来开票登记统计表 - 客户资料 Unnamed: 0 基础信息资料 客户名称儿1儿2儿3儿4儿5儿6儿7儿8儿9儿10儿11儿12儿13儿14儿15儿16儿17儿18儿19儿20儿21儿22儿23儿24Unnamed: 2 联系人小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿小壳儿Unnamed: 3 联系电话133****00133****01133****02133****03133****04133****05133****06133****07133****08133****09133****10133****11133****12133****13133****14133****15133****16133****17133****18133****19133****20133
2025年客户往来费用明细表 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客 户 往 来 费 用 明 细 表报表日期:2020年6月24日客户类别散客散客备注:1、负数为欠款,正数为预收款2、期初余额为每个订单的期初余额Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10Unnamed: 3 品名品名1品名2品名3品名4品名5品名6品名7品名8品名9品名10Unnamed: 4 期初余额10002000300040005000600070008000900010000Unnamed: 5 订货日期44006440074400844009440104401144012440134401444015Unnamed: 6 订货数量20020.472.440010064.28129.8423.5664.7662Unnamed: 7 单价1010099409500
2025年公司往来客户统计表 - Sheet1 XX公司客户统计表 序号Unnamed: 1 企业名称Unnamed: 2 电话Unnamed: 3 联系人Unnamed: 4 法人代表Unnamed: 5 企业邮箱Unnamed: 6 账号Unnamed: 7 地址Unnamed: 8 建立合作时间Unnamed: 9 时间:2018年X月X日 企业信誉Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年往来客户一览表(客户管理) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来客户一览表序号123456789101112131415Unnamed: 2 企业名称起亚有限公司凯越有限公司荣威有限公司大华有限公司宝娜有限公司大光有限公司大广有限公司巢湖有限公司华自有限公司无忧有限公司留下有限公司大山有限公司宝马有限公司华为有限公司苹果有限公司Unnamed: 3 法人代表小刘小王小吴小丽小张小乐占山张三李四小武美克大山小图小数小钱Unnamed: 4 联系人Unnamed: 5 联系电话12347853361457611341476511345212485764181897431545178941245116987158741478127852136984512014576125851578894235169842122025往来款项询证函
2025年供应商往来台帐 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商往来台帐 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 供应商名称供应商1供应商2供应商3Unnamed: 3 采购数量995060Unnamed: 4 单价1006060Unnamed: 5 金额990030003600000000000000000000000000000000Unnamed: 6 物流/车费1008090Unnamed: 7 折扣Unnamed: 8 合作方式Unnamed: 9 验收状况已到货√√Unnamed: 10 未到货√Unnamed: 11 已付款100003080Unnamed: 12 日期: 年 月 日应付款3690Unnamed: 13 其中:已销未结款已开票★★Unnamed: 14 未开票★
2025年客户供应商往来对账单 - 3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO:呵宝公司联系人:葛主任TEL: FAX:客户:安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求:各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出,并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)201
2025年收付款往来对账表 - 应收应付明细 Unnamed: 0 收付款往来对账表 当月应收序号1234567891011总计:核准:Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 货款金额Unnamed: 5 已收金额Unnamed: 6 未收金额Unnamed: 7 未结金额审核:Unnamed: 8 当月应付序号1234567891011Unnamed: 9 供应商总计:Unnamed: 10 商品名称Unnamed: 11 应付金额制表:Unnamed: 12 已付金额Unnamed: 13 未付金额Unnamed: 14 未结金额
2025年报价单-往来报价 - 3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO:呵宝公司联系人:葛主任TEL: FAX:客户:安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求:各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出,并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)201
2025年往来明细对账单 - Sheet1 往来明细对账单 对方单位:日期制表人:Unnamed: 1 合同号Unnamed: 2 摘要核对人:Unnamed: 3 联系人:合同金额小计总欠款Unnamed: 4 应收金额00审核:Unnamed: 5 联系电话:已收金额0Unnamed: 6 开票金额复核:Unnamed: 7 备注
2025年往来对账表-结算单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账编号儿******公司电话:029-XX684007 181623X93831 地址:江苏***区***建材城X排**号主营商品:结构胶、耐候胶、发泡胶、防水胶、美缝*********剂等胶类批发与零售对账单购买单位地址序号12345678910111213总计数量上期欠款金额本期应付款总额请仔细核对后签字回传,如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对,谢谢!!我司签字(盖章)日期:Unnamed: 2 合同订单HTIJ1251HTIJ1252HTIJ1253HTIJ1254Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品41745545159565.1Unnamed: 4 联系人规格Unnamed: 5 数量546753总
2025年往来账务明细表 - 往来账务明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来账务明细表序号12345Unnamed: 2 日期4419744198441994420044201Unnamed: 3 订单类型采购销售采购采购销售Unnamed: 4 往来账务统计订单号140001140002140003140004140005Unnamed: 5 往来对象xx供应商xx客户xx供应商xx供应商xx客户Unnamed: 6 应付金额:应收金额:产品名称xxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 7 930014100型号规格xxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 8 单位xxxxxxxxxxUnnamed: 9 单价10024080110360Unnamed: 10 应付应收数量1020505030Unnamed: 11 930014100订单金额100048004000550010800Unnamed: 12 已
2025年往来账款收付记录 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来账款收付记录汇总应收账款应收已收应收 余额应付账款应付已付应付 余额Unnamed: 2 85366.046744.038622.087163.050108.037055.0Unnamed: 3 Unnamed: 4 应收账款应收明细客户客户1客户2客户3客户4客户5客户1客户2客户3客户4客户5合计Unnamed: 5 应收金额5000100009999102501325659825658598111351989685366Unnamed: 6 辅助列客户15000客户210000客户39999客户410250客户51325客户16598客户22565客户38598客户411135客户519896Unnamed: 7 月份111112月2月2月2月2月Unnamed: 8 是否收款OKOKOKOKUnnamed: 9 Unnam2025往来款项询证函
2025年企业往来对账及回款分析表 - Sheet1 Unnamed: 0 企业往来对账及回款分析表 公司名称:月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 总销量12000800010000150001250013200165001250018500190002000022000179200Unnamed: 3 应收金额60000400005000075000625006600082500625009250095000100000110000896000Unnamed: 4 已收金额500004000035000600006250066000625005000090000950008000070000761000Unnamed: 5 回款比例0.83333333333333310.70.8110.7575757575757580.80.97297297297297310.80.6363636363636360.849330357142857Unnamed: 6 未收金额10000015
2025年通用收支表-往来资金日记账 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来资金日记账开始日期收入笔数6累计收入日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:002021-01-07 00:00:002021-01-08 00:00:002021-01-09 00:00:002021-01-10 00:00:002021-01-11 00:00:002021-01-12 00:00:002021-01-13 00:00:002021-01-14 00:00:002021-01-15 00:00:002021-01-16 00:00:002021-01-17 00:00:002021-01-18 00:00:002021-01-19 00:00:002021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04
2025年通用往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 通用往来对账单对账编码供货情况订单编码101011011010110210101103101011041010110510101106合计金额(大写)上期未收款金额请贵司收到对账单后3日内签字、盖章确认回传。如3日内未回传,视为确认上述数据;客户(盖章):财务负责人:日期:Unnamed: 2 科技集团有限公司地址:广东省珠海市兴业街88号电话:18888888888 010-88888888送货日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:00Unnamed: 3 入库日期2021-01-02 00:00:002021-01-03 00
2025年公司往来资金日记账登记表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司往来资金日记账登记表现金日记账日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:002021-01-05 00:00:002021-01-06 00:00:002021-01-07 00:00:002021-01-08 00:00:002021-01-09 00:00:002021-01-10 00:00:002021-01-11 00:00:002021-01-12 00:00:002021-01-13 00:00:002021-01-14 00:00:002021-01-15 00:00:002021-01-16 00:00:002021-01-17 00:00:002021-01-18 00:00:002021-01-19 00:00:00Unnamed: 2 摘要xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx