运营费用报销管理系统 - 运营费用报销管理系统 运营费用报销管理系统 1月 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月度运营费用明细表编制单位:广州市XXX有限公司月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月Unnamed: 2 日135791113121516171819202122252630Unnamed: 3 部门销售一部行政部销售一部生产部销售三部财务部销售三部销售三部销售二部行政部销售一部生产部销售三部财务部销售一部财务部销售二部销售一部后勤部Unnamed: 4

财务费用报销流程图 - 财务费用报销流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用报销流程图流程图Unnamed: 2 说明相关部门人员根据公司报销费用标准,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写“费用报销单”,不得涂改,不得用铅笔或红笔填写,并附上相关的报销发票或单据,若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的“出差审批单”。“费用报销单”及相关单据转杯完成后,相关人员提交给直接主管审核签字,直接主管必须对以下方面进行审核: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单 报销部门: 年 月 日 附件共______张 报 销 项 目合 计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分部门主管: 会计主管: 出纳: 报销人:费 用 报 销 单 报销部门: 年 月 日 附件共______张 报 销 项 目合 计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分部门主

费用报销单 - Sheet1 费用报销单 报销部门: 年 月 日 填 单据及附件共______页用 途合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管: 复核: 会计: 出纳: 报销人: Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 金额(元)Unnamed: 4 Unnamed: 5 备注部门审核原借款: 元Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 领导审批应退余款: 元

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单日期日期合计金额报销人:部门经理:Unnamed: 2 费用类别人民币(大写):Unnamed: 3 姓名费用说明0财务审核:人事经理:Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 部门单据张数财务经理:总经理:Unnamed: 7 金额万¥Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分

2024年费用报销单 - 报销单 费用报销单 报销日期部门序号1234567报销金额合计借款金额会计主管:Unnamed: 1 年 月 日日期43718437190Unnamed: 2 姓名费用项目请在次填写报销费用项目请在次填写报销费用项目2233.4应退金额部门主管:Unnamed: 3 费用类别交通费住宿费核实金额(大写)0Unnamed: 4 附单据 张岗位发票数量(张)31应补金额报销人:Unnamed: 5 金额1023.412102233.40Unnamed: 6 备注

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 年 月 日 单据及附件共 页报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管: 复核: 出纳: 报销人: Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十原借款: 元Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 备注领导审批应退(补)款: 元Sheet2 Sheet3

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称:费用日期2020-04-01 00:00:002020-04-02 00:00:002020-04-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-04-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-04-07 00:00:002020-04-08 00:00:002020-04-09 00:00:002020-04-10 00:00:00合计:出纳:Unnamed: 2 费用名称出差出差出差出差出差出差出差出差出差出差8489Unnamed: 3 费 用 报 销 单申请人:金额50068072015001930450789940680300大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角财务:Unnamed: 4 用途住宿 餐饮 交通 2025差旅费用报销归集表

费用报销单(模板) - Sheet1 Unnamed: 0 装 订 线Unnamed: 1 Unnamed: 2 填报部门:报销内容合 计金额大写原借款: 元 费 用 报 销 单 填表日期: 年 月 日类别拾 万 仟 百 拾 元 角 分Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销金额应退(补)款: 元Unnamed: 6 Unnamed: 7 负责人签章财务负责人报销人签章Unnamed: 8 Unnamed: 9 附件 页Sheet2 Sheet3

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 部门:费用发生日期4406844068财务总监:Unnamed: 2 摘要出差北京报销住宿费出差北京报销餐费财务:Unnamed: 3 费用性质住宿费餐费Unnamed: 4 发票张数15Unnamed: 5 报销金额600200领款人:Unnamed: 6 填制日期:备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 费用汇总住宿费餐费交通费通讯费加油费交际费其他合计报销人:Unnamed: 9 金额600200000000000000800Sheet2 Sheet3

费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费用报销清单编号12345678910111213141516171819Unnamed: 3 日期2019.11.13Unnamed: 4 客户名称及服务地点Unnamed: 5 交通费210Unnamed: 6 餐补费350Unnamed: 7 电话费120Unnamed: 8 差旅费170Unnamed: 9 办公用品280Unnamed: 10 事由Unnamed: 11 其他Unnamed: 12 合计113000000000000000000......

费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单填报日期:所属部门序 号1234567合计金额部门领导签字:会计签字:Unnamed: 2 费用说明吃饭住宿打车2793.4出纳签字:Unnamed: 3 职工姓名费用类别餐补费住宿费交通费人民币(大写)财务签字:Unnamed: 4 编号:票据数量(张)255报销人签字:Unnamed: 5 岗位名称金 额1023.412105602793.4经理签字:Unnamed: 6 备 注

2025通用费用报销付款单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销编号: 000222022*报销人信息*报销金额概况*报销费用明细(下表中金额单位: 元)报销项目交通费差旅费餐补费话补费团建费部门审核人:日 期:Unnamed: 4 报 销 人:所 属 部 门:费 用 类 别:申请报销金额:本次冲销金额:实际报销金额:实际支付金额:Unnamed: 5 1900019001900报销说明Unnamed: 6 报销付款单报销期间20XX年9月20XX年10月20XX年11月20XX年1月20XX年2月Unnamed: 7 报销金额200500800100300Unnamed: 8 收 款 卡 号:收款开户行:单 据 总

三联式费用报销审批表EXCEL模板包含

2025年费用报销单-自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销部门:序号1234合计报销金额(大写)借款金额出纳:Unnamed: 2 费用项目报销去南京出差费用招待A公司人员费用投放B项目广告维修A打印机费用Unnamed: 3 5000.0Unnamed: 4 费用类别差旅费招待费广告费维修费3400应退金额Unnamed: 5 年 月 日票据张数21231600财务经理:Unnamed: 6 费用金额12001400300500应补金额Unnamed: 7 备注说明部门经理签字审查意见报销人签字0总经理:Unnamed: 8 附件共 张3400Sheet2 Sheet3

2025年通用费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销部门:报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:Unnamed: 2 摘 要Unnamed: 3 年复核:Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 金 额十原借款: 元出纳:Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 单据及附件共 页备注领导审批应退(补)款: 元报销人:2025差旅费用报销归集表

2025年通用费用报销单 - Sheet1 费用报销单 报销单位:内容及用途金额合计金额(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 主管:Unnamed: 1 数量复核:Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 备注领导审批出纳:Unnamed: 4 日期: 年 月 日Unnamed: 5 单据及附件共 页报销人:

2025年费用报销清单(企业通用) - Sheet1 Unnamed: 0 单 位:陕西中基建设监理咨询有限公司费用报销清单 部 门出差事由自(日期)2020.7.202020.7.212020.7.222020.7.23备注:本人对以上呈报的单据准确性负责单位负责人:Unnamed: 2 建筑工程事业部出发地西安西安西安西安Unnamed: 3 至(日期)2020.7.282020.7.292020.7.302020.7.31 分管负责人:Unnamed: 4 目的地广东广东广东广东Unnamed: 5 出差类别交通工具飞机飞机飞机飞机部门负责人:Unnamed: 6 费用性质飞机、车、船票价旅杂费/其他杂费住宿费交通费/过路费停车费培训费会议费伙食补贴交通补贴合计(1)报销当事人签字Unnamed

2025年费用报销单(财务报账) - Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 日期月9合计金额:领导审批:会计签字:Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 报销项目出差1245678Unnamed: 4 使用人莉莉财务审核:出纳签字:Unnamed: 5 发票号12456Unnamed: 6 票据张数1人民币大写:Unnamed: 7 金 额十1Unnamed: 8 万2Unnamed: 9 千31245678Unnamed: 10 百4报 销 人:报销日期:Unnamed: 11 十5Unnamed: 12 元6Unnamed: 13 角7Unnamed: 14 分8Unnamed: 15 备注说明Sheet2 Sheet3

2025年简洁实用费用报销单 - Sheet1 费用报销单 单位名称:报销人摘要内容人民币(大写)总经理:Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门Unnamed: 5 日期: 年 月 日部门负责人:Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 项目名称金额0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 编号:NO科目领款人:Unnamed: 17 附单据 张

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