2025年供应商通讯录 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供 应 商 通 讯 录序号123456789101112131415Unnamed: 2 供应商名称Unnamed: 3 采购产品/物料Unnamed: 4 联系人Unnamed: 5 职务Unnamed: 6 联系电话Unnamed: 7 传真/邮箱Unnamed: 8 联系地址Unnamed: 9 备注Sheet2 Sheet3
2025年供应商对账单(实用) - Sheet1 Unnamed: 0 供应商 月份对账单 供货单位:联 系人:电 话: 传真:结款方式:送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 税率:□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位:电子(集团)有限公司 联 系人: 电 话:产品名称及规格 截止上月应开增值税票累计: 本月应开增
2025年供应商欠款往来对账单简约灰 - 设计单位 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471往来对账 对账单 客户名称发货地址月结付款期限是否含税序号AB123456CD供应商/加工商 (财务/公章) 日期:______________ 说明:1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认
2025年供应商货款付款申请单财务模板 - 付款申请单填写模板 上 海 某 某 实 业 股 份 有 限 公 司 付 款 申 请 单 部门: 编号: 申请日期: 年 月 日申请人合同号财务对账付款事由:付款方式付 款 项 目 摘 要合 计外币金额本币金额部门主管 上 海 某 某 实 业 股 份 有 限 公 司 付 款 申 请 单部门: 编号: 申请日期: 年 月 日申请人合同号财务对账付款事由:付款方式付 款 项 目 摘 要合 计外币金额本币金额部门主管 Unna
2025年供应商对账单 - 客户对账单 供应商对账单 供应商名称:对账周期:NO.12345678910上期结余:本期金额:已付金额:待付金额:Unnamed: 1 日期43831438324383343834438354383643837438384383943840Unnamed: 2 xxx聚酯科技有限公司2020年1月1日-2020年1月31日单号660000166000026600003660000466000056600006660000766000086600009660001020000620005000032000Unnamed: 3 品名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 4 型号xxxx......
2025年供应商对账单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX集团有限公司对账单项目名称:序号12345678910111213141516本期累计供应商:(盖章确认)Unnamed: 2 送货 日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 金额2020Unnamed: 5 开票日期Unnamed: 6 金额55Unnamed: 7 收款日期Unnamed: 8 金额22Unnamed: 9 未收款已开票未付款3Unnamed: 10 日期:未开票未付款15Unnamed: 11 合计未付款18Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年供应商通用对账单 - Sheet1 对 账 单 客户: 电话: 传真: 收件人:本次供货起讫时间: 年 月 日- 年 月 日 账单提供日期: 年 月 日 单位:人民币元项 目上期结余金额:本期货款明细:本期货款合计:(大写:人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分)应收金额合计:(大写:人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分)Unnamed: 1 订购合同编号Unnamed: 2 送货日期月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日
2025年供应商对帐单 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商往来对帐单 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 供应商名称供应商1供应商2供应商3Unnamed: 3 地址Unnamed: 4 联系电话Unnamed: 5 采购数量10010050Unnamed: 6 单价509030Unnamed: 7 采购金额50009000150000000000000000000000000002025和供应商下单表格
2025年供应商往来账 - 201904 科目编码 21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121合计:科目名称 应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款应付账款
2025年供应商扣款通知单 - 扣款通知单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX实业有限公司供应商扣款通知单供应厂商问题来源区分扣款原因扣款明细相关部门会签供应商签认结论注:质量方面由品保部下单并传给供应商,同时抄送采购部门,最后扣款单给财务部执行扣款。Unnamed: 2 不良状况(内容)描述:1.时间或时段:2.不良内容描述(或图片显示):3.不良情况(来货数量及不良数量):此项由返工单位填写材料费用返工费用客户损失效益损失售后维修其它费用扣款金额(人民币):采购部注:请于3天内签回,否则视同默认。财务扣款执行结果: 后续处置: □观察改善效果 □拟减量下单 □暂停下单
2025年供应商扣款通知单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商扣款通知单供应商:扣款原因扣款明细相关部门会签供应商签认结论Unnamed: 2 不良状况:审核此项由返工单位填写 (工时率 /人/小时)H材料费用返工费用损失工时客户损失效益损失售后维修其它费用审核采购部注:请于3天内签回,否则视同默认。财务扣款执行结果: 后续处置: 观察改善效果 拟减量下单 暂停下单 禁用(永久) Unnamed: 3 来料检验不良Unnamed: 4 Unnamed: 5 元∕PCS×PCS=元()元∕小时×小时×人=元小时(元∕小时×小时×人)+(元∕餐×人×餐)=元送货和收退货及到
2025年供应商送货单 - 报价单、新品单-2 供应商送货单 客户名称客户地址序号12345678910合计金额大写:供应商地址制表:Unnamed: 1 商品编号Unnamed: 2 名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 合同编号联系人单价审核:Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单位联络人电话/传真Unnamed: 7 小计Unnamed: 8 品牌¥:Unnamed: 9 送货日期:订单号联系电话产地财务:Unnamed: 10 现有品项数Unnamed: 11 备注
2025年供应商物资报价单 - Sheet1 供应商物资报价单 报价单位单位地址企业邮箱报 价 内 容报价合计(大写)Unnamed: 1 物资名称合计备注: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 Unnamed: 2 生产批号Unnamed: 3 联系电话数量Unnamed: 4 负责人联系人单位Unnamed: 5 申报单价Unnamed: 6 含税金额00000000000000000
2025年供应商发货单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 单位名称货物钢筋钢板合计金额 肆 拾 壹 万 捌 仟 捌 佰 玖 拾 捌 元 柒 角 分 ¥:418898.7结算方式 业务主管签字 提货人Unnamed: 3 XX有限公司发货单品名及规格3.48T/5件Φ22Unnamed: 4 单位TUnnamed: 5 电话数量80.5217.435Unnamed: 6 单价42804260Unnamed: 7 0000142017 年 5 月 20 日金额十34Unnamed: 8 万471Unnamed: 9 千448Unnamed: 10 百628Unnamed: 11 十279Unnamed: 12 元538
2025年供应商资料单 - Sheet1 供 应 商 资 料 单 表单号供应商代码成立日期邮政编码负责人电话传真付款方式合作信誉备 注Unnamed: 1 Unnamed: 2 时间:供应商名称营业执照通信地址职 务供应产品交货周期交付方式
2025年供应商零部件提交保证书 - 供应商零部件提交保证书 供应商零部件提交保证书 Unnamed: 1 零件名称:安全和/或政府法规:附加工程更改:图样号:检查辅具代号:供应商制造厂信息:供应商名称和供方代码:街道地址:城市提交情况:提交原因:要求的提交等级(选择一项)提交结果这些结果满足所有图样和规范要求:铸模/型腔/生产过程:供应商声明:保证这些样品是在解释/说明:印刷体姓名:授权的供方代表签字:Unnamed: 2 第1级第2级第3级第4级结果:我在此声明,本保证书使用的样品是我们的代表性零件;已符合正裕工业《新零部件认可控制程序》的要求。此外我还Unnamed: 3 县只提交保证书(对指2025和供应商下单表格
2025年供应商或合作方进入研发区域登记 - Sheet1 供应商或合作方进入研发区域登记表 使用地点:序号1234567891011121314151617Unnamed: 1 供应商或合作方Unnamed: 2 设备编号Unnamed: 3 生效日期:研发接待人Unnamed: 4 工号Unnamed: 5 进入日期Unnamed: 6 进入时间Unnamed: 7 编号:离开日期Unnamed: 8 离开时间Unnamed: 9 备注
2025年供应商对账单-自动统计 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商对账单 供应商:序号1234567891011121314合计说明:1、对账周期为送货时间为2020.11.1-2020.11.31;2、请核对以上内容,进行反馈,若不反馈视为对账无误;3、我司对接人:张经理,电话:189****6372Unnamed: 2 发货单号S001S002S003Unnamed: 3 品名品名1品名2品名3Unnamed: 4 联系人:规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量1002030150Unnamed: 7 联系电话:单价81020Unnamed: 8 金额8002006000000000000
2025年供应商对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 应收帐款对帐单 供应商:日期2020-11-20 00:00:002020-11-21 00:00:00说明:Unnamed: 2 发货单号上期余额1112合计1、对账日期为截止到每月最后一天;2、对账单可以通过电子邮件(邮件地址:)或传真()发给我司;3、请在次月1日将贵司对账单发到我司指定邮箱或传真,如当月未发对账单,将不予安排资金计划。Unnamed: 3 产品规格产品1产品2Unnamed: 4 地址:数量10515Unnamed: 5 单价1999999Unnamed: 6 金额19990499500000000024985Unnamed: 7 对帐联系人:付款金额10000500015000供应商单位名称盖财务章日期Unnamed: 8 应收余额10000199
2025年供应商年度对比分析 - MP1802061MP1802061MP1802061MP1802061MP1802061MP1802061MP1802062MP1802062MP1802062MP1802062MP1802062MP1802063MP1802064MP1802064MP1802064MP1802064MP1802064MP1802064MP1802064MP1802064MP1802064MP1802064MP1802064MP1802064MP1802065MP1802065MP1802066MP1802067MP1802068MP1802069MP1802069MP1802070MP1802071MP1802071MP1802072MP1802073MP1803001MP1803001MP1803002MP1803002MP1803003MP1803003MP1803004MP1803005MP1803006MP1803007MP1803007MP1803008MP1803009MP1803010MP1803011MP1803012MP1803012MP1803013MP1803014MP180