2025报销审批单
2025年报销结算单(带公式统计) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销结算单 Expense statement日期:20XX年X月X日序号12345678910备注大写合计:核准:Unnamed: 2 报销明细出差总部开会市场指导Unnamed: 3 单位元元仟 万 佰 拾 元 角 分Unnamed: 4 费用1500310出纳:Unnamed: 5 所属部门:费用2200260Unnamed: 6 销售部费用330088Unnamed: 7 费用445095审核:Unnamed: 8 单位名称:费用5250500小写合计:Unnamed: 9 XX网络科技有限公司金额1700
2025年交通费报销明细单 - Sheet1 交通费报销明细单 出差人学校校长签字:Unnamed: 1 出差事由Unnamed: 2 时间 监督人:Unnamed: 3 出差起止(从 至 )Unnamed: 4 教管中心主任签字:Unnamed: 5 Unnamed: 6 车牌号Unnamed: 7 驾驶员Unnamed: 8 电话Unnamed: 9 里程(公里)Unnamed: 10 金额(元)Unnamed: 11 证明人Sheet2 Sheet3
2025年差旅费用报销申请单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销申请单申请人出差城市序号 申请人(签字): 审批人(签字):Unnamed: 2 日 期Unnamed: 3 部门出差事由费 用 摘 要Unnamed: 4 Unnamed: 5 出差时间同行人数费用金额Unnamed: 6 发票金额Unnamed: 7 出差时长直接上级发票号Unnamed: 8 备注信息Sheet2 Sheet3
2025年账簿凭证出差旅费报销申请单免费下载 - Sheet1 出差申请单 出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差 期出差地点出发时间出 差 事 由总经理Unnamed: 1 年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日年 月 日至 年 月 日Unnamed: 2 部门经理部门经理部门经理Unnamed: 3 职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费Unnamed: 4 申请人申请人申请人
2025年费用报销汇总单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销汇总单 填报单位:摘 要合计(大写)财务主管: 会计: 出纳: 单位报账员: 费用报销汇总单填报单位:摘 要0合计(大写)财务主管: 会计: 出纳: 单位报账员: 费用报销汇总单填报单位:摘 要0合计(大写)财务主管: 会计: 出纳: 单位报账员: Unnamed: 2 科 目伍拾伍元整0科 目0伍拾伍元整0科 目0伍拾伍元整Unnamed: 3 细 目细 目00000细 目00000Unnamed: 4 2020-03-31 10:06:59金
2025年费用报销申请单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销申请单 报销部门项目名称序号12345678910合计备注Unnamed: 2 物品名称大写(元)Unnamed: 3 单价0Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 金额(元)0000000000Unnamed: 6 备注Unnamed: 7 序号11121314151617181920Unnamed: 8 报销单及附件物品名称小写(元)Unnamed: 9 共单价0Unnamed: 10 数量Unnamed: 11 页金额(元)000000......
2025年职工报销申请单 - Sheet1 高老庄水帘洞股份有限公司 职工报销申请单 单 位:元 出差人:猪八戒起止时间及地点月合计(大写):出 纳 :审核人: 注: 1.交通费报销不能超过当地最高标准,须为当时当地发生票据; 2.餐补票据,不强求是否为当时票据; 3.住宿费票据要注明住宿的确切时间,不能超过当地最高标准,须为当时当地票据; 4.所提供票据超过报销额,需在上面注明"实报金额"。Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起 点Unnamed: 3 月Unnamed: 4 日Unnamed: 5 终 点Unnamed: 6 人数Unnamed: 7 2019-12-01 00:00:00交 通 费交通工具Unnamed: 8 交补标准Unnamed: 9 事 由:
2025年海外出差差旅费报销行程单 - 模板 海外出差人员行程单 报销人姓名:月份合计差旅费合计填写人:Unnamed: 1 日期1234567891011Unnamed: 2 每日行程上海(拜访某某客户)上海机场-北京北京-沈阳沈阳(某某地方做什么)某国家某城市比如:美国…Unnamed: 3 小写:Unnamed: 4 部门:长途交通费用飞机0¥Unnamed: 5 火车0254.29Unnamed: 6 部门职务:汽车0Unnamed: 7 市内交通费用公汽0元Unnamed: 8 的士3030大写(人民币):Unnamed: 9 住宿费1010贰佰伍拾肆元贰角玖分Unnamed: 10 补贴0Unnamed: 11 其他费用522025报销审批单
2025费用报销申请单免费下载 - 123 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销申请单年 月 日申请人:费 用 报 销 单 开户行:Unnamed: 2 日期合计预支金额核实报销金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分付款方式: □现金 □支付宝 □微信 □汇款 □开支票报销人:Unnamed: 3 费用开支摘要Unnamed: 4 部门:用途与明细应退金额审核人:Unnamed: 5 开户帐号:Unnamed: 6 NO:附件凭证( )张费用金额0应补金额财务:Unnamed: 7 单据凭证号0Unnamed: 8 请在背面黏贴费用单据凭证
2025差旅费报销明细单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销明细单报销人小明小明小明合计金额Unnamed: 2 开始时间日期444114441544425出纳:Unnamed: 3 时间11:00:0009:00:0014:25:00Unnamed: 4 结束时间日期444124441744425Unnamed: 5 时间18:00:0018:00:0016:30:00会计:Unnamed: 6 出差时间天数12Unnamed: 7 时间07:00:0009:00:0002:05:00Unnamed: 8 事由目的地广州西安珠海批准:Unnamed: 9 事由拜访客户参加培训收款Unnamed: 10 自驾(公里)起程3225329333123374Unna......
2025费用报销申请单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销申请单报销单号:姓 名费用项目交通费差旅费广告费办公费财务费大写财务审批王夏丽费用报销申请单报销单号:姓 名费用项目交通费差旅费广告费办公费财务费大写财务审批王夏丽Unnamed: 2 王晓丽摘要说明*************************6200王晓丽摘要说明*************************6200Unnamed: 3 财务主管赵倩倩财务主管赵倩倩Unnamed: 4 Unnamed: 5 部门部门Unnamed: 6 报销人王美美报销人王美美Unnamed: 7 销售部费用金额金额12001500
2025费用报销明细单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销明细单 部门:费 用 项 目物品名称1物品名称2物品名称3物品名称4物品名称5物品名称6物品名称7物品名称8物品名称9物品名称10报 销 金 额 合 计核对大写金额借款数Unnamed: 2 xxx部门类 别材料材料材料材料材料材料材料材料2190021900Unnamed: 3 单价50029080Unnamed: 4 数量203040应退金额Unnamed: 5 金 额10000870032000000000Unnamed: 6 报销日期负责人(签章)报销人(签章)部门领导签字财务核算应补金额Unnamed: 7 2022-03-01 00:00:00审 查 意 见
2025通用费用报销付款单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销编号: 000222022*报销人信息*报销金额概况*报销费用明细(下表中金额单位: 元)报销项目交通费差旅费餐补费话补费团建费部门审核人:日 期:Unnamed: 4 报 销 人:所 属 部 门:费 用 类 别:申请报销金额:本次冲销金额:实际报销金额:实际支付金额:Unnamed: 5 1900019001900报销说明Unnamed: 6 报销付款单报销期间20XX年9月20XX年10月20XX年11月20XX年1月20XX年2月Unnamed: 7 报销金额200500800100300Unnamed: 8 收 款 卡 号:收款开户行:单 据 总
2025出差报销明细单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差报销明细单部门名称:出差周期:序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 使用费用日期2022-07-21 00:00:002022-07-22 00:00:002022-07-23 00:00:00Unnamed: 3 使用地点地点1地点2地点3Unnamed: 4 交通工具高铁高铁高铁Unnamed: 5 出差地点:金额600100200Unnamed: 6 住宿费700600800Unnamed: 7 出差人员:餐饮费300400350Unnamed: 8 其余费用200Unnamed: 9 报销总费用:费用摘要......
2025差旅费报销统计单免费下载 - 内容页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 4 标准报销额度200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000Unnamed: 5 实际报销金额130591168023908184822564626664126011926126577245231093326646239980Unnamed: 6 超出金额-6941-83203908-151856466664-7399-73965774523-90676646-20......
办公用品清单及报价(超全) - Sheet1 商品销货清单 类别书写用品签字笔宝珠笔财务笔圆珠笔铅笔白板笔荧光笔记号笔钢笔胶片笔油漆笔台笔笔芯墨水/墨汁办公用纸复印纸A3 70G复印纸A4 80G彩色复印纸传真纸电脑打印纸收银纸相片纸彩喷纸索引纸不干胶打印纸绘图纸其他用纸修正用品橡皮修正液/带办公本薄无线本螺旋本皮面本拍纸本会议本便利贴桌面用品订书机订书针起钉器打孔器剪刀美工刀长尾夹票据夹山形夹裁纸刀回形针大头针工字钉图钉胶水胶棒小胶条双面胶海绵胶隐形胶带胶带座直尺钢尺卷尺三角尺笔筒削笔刀文件夹/文件管理类2025报销审批单
公司财务用表格备用金借款单 - Sheet1 公司领(借)单 年 月 日领款单位事由用途支款类别现金银行转账合计大写财务复核:公司领(借)单年 月 日领款单位事由用途支款类别现金银行转账合计大写财务复核:公司领(借)单年 月 日领款单位事由用途支款类别现金银行转账合计大写财务复核:Unnamed: 1 支付方式支付方式支付方式Unnamed: 2 领款人证件号支款票号经办人:领款人证件号支款票号经办人:领款人证件号支款票号经办人:Unnamed: 3 百百百Unnamed: 4 支十支十支十Unnamed: 5 万万万Unnamed: 6 付千付千付
费用管理表-(超简单函数自动汇总分析) - 产品销售收入、成本分析表 被审计单位名称: 所属时期或截至时间:产品名称A产品名称BCDEFGH合计Unnamed: 1 项目销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率项目销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售成本率销售收入销售成本销售数量销售单价单位成本销售
公司销售部差旅费明细表 - 差旅费明细表 Unnamed: 0 差旅费明细表 出差月份1月1月Unnamed: 2 姓名张三李四Unnamed: 3 交通费110111Unnamed: 4 电话费100100Unnamed: 5 餐费补贴2021Unnamed: 6 住宿费8080Unnamed: 7 杂费121122Unnamed: 8 总额431434Sheet2 Sheet3
销售人员外出差旅费模表 - 差旅费模表 差旅费报销明细表 填报日期 年 月 日姓名事由日期年小计以上单据共 张、金额合计实际核准报销金额备注:主管:Unnamed: 1 月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 职别起讫地点起Unnamed: 4 讫Unnamed: 5 出差地点车船费类别Unnamed: 6 金额审核:Unnamed: 7 伙食补助费日数核销理由Unnamed: 8 出差日期随行人员金额Unnamed: 9 自 年 月 日至 年 月 日计 天 住宿费日数Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 差额补助 (州外出差)填报人:Unnamed: 12 小计经领人盖章Unnamed: 13 公杂费日费Unnamed: 14 金额